Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Relaterede dokumenter
Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Nedenfor redegøres for, hvilke uforbrugte driftsmidler i 2015, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år.

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Forlig Udviklingsforslag 500,0 500, ,0 G-50 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer, anlæg

Budgetforlig V, A, O, F, E, C, Ø, B 18. september 2018

Esbjerg Kommune Budgetaftale 2012

Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Serviceramme 4.891, , , ,5 Serviceudgifter 4.927, , , ,7 Serviceramme (- = overskridelse) -35,9 71,8 81,6 77,8

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Informations- og dialogmøde mellem lokalrådene og Vej & Park. Marts 2013

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Økonomiudvalget Miljø- og Teknikudvalget

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Tabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC

Budget Skattefinansieret budgetoplæg

Konto/tilskud vedrørende

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Omprioritering af driftsbudgettet

Resultatopgørelser

Seneste ændringer (er markeret med rød kursiv) ændringsforslag

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Budget informationsmøde den 24. oktober 2013

Implementering af budget

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Konto/tilskud vedrørende

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Opdeling i rammebelagte områder 2017

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT

Konto/tilskud vedrørende

ersonaleoversigt 2016

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG

Fagudvalgets bemærkninger:

Struer Kommune - budget

I 2011 er der blandt andet arbejdet med følgende anlægs- og moderniseringsprojekter

Direktion 3. september 2018

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

BF

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

24. september Budgetoverslag Budgetforslag

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Hovedoversigt Budget Alle beløb i kr.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Konto/tilskud vedrørende

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

60-børnstilskud og højere normering

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

NOTAT: Spareforslag vedr. budget Skole- og Børneudvalget

Budgetforlig

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

Direktionens forslag til "budget-i-balance" (x) Generelt , , , , ,6

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten 8/13/2013

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: A Fællessekretariatet

Bilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst

Budget Budgetforlig

Budget-i-Balance Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance Side 2-6

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget Økonomiudvalg

Forventet regnskab kr.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Udvalget for Klima og Miljø

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Forslag til effektiviseringer til budgetforslag

Orientering om budget

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

C. RENTER ( )

Budget = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

Budgetreduktioner 2016

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Resultatopgørelser

Transkript:

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Nr. Aktivitet 2012 2013 2014 2015 Total 1.000 kr. Generelt 87.616,4 11.936,3 57.608,4 51.075,5 33.003,8 Tekniske ændringer (bilag 1) 87.616,4 11.936,3 57.608,4 51.075,5 33.003,8 x Økonomiudvalget 15.003,2 31.973,2 32.559,7 52.253,3 131.789,4 ØU (101) Byudvikling 5.600,0 6.000,0 1.000,0 1.000,0 13.600,0 Spareforslag 5.600,0 6.000,0 1.000,0 1.000,0 13.600,0 Revision af ssikring af boligbyggeri, bl.a. ydelsesstøtte, 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 4.000,0 x ØU (102) Salg af ledige kommunale lokaler og ejendomme, anlæg 4.600,0 5.000,0 9.600,0 x Brand & Redning 400,0 800,0 800,0 800,0 2.800,0 Spareforslag 400,0 800,0 800,0 800,0 2.800,0 ØU (201) Genforhandling af Brandkontrakt, 400,0 800,0 800,0 800,0 2.800,0 x ØU (401) Administration 14.854,7 20.909,7 21.109,7 21.309,7 78.183,8 Spareforslag 14.854,7 20.909,7 21.109,7 21.309,7 78.183,8 Besparelser på administrationen der sker en 2.280,0 6.725,0 6.725,0 6.725,0 22.455,0 x indholdsmæssig afrapportering til Økonomiudvalget medio 2012 Fællesforvaltningen, 200,0 1.665,0 1.665,0 1.665,0 5.195,0 Teknik & Miljø, 900,0 900,0 900,0 2.700,0 Sundhed & Omsorg, 200,0 400,0 400,0 400,0 1.400,0 Borger & Arbejdsmarked, 1.230,0 2.460,0 2.460,0 2.460,0 8.610,0 Børn & Kultur, 650,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 4.550,0 ØU (402) Forholdsmæssig besparelse på arbejdsskader, 240,0 500,0 500,0 500,0 1.740,0 x ØU (405) Besparelse på fysisk ITinfrastruktur, 100,0 200,0 200,0 200,0 700,0 x ØU (406) Besparelse på telefoni generelt, 250,0 500,0 500,0 500,0 1.750,0 x ØU (407) ØU (408) ØU (409) ØU (4010) ØU (4011) ØU (4012) Besparelse på reinvesteringer i IT endeudstyr, Forholdsmæssig besparelse på lønpuljer (rest forhandling), Omlægning af garantiprovisioner for kommunale garantistillelser på lånoptagelser fra engangsbeløb til løbende opkrævninger, Der er indgået ny revisionsaftale som muliggør en budgetreduktion, Pulje til udviklining af Ledelsesinformation m.v. reduceres med 1mio. kr., Øgede indtægter, f.eks. stigning af byggesagsbgebyr i h.t. faktiske omkostninger på byggesagsbehandlinger, 200,0 500,0 500,0 500,0 1.700,0 x 100,0 200,0 200,0 200,0 700,0 x 200,0 400,0 600,0 1.200,0 x 200,0 600,0 600,0 600,0 2.000,0 x 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 4.000,0 x 600,0 600,0 600,0 600,0 2.400,0 x ØU (4013) Opfølgning på REN FREMTID Rengøring, 1.250,0 1.250,0 1.250,0 1.250,0 5.000,0 x ØU (4014) Pulje til madordninger i dagtilbud 0stilles, 8.634,7 8.634,7 8.634,7 8.634,7 34.538,8 x 2 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt ØU (501) ØU (5050) Erhverv og Turisme 5.851,5 5.336,5 250,0 250,0 11.188,0 Spareforslag 250,0 250,0 250,0 750,0 Reduktion af tilskuddet til Esbjerg Erhvervsudvikling, 250,0 250,0 250,0 750,0 x Udviklingsforslag 5.851,5 5.586,5 500,0 11.938,0 LAG Ansøgning om tilskud til dækning af budgetunderskud, 351,5 86,5 438,0 x ØU (5051) Ny pulje til vækstfremme og inovation i Esbjerg Kommune, anlæg 5.000,0 5.000,0 10.000,0 x ØU (5052) Forsøgsprojekt (LAG) med energilandsbyer, 500,0 500,0 500,0 1.500,0 x ØU (5053) Etablering af Esbjerg Strand x Finansiering 9.600,0 9.900,0 28.893,6 48.393,6 Udviklingsforslag 9.600,0 9.900,0 28.893,6 48.393,6 ØU (6050) Udnyttelse af ledig låneramme i 2015 18.793,6 18.793,6 x ØU (6051) Forventet øget tilskud fra nyt udligningssystem til medfinansiering af sundhedsudgifter 9.600,0 9.900,0 10.100,0 29.600,0 x 3 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Plan & Miljøudvalget 1.320,0 750,0 50,0 50,0 1.970,0 Byfornyelse 520,0 520,0 Udviklingsforslag 520,0 520,0 PM (1050) Masterplan for Esbjerg By, 520,0 520,0 x PM (201) PM (2050) Miljø 800,0 750,0 50,0 50,0 1.450,0 Spareforslag 50,0 50,0 50,0 150,0 En reduktion af midler til konsulentbistand, 50,0 50,0 50,0 150,0 x Udviklingsforslag 800,0 800,0 1.600,0 Fastholdelse af god service i forhold til miljøgodkendelse af husdyrbrug (øget sagsmængde uden gebyrindtægter), 800,0 800,0 1.600,0 x 4 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Teknik & Forsyningsudvalget 4.331,0 8.721,1 7.927,2 7.532,5 28.511,8 TF (101) Byggeri, vedligehold & energi 446,0 2.884,6 2.990,7 2.996,0 8.425,3 Spareforslag 300,0 600,0 600,0 600,0 2.100,0 Reduktion af udvendig vedligeholdelse og opretning af kommunens bygninger som skoler, institutioner m.v., 300,0 600,0 600,0 600,0 2.100,0 x TF (1050) Udviklingsforslag 146,0 3.484,6 3.590,7 3.596,0 10.525,3 Forhøjelse af vedligeholdelsesrammen til ekstraordinær opretning i 201315, Fiskeri & Søfartsmuseet, anlæg 3.600,0 3.700,0 3.700,0 11.000,0 x TF (1051) Fjernvarme Seminariehuset 146,0 115,4 109,3 104,0 474,7 146,0 292,0 292,0 292,0 1.022,0 x anlæg 2.100,0 2.100,0 x lånoptagelse 2.100,0 2.100,0 x afdrag på lån 84,0 84,0 84,0 252,0 x renter ved lån 92,6 98,7 104,0 295,3 x Veje og grønne områder 4.827,0 5.936,5 5.036,5 4.636,5 20.436,5 Spareforslag 6.550,0 3.600,0 4.500,0 4.900,0 19.550,0 TF (201) Belysning energirenoveret gadelys 2.050,0 3.600,0 4.500,0 4.900,0 15.050,0 udskiftning af armaturer, anlæg 30.000,0 20.000,0 10.000,0 60.000,0 x lånoptagelse 30.000,0 20.000,0 10.000,0 60.000,0 x Afdrag 1.200,0 2.000,0 2.400,0 2.400,0 8.000,0 x Renter 800,0 1.400,0 1.700,0 1.700,0 5.600,0 x Reduktion i elforbrug gadelys, 2.550,0 4.500,0 5.600,0 6.000,0 18.650,0 x Reduktion af afsatte midler til løbende udskiftning, anlæg 1.500,0 2.500,0 3.000,0 3.000,0 10.000,0 x TF (202) Salg af ejendom på Sjelborggårdsvej, anlæg 4.500,0 4.500,0 x Udviklingsforslag 11.377,0 9.536,5 9.536,5 9.536,5 39.986,5 TF (2050) Vejafvandingsbidrag 8%, 7.077,0 7.305,0 7.305,0 7.305,0 28.992,0 x TF (2055) Beløb til daglig af skolers udeområder, forskønnelse af indfaldsveje og vedligeholdelse af græsrabatter i byområder, 2.200,0 2.200,0 2.200,0 2.200,0 8.800,0 x TF (2058) Sti mellem Lustrup og Damhus 2.100,0 31,5 31,5 31,5 2.194,5 TF (401) 31,5 31,5 31,5 94,5 x anlæg 2.100,0 2.100,0 x Esbjerg Lufthavn 50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 Spareforslag 50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 Øgede indtægter ved takstforhøjelser samt sbesparelser, 50,0 100,0 100,0 100,0 350,0 x 5 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt SU (201) Socialudvalget 500,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0 13.000,0 Handicappede 500,0 4.500,0 4.500,0 4.500,0 13.000,0 Spareforslag 5.000,0 5.000,0 5.000,0 15.000,0 Handicapområdet friholdes for besparelser i 2012, men i løbet af 2012 skal fagudvalget fremlægge et forslag til udmøntning af en årlig besparelse på 5 mio. kr. (netto) fra 2013 og efterfølgende år, 5.000,0 5.000,0 5.000,0 15.000,0 x Udviklingsforslag 500,0 500,0 500,0 500,0 2.000,0 SU (2050) Karateklubben (handicappulje), 500,0 500,0 500,0 500,0 2.000,0 x 6 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt AM (101) Arbejdsmarkedsudvalget 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 20.000,0 Arbejdsmarked 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 20.000,0 Spareforslag 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 20.000,0 Besparelse på arbejdsmarkedsområdets ikke rammebelagte udgifter, 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 20.000,0 x 7 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt BF (102) BF (103) Børn & Familieudvalget 9.807,4 1.089,1 180,1 1.408,0 7.130,2 Skoler 8.957,4 7.415,9 5.684,9 4.457,0 26.515,2 Spareforslag 520,8 1.250,0 1.250,0 1.250,0 4.270,8 Normering på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning reduceres med 1 stilling pr. 1. august 2012, Normering i skolevæsenets pædagogiske udviklingsafdeling reduceres med ½ stilling fra 1. august 2012, 208,3 500,0 500,0 500,0 1.708,3 x 104,2 250,0 250,0 250,0 854,2 x BF (105) Reduktion i udgiften til specialundervisning ifm hjemtagelse af anbragte børn, 208,3 500,0 500,0 500,0 1.708,3 x BF (1050) Udviklingsforslag 9.478,2 8.665,9 6.934,9 5.707,0 30.786,0 Flere midler til Undervisning af unge med særlige behov (USB) pga. større efterspørgsel 9.478,2 8.665,9 6.934,9 5.707,0 30.786,0 x USB budget tilpasses elevtal, 8.178,2 7.365,9 5.634,9 4.407,0 25.586,0 USB elevbefordring tilpasses forventet behov, 1.300,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 5.200,0 Dagtilbud 1.190,0 575,0 575,0 575,0 2.915,0 Spareforslag 520,0 1.035,0 1.035,0 1.035,0 3.625,0 BF (202) Reduktion i dagplejepædagoger, 175,0 350,0 350,0 350,0 1.225,0 x BF (203) Reduktion af åbningstid for Askelundens børnehave med åbningstid på 80 timer ugentligt, BF (204) Reduktion i antal af støttepædagoger med 1 stilling, 170,0 335,0 335,0 335,0 1.175,0 x 175,0 350,0 350,0 350,0 1.225,0 x Udviklingsforslag 1.710,0 1.610,0 1.610,0 1.610,0 6.540,0 BF (2050) Gæstedagplejehus 100,0 100,0 1.100,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 5.900,0 x besparelse på 1.000,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 5.800,0 x BF (2052) Udvidelse af åbningstid med 1,5 time ugentligt, 1.610,0 1.610,0 1.610,0 1.610,0 6.440,0 x BF (301) BF (302) BF (303) BF (304) Familie 340,0 9.080,0 6.440,0 6.440,0 22.300,0 Spareforslag 5.500,0 7.500,0 7.500,0 7.500,0 28.000,0 Nedbringelse af brug af specialbørnehavepladser på grund af vigende efterspørgsel, Nedsætte antallet af boligombygningssager samt tildeling af hjælpemidler, Besparelsespotentiale i forhold til indførelse af DUBU (et fælleskommunalt itprojekt til styring af sager, økonomi mv. jfr. Business case), Ændring i behandlingsindsatsen for den målgruppe, der indtil 1. august er visiteret til Sløjfen og Grønnekset, 3.000,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 12.000,0 x 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 4.000,0 x 1.700,0 1.700,0 1.700,0 5.100,0 x 800,0 800,0 800,0 800,0 3.200,0 x BF (305) Besparelsespotentiale på Sociale Tilbud, 700,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 3.700,0 x 8 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt BF (3050) BF (3051) Udviklingsforslag 5.160,0 1.580,0 1.060,0 1.060,0 5.700,0 Flytning/ombyning/nybyggeri af afdeling tilknyttet Rabu Flytte administration på Rabu til lokalerne på spiren, anlæg Om og udbygning af Bøge Allé 3 til 6 pladser, anlæg 4.100,0 2.640,0 1.460,0 500,0 500,0 x 3.500,0 3.500,0 x 100,0 100,0 x anlæg salg af Gammelby Strandvej 2.640,0 2.640,0 x Opretholdelse af psykiatrisk behandlingstilbud til børn og unge efter projektperiodens udløb, 1.060,0 1.060,0 1.060,0 1.060,0 4.240,0 x 9 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Kultur og Fritidsudvalget 2.644,9 722,4 722,4 777,6 422,5 Kultur og fritid 2.644,9 722,4 722,4 777,6 422,5 Spareforslag 2.122,1 4.189,7 4.189,7 4.189,7 14.691,2 KF (101) Lukning af fritids og ungdomsklubber: 276,2 552,4 552,4 552,4 1.933,4 Lukning af Klub Guldager 234,3 468,6 468,6 468,6 1.640,1 x Rengøring under ØU 41,9 83,8 83,8 83,8 293,3 x KF (102) Besparelse indenfor bibliotekerne 677,0 1.354,0 1.354,0 1.354,0 4.739,0 x Reduceret bemanding 200,0 579,0 579,0 579,0 1.937,0 Reduceret udviklingstakt 302,0 600,0 600,0 600,0 2.102,0 Reduktion PR/Kommunikation 65,0 65,0 65,0 65,0 260,0 Reduktion af vognpark 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Reduktion af møde, rejse og repræsentationskonto 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 KF (104) SSP & Forebyggelse personalereduktion pr. 1/10 2011, hvor overskydende midler tilføres aktivitetsbudgettet, 95,4 190,8 190,8 190,8 667,8 x KF (105) Kulturskole besparelser, 181,2 459,6 459,6 459,6 1.560,0 x (betaling for deltagelse i skolekor på folkeskolerne) 229,8 229,8 229,8 689,4 (2,5% forhøjelse af elevbetalingen) 34,6 83,2 83,2 83,2 284,2 (10% på undervisningsmidler) 55,0 55,0 55,0 55,0 220,0 (50% på ture og rejser) 91,6 91,6 91,6 91,6 366,4 KF (106) Nedlæggelse af projekt "Vi tror vs. Vi ved" et samarbejdsprojekt mellem Ungdomsskolen og SSP & Forebyggelse (sparet timeløn dvs. ingen normering) Ungdomsskolen (materialer, forplejning, inventar m.m.) SSP & Forebyggelse 109,3 109,3 109,3 109,3 437,2 x 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 49,3 49,3 49,3 49,3 197,2 KF (107) Besparelser indenfor Esbjerg Ungdomsskole: 218,6 427,3 427,3 427,3 1.500,5 Reduktion af bygningsvedligehold 96,6 135,3 135,3 135,3 502,5 x Nedlæggelse af Giraffen (fritidsundervisningscafé) 122,0 122,0 122,0 122,0 488,0 x Reduceret lønudgift i Ribe 170,0 170,0 170,0 510,0 x KF (109) KF (1013) KF (1015) Kultur & Fritid reduktion af tilskud til Esbjerg Lydavis, Kultur & Fritid Bortfald af ekstraordinær tilskudsmulighed til refusionsberettigede børneteaterforestillinger, Fritids og ungdomsklubber reduktion af åbningstiden, 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 x 34,3 34,3 34,3 34,3 137,2 x 380,1 912,0 912,0 912,0 3.116,1 x KF (1050) Udviklingsforslag 4.767,0 3.467,3 3.467,3 3.412,1 15.113,7 Sydvestjyske Museer Øget stilskud på 540.800 kr. fra 2012 til fastholdelse af 2011 aktivitetsniveauet og til udmøntning af intentionerne i "Handlingsplan for det fremtidige SJM", (budgetværdi) 513,8 513,8 513,8 513,8 2.055,2 x KF (1051) SeminarieHuset nettoeffekt ift. EK's samlede budgetramme til formålet, både på anlægssom på ssiden, 0,0 x KF (1052) Sport & Eventpark Esbjerg 8 ansøgninger indkommet. SEPE's 1. prioritet skrevet her. A. Øget årligt stilskud sfa. oparbejdet efterslæb på bygningsvedligeholdelse (se under KF (1072) punkt D) (1. prioritet) 531,0 531,0 531,0 531,0 2.124,0 x 10 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt KF (1053) Myrthuegård fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau medfører stort underskud. Der søges om underskudsdækning samt øget økonomisk ramme. (nulstilling af forventet overført underskud fra 2011) (øget økonomisk ramme til fastholdelse af nuværende aktivitetsniveau) 651,9 351,9 351,9 351,9 1.707,6 x 300,0 300,0 351,9 351,9 351,9 351,9 1.407,6 KF (1054) Biblioteker investering i yderligere selvbetjening med personalebesparelse som konsekvens 810,0 270,0 270,0 270,0 0,0 anlæg 1.000,0 1.000,0 x 190,0 270,0 270,0 270,0 1.000,0 x KF (1055) Ungdomsskolen oprettelse af ekstra særlig 10. klasse på Ungdomsskolen fra 1/8 2012 med plads til 14 elever (der vil herefter være 2 klasser á 15 elever) (permanent budgetbeløb til den særlige indsats dog reduceret pga. synergi med den første 10.klasse) (grundbeløb pr. elev budgetmodelsafhængigt) 376,5 753,0 753,0 753,0 2.635,5 x 82,5 165,0 165,0 165,0 577,5 294,0 588,0 588,0 588,0 2.058,0 KF (1057) Den selvejende institution "Samlingsstedet Endrup Møllekro" Ansøgning om stilskud på 60.000 kr. pr. år over en 35 årig periode. 55,2 55,2 55,2 165,6 x KF (1061) Motorsportcenter Danmark realisering af projektet anlægsinvestering 0,0 x KF (1062) Bevaring af bygningerne Gammelby Ringvej 3 og Klub Gasværket anlæg (nulstilling af salgsindtægt samt etableringsudgift ifm. yderligere forening i lokalerne) netto (bygnings KFU og TFU samt medfinansiering fra lokaletilskudskontoen) 1.018,4 68,0 68,0 68,0 1.222,4 1.018,4 1.018,4 x 68,0 68,0 68,0 204,0 x KF (1067) Fritids og ungdomsklubber midler til videreførelse og udvidelse af den forebyggende indsats i udvalgte lokaleområder i Esbjerg, 656,3 1.464,4 1.464,4 1.464,4 5.049,5 x KF (1070) Bramming Egnsmuseum, forbedring af toiletforhold, kommunal bygning, anlæg 153,9 153,9 x 11 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Sundhed & Omsorgsudvalget 10.700,0 16.540,0 17.840,0 17.840,0 62.920,0 SO (101) SO (102) Omsorg & Pleje 9.900,0 14.940,0 16.240,0 16.240,0 57.320,0 Spareforslag 9.900,0 14.940,0 16.240,0 16.240,0 57.320,0 Reduktion i visiteret tid som følge af projekt "Gør borgeren til mester", Undlade at indgå restuddannelsesaftaler inden for social og sundhedsuddannelserne, 8.000,0 8.000,0 8.000,0 8.000,0 32.000,0 x 1.100,0 1.100,0 1.100,0 1.100,0 4.400,0 x SO (104) Karstensminde ændring af plejeboliger til ældreboliger, 3.500,0 4.800,0 4.800,0 13.100,0 x SO (105) Effektivisering af køkkenområdet, 1.040,0 1.040,0 1.040,0 3.120,0 x SO (106) Hjælpemidler længere tids udnyttelse af hjælpemidler inden kassation, 800,0 1.300,0 1.300,0 1.300,0 4.700,0 x Sundhed & Kommunal medfinansiering 800,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 5.600,0 Spareforslag 800,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 5.600,0 SO (201) Reduktion af sundhedsfremme, 800,0 1.600,0 1.600,0 1.600,0 5.600,0 x 12 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Forskydning i anlægsprojekter 19.330,6 30.407,4 28.458,8 14.960,9 6.318,4 heraf anlæg 20.696,1 28.424,7 25.540,1 25.895,6 heraf kvalitetsfondsmidler 1.365,5 1.982,7 2.918,7 10.934,8 Økonomiudvalget Byudvikling Esbjerg Kunstmuseum nyt kunstmuseum udskydes til efterfølgende år 9.615,0 9.615,0 x Erhverv og Turisme Anlæg 1 Esenetpuljen i 2015 flyttes til 2016, anlæg 20.283,3 20.283,3 x Campus, flyttes til puljen 10.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 40.000,0 x Teknik & Forsyningsudvalget Byggeri, vedligehold og energi Køkken Hedelund, Etablering af 1.000,0 1.000,0 x produktionskøkkener, udskydes fra 2011 kvalitetsfond 500,0 500,0 x Veje og grønne områder Oprensning af Mølledammen Ribe udskydes 4.458,0 4.458,0 x Naturgenopretningsprojekt ved Endrup Mølle Dambrug, udskydes fra 2011 480,0 480,0 x Hovedengen, Ribe, udskydes fra 2011 200,8 200,8 x Etablering af Remisepark, udskydes fra 2011 3.302,0 3.302,0 x Forskønnelse af Stampemølleåen, udskydes fra 2011 Renovering af Vognsbølparken, udskydes fra 2011 400,0 400,0 x 499,6 499,6 x Diverse anlægsprojekter, udskydes fra 2011 1.900,0 1.900,0 x Anlæg 2 Brorenovering, udskydes fra 2011 1.943,2 1.943,2 x Stiplan for Esbjerg Kommune, forskydes, beløbet i 2015 overgår til puljen Stiplan for Esbjerg Kommune 2009, udskydes fra 2011 Banegårdscentret i Jernbanegade, udskydes fra 2011 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning, anvendt i 2011 til vinterforanstaltninger Reparation af vej og stibelægninger efter vinteren 2010/2011, anlæg Renovering af Strygejernet i Bramming, udskydes fra 2011 Byggemodningsarbejder Boligformål, udskydes fra 2011 6.151,0 3.075,5 3.575,6 3.575,6 4.075,7 x 600,0 600,0 x 335,0 335,0 x 5.383,7 1.683,7 7.067,4 x 10.000,0 10.000,0 20.000,0 x 250,0 250,0 x 2.200,0 2.200,0 x Anlæg 3 Lufthavn Udskydelse af renovering af start/landingsbane på Esbjerg Lufthavn, anlæg 7.500,0 7.500,0 x 13 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Socialudvalget Handicappede Ombygninger vedrørende handicappede, overgår til puljen 19.432,0 19.432,0 38.864,0 x Ombygninger vedrørende handicappede, overføres fra 2011 Ombygning af Kastanie Allé 68 til 4 særforanstaltninger, udskydes fra 2011 1.005,0 1.005,0 x 300,0 300,0 x Refugium 4.700,0 4.700,0 x Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet, finansieres af puljen Aspergerstilbud Edelsvej, udskydes fra 2011 2.000,0 Børn & Familieudvalget Skole Samling, modernisering og fremtidssikring af tandplejen, fremrykkes til 2011 683,2 683,2 x 2.000,0 x 1.200,0 1.200,0 x Rammebeløb, skoleombygninger, overgår til 5.000,0 5.000,0 12.790,0 22.790,0 x puljen kvalitetsfond 2.500,0 2.500,0 6.395,0 11.395,0 x Dagtilbud Dagtilbud til børn og unge fælles formål, overgår til puljen sammen med yderligere 15 mio. kr. i 2015. I 2012 udmøntes dog 10,2 mio. kr. i konkrete projekter nedenfor 15.000,0 15.000,0 15.000,0 45.000,0 x kvalitetsfond 7.500,0 7.500,0 7.500,0 22.500,0 x Projekter, som påbegyndes i 2011 og som 10.200,0 10.200,0 x fortsætter i 2012: udskiftning af busser 3.400,0 Egeknoppen 3.000,0 ITsystemer 1.300,0 Løbende ændringer vedrørende struktur 2.500,0 kvalitetsfond 5.100,0 5.100,0 x Pasningsbehov i Tarp/Bryndum, udskydes fra 2.800,0 2.800,0 x 2011 kvalitetsfond 1.400,0 1.400,0 x Projektering af udbygning af institutioner 1.000,0 1.000,0 x kvalitetsfond 500,0 500,0 x Kultur & Fritidsudvalget Kultur & Fritid Sydvestjyske Museer, etablering af museumsmagasin inkl. Kontorfaciliteter, udskydes fra 2011 Kulturforeningen Bramming Kosmorama, udskydes fra 2011 Udvidelse afg udstillings og aktvitetsarealer på Vadehavscentret, overgår til puljen 700,0 700,0 x 1.702,0 1.702,0 x 23.600,0 33.600,0 10.000,0 x Etablering af Hjerting Sports og Kulturcenter, overgår til puljen U 3.734,6 11.203,8 14.938,4 x I 6.799,9 6.799,9 x kvalitetsfond 1.867,3 5.601,9 7.469,2 x 14 26092011, kl. 12:24

Budget 201215 = mindreudgift/merindtægt Etablering af multihal ved Skads Skole, overgår til puljen U 3.643,5 10.930,5 14.574,0 x I 6.453,0 6.453,0 x kvalitetsfond 1.821,8 5.465,3 7.287,0 x Flytning af EOR og Kløvholm til ny placering i Sjelborg, udskydes fra 2011 3.569,0 3.569,0 x kvalitetsfond 1.784,5 1.784,5 x Etablering af Fritids og Ungdomsklub Hviding, 5.000,0 5.000,0 x forskydes kvalitetsfond 2.500,0 2.500,0 x Projektering Vadehavscentret 1.000,0 1.000,0 x Anlæg 4 Anlæg 5 Sundhed & Omsorgsudvalget Omsorg og Pleje Ændring af ældreboliger til plejeboliger på Lyngvej. Der er ikke taget stilling til 4.500,0 4.500,0 x kvalitetsfond 2.250,0 2.250,0 x Ændring af ældreboliger til plejeboliger på Østergården. Der er ikke taget stilling til 200,0 200,0 x kvalitetsfond 100,0 100,0 x Anlægspulje ikke kvalitetsfond 10.000,0 19.000,0 20.000,0 30.000,0 79.000,0 x Anlægspulje omfattet af kvalitetsfond U 71.800,0 30.100,0 26.700,0 128.600,0 x I 6.800,0 6.500,0 13.300,0 x kvalitetsfond 0,0 11.350,0 18.400,0 16.400,0 46.150,0 x Forventet tidsforskydning i projekter 50.000,0 49.100,0 31.700,0 31.100,0 36.300,0 x 15 26092011, kl. 12:24