Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Relaterede dokumenter
Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme tilbud til voksne med særlige behov

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning for budgetramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2018 afsat 305,6 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Sundhed og forebyggelse viser følgende for regnskabsåret 2017:

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Udvalget for Ældre og Sundhed

10 Social service/drift Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Notat. Bilagsnotat vedr. tredje budgetopfølgning for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Udvikling på A-dagpenge

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

1. Beskrivelse af opgaver indenfor sundhed og forebyggelse

Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Beskrivelse af opgaver

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Velfærdsudvalget -300

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Kommunal medfinansiering 2014

Økonomiopfølgning ultimo august 2018 CPO og Sundhed

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Økonomiopfølgning CPO og Sundhed Ultimo august

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Udvalget for Ældre og Sundhed

NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN

KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG SUNDHEDSUDSPIL

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er der i budget 2019 afsat 306,6 mio. kr.

10 Social Service/Serviceudgifter 0

Serviceudgifter Vedtaget budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Økonomivurdering ultimo april 2015 for Sundhedsudvalget

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2017 for bevillingsramme:

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomiopfølgning ultimo april 2018 CPO og Sundhed

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

Økonomiopfølgning ultimo juli 2018 CPO og Sundhed

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Faxe kommunes økonomiske politik

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste

Velfærdsudvalget -400

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

Social Service/Serviceudgifter 0

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er der i budget 2018 afsat 462,6 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Transkript:

SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56 Sundhed og forebyggelse Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved første budgetopfølgning var ekstra bevilling, som følge af flygtningetilgangen samt overførsler af overskud fra 2015, i alt 0,9 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering hvor der ved denne opfølgning er medtaget en justering på 2,5 mio. kr. evt. økonomiske konsekvenser i overslagsårene vurderes og medtages ved tredje opfølgning. Udbud på diabetes området har medført en forventet gevinstbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2016 voksende til 0,7 mio. kr. fra 2017. Som oplyst ved 1. budgetopfølgning er der på baggrund af regnskab 2015 et forventet mindreforbrug på øvrige sundhedsudgifter (bl.a. begravelseshjælp) hvorfor rammen nedskrives med 0,5 mio. kr. i 2016 og fra og med 2017 er besparelsen en del af sparekataloget. Side 1

Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 302,286 302,487 303,139 303,596 303,596 Senest korrigeret budget 302,492 301,895 302,697 303,211 303,127 Omplaceringer -13-27 -27-27 -27 Tillægsbevillinger -3.148-598 -478-388 -495 Ændringer i alt -3.161-625 -505-415 -522 Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016) 299,331 301,270 302,192 302,796 302,605 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er 3,2 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene 2017-2020 vil ændringen være minus 0,6 mio. kr. i 2017 og faldende til 0,5 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Omplaceringer Konsekvenser af sygefraværsbesparelse Tillægsbevillinger -3,2 mio. kr. i 2016 og stigende til -0,5 mio. kr. i 2020 Nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene med 2,5 mio.kr. Justeringen er sket på baggrund af et positivt fald i udgifterne i første kvartal. Tilpasning af budget bl.a. øvrige sundhedsudgifter reduceres i 2016 med -0,5 mio. kr. Fra budget 2017 er besparelsen medtaget som forslag i sparekataloget. De økonomiske konsekvenser som følge af udbud på diabetes området under Hjælpemidler svarende til -0,5 i 2016 og -0,7 mio. kr. fra og med 2017. Regulering af budget til kommende flygtninge Indfasning af landsdækkende ordning med læger på plejecentre (som efterfølgende flyttes til ramme 50.52) Inden for bevillingsrammen er der følgende punkter, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Udviklingen på medfinansieringen er positivt. Efter mange års stigning synes nu en stabilisering på området. Historisk set kan aktiviteten dog hurtigt ændre sig. Desuden har Kommunernes Landsforening og regeringen har meld ud, at der fra og med 2018 sker en ændring i afregning af medfinansiering. Fremadrettet vil der blive afregnet aldersdifferentieret, således at den gennemsnitlige udgift øges for udvalgte aldersgrupper (0-2 årige og +80 årige). De økonomiske konsekvenser medtages senere når de kan kendes og kan beregnes. Side 2

Indfasning af flere teknologibaserede hjælpemidler til borgerne, hvilket kan betyde et udgiftspres på området. Praksisplanen for læger som bl.a. omfatter sygebesøg og samtaleterapi, hvor der på sigt skal afregnes ca. 0,9 mio. kr. aftalen er ikke færdigforhandlet Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Initiativer vedtaget i Sundhedsplanen Forebyggelse, primær sundhed og lighed i sundhed Sundheds-IT Tværgående rehabiliteringsstrategi Indførelse af flere teknologibaserede hjælpemidler Hjælpemidler Opfølgningen viser at budgettilpasningen fra 2015 stadig er retningsvisende for forbruget. Der er stadig opmærksomhed på to forhold om hvorvidt befolkningsudviklingen vil afføde flere kroniker blandt ældre og dermed også øget behov for flere hjælpemidler samt om den tekniske udvikling betinger, at hjælpemidler tilsvarende bliver mere avancerede, hvilket erfaringer indtil nu tyder på. Aktivitetsbestemt medfinansiering Her fokuseres der fagligt især på de forebyggelige indlæggelser, der dækker over ni diagnoser, som kommunen har (bedre) mulighed for at forebygge end øvrige diagnoser. Nedenfor i figur 1 ses udviklingen inden for de forebyggelige indlæggelser siden 2011. Center for Social og Sundhed har i 2016 opsat specifikke måltal for hver forebyggelige diagnose. Måltallene for hver forebyggelige diagnose er endvidere fordelt ud på de aktører, der primært har kontakt til målgruppen. Af figur 2 fremgår det, at størstedelen af de forebyggelige indlæggelser dog findes blandt borgere, der på indlæggelsestidspunktet ikke har kontakt til hverken hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentrene eller de private leverandører af hjemmeplejeydelser. Genindlæggelser er et andet fokuspunkt. Figur 3 viser, at det er under halvdelen af genindlæggelserne, der vedrører borgere, som de førnævnte kommunale aktører er i berøring med. Side 3

Figur 1 Figur 2 Side 4

Figur 3 Opfølgningen: Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Sygefraværsbesparelse -13-27 -27-27 -27 Omplæaceringer i alt -13-27 -27-27 -27 Tillægsbevillinger Aktivitetsbestemt medfinansiering -2.500 Medfinansiering, flygtninge -21-18 102 192 205 Diabetes udbud -467-700 -700-700 -700 Læger på Plejecentre 340 120 120 120 0 Øvrige sundhedsudgifter -500 Tillægsbevillinger i alt -3.148-598 -478-388 -495 Ramme 50.56 Total -3.161-625 -505-415 -522 Side 5