Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Brøndby Strand Årsregnskab for 2008



Relaterede dokumenter
Hvidovrebo Afdeling 5 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7 Voldgården Årsregnskab for 2009

Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus Årsregnskab for 2009

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Boligselskabet Hjem Afdeling 1 Jens Warmingsvej Årsregnskab for 2007

Boligselskabet Hjem Afdeling 5 Sundby Algård Årsregnskab for 2009

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 1

Boligforeningen AAB. Afdeling 20 Årsregnskab for LBF-nr LBF-nr: Kommunenr.: 101

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Boligforeningen AAB. Afdeling 21 Årsregnskab for LBF-nr LBF-nr: Kommunenr.: 101

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Regnskab 1/5-31/ Afdelingerne

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

Boligkontoret Fredericia. Afd. 202 Glentevej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 219 Vesterbrogade - Ansgarsvej - Calvinsvej - Luthersvej. Regnskab for året 2014

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

Regnskab 2014/

Resultatopgørelse for perioden

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

Boligkontoret Fredericia. Afd. 402 Chr. Richardtsvej / Jens Baggesensvej. Regnskab for året 2014

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

Regnskab 2014/

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Regnskab 1/1-31/ Afdelingerne

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2008/2009 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Resultatopgørelse for perioden

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

Regnskab 2014/

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

Resultatopgørelse for perioden

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

Regnskab 2014/

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

Regnskab 2014/

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN

Kirsebærhaven Køge Boligselskab Årsregnskab Regnskab pr. 31/

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab Regnskab pr. 31/

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

Boligselskabet VIBORG Afd. 51. Grønnegården Regnskabsperiode 1. januar december 2010

Tornegården Køge Boligselskab Årsregnskab Regnskab pr. 31/

r900 Hellerup , ~~""-:i!i!\.w0'j =~~~="'_''''''' Afdeling 1 Nyborggade 2100 København ø Telefon Telefax kuben@kuben.

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Regnskab 2014/

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

DEN ALMENE BOLIGORGANISATION GRØNNEVANGEN

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

Årsregnskab for 2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til

Transkript:

Administrator: Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 8 Brøndby Strand Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune Siestavej 7 Park Allé 160 2600 Glostrup 2605 Brøndby Telefon 43 45 25 13 Telefon 43 28 28 28 Antal M² Antal a leje- Antal rum lejemål målsenhed L-enheder Boliger 1 686,6 13 1 13,0 Boliger 2 5.974,0 90 1 90,0 Boliger 3 12.337,8 122 1 122,0 Boliger 4 10.556,4 98 1 98,0 Boliger 5 12.772,6 102 1 102,0 42.327,4 425 425,0 Institutioner 1.187,0 4 1 pr. påbegyndt 60 m2 20,0 Garager/carporte 97 1/5 19,4 I alt for afdelingen 43.514,4 464,4 Beliggenhed Tranumparken 2-56, Albjergparken 1-53 Matrikelnummer 16DT & 16DQ Brøndbyvester BY, Brøndby Strand BBR-ejendomsnr 048118 03649 Skæringsdato 01-10-1974 Tekniske installationer Bredbånd Fællesvaskeri Boldbane Opvarmning Fjernvarme Varmeregnskabsår 01.06-31.05 Komfur Emhætte Køle-/fryseskab Ændring i boligafgift og leje Primo Dato % Ultimo Årsbasis Boliger 559,06 01-01-2008 1,5% 567,67 pr. m² 364.000 Boliger 567,67 01-03-2008 5,1% 596,79 pr. m² 1.233.000 PAB, afdeling 8 Side 1 af 20 sider 26-05-2009

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2008 Konto Note BUDGET i 1.000 kr. 2008 2009 Ordinære udgifter Udgifter 101 1 Nettokapitaludgifter 3.896.678 3.882 3.896 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.215.075 1.228 1.288 107 2 Vandafgift 2.074.509 1.401 2.041 109 3 Renovation 1.059.733 1.079 1.064 110 Forsikringer 575.778 551 598 111 Ejendommens energiforbrug: 1. El 912.348 850 946 3. Målerservice 84.038 996.386 93 91 112 Administration: 4 1. Administrationsbidrag 1.106.406 1.118 1.161 2. Bidrag til dispositionsfonden, 204 pr. lejemålsenhed 94.738 1.201.144 96 100 Offentlige og andre faste udgifter i alt 7.122.625 6.416 7.289 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 3.731.335 3.681 3.702 115 6 Almindelig vedligeholdelse 1.066.382 1.481 1.046 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 4.275.027 5.473 4.354 2. Dækket af henlæggelse, konto 401-4.275.027 0-5.473-4.354 117 Istandsættelse ved fraflytning: 1. Afholdte udgifter B-ordning 790.678 621 704 2. Dækket af henlæggelse, konto 404-790.678 0-621 -704 118 8 Særlige aktiviteter: 1. Vaskeri 152.126 197 193 2. Beboerinformation 55.378 61 63 2. Beboerklubber 0 25 10 119 9 Diverse udgifter 481.415 565 599 Variable udgifter i alt 5.486.636 6.010 5.613 PAB, afdeling 8 Side 2 af 20 sider 26-05-2009

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2008 Konto Note BUDGET i 1.000 kr. 2008 2009 Henlæggelser 120 Henlæggelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse 4.000.000 4.000 4.200 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 10 2. Indvendig vedligeholdelse, konto 404 1.151.175 1.159 1.200 123 Tab ved fraflytninger 29.000 29 0 Henlæggelser i alt 5.180.175 5.188 5.400 Ordinære udgifter i alt 21.686.114 21.496 22.198 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv.: 1. Afdrag, konto 303.1 1.302.498 2. Renter mv. 2.615.613 3. - Tilskud -615.367 3.302.744 1.755 3.271 126 Afskrivning på forbedringsarbejder mv.: 1. Afskrivning, konto 303.1 536.826 386 527 - overført til antenneregnskab -420.339 116.487-337 -420 127 Ydelser vedr. lån til byggeskader: 1. Afdrag, konto 303.2 3.087.545 2. Renter mv. 3.132.156 3. - Tilskud -2.297.562 3.922.139 3.869 3.869 130 Tab ved fraflytninger: 1. Tab på fraflyttere 139.078 174 174 2. Dækket af henlæggelser, konto 405-139.078 0-174 -174 131 Andre renter: 3. Divere renter 306.204 207 213 132 11 Ydelser driftsstøtte 2.009.128 2.009 2.009 134 12 Korrektioner tidligere år 144.279 0 0 136 Beboerrådgiver 642.817 78 78 Ekstraordinær udgifter i alt 10.443.798 7.967 9.547 Udgifter i alt 32.129.912 29.463 31.745 140 Årets overskud, der anvendes til: Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse, konto 401 38.886 0 0 32.168.798 29.463 31.745 PAB, afdeling 8 Side 3 af 20 sider 26-05-2009

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2008 Konto Note BUDGET i 1.000 kr. 2008 2009 Ordinære indtægter Indtægter 201 Boligafgifter og lejer 1. Beboelse 24.788.130 23.698 25.857 1.1 Moderniseringer, individuelle 784.224 712 783 2. Ungdomsboliger 305.562 330 360 5. Institution 1.309.272 1.321 1.375 6. Antennepladsleje 0 0 50 7. Garager 163.265 27.350.453 162 156 202 13 Renter 1.782.814 852 997 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Indtægter vaskeri 174.196 197 197 7. Øvrige indtægter 4.350 0 0 Ordinære indtægter i alt 29.311.813 27.272 29.775 Ekstraordinære indtægter 204 14 Driftssikring og anden driftsstøtte 2.798.947 2.191 1.970 206 15 Korrektioner tidligere år 58.038 0 0 Indtægter i alt 32.168.798 29.463 31.745 PAB, afdeling 8 Side 4 af 20 sider 26-05-2009

Balance pr. 31. december 2008 Konto Note 2007 i 1.000 kr. Anlægsaktiver Aktiver 301 16 Ejendommens anskaffelsessum 231.614.479 221.215 303 17 Forbedringsarbejder mv.: 1. Forbedringsarbejder mv. 62.398.750 55.370 2. Byggeskaderenoveringer mv. 116.829.422 92.111 304 18 Andre anlægsaktiver 18.050.675 18.051 Anlægsaktiver i alt 428.893.326 386.746 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 19 1. Boligafgifter og lejer 202.731 73 27 3. Uafsluttet varmeregnskab 1.512.877 1.459 20 4. Fraflytninger (heraf til inkasso 703.004) 803.825 663 27 5. Afsluttet varmeregnskab 3.069 7 27 5. Afsluttet antenneregnskab 95.303 0 6. Andre debitorer 1.679-50 7. Forudbetalte udgifter 84.818 2.704.302 637 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2.000 2 2. Bankbeholdning 11.471 0 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 5.273.104 18.298 Omsætningsaktiver i alt 7.990.877 21.088 Aktiver i alt 436.884.203 407.834 PAB, afdeling 8 Side 5 af 20 sider 26-05-2009

Balance pr. 31. december 2008 Konto Note 2007 i 1.000 kr. Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 21 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 17.082.204 17.838 403 22 Fælleskonto, overgangsordning, B-ordning 1.093.052 1.294 404 23 Indvendig vedligeholdelse, B-ordning 4.304.409 3.743 405 24 Tab ved fraflytninger 790.277 900 406 25 Andre henlæggelser 8.942.311 8.493 Henlæggelser i alt 32.212.253 32.268 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum: 408 Prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark 39.292.714 41.053 3. BRFkredit 51.529.815 54.674 4. Finansstyrelsen 1.185.000 1.185 409 Beboerindskud 5.632.700 5.633 412 Byggefondsindestående 123.574.490 118.670 Finansiering af anskaffelsessum i alt 221.214.719 221.215 413 Andre realkreditlån: 1. Forbedringsarbejder 54.867.059 35.388 2. Byggeskader 86.826.759 89.036 414 Andre beboerindskud 115.489 0 415 Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 8.853.542 8.854 2. Midlertidige driftslån 7.837.133 7.837 3. Beboerindskudslån 400.000 400 5. Andre driftsstøttelån 960.000 960 416 26 Anden langfristet gæld 254.697 266 Langfristet gæld i alt 381.329.398 363.955 PAB, afdeling 8 Side 6 af 20 sider 26-05-2009

Balance pr. 31. december 2008 Konto Note 2007 i 1.000 kr. Kortfristet gæld 419 27 Uafsluttet varmeregnskab 1.938.069 1.963 421 28 Skyldige omkostninger 491.826 380 422 Mellemregning med fraflyttere 11.128 0 423 29 Forudbetalte boligafgifter og lejer 66.541 49 424 Mellemværende byggeri 9.607.624 0 425 Anden kortfristet gæld: 5. Anden kortfristet gæld 11.227.364 9.218 Kortfristet gæld i alt 23.342.552 11.610 Passiver i alt 436.884.203 407.834 Eventualforpligtelse Der er indgået leasingkontrakt med Sharp, om leasing af kopimaskine Løbetid 4 år Årlig ydelse 39.821 PAB, afdeling 8 Side 7 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto BUDGET i 1.000 kr. 2008 2009 1 105 Nettokapitaludgifter Afdelingen er prioriteret med nominallån 101 100 Prioritetsafdrag 4.904.774 200 Prioritetsrenter 4.699.489 9.604.263 300 Ydelsessikring fra staten -4.350.372 104 100 Afdragsbidrag -134.041 200 Rentebidrag -1.223.172 3.896.678 3.882 3.896 2 107 Vandafgift 100 Vandafgift 1.176.031 200 Vandafledningsafgift 896.378 300 Målerleje 2.100 3 109 Renovation 100 Dagrenovation 744.629 200 Forbrændingsafgift 162.808 300 Anden renovation 152.296 4 112 Administrationsbidrag 2.074.509 1.401 2.041 1.059.733 1.079 1.064 Grundbidrag, 464,4 lejemålsenheder a 2.285 1.061.154 1.073 1.115 Tillægsydelser: Varmeregnskab, 419 lejemål a 108 45.252 45 46 1.106.406 1.118 1.161 PAB, afdeling 8 Side 8 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto BUDGET i 1.000 kr. 2008 2009 5 114 Renholdelse 100 Løn m.m., ejendomsfunktionærer 1.742.648 1.730 1.794 400 Arbejdstøj, ejendomsfunktionærer 8.181 20 20 410 Telefon, ejendomsfunktionærer 9.972 14 15 420 Kurser 6.968 6 6 500 Trappevask 1.355.439 1.205 1.278 530 Anden rengøring 2.081 73 1 540 Snebekæmpelse 2.693 18 6 600 Skadedyrsbekæmpelse 38.777 38 40 900 Diverse, ejendomsfunktionærer 3.000 60 30 950 Vedligeholdelse udenomsarealer 561.576 517 514 6 115 Almindelig vedligeholdelse 3.731.335 3.681 3.702 300 Kompletterende bygningsdele 31.797 400 Overfladebeklædninger 34.684 500 VVS-anlæg 59.533 600 El-anlæg 350.426 700 Andet inventar og udstyr 10.035 800 Øvrige bygningsdele og anlæg 540.490 850 Konsulentbistand 39.417 1.066.382 1.481 1.046 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 200 Primære bygningsdele 2.228 300 Kompletterende bygningsdele 551.911 400 Overfladebeklædninger 626.617 500 VVS-anlæg 1.090.887 600 El-anlæg 761.307 700 Andet inventar og udstyr 481.084 800 Øvrige bygningsdele og anlæg 634.291 900 Diverse 126.702 4.275.027 5.473 4.354 401 Dækket af tidligere henlæggelse -4.275.027-5.473-4.354 0 0 0 PAB, afdeling 8 Side 9 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto BUDGET i 1.000 kr. 2008 2009 8 118 Særlige aktiviteter 100 Vaskeri: 100 Tilsyn og rengøring 27.662 25 26 110 Reparation af maskiner 2.181 35 10 120 Vandforbrug 0 17 0 130 Elforbrug 86.153 83 90 150 Sæbe 30.318 15 50 160 Vaskekort 1.800 10 5 170 Telefon 1.608 2 2 190 Diverse 2.404 10 10 152.126 197 193 203 200 Indtægter -174.196-197 -197 Netto vaskeri -22.070 0-4 200 Beboerinformation: 210 Beboerbladet Esplanaden 52.042 51 53 220 Hjemmeside 3.336 10 10 250 Beboerklubber: 55.378 61 63 250 Motionsklub 0 25 10 9 119 Diverse udgifter 100 BL og boligen 37.833 37 38 110 Grundejerforening 207 1 1 130 Byggeskaderegistrering 30.377 37 38 200 Afdelingsbestyrelses udgifter 37.110 35 43 400 Porto, gebyrer m.m. 28.013 30 30 410 Nyanskaffelser, kontor 4.779 10 10 420 Tryksager, kontorartikler 62.685 90 82 450 Omdeling 23.432 20 27 500 Annoncer 0 10 10 600 Beboeraktiviteter 80.867 75 150 700 Advokat 0 10 10 900 Diverse 176.112 10 10 950 Uforudsigelige udgiftsstigninger 0 200 150 481.415 565 599 PAB, afdeling 8 Side 10 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto BUDGET i 1.000 kr. 2008 2009 10 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Årets henlæggelse 1.151.175 1.159 1.200 Svarende til 28 kr./m² 28 29 11 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 100 Driftstabslån: Udamortiserede lån, konto 425.5 2.009.128 2.009 2.009 12 134 Korrektioner vedrørende tidligere år Henlæggelse "Herfra og videre 2007-2012" 144.279 0 0 13 202 Renter 1. Ordinær rente af mellemregning med boligorganisationen, 2,07% 377.543 1. Tillægsrente af mellemregning med boligorganisationen, 1,81% 338.876 2. Bankrenter 71 3. Egne midler udlagt i forbedringsarbejder 1.046.284 4. Andre debitorer 20.040 1.782.814 852 997 14 204 Driftssikring og anden driftsstøtte Huslejesikring 2.164.134 Tilskud til social helhedsplan 613.747 Byfornyelsestilskud 21.066 2.798.947 2.191 1.970 15 206 Korrektioner vedrørende tidligere år Indgået på tidligere afskrevne fordringer 10.560 Uafhentede tilgodehavender 86 Udligning overfinansiering 47.392 58.038 0 0 PAB, afdeling 8 Side 11 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i 1.000 kr. 16 301 Ejendommens anskaffelsessum Primosaldo 221.214.720 221.215 Tilgang* 10.399.759 0 231.614.479 221.215 * Igangværende byggesag på 8 nye ældreboliger. Godkendt anskaffelsessum ifølge skema B andrager 10.331.000 Kontant ejendomsværdi 619.000.000 679.000 Heraf grundværdi 101.274.100 101.274 17 303 Forbedringsarbejder: Kollektiv råderet Primosaldo 26.038 0 + forbedringsarbejder i året 1.320 26 126 Årets afskrivning -1.320 0 26.038 26 Gårdrenovering I, 1999 Primosaldo 8.599.172 8.725 Indeksregulering 240.736 164 125 Årets afdrag -295.323-290 8.544.585 8.599 Foyerprojekt, 2004 Primosaldo 12.057.518 12.345 125 Årets afdrag -296.669-287 11.760.849 12.058 Gårdrenovering II, 2004 Primosaldo 6.563.163 6.732 125 Årets afdrag -133.627-168 6.429.536 6.563 Køkkenforbedringer, 2004 Primosaldo 6.372.969 6.611 125 Årets afdrag -247.181-238 6.125.788 6.373 PAB, afdeling 8 Side 12 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i 1.000 kr. Bredbånd, 2004 Primosaldo 2.740.500 3.098 126 Årets afskrivning -420.339-358 2.320.161 2.741 Helhedsplan, boligsocialt arbejde Primosaldo 27.750 8 + forbedringsarbejder i året 1.407 20 29.157 28 Facadebeklædning højhuse Primosaldo 24.231 0 + forbedringsarbejder i året 3.733.464 24 3.757.695 24 Køkkenforbedringer, 2005/06 Primosaldo 1.795.000 1.747 + forbedringsarbejder i året 0 125 125 Årets afdrag -57.471 0 126 Årets afskrivning 0-77 1.737.529 1.795 Vinduesudskiftning, 2008 Primosaldo 16.683.035 691 + forbedringsarbejder i året 3.857.965 15.992 125 Årets afdrag -272.227 0 20.268.773 16.683 Køkkenforbedringer, 2007/08 Primosaldo 480.203 0 + forbedringsarbejder i året 1.553.659 1.084 - vedligeholdelsesandel -520.056-472 126 Årets afskrivning -115.167-132 1.398.639 480 Forbedringsarbejder i alt 62.398.750 55.370 PAB, afdeling 8 Side 13 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i 1.000 kr. Bygningsskaderenovering mv. Facaderenovering, 1995 Primosaldo 13.172.738 13.560 127 Afdrag -403.056-387 12.769.682 13.173 Betonrenovering, 1995 Primosaldo 38.891.490 39.998 Indeksregulering 114.829-7 127 Afdrag -1.177.485-1.099 37.828.834 38.891 Tagrenovering, 1995 Primosaldo 5.296.218 5.662 Indeksregulering 120.018 175 127 Afdrag -515.324-541 4.900.912 5.296 Byggeskader øvrige, 1995 Primosaldo 24.020.686 24.420 Indeksregulering 643.163 440 127 Afdrag -854.658-840 23.809.191 24.021 Nordfacader, 2005 Primosaldo 7.655.163 7.798 127 Afdrag -137.022-143 7.518.141 7.655 Helhedsplan fase 2 Primosaldo 3.074.382 145 + forbedringsarbejder i året 26.849.571 2.930 29.923.953 3.074 Helhedsplan fase 3 Forbedringsarbejder i året 78.709 0 Byggeskaderenovering i alt 116.829.422 92.111 Forbedringsarbejder i alt 179.228.172 147.480 PAB, afdeling 8 Side 14 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i 1.000 kr. 18 304 Andre anlægsaktiver: Driftstabslån 8.853.542 8.854 Midlertidige driftslån 7.837.133 7.837 Særstøttelån 400.000 400 Andre driftsstøttelån 960.000 960 18.050.675 18.051 19 305 Boligafgifter og lejer Beboere 202.731 73 20 305 Fraflytninger Fraflyttede beboere 803.825 663 21 401 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Primosaldo 17.838.401 17.489 116 Anvendt -4.275.027-3.749 303 Vedligeholdelsesandel -520.056-472 Saldo før henlæggelse 13.043.318 13.267 120 Årets henlæggelse 4.000.000 3.800 140 Årets overskud 38.886 771 17.082.204 17.838 22 403 Fælleskonto, overgangsordning, B-ordning Primosaldo 1.293.803 1.508 404 Overført -200.751-214 1.093.052 1.294 23 404 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning Primosaldo 3.743.161 3.008 122 Årets henlæggelse 1.151.175 1.112 117 Anvendt -790.678-592 403 Overført 200.751 214 4.304.409 3.743 PAB, afdeling 8 Side 15 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i 1.000 kr. 24 405 Tab ved fraflytninger Primosaldo 900.355 665 123 Årets henlæggelse 29.000 289 130 Anvendt -139.078-53 790.277 900 25 406 Andre henlæggelser Primosaldo helhedsplan 1995 7.747.587 7.520 Tilskrevne renter, 3,88 % 300.606 228 I alt helhedsplan 1995 8.048.193 7.748 Primosaldo "Herfra og videre 2007-2012" 0 0 Anden tilgang 144.279 0 Anvendt -759 0 Tilskrevne renter, 3,88 % 5.598 0 I alt "Herfra og videre 2007-2012" 149.118 0 Henlæggelse til periodiseret terminsydelse 745.000 745 8.942.311 8.493 26 416 Anden langfristet gæld Deposita erhverv 119.257 119 Deposita garager 54.240 55 Deposita ungdomsboliger 21.200 31 Henlagt til 5-årssyn 60.000 60 254.697 266 PAB, afdeling 8 Side 16 af 20 sider 26-05-2009

Noter til årsregnskab for 2008 Note Konto 2007 i 1.000 kr. 27 Forbrugsregnskaber: Varmeregnskab, skæring pr. 1. juni Uafsluttet varmeregnskab: 419.100 Opkrævet a conto 1.938.069 1.963 305.300 Forbrug -1.512.877-1.459 425.192 504 305 Afsluttet varmeregnskab: Aftalt afdragsordning 3.069 7 305 Antenneregnskab: Overført resultat 0-5 Brøndby Antenneforening 252.688 249 Copy-Dan, Koda 111.118 106 Afskrivning 420.339 358 Administrationsgebyr 21.153 11 805.298 718 Antennebidrag -709.995-718 305 Årets resultat, der overføres til næste år 95.303 0 28 421 Skyldige omkostninger Diverse kreditorer 206.939 Feriepengeforpligtelse 197.016 Byggekreditorer 87.871 491.826 380 29 423 Forudbetalte boligafgifter og lejer Forudbetalinger 31.12.2008 66.541 49 PAB, afdeling 8 Side 17 af 20 sider 26-05-2009

Administrationspåtegning Glostrup den, 30. april 2009 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Lone Lund Rasmussen direktør Rita Christensen økonomichef Den uafhængige revisors påtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for boligorganisationen Postfunktionærernes Andels-Boligforening, afdeling 8 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008, omfattende generelle oplysninger, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge årsregnskabet, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformningen, implementeringen og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber og danske revisionsstandarder. Disse standarder og instruksen kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. PAB, afdeling 8 Side 18 af 20 sider 26-05-2009

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2008 i overensstemmelse med krav til regnskabsaflæggelsen i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. København, den 30. april 2009 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ove Sahlertz statsautoriseret revisor PAB, afdeling 8 Side 19 af 20 sider 26-05-2009

Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Brøndby Strand den, Ole Larsen Ole Holmstrøm Monika Østergaard formand Ismail Sadi Frank Wistisen Organisationsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Glostrup den, Preben Bansemer formand Tor Darre næstformand Børge Stendersø Ole Larsen Kai Dinesen Nikolaj Jørgensen Harry Nielsen Øverste myndigheds påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Brøndby Strand den, Dirigent Preben Bansemer formand PAB, afdeling 8 Side 20 af 20 sider 26-05-2009