Omkontering af kreditorfakturaer

Relaterede dokumenter
Intern Handel og Ompostering

Konter kreditorfakturaer

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

6. Konteringer og finansieringsplaner

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer Vejledning. Batchflow

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Man kommer ind på en tilfældig KFAK, hvorfra man skal søge den pågældende KFAK frem, som nu skal bogføres.

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

Funktionsmanual for FINANS

Quick guide Finans bogføring

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold

Vejledning til Debitor Light.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Disponent Godkend ordre

Rekvirent Varemodtagelse på faktura

Momsvejledning. ectrl Light

Vejledning: Sådan bruger du LUD. Hjerteforeningens Landsuddeling 2019

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Professionel håndtering af klinikregnskab

Afregning af rejser på Mit HK

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

BatchFlow4. Manual. Godkender

Moms på udlæg Brugervejledning

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V /4 2011

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Sådan kommer du i gang

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Procedurebeskrivelse for brug af intern handel modul i Prophix

Vejledning til at ansøge om tid i Foreningsportalen

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

AAU - Vejledning i administration af Internetskonti

Brugervejledning Anlægsmodulet

3. Medarbejderdatabase

RiskMinder APV-vejledning til butikschefer og arbejdsmiljøkoordinatorer

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet Opret Booking Kursisten tager test... 10

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Beregn gennemsnitlig BMI

Brugervejledning til. Vejleder

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

Disponent kvik-guide

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med ved brug af Word eller Open Office

Vejledning til Regnskabsafslutning. Periode- og Årsafslutning.

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Opsætning på kreditor

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

Disponent Godkend faktura

Indhold Bestyrelsesweb... 2 Login... 2 Forsiden... 3 Ændring af kodeord... 3 Menu og navigering... 4 Ejendom Regnskab... 5 Ejendom Beboere...

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Tilretning af importdatafiler

CB Retail Miniguide til ekspedition

Bilag: Ny udvikling på bilag

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

Det er den fane som kan ses i ovenstående vindue. Denne fane indeholder grundlæggende oplysninger om den unge, så som:

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Konteringsvejledning AAU

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. programdatateket@viauc.dk Web:

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Transkript:

Omkontering af kreditorfakturaer November 2016

Indhold 1. Indledning til omkontering... 2 1.1. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret FØR d. 29. oktober 2013... 2 1.2. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret EFTER d. 29. oktober 2013... 2 1.3. Transaktioner der ikke kan behandles i Omkontering af kreditorfakturaer... 2 3. Fremsøgning af fakturaen... 3 4. Ny kontering... 6 4.1. En linje skal splittes op i flere konteringer... 8 4.2. Flere konteringslinjer laves til én konteringslinje... 8 4.3. Ny konteringslinje, hvor der skal vælges udstyrs konto... 9 5. Tilbageførsel af linjer... 12 6. Omkontering af fakturaer fra FI&D... 14 7. Omkontering af ompostering fra Intern Handel... 15 8. Tjek at konteringen er lavet korrekt... 17 9. Hvem skal kontaktes ved spørgsmål?... 18 Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 1

1. Indledning til omkontering I nogle tilfælde sker det, at en faktura konteres forkert og det først opdages efter fakturaen er overgået til Finans. Dette kan rettes ved at lave en omkontering af fakturaen. I denne vejledning er det beskrevet, hvordan der udarbejdes en omkontering af en kreditorfaktura. Ved omkontering af en rejse eller udlæg, skal Intern Handel og Ompostering benyttes. Vejledningen til Intern Handel og Ompostering kan findes her: http://www.aauhaandbog.aau.dk/faces/viewdocument/5975 Denne vejledning viser en omkontering fra start til slut. Der er lavet små overskrifter, for at gøre vejledningen til et opslagsværk. Det skal også gøres opmærksom på, at nogle skærmbilleder er taget fra AAU s testsystem, hvorfor farverne på skærmbillederne kan varierer i vejledningen. 1.1. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret FØR d. 29. oktober 2013 Er fakturaen konteret den 29. oktober 2013 eller før, er det ikke muligt at omkonterer fakturaerne i Omkontering af kreditorfakturaer og de øvrige punkter i denne vejledning kan derfor ikke anvendes. Derimod skal der skrives en mail til oea-kreditor@adm.aau.dk, hvoraf følgende skal fremgå: - Leverandør - Fakturanummer - Fakturabeløb - Præcis, hvilke rettelser der skal foretages 1.2. Omkontering af kreditorfakturaer; konteret EFTER d. 29. oktober 2013 Er fakturaen konteret efter den 29. oktober 2013 er fakturaen omfattet af momsreglerne, som blev implementeret på dette tidspunkt. Derfor kan nedenstående vedledning anvendes. 1.3. Transaktioner der ikke kan behandles i Omkontering af kreditorfakturaer Konteringer på følgende arter, kan ikke behandles i Omkontering af kreditorfakturaer : - 35xxxx - 9xxxxx - 6xxxxx Omkonteres der på disse arter, skal der sendes et manuelt versur-bilag til bogholderiet (omkonteringer vedr. art 35xxxx skal sendes til Jette Rusholt, mens resten skal sendes til bogholderiet). Versur-bilaget kan findes her: http://www.okonomi.aau.dk/blanketter/ - 71xxxx/76xxxx - 81xxxx/86xxxx - 85xxxx Omkonteres der på disse arter, skal der sendes mail til: oea-kreditor@adm.aau med følgende oplysninger: Hvilket OMP det omhandler, hvad der skal ændres på OMP en. Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 2

Ansvarsområde Ansvarsområdet Omkontering af kreditorfakturaer vælges: Herefter vælges Omkontering Omkontering. 3. Fremsøgning af fakturaen Dette er det første skærmbillede som kommer frem, når ansvarsområdet åbnes: Tryk F7, for at gøre felterne søgbare felterne bliver lyseblå (dette er lavet på et test-miljø, og har derfor ikke samme farver som i produktion): Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 3

Herefter kan fakturanr. f.eks. indtastes i kolonnen fakturanr.: Der trykkes F8 og fakturaen kommer frem: Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 4

En anden måde at søge fakturaen frem på, kan være at trykke på lommelygten øverst i billedet: Herefter kan der skrives søgekriterier ind: Der trykkes søg og fakturaen kommer frem: Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 5

4. Ny kontering Der trykkes på fane 2 linjer De fleste synes, at det er lettest, at lave en ny linje først. Dette gøres ved at trykke på det grønne + i øverst venstre hjørne (Markeret med rødt i ovenstående skærmbillede) eller ved at trykkes på : Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 6

Herefter skrives beløbet og kontering ind (for at kopier feltet ovenfor tryk F3 og hele linjen F4 dette er kun muligt, hvis ikke fakturaen er gået igennem FI&D) Dernæst skal der indsættes en Afgiftsklassificeringskode i dette tilfælde 1 FULD MOMS SKAT. Ved at trykke F9, kommer der en værdi liste frem med mulige momskoder. Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 7

Den nye linje er nu lavet, og vi skal derfor have Kasseret den gamle linje. 4.1. En linje skal splittes op i flere konteringer Hvis man, er i den situation, at beløbet skal deles i flere, laves der blot flere linjer med forskellige beløb og konteringer. Det kan f.eks. se således ud: Gammel linje 2 nye linjer Husk at sætte momskode på begge linjer. 4.2. Flere konteringslinjer laves til én konteringslinje Nogle gange kan der være tale om en faktura, hvor der er flere linjer på den oprindelige kontering: Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 8

Disse linjer skal Kasseres en ad gangen, men en ny linje kan godt indeholde alle beløbene. Det kan f.eks. se således ud: Her kan det ses, at der er lavet en ny linje på de 7.360,00 kr. og der indtastes en momskode, hvorefter der blev trykket beregn afgift. 4.3. Ny konteringslinje, hvor der skal vælges udstyrs konto Når den nye konteringslinje er lavet på art 15xxxx og der er påsat en momskode, bliver der ikke sat Udstyr på linjen. Dette kan ændres således: Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 9

Stå på den pågældende linje - der trykkes på Konteringer : Her skal der trykkes på feltet, som i ovenstående skærmbillede er markeret med rødt (feltet kan godt være helt ude i højre side af skærmbilledet): Her skrives der Udstyr Tryk OK Der trykkes OK Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 10

HUSK: Der skal også trykkes Beregn afgift Læs mere om udstyr i vejledningen til ØSS-EF. Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 11

5. Tilbageførsel af linjer Den gamle linje skal Kasseres Herefter skal markøren stå i den linje, som ønskes omkonteret (den gamle linje) og der trykkes på Kassér linje 1 : I nogle tilfælde vil denne boks komme frem: Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 12

Der vælges OK og linjen kommer til at stå med 0 kr. i beløb (markeret med rødt i nedenstående). Samtidig er det værd at bemærke, at momslinjen også kommer til at stå med 0 kr. (markeret med grønt i nedenstående): Linjer der er kasseret, får et flueben i Kasseret se ovenstående med blåt. Der trykkes beregn afgift, og omkonteringen er færdig. Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 13

6. Omkontering af fakturaer fra FI&D Hvis en faktura er købt gennem Indkøbssystemet, ser fakturaen lidt anderledes ud, når den søges frem. Forskellen består i, at konteringen ikke er synlig. Konteringen kan ses under Konteringer (markeret med rødt i ovenstående). Omkonteringen foregår på samme måde som i pkt. 4 og 5 i denne vejledning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at F3 og F4 ikke kan bruges ved omkontering af FI&D fakturaer, da konteringen skal hentes fra Konteringer, og dermed ikke er synlig på forsiden. Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 14

7. Omkontering af ompostering fra Intern Handel Ompostering af f.eks. en rejseafregning, som er lavet i Intern Handel og Ompostering, kan godt omkonteres igen. Dette skal dog ske i Omkontering af kreditorfakturaer. OMP en søges frem på samme vis som en kreditorfaktura, dog med OMP-nr. som fakturanr.: Her er det vigtigt, at det KUN er linje nr. 2 der kasseres(debet beløbet). Som vist i pkt. 4 i denne vejledning. Linje nr. 1 er tilbageførslen på den allerede konteret transaktion, som i dette tilfælde er en rejseafregning. Linje 2 kasseres: Der laves en ny linje på den kontostreng, hvor udgiften ønskes placeret: Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 15

Efterfølgende kan det tjekkes om posteringerne er som ønsket ved at trykke på Alle konteringer Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 16

8. Tjek at konteringen er lavet korrekt Herefter vælges fane 1 generelt igen: Her kan det ses, at linjerne i omkonteringen stemmer overens. Stemmer linjerne ikke vil der være røde tal her, hvorfor der er lavet noget forkert i omkonteringen. Samtidig er det en god ide, at gå ind i Alle konteringer : Dette giver et godt overblik over, hvad der er sket med konteringerne (hvad der er tilbageført og ført frem igen): Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 17

Ny kontering Tilbageførsel Omkonteringen er nu færdig. Efter en natkørsel kan den ses i Finans og kan dermed ses på transaktionslisterne. 9. Hvem skal kontaktes ved spørgsmål? Yderligere oplysninger kan findes i ØSS-EF vejledningen: http://www.okonomi.aau.dk/oea-it/oss/kreditor/ Ved spørgsmål til omkonteringer af kreditorfakturaer kan følgende kontaktes: Lene Østergaard Pedersen lep@adm.aau.dk 9940 9517 Elsebeth Jensen eje@adm.aau.dk 9940 2425 Malene Kjær Kappel mkj@adm.aau.dk 9940 9522 Vejledning til omkontering af kreditorfakturaer 18