Opsætning af kreditorbetaling

Relaterede dokumenter
Sammenlæg to konti Kreditor. Debitor Kontoudtog. Spring til Layout Skabeloner Søg Yderligere information

Import af gamle lagerposteringer

Opsætning på kreditor

FIK-koder på fakturaer

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

Indlæsning af bankkontoudtog

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Mamut Stellar Banking

Recordbeskrivelser August Jyske Netbank Erhverv

RejsUd2 Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver januar 2004

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Overførsler til udlandet

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Recordbeskrivelser Indlæs April Jyske Netbank Erhverv Plus

Vejledning til Kreditormodulet

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Payment Management. Brugervejledning. Ver RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

e faktura Betalingsformat version november 2004 Version 2.0

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Integration af DocuBizz og Helios

Payment Management Brugervejledning. Ver til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Finansbilag til ØS

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

Årsafslutning i ectrl

Payment Manage- ment

Udsøgning af betalinger - kreditorer

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

DentalSuite. Kreditormodul

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Online Banking Recordbeskrivelse

Lokale, danske betalinger - Business Online

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Benchmark. Continia Payment Management and. Microsoft Dynamics NAV 2018

Systemopsætning Faktura

Installation af Certifikat til Direkte Kommunikation Bank Connect

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

Betaling via Business Online

Svenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Navision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI

Recordbeskrivelser. Netbank Erhverv

DentalSuite. Kreditormodul

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

SIMU-Bank. Overførsler

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

Før du melder dig ind, så læs først betingelserne for medlemskab

Instruktion til UNGDOMSSKOLEWEB BETALINGSMODULER. Version 1.01

Quick guide Finans bogføring

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Lokale, finske betalinger Business Online

Transkript:

Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes under Økonomi/Bankafstemning. Her er der oprettet en bankkonto for Danske Bank. IBAN og SWIFT skal udfyldes, hvis der skal foretages betalinger til udlandet. Filformater for betalingsmåder Der skal oprettes et filformat for betalingsmåden Danske Bank. Dette gøres under Kreditor/Vedligeholdelse/Filformater for betalingsmåder.er

Beskrivelse af de enkelte felter. Formatering Angiv et ID for betalingsmåden. Navn Beskrivelse af betalingsmåden. Standard Aktiver denne, hvis dette er den primære betalingsmåde. Betalingsformat Her kan vælges i mellem de forskellige betalingsformater der findes i Uniconta. Der findes pt. følgende formater.

Danske Bank (DanskeBank_CSV) og Nordea (Nordea_CSV) har deres eget udlæsningsformat. De andre banker er tilknyttet en af de tre bankcentraler (BankData, BEC_CSV eller SDC). ISO20022 formaterne vil ikke blive gennemgået i dette dokument. Gruppering Uniconta understøtter pt. kun Faktura, men det vil blive muligt, at samle betalinger til samme kreditor efter forskellige principper. Faktura vil danne en betaling pr. faktura. Bankkonto Angivelse af finanskontoen for den aktuelle bank. Kladde Angivelse af den bogføringskladde der ønskes benyttet til bogføring af betalingerne. Feltet kan efterlades blankt. Knappen indstillinger Der er pt. kun yderligere indstillinger for betalingsformaterne ISO20022. Betaling via Kreditor modulet Det anbefales, at udfylde betalingsoplysningerne på den enkelte kreditor.

Her er først en gennemgang af de forskellige betalingsmåder der findes i Uniconta. Betalingsmåde: Kreditors bankkonto Kreditors bankkonto er også det vi kalder BBAN (Basic Bank Account Number). I Uniconta skal et dansk bankkontonummer angives på følgende måde. De første 4 karakterer angiver registreringsnummeret for banken og de resterende karakterer udgør kontonummeret. Feltet Betalings-id er et alfanumerisk fritekst-felt. Kontonummeret kan angives, som vist ovenfor, men nedenstående eksempler vil også blive accepteret. Ved udlæsning til betalingsfil, vil alle alfanumeriske værdier blive fjernet. De eneste krav er følgende: Registreringsnummer står før Kontonummer Registreringsnummer skal altid være 4 cifre Kontonummer vil blive læst som alle de cifre der kommer efter registreringsnummeret. Uniconta indsætter automatisk foranstillede nuller. Eksempler, som vil være valide: 66107051101114 6610 7051101114 6610-7051101114 6610/7051101114 Regnr: 6610 Kontonummer: 7051101114 6610567689 6610-567689 6610 567689 6610/567689 Regnummer: 6610 Konto: 567 Der kan også angives et udenlandsk bankkontonummer, som ikke er IBAN. Her kræves det, at SWIFT-koden er udfyldt. For et udenlandsk bankkontonummer vil der ikke være krav til registreringsnummer og længde på kontonummeret. Betalingsmåde: IBAN

Ved bankoverførsel til udlandet skal der angives et IBAN nummer og en SWIFT kode. De eneste krav er følgende: SWIFT-koden indsættes i feltet SWIFT. IBAN nummer angives i feltet Betalingskode Formatet vil blive valideret ifm. dannelse af betalingsfilen. Betalingsmåde: +71 Betalings-id kan udfyldes på forskellige måder på kreditoren. Først en kort gennemgang af hvordan en OCR-linje er opbygget. Kortart: Uniconta understøtter følgende kortarter 71, 73, 75 og 04. Betalings-ID: Betalingsidentifikationen, der er på 15 cifre på +71 kort er en entydig identifikation af indbetalingen. Det sidste ciffer er et checkciffer, som er modulusberegnet. Betalings-ID vil typisk være et forløbende nummer, som f.eks. et Fakturanummer. Debitornummer indgår også ofte i Betalings-ID. I ovenstående eksempel benyttes de første 9 cifre til Debitornummer. De efterfølgende fem cifre er reserveret til det fortløbende fakturanummer og er i dette eksempel den eneste variable værdi. FI-Kreditornummer: Er en identifikation af kreditors bankkonto. Kreditornummeret er på 8 cifre første ciffer er 8. I nedenstående vil de forskellige muligheder blive gennemgået. Det tages udgangspunkt i ovenstående FIK71 OCR-linje.

Betalings-id udfyldes med FI-kreditornummer I ovenstående eksempel er kreditornummeret angivet i feltet Betalings-id. Kreditornummeret er de sidste cifre i OCRlinjen. Eksempler, som vil være valide: +82302956 82302956 Ved registrering af kreditorfakturaen skal man blot angive Betalings-ID fra OCR-linjen. Herunder, er vist et eksempel på hvordan det vil se ud i bogføringskladden. OCR-linjen på kreditorfakturaen er vist herunder. Fakturanummeret er 123. Her er et andet eksempel hvor betalings-id har en række foranstillede nuller. Det er ikke nødvendigt, at taste de foranstillede nuller, da system selv indsætter dem. Her er vist hvordan den kan registreres i bogføringskladden.

Betalings-id efterlades blankt Man kan også efterlade Betalings-Id blankt. Det betyder, at der ikke vil være noget automatik ifm. generering af FIK betalingsstrengen. Ved registrering af kreditorfakturaen skal man sørge for, at indsætte betalingsid og kreditornummer, som vist i nedenstående. Det er ikke nødvendigt at angive de foranstillede nuller, dem sørge systemet selv for at indsætte. I dette eksempel står fakturanummeret som den første del af Betalings-ID. Man kan også kopiere hele OCR-linjen fra PDF-fakturaen ind i feltet Betalings-id, så slipper man også for at taste. Betalings-id udfyldes med FIK maske

For yderligere at optimere på brugervenligheden af registrering af kreditorfakturaer og kreditorbetalinger, er der indført muligheden for angive en maske til kreditors FIK betalings-id. I eksemplet har vi en kreditor, som sender fakturaer med nedenstående OCR-linje. Den eneste værdi der ændre sig er fakturanummeret. Fakturanummeret er derfor erstattet med karakteren n. I vores eksempel udgør fakturanummeret 5 cifre 00123. Det sidste ciffer 5 er et checkciffer, som systemet selv beregner. Uniconta vil automatisk indsætte det fakturanummer, der er angivet på fakturaposten, samt tilføje checkciffer. Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde. Bemærk, at der ikke er udfyldt noget i feltet Betalings-id. Man skal huske at indtaste fakturanummeret, da det bruges til at danne OCR-linjen. FIK maske kan også bruges til +75 og +04. Betalingsmåde: +73 Kortart +73 har ikke et betalings-id i form af et nummer, idet man ved denne kortart får oplyst navnet på indbetaleren. OCR-linjen kan se således ud.

I feltet Betalings-id på kreditoren angives kreditornummeret. Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde. Betalingsmåde: +75 FIK75 er minder meget om FIK71. Forskellen er, at betalings-id er 16 cifre og der kan skrives en besked til modtageren. Der er samme muligheder for FIK maske etc. som blev gennemgået for FIK71. I dette eksempel er der kun angivet et fakturanummer i betalings-id. FIK masken vil se således ud på kreditoren. Betalingsmåde: +04

Giro 04 har et fast betalings-id og det kan med fordel indtastes på kreditoren, som vist ovenfor. Bemærk, at det ikke er nødvendigt at angive foranstillede nuller. I dette eksempel er det faste betalings-id 65375998 og checkcifret er 5. Her er et eksempel på hvordan fakturaen registreres i en bogføringskladde. Bemærk, at Betalings-id er blankt, da Betalings-Id hentes fra kreditoren ifm. betalingen.