Socialudvalget. Større plejecenterenheder: Ændring af plejeboligstrukturen i 2008 samlet besparelse ved fuld implementering på 10 mio. kr.



Relaterede dokumenter
Budgetseminar 1 den 14. februar 2012 Referat af gruppedrøftelserne

Bilag til organisationsbeskrivelse

Resultatopgørelser

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Screening af besparelsespotentiale Bornholms Regionskommune

Resultatopgørelser

Budgetforslag - Budget

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Holbæk Kommune Økonomi

NOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

28. februar 2013 RESULTAT AF DE GENNEMFØRTE ANALYSER

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Udvikling i administrationsudgifter.

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Omstilling og effektivisering

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

POTENTIALEPAKKE NØGLETAL INDEKS FORBRUG OG BEFOLKNING. Udvikling i forbrug og befolkning i en effektfuld kommune. Aabenraa Kommune

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

Center for Borgerservice

Beskrivelse af opgaver

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK for alle

I tilknytning til denne beslutning er der indlagt følgende driftsbesparelser på bygningerne:

Borger- og Socialservice

Afdækning af reduktionspotentialer

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Forslag til Bornholms Udviklingsplan Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. februar 2012

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

NOTAT. Nøgletal til budgetlægning Modtagere: Kommunalbestyrelsen m.fl. Juli 2018

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Samlet oversigt over bevillingsændringer - drift

Statistik for Jobcenter Aalborg

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, Rønne CVR:

Økonomitilpasning, socialudvalgets område. Endelig udgave, HHJ/- Helårseffekt. Nr. Forslag Konsekvens. Bemærkninger. Kalundborg komm.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Bilag 4: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

NOTAT. Allerød Kommunes organisationsstruktur. Allerød Kommune

Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Omprioriteringskatalog Budget

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: A Fællessekretariatet

Udvalg: Socialudvalget

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Myndighedsrammen. - Udvikling 2016 til 2017 og forventninger til Sagsid: P

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Her er potentialerne for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Politikområde Implementeringsplan / serviceforringelser

Udvalgte ECO-nøgletal

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

ocial- og Sundhedsudvalget

Notat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Effektiv drift. KKR Styringskonference den 6. november 2015

Baggrundsmateriale - Sektor Administration

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Serviceniveau-reduktioner

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR:

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Transkript:

Socialudvalget Ældreområdet Strukturelle effektiviseringer Større plejecenterenheder: Ændring af plejeboligstrukturen i 2008 samlet besparelse ved fuld implementering på 10 mio. kr. Godt i gang: Lukning af Østermarie og Sandvig plejehjem Udvidelse af Åbo og NMC Snorrebakken etape 1 snart færdig

Ældreområdet Serviceforringelser Kan-tilbud: Aktivitetscentre ½ dags-dagcenterpladser Praktisk bistand: Rengøring, renholdelse, tøjvask, tilberedning af frokost mv. Personlig pleje: Vanskelig at ændre kvalitetsstandarden, derfor primært besparelse gennem mindre tid hos borgeren Ældreområdet 3 Mindre tid til pasning i eget hjem alternativ plejebolig Bornholm Primo 2012 Bornholm August 2012 Vordingborg Primo 2012 Antal borgere 80+ årige 2.432 2.432 2.359 Antal plejeboliger 408 424 446 Antal korttidsboliger 32 32 46 Plejeboliger (antal pr. 100 80+ årige) 16,8 17,4 18,9 Korttidsboliger (antal pr. 100 80+ årige) 1,3 1,3 1,9

Ældreområdet Øvrige effektiviseringer Lavere timepris til Døgnplejen Øget brug af velfærdsteknologi: Loftslifte, robotstøvsugere mv. Udbygning af hverdagsrehabilitering Øget kontrol! Psykiatri og Handicappede Strukturelle effektiviseringer Flytning af 103 beskyttet beskæftigelse til beskæftigelsesområdet: Christianshøjprojektet Klippely Dele af SACS (i dag 104 men dele af SACS har indhold svarende til 103) Fælles myndighed på det specialiserede område for børn og voksne Adskillelse af myndighed og leverandør på psykiatri- og handicapområdet

Psykiatri og Handicappede Serviceforringelser Politisk fastlagte serviceniveauer på alle -områder fx: Adgangen til og omfanget af støtte- og kontaktpersonordninger Fritidstilbuddet i forbindelse med STU en på Kommunikationscentret Kulturhus og væresteders tilbud og åbningstider Psykiatri og Handicappede Øvrige effektiviseringer Reduceret stykpris efter 107: Fokus på tilbud ved overgang fra barn til voksen Langsigtet strategi kommunale tilbud

Børne- og Skoleudvalget Dagpasning Strukturelle effektiviseringer BDO vurderer, at der vil være et potentiale på 1-2 mio. kr. ved at reducere afdelingsantallet og øge den gennemsnitlige institutionsstørrelse

Dagpasning Langsigtet plan for dagtilbud Fortsat sikre dagtilbud i alle områder Serviceniveau I forhold til sammenligningskommunerne er det en høj andel af de 0-5 årige, der gør brug af et kommunalt pasningstilbud, hvilket øger udgiftsbehovet på området. Undervisning Strukturelle effektiviseringer Besparelsespotentiale på 1-2 mio. kr. ved større og færre klasser. BDO anbefaler en tildelingsmodel baseret på elever frem for klasser.

Undervisning Serviceniveau BRK har et udgiftsniveau på undervisningsområdet pr. 6-16- årige, der ligger lidt under gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Effektiviseringer generelt Lærerne i Bornholms Regionskommune underviser i en mindre andel af arbejdstiden end i sammenligningskommunerne. Børn og familier Serviceniveau BRK havde i 2010 et væsentligt højere udgiftsniveau pr. indbygger (0-22 år) end gennemsnittet i sammenligningskommunerne. Børne- og familieområdet har siden 2010 været analyseret dybdegående, og der er iværksat initiativer med henblik på at reducere omkostningsniveauet. BDO vurderer, at der ikke kan indhentes yderligere besparelsespotentiale udover det, der allerede er indarbejdet for 2011 og frem.

Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge Jobcenteret har sammen med BDO i 2010/2011 været i gang med et udviklingsforløb på sygedagpengeområdet Udbetaling af sygedagpenge blev i 2011 14 millioner kroner mindre end budgetteret Besparelsespotentialet er således indfriet, og skal nu søges holdt status quo

Førtidspension Andelen af borgere på førtidspension er høj på Bornholm Dette skyldes de demografiske ramme vilkår, en arbejdsstyrke som har en høj gennemsnitsalder, er ringe uddannet, har en ugunstig sundhedsprofil mm. AKF har gennemført en undersøgelse i 2008 som angav at det var forholdsvis svært at få tilkendt fleksjob og førtidspension på Bornholm BDO angiver derfor: Det angivne besparelsespotentiale er derfor svært realiserbart. Førtidspension Er der ingen besparelses at hente? I forbindelse med indsatsen på sygedagpengeområdet, har der vist sig en afledt effekt på antallet af tilkendte fleksjob og førtidspensioner Dette indikerer at en tidlig og forebyggende indsats kan medvirke til at færre personer tilkendes førtidspensioner og fleksjob Det korte svar er derfor: Jo der kan hentes en besparelse, men ikke i den angivne størrelse Forskellen mellem 202 og 168 nye pensionister svarer til 3,5-4 mio. kr.

Førtidspension Hvad skal der til for at minimere antallet af førtidspensionister: Parallelindsatsen Tidlig indsats/udredning i Jobcenteret, En del i denne målgruppe er afhængige af indsatsen op til det fyldte 18. år, Misbrugsbehandling, Støtte ved psykiske lidelser Udredninger og behandlinger i sundhedssystemet Hvis den fulde effekt skal opnås, kræver det en indsats på tværs af Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget Andre optimeringsmuligheder Anvendelsen af støtte-/kontaktpersoner fra Psykiatri og Handicap sammenholdt med mentorer fra Jobcenteret, hvor der kan være en refusionsmæssig fordel i at anvende mentorer På tilsvarende vis mentorer som supplement til efterværn

Teknik- og Miljøudvalget Vejdrift - potentialet Relativt høje nettodriftsudgifter pr. indbygger Uforudsigeligt klima (vintervejr) Eksterne entreprenører en smule dyrere end andre steder Besparelsespotentiale: Ja, men sneen? Tages af driften? Tages af kassen? Hva så hvordan reducere?

Vejdrift hvordan reducere? Så længe der er penge kan der spares Afstemme forventninger og behov med økonomi Nice to have Need to have

Grønne områder - potentialet Væsentligt lavere nettodriftsudgifter end gennemsnittet 2008 til 2010 en reduktion i udgifterne Budgettet for 2011 er på niveau med 2009 (Politisk beslutning) Hva så hvordan reducere?

Grønne områder hvordan reducere? Så længe der er penge kan der spares Afstemme forventninger og behov med økonomi Nice to have Need to have Ejendomsområdet - potentialet Der kan være et betydeligt potentiale 1) lavere udgiftsniveau Køre pengene i kassen > manglende vedligehold 2) Indhente vedligeholdelsesefterslæb Planlægning og koordinering; håndv. mv Energi (ESCO) Space management både på antal og på m2 Hva så kan der hentes noget?

Ejendomsområdet kan der hentes noget? Ja! Koordinere: udbud, indkøb, kørsel, maskinpark mv. Nedbryde faggrænser én medarbejdertype med bredere kompetencer Personale: samarbejde, faglig udv., vagter Se ø. oplistning p. 142-143 Fritids-, Kultur- og Forebyggelses-udvalget

Fritid, kultur og biblioteker Potentialet Området er generelt et kan -område Udgifter er steget med 13 % i perioden Udgifterne ligger under gennemsnit hvert år Biblioteker: højt antal til få borgere -> dyrt lave udg. per borger -> billigt Idrætsfaciliteter: væsentligt over gennemsnit Museer: over gennemsnit Teatre: over gennemsnit Musikarrangementer: over gennemsnit Kan der hentes noget? Området er generelt et kan -område Stordriftsulemper ingen ind-pendling Så længe der er penge kan der spares Afstemme forventninger og behov med økonomi Nice to have Need to have Revurdere det numeriske antal af bygninger samt størrelsen/m 2 Facilitetsundersøgelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget Administrationsområdet BDO s konklusion: Mange ledere Relativt mange medarbejdere placeret decentralt (aflønnet udenfor konto 06) Besparelsespotentiale decentralt Højere gennemsnitslønninger for akademikere

Administrationsområdet Besparelsespotentiale 5-10 mio. kr. Besparelser indarbejdet i budget 2011 og 2012 Administrative ledelsesniveauer Kommunaldirektør (1) Øvrig direktion (2) (1 økonomidirektør og 1 servicedirektør) Stabschefer (3) Områdechefer (4) Virksomhedsledere (ca. 40)

Administrative stillinger fordelt på konti I alt: 592,53 stillinger 00 Brandmænd 02 Vej 03 Skole og kultur 00 Brandmænd 4,57 1% 06 Øvrige 61 10% 02 Vej 20,06 3% 03 Skole og kultur 85,13 14% 04 Sundhed 1,27 0% 04 Sundhed 05 Social 06 Jobcenter, Borgercenter excl. socialrådg. 125 21% 06 Direktion og stabe 06 Sekretariater 06 Jobcenter, Borgercenter excl. socialrådg. 06 Øvrige 06 Administration 360,14 06 Sekretariater 56 10% 06 Direktion og stabe 118 20% 05 Social 121,36 21% IT & digitalisering Effektiviseringer og serviceniveaureduktioner på IT-området Årlig potentiale: 3,0 6,0 mio. kr. Reduktion af serviceniveau og handlefrihed på virksomhedsniveau

Telefoni og skolecomputere Enten fastnet- eller mobiltelefon Standardisere valget af mobiltelefoner/pda. Fastlæggelse af et minimumsniveau for enheden der kan opfylde funktionsbehovet i kommunen Eleverne skal kunne anvende eget udstyr (computer) som det primære, i stedet for at skolen stiller computer til rådighed Besparelsen hentes ved virksomhederne på baggrund af fordelingsnøgle Handlefrihed Mere fokus på styring og standardisering, dvs. en mere centraliseret it-indsats overfor virksomhederne Væksten på IT-området skabes decentralt i form af anskaffelse af flere computere, flere programmer eller udbygning af de eksisterendes funktionalitet Skal der sættes loft på anskaffelser og hard- og software og hvilke konsekvenser vil det have for opgave udførelse?

Udbud af fagsystemer Langt største delen af BRK s fagsystemer, bl.a. alle KMDsystemer har kontraktudløb 31/12-2012 Det er KOMBIT s vurdering, efter sammenligning med andre kommuner, at BRK s nye aftaler bliver dyrere Erhverv og turisme Budgettet til erhvervsfremme er: 2012: 4.253.000/150 kr. pr indbygger 2013: 3.773.000/100 kr. pr indbygger 2014: 3.493.000/ 80 kr. pr indbygger Sammenligningskommunerne i 2011: 126 kr. pr indbygger BDO anfører, at erhvervsfremme er kan - opgaver og anfører: Et muligt besparelsespotentiale på 0-0,5 mio. kr. MEN området styrker erhvervslivet + arbejdspladser = Kommunale økonomi

Erhverv og turisme En effektvurdering af de forskellige indsatsområder Besparelsespotentiale : Den decentrale turismeindsats koster 1.472.000 kr./år