Vejledning i Travel-X (Bruger)



Relaterede dokumenter
VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REJSER I RUS

Inden du begynder at lave dine afregninger, er det en rigtig god idé at scanne de udgiftsbilag, som relaterer til rejsen.

Du modtager en mail, når arrangøren af dit møde/kursus/arrangement har gjort klar til afregning, typisk få dage efter kurset er gennemført.

Quick Guide til RejsUd Mundtlig censur

VEJLEDNING TIL AFREGNING AF REPRÆSENTATION OG UDLÆG I (RUS)

Vejledning til rejseafregning via Mit TL. Indhold. Log ind. Sådan kommer du i gang med afregningen. Side

D a n s k e Ø l e n t u s i a s t e r

Afregning af rejser på Mit HK

JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. ÛÕÍßÓÛÒà «²¼òµ«ò¼µ

Quick Guide til RejsUd. Rejseafregning (rejser over 24 timer)

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

Quick Guide deltagelse i Censorkurser

Censorkurser. Quick Guide - deltagelse i. Rejsud. Quick Guide

Brugervejledning Kom godt igang

Vejledning i hvordan Grønne Spirers medlemmer kan bruge medlem.gronnespirer.dk til at:

LEMAN / Præsentation

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Outlook Web App... 1

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

Økonomi- og Planlægning Budgetkontor

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA MOBILTELEFON

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Kom godt i gang med REJSEAFREGNING NOVEMBER 2018

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer Vejledning. Batchflow

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Automatisk kørebog til din iphone

Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres Rejseafregning (EU-projekt)

Min virksomhed - Vareekspedition

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Mailopsætning til: Windows live mail Mozilla Thunderbird Microsoft outlook express 6,0 Mac mailopsætning Ipad

AURUS - Kontrollant. Sikrer, at konteringen er korrekt samt udfylder manglende kontering

TAST på mit 3F DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK

Her gennemgås hvorledes en medarbejder opretter en afregning der indeholder både rejsedage, omkostninger samt kørsel. Vejledningen kan bruges af alle

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

TAST. på DAGPENGE & DAGPENGE UNDER AKTIVERING

Brugermanual. - For intern entreprenør

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Her gennemgås hvordan du opretter en afregning der indeholder rejsedage, omkostninger og kørsel. Vejledningen kan bruges af alle der har en Iphone.

Startside

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

VEJLEDNING I REJSUD - DEN REJSENDE. Indhold. Denne vejledning er en af flere vejledninger for RejsUd. KØBENHAVNS UNIVERSITET

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

HUSKESEDDEL OPRET AFREGNING VIA WEB

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):

1.0 GENERELT OM REJSUD RejsUd er et webbaseret system, som den rejsende kan logge på i hele verden.

TAST. på DAGPENGE

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Mundtlig censur RejsUd2

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2018

Definitioner. Menulinje. Ikonlinje. Gem Exit List Enter Execute Piletaster. Figur i Quality Management

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

CPR. nr. er kun nødvendigt for rejsende, der ikke modtager løn fra AAU s lønkontor, eller hvis deres medarbejdernummer starter med 40XXXX/50XXXX.

Vejledning til COOP Amba s nye afregningsløsning, Concur, gennem TPEnet

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Huskesedlen beskriver hvorledes en medarbejder opretter en afregning, der indeholder både rejsedage, omkostninger

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW BRUGER- GUIDE FOR EKSTERNE CENSORER

Brugervejledning - Kundeportal kiropraktor

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Betjeningsvejledning. Winformatik

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

I stedet for at oprette en masse medlemmer, er det muligt at importere disse når bare nogle enkle spilleregler overholdes.

Oprettelse af rejseafregning med kørsel (2 dags møde i København)

Brugervejledning Forældrekontakt

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

Vejledersamtaler. Evalueringssamtaler. mellem vejleder og Yngre. læge ved brug af RMUK. mellem hovedvejleder og yngre. læge ved brug af RMUK

FORORD... 1 LOG PÅ... 1 INDSTILLINGER... 2 ADRESSEBOGEN...

Vejledning til formularmodul

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V gældende fra 29. oktober

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og opsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Kvikguide til NetBlanket

Web MTC manual. Version

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

Hvis du ikke kan logge på systemet, skal du kontakte den Navisionkontaktansvarlige i dit team, der kan bestille en adgang til dig.

WorldTrack Elektronisk

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

WorldTrack Elektronisk

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

Sådan bruger du netbanken

Vejledning til opsætning af mail

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

VEJLEDNING I REJSUD - EN UDGIFTSHAVER

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Transkript:

Vejledning i Travel-X (Bruger) 1. Åben via skolens intranet, klik på IT-SERVICES og derefter på Travel-X (rejseafregning) Eller åbn Microsoft internet Explorer og skriv adressen https://www.myreport.dk Side 1 af 20 sider

I feltet Account ID: skriv aarhustech I feltet User ID: skriv dine initialer I feltet User password: skriv dine initialer *Du skal ændre dit password 1. gang du logger ind i Travel-X. (se punkt 13 i denne vejledning). Side 2 af 20 sider

Hvis visningen af siden bliver blokeret, klik på OK og klik derefter på meddelelsen og vælg Tillad altid pop op-vinduer fra dette websted., klik Ja og derefter Forsøg igen. Travel-X åbner nu i et nyt vindue. Side 3 af 20 sider

2. En ny rejseafregning oprettes ved at klikke på Mine afregninger under Ny. Husk, at Rejseår er korrekt. Side 4 af 20 sider

3. Udfyld: * Afregnes med: Dagpenge, kørsel, div. Udlæg etc. * Rejsetype: Vælg Indenlandsk eller Udenlandsk * Rejsestart: Vælg dato * Rejseslut: Vælg dato * Rejsens formål: (evt. møde, kursus, konsulentbesøg etc.) De forskellige valgmuligheder kan findes ved at bruge dropdown-menuerne. Klik på Ny række Dimensionerne formål og ansvar SKAL udfyldes, evt. projekt udfyldes * Formål Klik Opdater * Ansvar Klik Opdater * Projekt Klik Opdater Man kan søge efter valgmuligheder ved at markere feltet under kode under f.eks. Ansvar, og derefter klikke på Søg dimensioner. Der vil komme en boks med valgmulighederne frem, ved at klikke på den ønskede valgmulighed bliver den overført til rejseafregningen. Når dimensionerne er udfyldte klikkes på Opdater og Næste Side 5 af 20 sider

4. Hver gang du opretter en rejseafregning får den et nyt nummer Der er 3 muligheder for at indtaste rejsedata. Klik på et af felterne. Rejsens ophold/tillæg: Bruges ved afregning af timedagpenge (se punkt 5) Udgifter: Bruges ved afregning af udgifter (Hotel, bro, taxi etc.) (se punkt 6) Kørsel: Hvis du har haft kørsel i egen bil (se punkt 7) Side 6 af 20 sider

5. Rejsens ophold/tillæg Klik på: * Rejsens ophold/tillæg * Ny række og udfyld felterne I felterne Morgenmad, Frokost og Aftensmad skal der skrives, hvor mange gange man har fået betalt kosten på rejsen. Klik derefter på Opdater/Gem. Hvis ikke alle relevante felter er udfyldte, vil de blive markeret med rødt. Herefter er det under Tillæg muligt, at se det udregnede timedagpenge beløb. Side 7 af 20 sider

6. Udgifter Klik på: * Udgifter * Ny række og udfyld felterne Klik på dropdown-menuerne i enkelte felter for at få evt. valgmuligheder frem. HUSK, at udfylde feltet beskrivelse. Har du taxa udgift skrives hvor du er kørt fra og til. Hvis man har flere udgifter, kan man klikke på Ny række igen. Klik derefter på Opdater/Gem. Hvis ikke alle relevante felter er udfyldte, vil de blive markeret med rødt. Side 8 af 20 sider

7. Togbilletter / Flybilletter købt ved VIA TRAVEL Hvis du har bestilt tog- eller flybillet ved Via Travel, skal disse afregnes på følgende måde: Klik på: * Udgifter * Ny række og udfyld felterne Her vælges Firmabetalt Klik derefter på Opdater/Gem. Hvis ikke alle relevante felter er udfyldte, vil de blive markeret med rødt. Side 9 af 20 sider

8. Kørsel Klik på: * Kørsel * Ny række og udfyld felterne. HUSK, at udfylde felterne med den fulde adresse Kørsel fra Kørsel til Bemærkninger. ex. Halmstadgade 6, 8200 Århus N ex. Hasselager Alle 2, 8260 Viby J - retur ex. møde, kursus etc. Klik derefter på Opdater/Gem. Hvis ikke alle relevante felter er udfyldte, vil de blive markeret med rødt. Hvis du laver månedsafregning af kørsel, opretter du en rejseafregning hvor du sætter Rejsestart 01-09-10 Rejseslut 30-09-10 Du kan gemme denne og løbende gå ind og påføre dine rejser for den aktuelle mdr. Når måneden er slut, klarmelder du den. Hvis du kører retur til startadressen, kan du tilføje retur i dette felt, i stedet for at tilføje ny række Side 10 af 20 sider

9. Bilag / Dokumentation Klik på Elektroniske bilag for at uploade og vedhæfte relevant dokumentation (f.eks. udlægs bon er, tog- og flybilletter, taxi, bon er etc.) til rejseafregningen. Klik derefter på Upload nye bilag. Side 11 af 20 sider

En dialogboks åbner. For at finde den fil, som man ønsker at vedhæfte i rejseafregningen, skal man klikke på gennemse. Når man har fundet filen kan man i beskrivelse skrive en kort beskrivelse af filen. Derefter skal man klikke på Upload. Man kan kun vedhæfte en fil af gangen, men man kan godt vedhæfte flere filer til hver rejseafregning. Der kan uploades filer i formaterne.pdf,.doc,.docx og.html. Hver fil må have en maksimal størrelse på 1mb. Side 12 af 20 sider

Når filen er upload et med succes, får man nedenstående meddelelse, klik OK Når alle bilag er upload et klikkes på Luk. Ved at klikke på Elektronisk bilag opdateres skærmbilledet, og man vil kunne se de(t) uploadede bilag. Sæt et hak ud for de(t) bilag, som man ønsker at vedhæfte i rejseafregningen. Side 13 af 20 sider

Hvis man ikke har mulighed for at scanne sine bilag ind og vedhæfte dem elektronisk kan du gøre følgende. Klik på Dokumentation og vælg Rejseafregning og udskriv denne side. Denne siden sendes sammen med bilagene med intern post til kassen i Halmstadgade. Side 14 af 20 sider

10. Klik på Beregn afregning Beløbet i PRA afregnes med DKK vil blive udbetalt til dig via din NEM-konto (din lønkonto). Er beløbet (-) skal du tilbagebetale beløbet (kunne evt. være i de tilfælde hvor der er blevet udbetalt et forskud). Klik på Gem/Luk for at afslutte oprettelsen af rejseafregningen. Side 15 af 20 sider

11. Udfyld feltet Rejse til hvis det er tomt. Rejseafregningen kan nu klarmeldes, dette gøres ved at sætte et flueben i Klarmeld. Outlook vil nu automatisk generere en e-mail til din chef. Hvis du har en besked til din chef som han skal være opmærksom skrives det i mailen, klik derefter på SEND. Din rejseafregning ligger nu i Klarmeldte, Side 16 af 20 sider

12. Forskud Ønskes der forskud vælges Mine rejseplaner Side 17 af 20 sider

Udfyld: * Afregnes med: * Rejsetype: * Rejsens formål: Klik på Ny række Dimensionerne formål og ansvar SKAL udfyldes, evt. projekt udfyldes * Formål Klik Opdater * Ansvar Klik Opdater * Projekt Klik Opdater Man kan søge efter valgmuligheder ved at markere feltet under kode under f.eks. Ansvar, og derefter klikke på Søg dimensioner. Der vil komme en boks med valgmulighederne frem, ved at klikke på den ønskede valgmulighed bliver den overført til rejseafregningen. Når dimensionerne er udfyldte klikkes på Opdater og Næste Klik på Ønskede forskud og Ny række og udfyld linien. Klik derefter på Opdater/Gem. Hvis ikke alle relevante felter er udfyldte, vil de blive markeret med rødt. Når alt er udfyldt klik Gem/Luk. Nu skal du klarmelde forskuddet ved at klikke i Klarmeld. Nu bliver dit forskud automatisk sendt til godkendelse hos din chef. Side 18 af 20 sider

13. Tips og tricks Stamdata: I stamdata kan man både ændre Password og tilføje f.eks. Bilnummer. Husk at klikke på Gem. Stamdata finder man under Navn (f.eks. Pia Rasmussen) og Stamdata. Side 19 af 20 sider

Slet linie: Det er altid muligt at slette en linie. Denne slettes ved at markerer linien (tryk helt til venstre i det lyseblå felt). Tryk derefter på Slet markerede række og klik OK i den dialogboks, som kommer frem. Status på rejseafregning: Når rejseafregning ligger i Klarmeldte, så mangler din nærmeste leder eller chef at godkende din rejseafregning. Når rejseafregning ligger i Godkendte, så er rejseafregning klar til at blive behandlet af Hovedkassen. Når rejseafregningen ligger i Eksporterede, så er rejseafregning under behandling af Hovedkassen. Når rejseafregning ligger i Bogførte, så er rejseafregningen færdig behandlet af Hovedkassen, og den vil blive udbetalt til din Nemkonto (din lønkonto) i løbet af 2-5 dage. Side 20 af 20 sider