Anlægsforslag Version 2 Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlægsforslag Version 2 Budget"

Transkript

1 Anlægsforslag Version 2 Budget BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Afventer 101 Agerhøjudstykning Igangværende (Skal) Agerhøjudstykning Til prioritering (Kan) Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 2018 Til prioritering (Kan) Sikringstiltag - Forsikringsområdet 2018 Til prioritering (Skal) Digitalisering Igangværende (Skal) Projektansættelser Til prioritering (Kan) Kommunal medfinansiering - LAG-projekter Til prioritering (Kan) Ny kommunalbestyrelse Til prioritering (Kan) Monopolbruddet - implementeringsomk. Igangværende (Skal) Office 2016 Til prioritering (Nye) IT-anskaffelser og implementeringsomk. Til prioritering (Nye) Revision af kulturmiljøer Til prioritering (Nye) Etablering af radiatoranlæg - Adm. bygning etape 11 Til prioritering (Nye) Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ Til prioritering (Skal) Afventer Total Økonomiudvalget Total Social- og sundhedsudvalget Afventer 200 Projekt Ændring af plejecenterstruktur Igangværende (Skal) Udbygning af plejecentre - projektering Igangværende (Skal) Afventer Total Social- og sundhedsudvalget Total Børneudvalget Afventer Skolereform (Anlægsønske delt i "igangværende" og 300 "til prioritering") Igangværende (Skal) Til prioritering (Kan) Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og pædagoger. Til prioritering (Skal) Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder 302 midler til udenomsarealer Til prioritering (Skal) Renovering og vedligehold af kommunale legepladser Til prioritering (Skal) Skoler og institutioner - Indeklima Til prioritering (Kan) Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk Til prioritering (Nye) Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane Til prioritering (Nye) Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave Til prioritering (Nye) Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af 308 Heldagsskolen til Dalen 5 Til prioritering (Nye) Afventer Total Børneudvalget Total Natur- Fritids- og Kulturudvalget Anbefales 400 Verdensarv Stevns Til prioritering (Skal) Stevnshal model 2, nybyggeri Til prioritering (Skal)

2 Natur- Fritids- og Anbefales registrering Til prioritering (Nye) Tilsynskampagne Til prioritering (Nye) Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag Til prioritering (Nye) Klimatilpasningsplaner Til prioritering (Kan) Projektpulje - Grønt Råd Til prioritering (Kan) Anbefales Total Afventer 401 Udviklingspulje Til prioritering (Kan) Natura 2000 Til prioritering (Skal) Vandløbsregulativer Til prioritering (Skal) Pulje til oprensning af gadekær Til prioritering (Skal) Energilandsby Holtug Til prioritering (Skal) Vandindvindingstilladelser/indsatsplan Til prioritering (Skal) Klimatilpasning og byudvikling i Store Heddinge Til prioritering (Kan) Stormflodssikring/kystbeskyttelse Til prioritering (Skal) Støtte til sløjfning af brønde og boringer Til prioritering (Kan) Besøgscenter Til prioritering (Skal) Forstærkning / istandsættelse af Chr. Ø Til prioritering (Kan) Ekstra oprydning i Tryggevælde ådal Til prioritering (Nye) Bogen kommer til ældre på Stevns Til prioritering (Nye) Stormflodssikring Til prioritering (Kan) Ungepulje til kultur og midlertidighed Til prioritering (Skal) Afventer Total Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total Plan- og Teknikudvalget Afventer 510 Renovering af fortove og kantsten Igangværende (Skal) Seas investeringsbidrag Igangværende (Skal) Brorapport Igangværende (Skal) Kortlægning private tilslutninger - afvand.led. Igangværende (Skal) Mandehoved, renovering iflg tilstandsrapport Igangværende (Skal) Busstoppesteder incl tilskud fra Yderpuljen Igangværende (Skal) Busstoppesteder incl tilskud fra Yderpuljen Igangværende (Skal) Renovering Algade Igangværende (Skal) Vejnet - udmatrikulering Til prioritering (Skal) Oversvømmelser Til prioritering (Kan) Renovering fortove Til prioritering (Skal) Vedligeholdelse stisystem Til prioritering (Kan) Ikke kontraktbundne opgaver Til prioritering (Kan) Materielgården, opbevaringsplads Til prioritering (Kan) Materielgården, diverse renovering Til prioritering (Kan) Materielgården, tørhal Til prioritering (Nye) Trafiksikkerhedsråd Til prioritering (Kan) Trafiksikkerhedsplan Til prioritering (Kan) Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Til prioritering (Kan) Nedrivning ejendomme Til prioritering (Kan) Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Til prioritering (Skal)

3 Plan- og Teknikudvalget Afventer 538 Fællesstier - Lille Heddinge incl. Byportheller Til prioritering (Kan) Renovering af elevatorer Igangværende (Skal) Ældre og handicapboliger - afhændelse Til prioritering (Kan) Klimatilspas. - Tingvejen over Tryggevælde å Til prioritering (Kan) Klippinge børnecenter, ude/sovefaciliteter Til prioritering (Kan) Stevnsbadet - afrensning af alger på facade Til prioritering (Kan) Sideudvidelse af Tommestrupvej Til prioritering (Kan) Cykelsti Stolpegårdsvej/Nicolinelund Til prioritering (Nye) Stevns Bibliotek, renovering af facader Til prioritering (Nye) Hjælpemiddeldepot, renov. og ombygning Til prioritering (Nye) Stevnshøj, belysning Til prioritering (Nye) Stevnshøj, Isolering, gulvudskiftning og maling Til prioritering (Nye) Stevnshøj, ny ventilation og CTS styring Til prioritering (Nye) Store Heddinge Rådhus, gl. del - renovering Til prioritering (Kan) Strøbyskolen, indskoling efterisolering lofter Til prioritering (Nye) Strøbyskolen, udskiftning solafskærmninger Til prioritering (Nye) Strøbyskolen, bygn 3 Solafskærmning Til prioritering (Nye) Store Heddinge skole, ny belægning Til prioritering (Kan) Store Heddinge skole, foldevæg Erikstruphal Til prioritering (Nye) Store Heddinge skole, facade på ventilationstårn Bøgen Til prioritering (Nye) Store Heddinge skole, Nye vinduer/døre m.v. Til prioritering (Nye) Store Heddinge skole, CTS-varmestyring Til prioritering (Nye) Store Heddinge skole, vinduer og døre Til prioritering (Nye) Hotherskolen, tagrenovering mv. Til prioritering (Kan) Hotherskolen, bygning B ventilationsanlæg Til prioritering (Nye) Hotherskolen, forbindelsesgang Til prioritering (Nye) Hotherskolen, SFO vinduer m/solafskærm. Til prioritering (Nye) Hotherskolen, etablering af nyt kontor Til prioritering (Nye) Hotherskolen, Bygn. E vinduer/døre Til prioritering (Nye) Hotherskolen, Biblioteksbygn. vinduer/døre Til prioritering (Nye) Sundhedscenteret, nye vinduer og døre Til prioritering (Nye) Borgerønske - gangbro ved Østersøvej Til prioritering (Nye) Borgerønske - Cykelsti/gangsti Vemmetoftevej Rødvig Til prioritering (Nye) Trafiksikkerhed sydlig del, Strøby Egede Til prioritering (Skal) Dalen 5, Vindues- og beklædningsudskiftning Til prioritering (Nye) Dalen 5, Ventilationsanlæg Til prioritering (Nye) Forbedring af trafiksikkerhed v/strøbyskolen Til prioritering (Nye) Omfartsvej - Strøby Egede Til prioritering (Kan) Cykelsti Brambroen - Bakkegårdsvej Til prioritering (Kan) Jernbanegade 12 - renovering stationsplads Til prioritering (Kan) Specialistviden Til prioritering (Nye) Brugerfinansierede - Renovation - indkøb af beholdere Til prioritering (Kan) Renovering af spildevandssystem Stevns Fyr Igangværende (Skal) Afventer Total

4 Plan- og Teknikudvalget Total Hovedtotal

5 Økonomiudvalget Anlægsforslag BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning Digitalisering Monopolbruddet - implementeringsomk Igangværende (skal) Total Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag - Forsikringsområdet Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ Til prioritering (Skal) Total Til prioritering (Kan) 102 Agerhøjudstykning Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Projektansættelser Kommunal medfinansiering - LAG-projekter Ny kommunalbestyrelse Til prioritering (Kan) Total Til prioritering (Nye) 110 Office IT-anskaffelser og implementeringsomk Revision af kulturmiljøer Etablering af radiatoranlæg - Adm. bygning etape Til prioritering (Nye) Total Hovedtotal Ændring fra version 1 til version 2

6 Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Agerhøjudstykning U Drift af agerhøjudstykningen. Budgettet på de -400 er fordelt med Udgift 100 Indtægt -500 Netto -400 Afledt drift:

7 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Agerhøjudstykning I Indtægter ved salg af grunde. Budgettet på de -400 er fordelt med Udgift 100 Indtægt -500 Netto -400 Afledt drift:

8 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 2018 U Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser. Afledt drift:

9 Type: Til prioritering (Skal) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Sikringstiltag - Forsikringsområdet 2018 U Til sikringtiltag for 2018 er der estimeret et budget på 0,630 mio. kr. Fordeling af sikringstiltag Affaldscontainere 50 Adgangskontrol 100 TVO - videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 50 Termografering 50 IT-sikring 30 Øvrige sikringstiltag Afledt drift:

10 Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Digitalisering U Digitaliseringspuljen er afsat til de forpligtigelser vi har overfor Staten og KL i forhold til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Budgettet fordeles sig med: Selvbetjeninsløsninger 100 Borgerbetjening/Borgerservice 80 IT-kompetente borgere, undervisning 350 Pulje til løbende digitaliseringstiltag 250 Fælleskommunale digitalrategi 250 Løn til digitaliseringskonsulent m.v Afledt drift:

11 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Projektansættelser U Pulje afsat til projektsansættelser. En nødvendighed for at opretholde investeringsoversigten. Afledt drift:

12 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Kommunal medfinansiering - LAG-projekter U Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Som et forsøg afsættes en rammebevillign på pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger. hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Afledt drift:

13 Type: Til prioritering (Kan) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Ny kommunalbestyrelse U 75 I 2018 afsættes kr. til afholdelse af opstartsseminar for ny komunalbestyrelse. Dette omfatter intro til kommunens organisation, det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker. Primo 2018 Afledt drift:

14 Type: Igangværende (skal) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Monopolbruddet - implementeringsomk "Monopolbruddet handler om at frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Dette arbejde foregår via Kombit (som er kommuernes it- fællesskab). Formålet med monopolbruddet er at skabe konkurrence og heraf en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der forventes gevinstrealiseringer i forbindelse med monopolbruddet både i form af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. For at kunne gennemføre dette omfattende projekt blev det fastlagt i forbindelse med kommunerens salg af KMD, at kommunernes provenue i forbindelse med salget skulle bruges til monopolbruddet. KLs bestyrelsen fastlagde at halvdelen af provenuet skulle forblive som fælleskommunal kapital under KL (som Kombit kapitalunderlag for de store investeringer) og den anden halvdel skulle gå til kommunerne til brug for implementering af monopolbruddet. Stevns Kommune modtager i alt ca. 2,4 mio. kr. for salg af KMD (fordelt i periode 2015 til 2019). Forvaltningen har estimeret, at implementering af monopolbruddet vil koste Stevns Kommune ca. 2,021 mio. kr. fra 2016 og frem til " Opgørelse over provenue ved salg af KMD er udsendt fra KL, estimaterne for implementering af monopolbruddet er beregnet på baggrund af foreløbige beregninger fra Kombit samt ved samarbejde med øvrige kommuner. Implementeringsperioden (men med størst ressourcebelastning i organisationen i ) Afledt drift:

15 Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 18. maj Office 2016 U På nuværende tidspunkt (april 2017), er projektet Office 365 taget op til revurdering. En omlægning til Office 365 vil medføre en årlig licensbetaling på cirka 0,9 mio. kr., mens en nyanskaffelse af en "almindelig" officepakke 2016, vil koste cirka 2 mio. kr. som en engangsudgift. Der er dog en række licensmæssige forhold i øvrigt og udviklingsmæssige muligheder i en 365-løsning, som der skal ses nærmere på før en revurdering af projektet kan være færdig. Under alle omstændigheder vil den nuværende officepakke skulle udskiftes inden for overskuelig tid, og så skal der afsættes driftsmidler eller anlægsmidler til en engangsinvestering. Ovenstående besparelse vil medføre, at en delvis implementering af office 365 kan påbegyndes i 2018, men den vil ikke blive igangsat før en revurdering har fundet sted. Afledt drift:

16 Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 18. maj IT-anskaffelser og implementeringsomk. U Udfordringerne på IT-området er betydelige og der synes ikke umiddelbart,at være mulighed for at opnå større driftsbesparelser på IT. Kravene til it-sikkerhed øges konstant og omkostningerne hertil følger med. Der er derimod mulighed for at omlægge en betydelig del af IT's finansiering fra drift til anlæg, idet der retteligt er tale om betydelig nyinvesteringer, reinvesteriger og implementeringsomkostninger. Hvis der på den baggrund besluttes reduktion i driftsbudgettet, så skal der for at opretholde aktivitetsniveauet, bevilges tilsvarende anlægsmidler på anlægsbudgettet i alle de kommende år. IT-anskaffelser 500 Afledt drift:

17 Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 1. juni Revision af kulturmiljøer U 500 I forbindelse med temadag om kommuneplan blev der politisk ytret ønske om, at der skal iværksættes en revison af kulturmiljøer (kulturhistoriske områder) i forlængelse af kommuneplan Afledt drift:

18 Type: Til prioritering (Nye) Økonomiudvalget Dato: 16. juni Etablering af radiatoranlæg - Adm. bygning etape 11 U Ventilations- og varmeanlægget indbygget i forbindelse med etableringen af Rådhus udvidelse Etape II, kan ikke anvendes som primær varmekilde, hvorfor der er indhentet overslagspriser på etablering af traditionelt vandbårent radiatoranlæg, med radiatorer til opvarmning i hvert enkelt kontor. Ventilationsanlægget skal så udelukkende fungere til at sikre luftkvaliteten. Da der i forvejen er varmeforsyning fremme, til hver enkelt varmeflade der er placeret over nedhængt loft i hvert enkelt kontor, så er arbejdet med etablering af radiatoranlægget, i denne henseende relativt ukompliceret. Radiatorerne vil hovedsageligt blive placeret under vinduerne, og rørføringen vil være i synlige rør på væggen. Udgiften er estimeret til at udgøre kr. Overslagspriser VVS arbejde 350 Netagning og genopsætning af lofter 105 Maler 60 Projektiering 30 Tilsyn 25 Ombygning og indregulering af ventilationsanlæg 15 Uforudsete udgifter 10 % af entreprenørudgifter 59 I alt ekskl. Moms 644 Afledt drift:

19 Type: Til prioritering (Skal) Økonomiudvalget Dato: 23. august Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ U 800 Stevns kommune har som den eneste kommune ikke et digitalt understøttet system til udredning, visitation og opfølgning på handlingsplaner for voksne handicappede. Udredningen (VUM) er i dag ikke understøttet af et system, som sikrer standardiseret og struktureret udredning, ligesom dokumentationen for udrednings- og visitationsprocessen er besværlig med manuel indtastning af data som også skal indtastes i sagssystem (KMD Sag). Endvidere skal dele af disse data indtastes for 3. gang til brug for data til Danmarks Statisitik. Samtidigt planlægges at etablere egne tilbud til voksne handicappede i Stevns kommmune, hvor et nyt socialsystem på voksen handicap området vil være centralt for en effektiv etablering. I forbindelse med udskiftning af omsorgssystem på døgnplejeområdet (nuværende Care system udfases af leverandør som følge af nye krav), har Stevns kommune deltaget i et fælleskommunalt udbud, som også indeholdt udbud af socialsystem til voksne handicappede. Med dette system opnår Stevns kommune adgang til det nyeste udviklede system på området og til driftsudgifter der efter udbud ikke kan opnås lavere. Systemet vil blive implementeret i 2018 og blive driftet ultimo Der er en årlig driftsudgift på 0,350 mio. kr. til Afledt drift:

20 Social- og sundhedsudvalget Anlægsforslag Budget BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (Skal) 200 Projekt Ændring af plejecenterstruktur Udbygning af plejecentre - projektering Igangværende (Skal) Total Hovedtotal

21 Type: Igangværen Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato: 17. maj Projekt Ændring af plejecenterstruktur U Ændring af plejecenter-struktur er igang fra Ændringen omfatter en række koordinerings- og planlægnings-opgaver, samt inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere og boligselskaber. Herudover er der behov for lokaletilpasning ved flytning af Kortidspladserne (KAS) fra Hotherhaven og tilsvarende indretning af Stevnshøj til rehabiliteringscenter. Der er ansat projektmedarbejder i begyndelsen I Projektressourcer 700 Håndværkere og materiel til lokaleindretninger 400 Inventar 500 Afledt drift:

22 Type: Igangværen Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato: 17. maj Udbygning af plejecentre - projektering U I forbindelse med ændring af plejecenterstruktur er der behov for løbende tilpasning af bygninger - i første omgang primært Hotherhaven. Udbygning af Egehaven er foreløbig udsat til ca Der vil i forbindelse med byggesgen skulle anvendes ressourcer til intern byggestyring, men ellers hovedsageligt eksterne omkostninger til rådgivere m.v. Anlægget indeholder ikke finansieringsomkostninger eller leje af eventuelt nyt serviceareal. I Projektering Afledt drift:

23 Børneudvalget Anlægsforslag Budget I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget Igangværende (Skal) Skolereform (Anlægsønske delt i 300 "igangværende" og "til prioritering") BU : Udvalget afventer de videre 0 budgetforhandlinger. Til prioritering (Skal) Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og pædagoger Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer Renovering og vedligehold af kommunale legepladser BU : Afventer budgetseminiar BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU : Afventer budgetseminiar BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. BU : Afventer budgetseminiar BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. Til prioritering (Kan) Skolereform (Anlægsønske delt i 300 "igangværende" og "til prioritering") BU : Udvalget afventer de videre 0 budgetforhandlinger. 304 Skoler og institutioner - Indeklima BU : Afventer budgetseminiar BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. Til prioritering (Nye) Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk BU : Afventer budgetseminiar BU : Udvalget afventer de videre 700 budgetforhandlinger. 306 Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane BU : Afventer budgetseminiar BU : Udvalget afventer de videre 0 budgetforhandlinger. 307 Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave BU : Afventer budgetseminiar BU : Udvalget afventer de videre 0 budgetforhandlinger. 308 Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af Heldagsskolen til Dalen BU anbefalinger i alt BU : Afventer budgetseminiar BU : Udvalget afventer de videre budgetforhandlinger. Anlægsønskerne er delt i igangværende anlæg (anlæg som ikke umiddelbart kan stoppes) og anlæg til prioritering. Anlægsønskerne er yderlige delt i "Skal", "Kan" og "Nye". "Kan" og "Skal" er Kommunalbestyrelsens godkendte prioritering af anlæg, som blev behandlet den 30. marts "Nye" er nye anlægsønsker til budget Anlægsønsker markeret med blåt, er ændret i forhold til version 1.

24 Type: Igangværende (Skal) Børneudvalget Dato: 16. maj 2018 / 22. augsut /3.09 Skolereform (Anlægsønske delt i "igangværende" og "til prioritering") Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2018: Inklusion Projekt Naturlig-Vis Åben Skole Underviser- og vejlederfag Synliglæring Derudover en pulje til Børneudvalgets indsatsområde. Aktiviteter fra 2015 til Version 1 Inklusionsarbejde samt uddannelse af inklusionsvejledere 171 Projekt Naturlig-Vis (egenfinansiering) 222 Åben Skole, pædagogiske konferencer 135 Underviser- og vejlederfag (Linjefag jf kompetencekravet fra 2014) 354 Synlig læring (fortsættelse fra 2017) 368 Børneudvalgets indsatsområde Endnu ikke disponeret 250 I alt Anlægsønsket er del i to, idet 1 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 allerede igangsat og dermed er medtaget under igangværende anlæg. Version 2 Der er foretaget en nyberegning af igangsatte projekter i 2017 og 2018 og sammenholdt med forventet negativ tillægsbevilling i 2017 på kr. (KB ). Dette medfører at der der skal afsættes kr. under igangsatte anlæg. De resterende kr. af den forventede negative tillægsbevilling i 2017 medtages under ikke igangsatte anlægsønsker. Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

25 Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og pædagoger Der er behov for yderligere anskaffelser at pc'ere til elever, da en del af de nuværende pc'ere er ældre. Det samme gør sig gældende for medarbejdere-pc'ere til lærere og pædagoger. En stor del af pc'erne blev anskaffet i 2014 og vil stå over for en udskiftning. Der blev i 2017 bevilget kr. til pc'ere til lærere, primært til de lærere, som har ipads. Der er derfor stadig et behov for udskiftning af de ældste af lærernes pc'ere. I 2017 blev der også afsat til indkøb af elevrettet udstyr. Beløbet anvendes primært til anskaffelse af 120 elev-pc'ere. Disse pc'ere fordeles til skolerne efter elevtal, men har ikke helt opfyldt skolernes behov. Den forventede levetid for pc er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning. Børneudvalget har på anbefalet, at anlægsinvesteringen flyttes fra 2020 til 2019 (prioritering af anlæg) Ca. hver 4. år sker en udskiftning af PC ere. PC ere til elever, lærere og pædagoger I alt Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

26 Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer U En renoveringspulje på 3 mio. kr. til nødvendige arbejder i løbet af året til skole, institutioner og klubber. Pt. er der kommet følgende ønsker fra skolerne: Strøbyskolen Støjdæmpning af undervisningslokale Møbler til personalerum Renovering af kantinekøkken - brug for nye hårde hvidevarer Nye ovne til madkundskab Komfurer til SFO-køkken Hotherskolen Renovering af toiletter (afhængig af omfang) Kantinemøbler Elevmøbler Elev pc'er Store Heddinge Skole Emfang til skolebod Renovering af skoleboder Renovering af lokale til Billedkunst Løbende behov for større renoveringer mv. En pulje på 3 mio. kr. hvert år. Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

27 Type: Til prioritering (Skal) Børneudvalget Renovering og vedligehold af kommunale legepladser U Til renovering af de kommunale legepladser afsættes der en pulje på kr. i 2018 og overslagsårene Løbende behov for større renoveringer mv. En pulje på 0,7 mio. kr. hvert år. Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

28 Type: Til prioritering (Kan) Børneudvalget / 22. august /309 Skolereform (Anlægsønske delt i "igangværende" og "til prioritering") Der er planlagt aktiviteter inden for følgende projekter i 2018: Inklusion Projekt Naturlig-Vis Åben Skole Underviser- og vejlederfag Synliglæring Derudover en pulje til Børneudvalgets indsatsområde. Aktiviteter fra 2015 til Version 1 Inklusionsarbejde samt uddannelse af inklusionsvejledere 171 Projekt Naturlig-Vis (egenfinansiering) 222 Åben Skole, pædagogiske konferencer 135 Underviser- og vejlederfag (Linjefag jf kompetencekravet fra 2014) 354 Synlig læring (fortsættelse fra 2017) 368 Børneudvalgets indsatsområde Endnu ikke disponeret 250 I alt Anlægsønsket er del i to, idet 1 mio. kr. i 2018 og 0,5 mio. kr. i 2019 allerede igangsat og dermed er medtaget under igangværende anlæg Version 2 Der er foretaget en nyberegning af igangsatte projekter i 2017 og 2018 og sammenholdt med forventet negativ tillægsbevilling i 2017 på kr. (KB ). Dette medfører at der der skal afsættes kr. under igangsatte anlæg. De resterende kr. af den forventede negative tillægsbevilling i 2017 medtages under ikke igangsatte anlægsønsker. Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

29 Type: Til prioritering (Kan) Børneudvalget Skoler og institutioner - Indeklima U Til forbedring af indeklimaet i skoler og institutioner afsættes der 2,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Løbende forbedring af indeklimaet. Puljebeløb på 2,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Bilag med prioriteret liste på overordnet niveau. Beløbene er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til Afledt drift: Der er pt. ikke lavet beregninger på afledt drift.

30 Skoler og institutioner - Indeklima Bilag til forslag 304 Prioriteret liste - Overordnet niveau Prioritet Institution Sum af Lyd (kr.) Sum af Lys (kr.) Sum af Ventilation (kr.) Samlet Sum (kr.) Årlig energibesparelse (kr.) Elever/-børn kr/barn Tilbagebetalingstid i år 1 Hother S - Hovedbygning - H , , , , , Børnecentret Erikstrup , , , , Solstrålen ,00 0,00 0, , Hother S - Indskolingsbygning , , , , , Børnehaven Bulderbo , ,60 0, , Tryggevælde ØST 0,00 0, , , Humlebien , , , , St. Hedding skole; Birken, Pilen og blåbygning , , , , St. Heddinge skole; Egen, Hovedbygning, Lærerforberedelse , , , , Hother S - Hovedbygning , , , , ,01 1) Børnecentret Rødtjørnen , ,00 0, , Hother S - Hovedbygning Lang fløj , ,20 0, , , Klippinge Børnecenter , ,00 0, , Fritidsgården i Hårlev , , , , Lærkehuset 0, ,00 0, , Strøbyskolen - Hovedbygning , ,00 0, , Strøbyskolen - Indskoling , , , , St. Heddinge skole; Bøgen 0, , , , Strøby Børnehave 0, ,00 0, , Hother S - Udskoling og Sløjdbygning , ,00 0, , ,10 2) ) Kontorer+faglokale (musik) 2) Faglokaler Prioteringen er lavet på et meget overordnet niveau, da dybere tekniske undersøgelser ikke er mulige på de enkeltstående projekter, inden for vores tidsmæssige og økonomiske rammer. Vi har valgt at prioritere alle tre forbedrelser; lys, lyd og ventilation sammen, da det giver bedst økonomisk og tidsmæssig mening. Dette indebærer også mindre gener ved ombygningerne Prioriteringen af bygningerne er bl.a. baseret på APV-redegørelserne fra kommunens institutioner Tallene stammer både fra målinger lavet af aa-danmark og tidligere bygningstekniske gennemgange udført. Derfor kan der være stor forskel på løsninger og derved også økonomien. Beløb og elevtal er fra oktober 2016 og er ikke pristalsreguleret til 2018.

31 Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget 305 Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk I 2017 blev der bevilget til opgradering af skolernes trådløse netværm. Primært til udskiftning af samtlige AP'ere (Access Points/routere) med en nyere model, som kan håndtere de stærkt øgede datamængder, samt i mindre grad til at udbygge antallet af AP'ere, der hvor behovet vurderes at være størst. Der er ønske om en fuld udbygning med AP'ere i hvert lokale. Den stærkt øgede datatrafik har tidligere betydet, at det har været nødvendigt at lukke for adgang fra elevernes mobiler, printmulighed fra egen enheder osv. for at sikre, at undervisningen kan fungere tilfredsstillende. En fuld udbygning af AP'ere vil kunne løse dette. KL har netop ( i april 2017) udsendt "Tjekliste til skolenes it-infrastruktur", hvor anbefalingen også er, at der opsættes AP i hvert fag- og klasselokale. Opgradering af trådløse netværk 700 I alt 700 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

32 Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane U 539 Store Heddinge skole ønsker at anlægge en DBU multibane med indbygget hockeybaner og basketballbane. Projektet er etape to, ud af ialt fem, på et allerede påbegyndt udeareal på skolens nordlige udeareal, hvor der i 2015 blev anlagt et legeområde. Primært tiltænkt frikvartere og motion og bevægelse, samt en "one on one" basketballbane tiltænkt til idræt, motion og bevægelse, og læringssituationer med indragelse af bevægelse. Anlægget kan også benyttes i fritiden, enten af foreningslivet eller andre brugere/borgere. Anlægsarbejdet kan udføres fra 1/3-1/11. Anlæg af multibane 490 Uforudseete udgifter 49 I alt 539 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

33 Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave U 345 I forbindelse med flytning af børnehave fra Tryggevælde øst, til Hotherskolen, ønskes der etableret en legeplads. Legepladsen skal adskilles fra SFO og skolen med hegn, ligeledes ønskes der etableret et flisebelagt stisystem til kørsel med mooncar. Arbejdet kan udføres hele året Indkøb og etablering af legeplads 345 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

34 Type: Til prioritering (Nye) Børneudvalget Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af Heldagsskolen til Dalen 5 U 345 Efter flytning af heldagsskolen til Dalen 5, i Hårlev, mangler der en legeplads. I forbindelse med overtagelse af matriklen bliver resten af den gamle og rådne legeplads, fjernet og dermed efterlades haven nydelig og ryddet men tom. I dette beløb vil der kunne indkøbes diverse legeplads udstyr til aptering. Arbejdet kan udføres hele året Indkøb og opsætning af legepladsudstyr 315 Uforudsete udgifter 30 I alt 345 Afledt drift: Der forventes ikke afledt drift af anlægsønsket.

35 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Anlægsforslag BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning Til prioritering (Skal) 400 Verdensarv Stevns Anbefales af NFK Natura Afventer NFK Vandløbsregulativer Afventer NFK Pulje til oprensning af gadekær Afventer NFK Stevnshal model 2, nybyggeri Anbefales af NFK Energilandsby Holtug Afventer NFK Vandindvindingstilladelser/indsatsplan Afventer NFK Stormflodssikring/kystbeskyttelse Afventer NFK Besøgscenter Afventer NFK Ungepulje til kultur og midlertidighed Afventer NFK Til prioritering (Skal) Total Til prioritering (Kan) 401 Udviklingspulje Anbefales af NFK Klimatilpasning og byudvikling i Store Hedd Anbefales af NFK Støtte til sløjfning af brønde og boringer Afventer NFK Forstærkning / istandsættelse af Chr. Ø Afventer NFK Klimatilpasningsplaner NFK Anbefales som skal 419 Projektpulje - Grønt Råd Anbefales af NFK Stormflodssikring Afventer NFK Til prioritering (Kan) Total Til prioritering (Nye) registrering Anbefales af NFK Tilsynskampagne Anbefales af NFK Ekstra oprydning i Tryggevælde ådal Afventer NFK Bogen kommer til ældre på Stevns Afventer NFK Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag Anbefales af NFK Til prioritering (Nye) Total Hovedtotal

36 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 400 Verdensarv Stevns U KB har afsat budget til Stevns Klint verdensarv. Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses i henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af Verdensarv Stevns som har ansat fagligt personale til sekretariatsfunktionen. Kommunen inddrages til udførelse af diverse driftsopgaver i forvaltningsplanen. Opgaverne er bl. a udviklingen af nyt besøgscenter for verdensarven. Monitering af verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten. Sikkerhedsovervågning og særlige plejekrav. Afledt drift:

37 Type: Til prioritering (Kan) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 401 Udviklingspulje U Udviklingspuljen skal sikre etableringen af projekter, ved at garantere en kommunal egenfinansiering ved fondog puljesøgninger. Dette gælder bl.a. for fondsansøgning i forbindelse med etablering af rekreative områder, håndtering af regnvand, borgerinddragelsesforløb, forbedringer af lokale forhold i de stevnsle landsbyer mv. Afledt drift:

38 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 402 Natura 2000 U Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000, skal kommunerne udarbejde konkrete plejeplaner for del af områderne. Denne opgaver vil i visse tilfælde kræve specialviden som fagligt ikke er tilstede i kommunen. Driftsplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegøre for hvilken indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Ex. hvorledes plejen skal foregå omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal. Afledt drift:

39 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 403 Vandløbsregulativer U I kommunen er der 26 vandløb som har offentligt regulativ. For en række af regulativerne er der behov for en opdatering, således at regulativerne forholder sig til de problemstillinger som man har i dag. Arbejdet omkring regulativerne vil tage udgangspunkt i andre kommuners erfaring med det konkrete arbejde. Afledt drift:

40 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 404 Pulje til oprensning af gadekær U Gadekærene udgør et centralt rekreativt samlingssted og fungerer som et vigtigt naturelement i vores landsbyer. Gadekærene ligger ofte centralt i byen og har derfor stor visuel betydning for hvordan byområdet opleves. En del gadekær og branddamme er i en tilstand, hvor de er meget tilgroet og lider af en stor næringsstofpulje som kommer fra tidligere tiders spildevandsudledning. En oprensning af disse gadekær vil derfor give et mere åbent vandspejl og fjernelse af slam og næringsstoffer give mere liv i søerne. Afledt drift:

41 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 405 Stevnshal model 2, nybyggeri U Afledt drift:

42 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 406 Energilandsby Holtug U Energilandsby Holtug blev i april 2013 udvalg som én af de to Energilandsbyer på Stevns. Projektet løber over en toårig indkøringsperiode og er finansieret via en anlægsbevilling på kr. Holtug Energilandsby har sit udspring i det lokale samarbejdsforum, der består af borgerforening, forsamlingshuset, lodsejere, strandlauget, vandværket, menighedsrådet og bøgeskovens sejlklub. Der bor 268 borgere i Holtug fordelt på 124 adresser. Energilandsbyen har siden sin opstart bl.a. afholdt årlig sommerfest med fokus på klima og energi, diverse borgermøde bl.a. om håndtering af regnvand for private grundejere, udskiftning af oliefyr, energirenovering mv. De har organiseret fælles indkøb af LED, haft fokus på køkkenhaver med bl.a. byttedage og indkøb af en fælles el-cykel. To gange har de været på inspirationstur hvor kommunens øvrige borgere har været inviteret med. De står for mange forskelligartede aktiviteter og energilandsbyen vil gerne fortsætte det arbejde som nu er kommet så godt i gang og ansøger derfor om midler der kan understøtte dette arbejde. Midlerne bruge primært til afholdelse af informationsmøder, inspirationsture og andre arrangementer der på mange måder støtter op omkring en lokal fokus på klima og energi. Afledt drift:

43 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 407 Vandindvindingstilladelser/indsatsplan U Til udarbejdelse af en samlet indsatsplan for Stevns Kommune omfattende både Vallø og Stevns kortlægningsområder samt til udarbejdelse af indvindingstilladelser til markvandere. Der var i 2016 afsat kr. til indsatsplan, men den er ikke færdiggjort og der er kr tilbage. Det forventes at Stevns kortlægningsområde bliver genkortlagt af Miljøstyrelsen, således at der vil være nye data som skal indarbejdes i en samlet indsatsplan. Stort set alle markvandingstilladelser skal fornys i det drejer sig om stk. Afledt drift:

44 Type: Til prioritering (Kan) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 408 Klimatilpasning og byudvikling i Store Heddinge U Kommunen er i samarbejde med KLAR forsyning ved at påbegynde arbejdet med klimatilpasning af Store Heddinge. Der er gennemført en kortlægning og arbejdet med gennemførelse af konkrete løsninger skal nu sættes igang over den kommende årrække. I forbindelse med de enkelte projekter, er intensionen ikke alene at sikre mod ekstrem regn, men samtidig at skabe løsninger der giver merværdi, i form at rekreativ udnyttelse, når anlæggene ikke er fyldt med regnvand, hvilket vil være tilfældet langt den største del af tiden. Der tænkes helhedsløsninger i området ved at inddrage Munkegårdsparken og hallen. Afledt drift:

45 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 409 Stormflodssikring/kystbeskyttelse U Kystbeskyttelse og stormflodsikring af kommunens kyster fik stort politisk fokus i Arbejdet med kortlægning af behovet for kystbeskyttelse, inddragelse af borgerne, udarbejdelse af en økonomisk fordelingsmodel, udarbejdelse af ansøgninger, styring af rådgiver samt entreprenører er en ressourcemæssige krævende opgave som Teknik og Miljø på nuværende tidspunkt ikke vil være i stand til at løfte. Derfor ønskes der et anlægsprojekt for foreløbig perioden , som omfatter ansættelse af en projekt medarbejder samt midler, der bl.a. kan dække omkostninger til rådgiver mv. Afledt drift:

46 Type: Til prioritering (Nye) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer registrering U Kommunerne har myndighedsopgaven omkring Naturbeskyttelslovens 3, der fx omfatter enge, moser og søer. Det betyder, at kommunen har forpligtigelse til at have et kenskab til områdernes naturmæssige status. Det anbefales, at 3 områderne gennemgås ca. hvert 9 år. Områderne blev sidst gennemgået i 2009/10. Det er derfor tid til igen at få gennemgået områderne og fastsat deres tilstand. Dette bruges i forhold til senere dispensationer og godkendelser på disse arealer. Afledt drift:

47 Type: Til prioritering (Kan) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 411 Støtte til sløjfning af brønde og boringer U Der er en stor besparelse pr. sag ved at støtte frem for at give påbud. Det er desuden en meget mere positiv oplevelse for borgeren, der får økonomisk hjælp til en opgave, som vil blive pålagt borgeren på et eller andet tidspunkt alligevel. Det er dog vigtigt, at der samtidig afsættes driftsmidler til påbud om sløjfning, hvorved motivationen til at sløjfe frivilligt forventes at øges. Sløjfningerne vil mindske risiko for forurening af drikkevandet, som kan ske på grund af ubenyttede brønde og boringer. Ordningen blev opstartet i 2013 og videreført i de følgende år. Antal sløjfninger i: 2013: 11 stk : 13 stk : 11 stk : 6 stk. Afledt drift:

48 Type: Til prioritering (Skal) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 412 Besøgscenter U "Et nyt besøgscenter i Boesdal Kalkbrud skal være med til at starte den positive udvikling og tiltrække opmærksomhed - og i sidste ende besøgende og turister - til Stevns. Den udarbejdede Forretningsanalyse baseres på et økonomisk bæredygtigt besøgscenter med en forventning om et besøgstal på besøgende, der spænder fra til besøgende pr. år og at omkostningeren til anlæg af besøgscenteret forventes at ligge på ca. 172 mio. kr. incl. projektudvikling, byggemodning og bygherrereserve, samt opgradering af Højerup og Pyramiden i Boesdal. Stevns Kommune søger om fondsfinansiering af projektet. Kommunens finansieringsandel er byggemodningsudgifterne svarende til ca. 10 mio. kr." Afledt drift:

49 Type: Til prioritering (Kan) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 413 Forstærkning / istandsættelse af Chr. Ø U 700 Igennem de sidste par år, er der flere gange blevet konstateret, at der er opståetmindre sænkninger i belægningen på Chr. Ø. Ligeledes har en række af sten fra stenkastningen (stensætningen/molen), flyttet sig fra deres oprindelige plads. Chr. Ø er opstået, da den oprindleige kridtovn blev revet ned og "kastet" på det som idag kendes som Chr. Ø. Efterfølgnede er området fyldt op samt etableret med stenkastning.opbygningen af Chr. Ø vurederes at være tilfældig, hvilket også er ret tydeligt på flere steder på stenkastningen. Denne tilfældige opbygning betyder, at kvalititen og dermed stabiliteten er mindre end ved en korrekt opbygget stenkiste. opbygninge har betydet, at der i dag er huller i stenkastningen. Med baggrund i disse observationer har administrationen bedt det rådgivende firma Årsleff om at foretage en inspektion. Årsleffs vurdering og anbefalinger er følgende: 1. Stenkastningen bør forstærkes/istandsættes så den kan modstå kommende storme. 2. At der observeres sætninger i SF-stenbelægningen i et fyldeområde er ikke unormalt. 3. Bygværket (kridtovnen) har formentlig også sat sig, men har sat sig jævnt og derfor kan der ikke umiddelbart konstateres skævheder/revner. Årsleff anslår at omkostningen til renovering af stenkastningen er kr./lbm. Stenkastningen udgør i dag en samlet længde på ca 110 m. Forstærkning / istandsættelse vurderes at koste kr. Afledt drift:

50 Type: Til prioritering (Nye) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 414 Tilsynskampagne U 50 Til tæthedsprøvning af olie- og benzinudskillere. Det er erfaret fra andre kommuner, at en del gamle udskillere er utætte og derfor kan forårsage en forurening. Det vurderes, at pengene vil række til tæthedsprøvning af ca. 10 udskillere. Afledt drift:

51 Type: Til prioritering (Nye) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 415 Ekstra oprydning i Tryggevælde ådal U Tryggevælde ådal er udpeget som Natura 2000 område og udgør et helt unikt naturområde i Stevns Kommune. Naturtilstanden er desværre flere steder blevet ringere, hvilke blandt andet skyldes en stigende vandstand i Køge Bugt og dermed i Tryggevælde å. Den stigende vandstand gør, at det de sidste år er blevet sværere at gennemføre naturplejen i området, hvilke primært er sket med kvæg. Såfremt udviklingen skal vendes, er der behov for at kommunen går mere aktivt ind i plejen. Dette kan enten ske ved brug af maskiner, sikring af hegning, hjælp til andre kreaturtyper mv. Afledt drift:

52 Type: Til prioritering (Nye) Natur- Fritids- og Kulturudvalget Dato: AnbefalinAfventer 416 Bogen kommer til ældre på Stevns 350 Stevns bibliotekerne og Sundhed & Omsorg har indgået et samarbejde under overskriften: Bogen kommer til ældre på Stevns. Projektet består af en design proces gennemført i 1. og 2. kvartal Projektgruppen består af 3 medarbejdere fra Sundhed & Omsorg og 3 fra Stevns Bibliotekerne. Processen faciliteres af centralbiblioteket i Roskilde. Opgaven går ud på at få bibliotekets materiale aktivt formidlet til ældre borgere (såvel i eget hjem som beboere på kommunens plejecentre) for at højne kvaliteten af aktiveringen af ældre. Der er evidens for at trivsel og livskvalitet forbedres, når målrettet aktivering igangsættes gennem formidling af eksempelvis musik og litteratur. Design processen er pt. ikke afsluttet (afsluttes i slutning af maj 2017), men vi kan allerede se konturerne af et omfattende idekatalog (udarbejdet udfra udvuiklingsdag d. 7/4 med deltagere fra 6 forskellige biblioteker, Nota, Tænketank Fremtidens biblioteker, ældresagen og lokalarkiv. Stevns Bibliotekerne vil foreslå, der arbejdes målrettet med ældre og biblioteksformidling i de kommende år. Mål: At bruge bibliotekets materialer som middel til at afhjælpe ensomhed igennem hjælp fra andre ressourcestærke ældre og understøtte aktivering af ældre, hvor det giver mening. Der tegner sig tre retninger: 1. I stedet for bogen kommer biblioteket kommer. Biblioteket aftaler med eksempelvis plejecenter, at komme ud og undersøge behov for bibliotekets materialer, som derefter leveres. Materialerne (bøger, musik, film, lydbøger) målrettes de ældres behov. Denne formidlingsform vil kunne benyttes over alt på Stevns, men kræver en varebil/bus. Ideen kan udvides til et rullende servicecenter eller en egentlig kulturbus, hvor kulturen generelt formidles til hele Stevns. 2. Øget brug af digitale løsninger, formidling af Filmstriben, ereol, netlydbøger og lignende 3. Biblioteket facilitere de forskellige mødesteder hvor ældre mødes med bibliotekets materialer for eksempel ved fællesspisningen på Stevnshøj. Bibliotekar møder en time før middagen og formidler relevante biblioteksmaterialer til dem der ønsker det. Hvis der er nogle af de mere ressourcestærke ældre der kender nogen som sidder i eget hjem, kan de tage nogle materialer med. Retning 1 er mere omfattende og ansøgning om anlægsbevillingen går primært til denne del. Retning 2 kræver en øget synliggørelse af bibliotekets digitale tilbud samt en evt. investering i ipads til formidling. Retning 3 iværksætter Stevns bibliotekerne aktiviteter inden for eget budget. Relevante samarbejdspartnere: Sundhed & omsorg, kultur & fritid, borgerservice, frivilligcenteret, ældresagen og Design projektet afsluttes i slutningen af maj måned Herefter skal de forskellige forslag drøftes og besluttes, hvilke forslag der skal implementeres. Implementeringen forventes påbegyndt ultimo 2017/2018. Afledt drift:

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

Opr. budget Periodisering. overført til 2019

Opr. budget Periodisering. overført til 2019 Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

Politisk Prioritering

Politisk Prioritering Nyt Stevns - forslag til budget 2018-2021 Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Anlægsforslag BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning Til prioritering (Skal) 400 Verdensarv Stevns 3.000 3.000 3.000 3.000 Afventer 402 Natura 2000 50 50

Læs mere

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt Anlæg BOP 2, pr. 31.05.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018 Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes?

Læs mere

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Skal IT Folkeskoler - IT - PC ere til lærere og elever (Alternativt forslag til nr. 30.022) 1.000

Læs mere

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100 Agerhøjudstykning,

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 3.180 3.000 3.000 3.000 Natur & Miljø 40003 Verdensarv Stevns AET 3.000 3.000 3.000 3.000

Læs mere

Nr. Funktion NFK BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco

Nr. Funktion NFK BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco Nr. Funktion BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 064862 Unesco 2.000 1.500 1.500 1.500 401 005280 Projektpulje grønt råd 2017 50 50 50 50 402 Udviklingspulje 2017 175 175 175 175

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget

Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Funktion Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 064862 Unesco 2.000 1.500 1.500 1.500 Anbefales opjusteres tilbage til 3. mio. 400a 064862 Unesco 3.000 3.000

Læs mere

Finansiering i alt - skatter og tilskud

Finansiering i alt - skatter og tilskud Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015

Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015 Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.341 0 49.591 180 74.112 50.657-23.455

Læs mere

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1)

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1) Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000

Læs mere

PTU

PTU Plan- og Teknikudvalg (PTU) anlæg 24.341 0 49.591 73.932 59.597-14.335 200 14.535 51.555 22.377 PTU anlæg - udgifter 24.341 0 54.707 79.048 64.375-14.673 200 14.873 67.516 27.460 PTU anlæg - indtægter

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Igangværende anlæg Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Behandles i august Unesco 3.000 3.000 Behandles i august Nye anlæg Projektpulje

Læs mere

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 SSU 20.6.16: 200 Udskiftning af nødkald - plejecentre 350

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101

Læs mere

Forv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget

Forv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget Anlæg BOP 3, pr. 30.09.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afv. i alt Tillægsbev. BOP 3 Overførsel til 2019 Ikke frigivet Anlæg i alt 46.700 97.725 80.864-16.861-1.140 15.721 4.528 I

Læs mere

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Anlæg Budget

Økonomiudvalget Anlæg Budget Økonomiudvalget Anlæg Budget 2020-2023 I 1000 kr. Igangværende Jordforsyning BF 2020 BO 2021 BO 2022 BO 2023 10001 Agerhøjudstykningen 300 300 300 300 10001 Agerhøjudstykningen indtægt -2.500-2.000-2.000-2.000

Læs mere

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016 PTU anlæg i alt 48.244 24.341 3.860 28.201 27.649 552 75.894 45.497 PTU anlægsudgifter i alt U 51.314 24.341 4.852 29.193 28.635 558 79.950 50.641 PTU anlægsindtægter i alt I -3.070 - -992-992 -986-6 -4.056-5.144

Læs mere

Social og Sundhed Anlæg Budget

Social og Sundhed Anlæg Budget Social og Sundhed Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. Udvalg BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 SSU's beslutning Skal Nybyggeri 20.001 Ændring af plejecenterstruktur SSU 400 400 0 0 14.5.18: Anbefales 20.002

Læs mere

Forventet forbrug Afv. korr. budget budget

Forventet forbrug Afv. korr. budget budget Anlæg Bop2 - pr. 31.5.2015 1.000 kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr. 2015 Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.955

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag. 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Social og Sundhed Anlæg Budget

Social og Sundhed Anlæg Budget Social og Sundhed Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. Udvalg BF 2019 2020 2021 2022 SSU's beslutning Igangværende Nybyggeri 20.001 Ændring af plejecenterstruktur SSU 400 400 0 0 14.5.18: Anbefales 20.002

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 6.110 5.410 4.110 3.710 IT 10008 Udskiftning af SAN ØU 700 0 0 0 10009 GDPR - løbende compliance ØU 400 400

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

ØU

ØU Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Økonomiudvalget Balancekatalog Budget

Økonomiudvalget Balancekatalog Budget Økonomiudvalget Budget 2018-2021 Ændringer Regnskab 201Opr. 2017 Basisb 201BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 8.330 20.403 24.268-19.337-18.595-18.595-18.595 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10010 Forsikring

Læs mere

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende Renovering 10001 Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU 1.260 1.460 380 0 Salg 10002 Agerhøjudstykningen

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762

Læs mere

Korr. budget budget 2014

Korr. budget budget 2014 Anlægsprojekter - opsamling af anlægs der Økonomi i alt 30.780 64.833 46.852-17.981 18.105-5.226 ØU - anlægsudgifter i alt 31.280 68.033 49.840-18.193 18.307 5.101 ØU - anlægsindtægter i alt -500-3.200-2.988

Læs mere

Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg

Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg Investeringsoversigt Projektbeskrivelser December 2018 Alle udvalg - budgetforudsætninger 1. Investeringsoversigt 2019 - alle udvalg 2 2. Økonomiudvalget - oversigt

Læs mere

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG NOTAT 26. MARTS 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF TINA MØRK OG THOMAS JAKOBSGAARD PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG BAGGRUND Flertalsgruppen har ønsket at genbehandle KB s beslutning om Plejecenterplan og

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende anlæg 400 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 401 Unesco 3.000 3.000 Nye anlæg 402 Projektpulje Grønt Råd 50 50 50

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

ØU : Anb. til videre prioritering

ØU : Anb. til videre prioritering Nr. Alle udvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Økonomiudvalget I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100

Læs mere

:54 Side 1 af 10

:54 Side 1 af 10 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb. 2014 Indb. Økonomiudvalget i alt 8.694 15.715 3.881-3.881 1.196 Økonomiudvalg - udgifter U 9.694 30.893 5.739-5.739 10.256

Læs mere

Oprindelig Budget Tillægsbevilling

Oprindelig Budget Tillægsbevilling Anlægsoversigt - overførsler fra til 2017 / Oprindelig Budget Tillægsbevilling Korrigeret Budget Regnskab (forbrug) Rest korr. Budget Beløb der ønskes overført til 2017 Ø anlæg i alt 6.255-4.931 1.324

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

Anlægsforslag Budget Plan, Miljø og Fritid

Anlægsforslag Budget Plan, Miljø og Fritid Anlægsforslag Budget 2019-2022 Plan, Miljø og Fritid BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende 21.367 13.497 5.225 17.416 Klima 1.000 1.000 500 500 50024 Stormflodssikring PMF 1.000 1.000 500 500 Kultur

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nye anlæg 200 5.32 Udskiftning af nødkald - plejecentre 425 350 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales.

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 60.298 34.304 17.180 16.180 Økonomiudvalget IT 2.980 2.280 1.980 1.580 10008 Udskiftning af SAN Afventer 700 0 0 0 10009 GDPR

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget

2. Børne- og skoleudvalget 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 1 Tirsdalens skole... 3 Søndermarkskolen... 4 Hornbæk skole... 5 Havndal skole... 6 Assentoft skole... 7 Blicherskolen...

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Blicherskolen skoleudviklingsplan 2016... 3 Østervangsskolen skoleudviklingsplan

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

CO 2 -REGNSKAB FOR STEVNS KOMMUNE Side 1 af 8

CO 2 -REGNSKAB FOR STEVNS KOMMUNE Side 1 af 8 CO 2 -REGNSKAB FOR STEVNS KOMMUNE 2017 Side 1 af 8 Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer.

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05.

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN. Gug skole Solhøjsvej Aalborg SØ. Renovering Dispositionsforslag 05. AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN Gug skole Solhøjsvej 2-4 9210 Aalborg SØ Renovering 2013 2014 Dispositionsforslag 05. september 2013 AaK Bygninger Danmarksgade 19 1. sal 9000 Aalborg Harde

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 udvalget i alt 21.985 3.310 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 4.410 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015

INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015 Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag

Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Igangværende (Skal) 510 Renovering af fortove og kantsten 2.300 0 0 0 511 Seas investeringsbidrag 2.500 2.600

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag

Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag Plan- og Teknikudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Beslutning Igangværende (Skal) 510 Renovering af fortove og kantsten 2.300 0 0 0 PTU: 17.05.17 511 Seas investeringsbidrag

Læs mere

frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu

frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

BF

BF Balanceforslag - Budget 2018-2021, opdateret 27.6.2017 Bemærk at flere af forslagene er gensidigt udelukkende ( = *) Total for alle balancekatalog forslag -35.128-44.152-45.263-45.179 BF 2018 Total, max

Læs mere

- Behandling af genbrugsaffald efter bortskaffelse - Skolebusser, offentlig og privat transport, samt specialtransporter og lign.

- Behandling af genbrugsaffald efter bortskaffelse - Skolebusser, offentlig og privat transport, samt specialtransporter og lign. CO 2 -REGNSKAB FOR STEVNS KOMMUNE 2016 Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. I dette

Læs mere

Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU.

Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Stevns kommune står over for store udfordringer med hensyn til et faldende børnetal. I den forbindelse har vi valgt at prioritere børneområdet. Vi ønsker,

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2017 2018 2019 2020 Igangværende anlæg SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 SSU 20.6.16: 200 Udskiftning af nødkald

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Plan, Miljø og Teknik BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 35.565 6.845 3.870 3.270 Klima 600 400 400 400 50026 Oversvømmelser på vej 2019 PMT 600 400 400 400 Natur

Læs mere