ØU : Anb. til videre prioritering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØU : Anb. til videre prioritering"

Transkript

1 Nr. Alle udvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Økonomiudvalget I gangværende ØU : Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter Agerhøjudstykning, indtægter Digitalisering Projektansættelser Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Sikringstiltag forsikringsområdet Stevns Erhvervsråd - tiltrækning af virksomh Kommunal medfinansiering - LAG projekter Ny kommunalbestyrelse - IT Monopolbrud KMD OPUS - Vagtplan 400 Økonomiudvalget i alt Nr. Social- og Sundhedsudvalget BF Igangværende anlæg 200 Udskiftning af nødkald - plejecentre SSU : Anbefales 202 Udskiftning af PC / iphone / minipad SSU : Anbefales 203 Nyt omsorgssystem - KMS Nexus SSU : Anbefales

2 Social- og Sundhedsudvalget i alt Nr. Børneudvalget BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne BU : Anbefales til prioritering. 301 Skolereform ? BU : Anbefales til prioritering. 302 Indeklima - Skoler/Institutioner BU : Anbefales til prioritering. 303 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer BU : Anbefales til prioritering. 304 Renovering og vedligehold af kommunale legepladser BU : Anbefales til prioritering. Humlebien, belægning indgang fra Ved 305 Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering. BU : Afventer nærmere vurdering af 306 Folkeskoler - Ønsker fra skolerne???? udgiftsbehovet. Børneudvalget i alt Nr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF Igangværende anlæg 400 Unesco Anbefales opjusteres tilbage til 3. mio. 401 Projektpulje grønt råd Udgår. Grønt råd kan fremover søge Udviklingspuljen. 402 Udviklingspulje Opjusteres til 200 t.kr.

3 403 Natura 2000 Planer Anbefales 404 Vandløbsregulativer Anbefales 405 Pulje til oprensning gadekær Anbefales reduceret til kr. 406 Grønt tag svømmehal Anbefales ikke 407 Stevnshal model 2, nybyggeri Udvalget anbefaler 12,2 mio. kr. i 2017, men også 12,2 mio. i 2018 og Desuden afventes nærmere analyse. 408 Energilandsby Holtug Anbefales 409 Vandindvindingstilladelser Anbefales 410 Klimatilpasningsplan Store Heddinge Anbefales 411 Kystsikring Anbefales til videre behandling 412 Stormflodssikring Anbefales til videre behandling 413 Støtte til sløjning af brønde og boringer Anbefales til videre behandling 414 Miljø- og fødevareministeriet - aftale om vådområd Anbefales 415 Ungepulje Afventer videre behandling 416 Forstærkning / istandsættelse Chr. Ø Anbefales til videre behandling 417 Kystbeskyttelse Kystvejen Anbefales til videre behandling Natur- Fritids- og Kulturudvalget i alt Nr. Plan- og Tenikudvalget BF Igangværende anlæg PTU : Til videre prioritering 500 Renovering kantsten og fortove SEAS-NVE's investeringsbidrag Renovering elevatorer Undersøg/udbedring korrod. murbindere Brorapport Ældre og handicapboliger Store Heddinge skole - Beklædningsplader 1.440

4 530 Vejnet udmatrikulering Oversvømmelser Renovering fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Vejtræer Materielgården, opbevaringsplads Materielgården, diverse renovering Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Nedrivning ejendomme Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Hårlev bibliotek, udskiftning vinduer Udskiftning af busskure Energimærkning af kommunale ejendomme Fællesstier - Lille Heddinge incl. Byportheller Klimatilpas. - Tingvejen o/ Tryggevælde å Hotherskolen - tagrenovering Store Heddinge skole, ny belægning Store Heddinge skole, personale køkken m.v årige projektansat - private tilslutninger Klippinge BC, sovefaciliteter - krybberum Renovering gl. del af Store Heddinge Rådhus Stevnsbadet - Afrensning af alger facade Stevnsbadet - ændring af vindfang Mandehoved, renovering -Tilstandsrapp Sideudvidelse af Tommestrupvej Tunnel under Stevnsvej, Strøby Egede? 559 Forbedr. trafiksikkerhed v/strøbyskolen?

5 560 Store Heddinge skole - ovenlys Magnoliegården - renovering af køkken 150 Plan- og Teknikudvalget i alt Usikkerheder Fredning Stevns Klint???? Besøgscenter???? Administrationsbygning/MgO-plader-renovering???? Anlæg i alt

6 Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU : Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter Agerhøjudstykning, indtægter Digitalisering Projektansættelser Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Sikringstiltag forsikringsområdet Stevns Erhvervsråd - tiltrækning af virksomh Kommunal medfinansiering - LAG projekter Ny kommunalbestyrelse - IT Monopolbrud KMD OPUS - Vagtplan 400 Anlæg i alt

7 Igangværende Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni Agerhøjudstykning, udgifter Agerhøjudstykning, indtægter Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge. Økonomi

8 Igangværende Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni Digitalisering Løn til digitaliseringskonsulent I alt Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2016, jf. KLs fælles kommunale digitaliseringsstrategi samt nye projekter med start i 2016 og Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplaninitiativer 130 It-kompetente borgere Pulje til div. Løbende digitaliseringstiltag Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 250 Digitale arbejdspladsforbedringer 80 OS2 samarbejde Selvbetjeningsløsninger m.v. Løn m.v. til digitaliseringskonsulent I alt 1.980

9 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni Projektansættelser Der er afsat en pulje til projektansættelslser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

10 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Beløbet er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampeundersøgelser.

11 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni Sikringstiltag Til Sikringstiltag for 2017 er der estimeret følgende: Affaldscontainere 50 Adgangskontrol 100 TVO Videoovervågning 150 Vandalarm 50 Transientbeskyttelse 50 Termografering 50 IT-sikring 30 Øvrige sikringstiltag 150 I alt 630

12 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni Stevns Erhvervsråd - tiltræknng af virksomh. 200 Stevns Erhvervsråd har gennem det sidst år arbejdet med analyse af mulighederne for tiltrækning af virksomheder til Stevns. Det arbejder er Erhvervsrådet klar ti at omsætte til handling gennem et projekt, der baseres på en indsats for tiltrækning af virksomheder udefra, til etablering i Stevns. Stevns Kommune yder over en 2 årig periode kr. til Stevns Erhvevsråd som støtte til gennemførelse af projektet.

13 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni Kommunal medfinansiering - LAG-projekter Erfaringsmæssigt kommer der i årets løb altid ansøgninger op, hvor der er ydet LAG-midler, men hvor der samtidig mangler offentlig medfinansiering. Som et forsøg afsætttes en rammebevilling på kr. pr. år med henblik på evt. at kunne imødekomme ansøgninger.

14 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni IT-udstyr til ny Kommunalbestyrelse I forbindelse med valg til ny kommunalbestyrelse i november 2017 skal der indkøbes IT-udstyr i form af PC, printer, Ipad og Iphone er estimeret til kr. i I 2018 afsættes kr. til afholdelse af opstartsseminar for ny Kommunalbestyrelse. Dette omfatter intro til kommunens organisation, det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker.

15 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni Monopolbruddet - implementeringsomk Monopolbruddet handler om at frigøre kommunerne fra KMD s monopol på it-løsningerne på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik. Dette arbejde foregår via Kombit (som er kommuernes it- fællesskab). Formålet med monopolbruddet er at skabe konkurrence og heraf en bedre fremtidig sammenhæng mellem kommunernes it-systemer. Der forventes gevinstrealiseringer i forbindelse med monopolbruddet både i form af øget digitalisering og lavere samlede it-udgifter. For at kunne gennemføre dette omfattende projekt blev det fastlagt i forbindelse med kommunerens salg af KMD, at kommunernes provenue i forbindelse med salget skulle bruges til monopolbruddet. KLs bestyrelsen fastlagde at halvdelen af provenuet skulle forblive som fælleskommunal kapital under KL (som Kombit kapitalunderlag for de store investeringer) og den anden halvdel skulle gå til kommunerne til brug for implementering af monopolbruddet. Stevns Kommune modtager i alt ca. 2,4 mio. kr. for salg af KMD (fordelt i periode 2015 til 2019). Forvaltningen har estimeret, at implementering af monopolbruddet vil koste Stevns Kommune ca. 2,021 mio. kr. fra 2016 og frem til Økonomi Opgørelse over provenue ved salg af KMD er udsendt fra KL, estimaterne for implementering af monopolbruddet er beregnet på baggrund af foreløbige beregninger fra Kombit samt ved samarbejde med øvrige kommuner. Tidsplan Implementeringsperioden (men med størst ressourcebelastning i organisationen i )

16 Udvalg: Økonomiudvalget Dato 8. juni OPUS - vagtplan 400 Tilslutning til KMD-OPUS vagtplan med tilhørende moduler samt implementering heraf. Økonomi Tilslutning til KMD OPUS vagtplan samt moduler 185 Implementering m.v. 215 I alt 400

17 Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF SSU : Sagen udsat til Igangværende anlæg SSU : 200 Udskiftning af nødkald - plejecentre Anbefales 202 Udskiftning af PC / iphone / minipad Anbefales 203 Nyt omsorgssystem - KMS Nexus Anbefales Anlæg i alt

18 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2016 Integreret døgnpleje: Udskiftning af nødkald på plejecentrene Nyt anlæg - udskiftning af nødkaldeanlæg, plejecentrene. Administrationen indstiller at nødkaldeanlæg på plejecentrene Plushøj, Stevnshøj, Brohøj og Hotherhaven udskiftes som følge af forældelse. Plejecentret Hotherhaven har 71 plejeboliger og korttidspladser, hvortil der er knyttet et nødkaldeanlæg, således at beboeren kan tilkalde hjælp ved behov. Nødkaldeanlæg er etableret i 1970'erne og service leverandør kan ikke længere skaffe reservedele. Plejecenter Brohøj, Plushøj og Stevnshøj har samlet 83 plejeboliger, hvortil der er knyttet et nødkaldeanlæg i hvert hus, således at beboerne kan tilkalde hjælp efter behov ved at trække i snor monteret i et af boligens værelser. Snorekaldet kan ikke nå rundt i hele boligen, svagtseende beboere har svært ved at se snoren og beboere med dårlig finmotorik kan ikke tage fat i snoren, ligesom nødkald ringer i hele huset til gene for øvrige beboere. Udskiftning til moderne anlæg, hvor nødkald udløses fra en kropsbåren enhed, vil fjerne ovenstående udfordringer. Økonomi Samlet investering 775 t.kr. Nyt anlæg Hotherhaven 200 t.kr. (år 1) Nyt anlæg Brohøj (demensløsning) 225 t.kr. (år 1) Nyt anlæg Plushøj 175 t.kr. (år 2) Nyt anlæg Stevnshøj 175 t.kr. (år 2)

19 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2016 Integreret døgnpleje: Udskiftning af PC / iphone / minipad Nyt anlæg - udskiftning af PC'ere, iphone og minipad i den integrerede døgnpleje. Administrationen indstiller at personalets pc'ere, Iphones og Minipads udskiftes. Den integrerede pleje benytter sig af it-udstyr, som efterhånden er af ældre dato og derfor trænger til udskiftning. De gamle Iphone 4 vil være udtjent med udgangen af 2015 og særligt ved overgangen til Smartcare, som skal køre som en app, er der behov for nyere udstyr. Økonomi Samlet investering 900 t.kr. Udskiftning af 35 ældre pc-ere 200 t.kr. (år 1) Udskiftning af 175 stk. Iphone/minipad over 2 år 350 t.kr. (år 1) 350 t.kr. (år 2)

20 Anlæg Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Dato 10. juni 2016 Integreret døgnpleje: KMD omsorgssystem - ny platform Nyt anlæg - Nyt KMD omsorgssystem i stedet for CARE Administrationen indstiller at det eksisterende omsorgssystem CARE konverteres til KMD's nye omsorgssystem KMD Nexus. KMD planlægger at udfase KMD CARE og erstatte det med det nye system således at de sidste kuner overføres i CARE er således ikke en mulig løsning efter udløbet af nuværende aftale mellem Stevns Kommune og KMD. Stevns Kommunes leveringsaftale med KMD vedrørende CARE er indgået under SKI's Rammekontrakt ASP/Cloud. Leveringsaftalen udløber august Der vil være behov for at inddrage eksterne konsulenter samt øgede interne ressourcer til at kunne gennemføre en sådan implementering af nyt system. Herudover vil det være nødvendigt med brugeruddannelse, herunder nye arbejdsgangsbeskrivelser m.v. Økonomi Samlet investering t.kr. Eksterne konsulenter, herunder KMD 750 t.kr. (år 1) Est.KMD Projektledelse og øvrige interne ressourcer 750 t.kr. (år 1) Eksterne konsulenter, herunder KMD 250 t.kr. (år 2) Est.KMD Projektledelse og øvrige interne ressourcer 250 t.kr. (år 2)

21 Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Genanskaffelse af IT på skolerne BU : Anbefales til prioritering. 301 Skolereform Anbefales BU : Anbefales til prioritering. 302 Indeklima - Skoler/Institutioner BU : Anbefales til prioritering. 303 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer BU : Anbefales til prioritering. 304 Renovering og vedligehold af kommunale legepladser BU : Anbefales til prioritering. 305 Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering. 306 Folkeskoler - Ønsker fra skolerne???? BU : Afventer nærmere vurdering af udgiftsbehovet.

22 Anlæg i alt

23 Udvalg: Børneudvalget Dato 7. juni 2016 Anbefal es Genanskaffelse af IT på skolerne I budget 2016 og 2017 er i alt afsat 2 mio. kr. til IT på skolerne. Midlerne bruges til anskaffelse af PC ere, Ipads og en række suplerende digitale undervisningsmidler til eleverne og underviserne. Til genanskaffelse af IT foreslås afsat 1 mio. kr. i 2020 og 2021, således at genanskaffelsen sker med 4 års intevaller. Økonomi 2 mio. kr. fordelt over 2 år med 4 års intervaller.

24 Udvalg: Børneudvalget Dato 7. juni 2016 Anbefal es Skolereform ? I 1000 kr. Underviserfag til lærerene jf. kommuneaftale Bus indsatsområde 50 Åben skole, Synlig læring, aktionslæring, Meebook 173 Læse- skrivekompetencecenter igangsat i Projekt Naturlig-Vis Inklusionsarbejde samt uddannelse af inklusionsvejledere 588 I alt Underviserfag til lærerene jf. kommuneaftale Uddannelse i underviserfag (linjefag) til lærere jf. kompetencekravet i kommuneaftale 2014 mellem Regeringen og KL BU's indsatsområde Indsatsområde der defineres af BU. Pt. er foreslået projekt Synlig Læring. Åben skole, Synlig læring, aktionslæring, Meebook Udvikling af samarbejde med frivillige foreninger m.fl. Samt pædagogiske møder, udvikling af MEEbook og synlig læringsprojekt. Læse- skrivekompetencecenter Videreførelse af centret igangsat ved skoleårets begyndelse Projekt Naturlig-Vis Egenfinansieringen af det A. P. Møller Fonds støttede naturfagsprojekt der løber fra Inklusionsarbejde samt uddannelse af inklusionsvejledere Uddannelse af inklusionsvejledere på de tre almene folkeskoler. Unndannelse igangsat i skoleåret 2015/2016.

25 Økonomi 2,5 mio. kr. hvert år fra En del af beløbet er disponeret, blandt andet til projekt Naturlig-Vis

26 Udvalg: Børneudvalget Dato 7. juni 2016 Anbefal es Indeklima - Skoler/Institutioner Til forbedring af indeklimaet i skoler og institutioner afsættes 2,5 mio. i 2017 og overslagsårene. Økonomi En pulje på 2,5 mio. kr. i 2017 og overslagsårene

27 Udvalg: Børneudvalget Dato 7. juni Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer En renoveringspulje på 3 mio. kr. til nødvendige arbejder i løbet af året til skoler, institutioner og klubber. Økonomi Pulje på 3 mio. kr.

28 Udvalg: Børneudvalget Dato 7. juni Renovering og vedligehold af kommunale legepladser Til renovering af de kommunale legepladser afsættes der en pulje på kr. i 2017 og overslagsårene. Økonomi En pulje på 0,7 mio. kr.

29 Udvalg: Børneudvalget Dato 7. juni Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget 220 Indgangen fra Munkevænget til børnehaven Humlebien er i meget dårlig stand og belægningen er brudt op flere steder. Asfaltarbejder er ikke indeholdt i D&V-puljen, hvorfor der ansøges om midler til dette arbejde. Der er regnet med belægning af asfalt. Der er 250 m2 Da det er en indkørsel der nu er afskærmet med låge, formodes den fremtidige trafik at være gående og cyklende, altså let trafik. Økonomi Ny belægning 100 Opretning af bund 100 rådgiver 20 I alt 220

30 Udvalg: Børneudvalget Dato 7. juni Folkeskoler - Ønsker fra skolerne???? Der er modtaget ønsker fra skolerne, hvor der pt. ikke er foretaget en vurdering af udgiftsniveauet. Det drejer sig bl.a. om følgende ønsker: Hotherskolen Renovering af musiklokale Flytning af Pædagogisk Servicecenter Møde- og kontorfaciliteter Skolegården til Faxevej Strøbyskolen Udskiftning af møbler i kantinen Skolens flisearealer mv. Bygninger udvendigt - Solafskærmning, tage på cykelskure og renovering af øvrige cykelskure Bygninger indvendigt - Solafskærmning, maling af lokaler, slibning og lakering af gulve mv Renovering af personalekøkken Nye møbler til personalerum Økonomi Der er pt. ikke foretaget en vurdering af udgiftsbehovet. Hvis det er muligt vil der være foretaget en vurdering til version 2, herunder om ønsket hører under Børneudvalget eller Plan- og Teknikudvalget.

31 Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco Anbefales opjusteres tilbage til 3. mio Projektpulje grønt råd Udgår. Grønt råd kan fremover søge Udviklingspuljen. 402 Udviklingspulje Opjusteres til 200 t.kr Natura 2000 planer Anbefales Vandløbsregulativer Anbefales Pulje til oprensning af gadekær Anbefales reduceret til kr Grønt tag svømmehal Anbefales ikke Udvalget anbefaler 12,2 mio. kr. i 2017, men også 12,2 mio. i 2018 og Desuden afventes nærmere Stevnshal model 2, nybyggeri analyse Energilandsby Holtug Anbefales Vandindvindingstilladelser Anbefales Klimatilpasning St. Heddinge Anbefales Kystsikring Anbefales til videre behandling Stormflodssikring Anbefales til videre behandling Støtte til sløjning af brønde og boringer Anbefales til videre behandling Miljø- og fødevareministeriet - aftale om vå Anbefales Ungepulje til kultur og midlertidighed Afventer videre behandling Forstærkning / istandsættelse Chr. Ø Anbefales til videre behandling Kystbeskyttelse Kystvejen Anbefales til videre behandling

32 Anlæg i alt

33 Igangværende NFK Dato Unesco KB har afsat budget til Stevns Klint verdensarv fra 2013 og fremadrettet. Beløbet skal bruges til at understøtte de opgaver der skal løses i henhold til forvaltningsplanen for Stevns Klint. Opgaverne varetages af udviklingsgruppen Stevns klint som har ansat fagligt personale til skretariatsfunktionen. Kommunen indrages til udførelse af diverse driftsopgaver i forvaltningsplanen Opgaverne er bl. a udviklingen af Højerup med nyt besøgscenter for verdensarven. Monitering af verdensarvsstrækningen og kontakt til diverse interessenter langs klinten. Sikkerhedsovervågning og særlige plejekrav Økonomi

34 NFK Dato Projektpulje grønt råd Der er i 2007 oprettet er Grønt Råd i Stevns Kommune. Den afsatte budgetramme er til brug for tilskud til opgaver, som skal udføres som følge af beslutning i rådet i samarbejde med NFK. Der kommer flere forslag om naturforbedringer fra rådet. Der er givet midler til at oprette en grebandk hvor fiskenet, leer mv. kan lånes af ungdomsorganisationer.

35 NFK Dato 402 Udviklingspulje Udviklingspuljen skal sikre etableringen af projekter, ved at garantere en kommunal egenfinansiering ved fond- og puljesøgninger. Dette gælder bl.a. for fondsansøgning i forbindelse med etablering af rekreative områder, håndtering af regnvand, borgerinddragelsesforløb, forbedringer af lokale forhold i de Stevns Landsbyer mv. KP13 Retningslinje for regnvand: Der skal i rammerne for nye arealer til byformål sikres muligheder for lokal afledning af regnvand, blandt andet ved placeringer af anlæg til forsinkelse af afl edning af overfl adevand fra det pågældende område. KP13 Retningslinje for byformål: Der skal i rammerne for nye arealer til byformål sikres/udlægges arealer og stisystemer til fritidsbrug, motionsformål, leg, rekreative formål m.v. KP13 Retningslinje for Lokale friluftsformål: Der kan afgrænses og planlægges for lokale friluftsformål i en bynær zone omkring kommunecentrene Store Heddinge og Hårlev samt øvrige byzonebyer. Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene, ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til et overordnet stinet i landområdet. Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af ca. 1 km fra byranden. Der kan foretages en nærmere afgrænsning, som medtager yderligere konkrete områder, såfremt de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og naturligt kan knyttes til byområdet samt indgår i den landskabelige helhed. KP13 Retningslinje for landskabelige og rekreative værdier: De landskabelige og rekreative værdier skal søges fastholdt og forbedret. Forbedringer kan ske ved, at der plantes ny rekreativ og bynær skov, foretages naturgenopretning og etableres naturstier o.l. Adgangs- og opholdsmulighederne skal søges forbedret i landområdet generelt, herunder i områder med bynær beliggenhed og i de dele af de udpegede beskyttelsesområder, som rummer særlige landskabs-, natur- og kulturværdier af væsentlig rekreativ betydning, og som kan tåle rekreativ benyttelse. KP13: Redegørende tekst under 8.5 Fritidsliv og friluftsanlæg: Det tilstræbes, at der for hver landsby samt de større bysamfund fi ndes nærrekreative muligheder, eksempelvis i form af lokale stisystemer eller offentlige grønne arealer, der kan indgå som en integreret del af bysamfundet, og som samtidig vil kunne bidrage til positiv effekt på den sundhedsmæssige tilstand samt de lokale naturmæssige værdier. Der lægges i denne forbindelse en særlig vægt på oplevelser samt udfoldelser, der som udgangspunkt ikke kræver særlige anlæg eller larmende udstyr. Ofte vil et sådant et område kunne kobles sammen med håndtering af overfladevand, der bliver en større og større udfordring. Bassiner til forsinkelse af overfl adevand kræver allerede i dag bynære arealer, der naturligt kan anvendes til fl ere formål. Vandet kan således indgå som et rekreativt element, f.eks. i form af åbne søer. Se i øvrigt

36 Vandet kan således indgå som et rekreativt element, f.eks. i form af åbne søer. Se i øvrigt afsnit 5.5 Oversvømmelse. Stevns Kommune vil tilstræbe, at der på kommunale områder etableres information, skiltning og lign., der er med til at underbygge oplevelsen i områderne. Derudover vil Stevns Kommune i samarbejde med private lodsejere arbejde på at etablere information og skiltning, hvor dette kan lade sig gøre. KP13 Redegørende tekst under 6.1 Byudvikling og arealudlæg: Håndtering af overfl adevand bør indarbejdes som en integreret del af det samlede projekt, f.eks. i form af søer eller åbne render, og regnvand skal således betragtes som en ressource, der kan tilføre miljø- og naturmæssige samt rekreative værdier til et boligområde.

37 NFK Dato Natura 2000 planer Efter vedtagelse af de kommunale handleplaner for Natura 2000, skal kommunerne udarbejde konkrete plejeplaner for del af områderne. Denne opgaver vil i visse tilfælde kræve specialviden som fagligt ikke er tilstede i kommunen. Driftsplanerne er en konkret plan for et område, som målrettet redegøre for hvilken indsats der skal gennemføres for at opnå det ønskede naturmæssige resultat. Ex. hvorledes plejen skal foregå omkring de særlige og meget artsrige knoldkær i Tryggevælde ådal.

38 NFK Dato Vandløbsregulativer Grundet de mange ændringer som har fundet sted i forhold til vandplanerne mv. har administrationen vurderet det mest hensigtsmæssigt at udskyde arbejdet omkring revision af de eksisterende regulativer. det er administrationen forventning, at forhold omkring den fremadrettet administration har fundet sit leje fra 2018, og at det derved vil være hensigtsmæsigt at igangsætte revisionnen af regulativerne på dette tidspunkt. En revision forventes at koste ca kr. pr regulativ, afhængig af behov for opmåling mv. Der skal udarbejdes nyt regulativ for en række af de 20 offentlige vandløb.

39 NFK Dato Pulje til oprensning af gadekær I forbindelse med landsbyprojekterne bør der i visse tilfælde tages fat på en fysisk oprensning af gadekæret. Det er en væsentlig omkostning at fjerne bundslammet fra gadekæret. Bundslammet betragtes som stærkt forurenet og skal derfor på specieldepot. Der er lavet en tilstandsrapport over de 44 gadekær i kommunen. For at få et bedre dyre og planteliv anbefales det at der der på nogle af gadekærene foretages en oprensning. Økonomi

40 NFK Dato Grønt tag svømmehal I forbindelse med, at Stevns Kommune modtog tilbud på den nye svømmehal i 2010 fik kommunen en tillægspris på levering og montering af grønt tag. Taget blev fravalgt af økonomiske årsager. Grønt tag vinder udbredelse idet opsamling af regnvand i det levende materiale har en dokumenteret effekt på reduktion af vand som afledes til kloaksystemer. Afhængig af tagtype og hældning kan der opnås en reduktion af tilledning til kloak på mellem 60 til 70 %. Der er driftomkostninger forbundet med grønt tag, idet der skal foretages vanding i tørkeperioder og der skal gødes hvert år i de første fem år. Der skal også være gennemgang af taget for at sikre, at træer ikke får rodfæste. Økonomi Levering og montering af grønt tag vil koste kr Tillagt til byggestyring Tidsplan Taget kan udføres på cirka én måned.

41 NFK Dato Stevnshal model 2, nybyggeri Økonomi

42 NFK Dato Energilandsby Holtug Energilandsby Holtug blev i april 2013 udvalg som én af de to Energilandsbyer på Stevns. Projektet løber over en toårig indkøringsperiode og er finansieret via en anlægsbevilling på kr. Holtug Energilandsby har sit udspring i det lokale samarbejdsforum, der består af borgerforening, forsamlingshuset, lodsejere, strandlauget, vandværket, menighedsrådet og bøgeskovens sejlklub. Der bor 268 borgere i Holtug fordelt på 124 adresser. Energilandsbyen har siden sin opstart bl.a. afholdt årlig sommerfest med fokus på klima og energi, diverse borgermøde bl.a. om håndtering af regnvand for private grundejere, udskiftning af oliefyr, energirenovering mv. De har organiseret fælles indkøb af LED, haft fokus på køkkenhaver med bl.a. byttedage og indkøb af en fælles el-cykel. To gange har de været på inspirationstur hvor kommunens øvrige borgere har været inviteret med. De står for mange forskelligartede aktiviteter og energilandsbyen vil gerne fortsætte det arbejde som nu er kommet så godt i gang og ansøger derfor om midler der kan understøtte dette arbejde. Midlerne bruge primært til afholdelse af informationsmøder, inspirationsture og andre arrangementer der på mange måder støtter op omkring en lokal fokus på klima og energi. Økonomi

43 NFK Dato Vandindvindingstilladelser Der uløber ca. 45 vandindvindingstilladelser i 2016/17/18. Der skal derfor iht lovgivningen gives nye tilladelser. Tilladelserne bliver behandlet løbende over de følgende år. Økonomi Pris pr. tilladelse forventes at ligge mellem og kr.

44 NFK Dato Klimatilpasning St. Heddinge Kommunen er i samarbejde med KLAR forsyning ved at påbegynde arbejdet med klimatilpasning af Store Heddinge. Der er gennemført en kortlægning og arbejdet med gennemførelse af konkrete løsninger skal nu sættes igang over den kommende årrække. I forbindelse med de enkelte projekter, er intensionen ikke alene at sikre mod ekstrem regn, men samtidig at skabe løsninger der giver merværdi, i form at rekreativ udnyttelse, når Økonomi

45 NFK Dato Kystsikring Administrationen har fået kortlagt problem omkring erosion på strækningen mellem Kystvejen 194 og 244. Flere steder er der i dag kun 1-2 m fra vejkanten til vandkanten. En permanent løsning vil kræve, at den eksisterende kystsikring renoveres. I 2016 er der lavet en midlertidig kystsikring i form af tilført sand. Holdbarheden vurderes at være en begrænset tid. Økonomi

46 NFK Dato Stormflodssikring Administrationen har fået kortlagt risikoen for oversvømmelse af kommunen, i forbindelse med en kommende stormflodshændelse på 2,80 m over daglig vandstand (lig hændelse 1872). Navnlig Strøby Egede samt områder ved Vejs Ende vil blive ramt. Der ligges op til, at grundejerforeninger mv. selv skal tage initerativ til igangsætte løsninger. Men navnlig i Strøby Egede har kommunen i form af veje mv. særlig interesse i at sikre beredskabsvejene igennem kommunen udover sikring af sine værdier. Der bør derfor afsættes midler til at kommunen får afklaret hvilket serviceniveau der skal ageres på. Økonomi

47 NFK Dato Støtte til sløjning af brønde og boringer Der er en stor besparelse pr. sag ved at støtte frem for at give påbud. Det er desuden en meget mere positiv oplevelse for borgeren, der får økonomisk hjælp til en opgave, som vil blive pålagt borgeren på et eller andet tidspunkt alligevel. Det er dog vigtigt, at der samtidig afsættes driftsmidler til påbud om sløjfning, hvorved motivationen til at sløjfe frivilligt forventes at øges. Sløjfningerne vil mindske risiko for forurening af drikkevandet, som kan ske på grund af ubenyttede brønde og boringer. Ordningen blev opstartet i 2013 og videreført i de følgende år. Antal sløjfninger i: 2013: 11 stk : 13 stk : 11 stk.

48 NFK Dato Miljø- og fødevareministeriet - aftale om vådområde indsatser Miljø- og fødevareministeriet - aftale om vådområde indsatser Arbejdet omkring etablering af vådområder i Køge Bugt samt Østersø oplandet er pt. ved at blive afklaret. Det er administrationens umiddelbare opfattelse, at konkrete projekter ikke kan ligge i Stevns Kommune Men kommunens deltagelse er stadig krævet, da der er tale om et samarbejde mellem flere kommuner i begge oplande

49 NFK Dato Ungepulje til kultur og midlertidighed Forvaltningen foreslår, at der afsættes en pulje til projekter og arrangementer inden for ungekultur. Puljen skal give de unge mulighed for at skabe noget nyt. Den skal bruges til ungeinitierede aktiviteter med fokus på kulturelle forsøg, midlertidighed, involvering og lokal forankring. Et bredt og varieret kulturliv med mulighed for både at opleve og være samskabere, understøtter rammerne for et godt og indholdsrigt ungdomsliv. Aktiv deltagelse i udviklingen af kulturlivet er med til at udvikle unge som hele mennesker med et aktivt fritidsliv og giver dem kompetencer, som de i fremtiden også kan drage nytte af. Samtidig giver et aktivt ungekulturliv kompetencer, som er direkte anvendelige i både uddannelsesog erhvervssammenhæng. De unge i Stevns Kommune er en stor potentiel og uudnyttet ressource i forhold til at skabe mere og konstant udviklende kultur i kommunen. Mange unge ønsker aktivt at tage del i udviklingen af kulturelle tilbud og aktiviteter, men lysten og motivationen bliver ofte ikke udnyttet f.eks. på grund af manglende ressourcer eller manglende viden om mulighederne eller simpelthen fordi mulighederne ikke eksisterer. De unge efterspørger åbne, fleksible rammer, hvor de aktivt kan udvikle og samskabe kulturaktiviteter, hvilket en ungekulturpulje kunne være medvirkende til at åbne op for. Finansieringen kan findes gennem anlæg, men kan også være en ompostering af midler fra Kulturpuljen ved at skære den tilsvarende puljens størrelse udover de 3%.

50 NFK Dato Forstærkning / istandsættelse Chr. Ø 704 Igennem de sidste par år, er der flere gange blevet konstateret, at der er opstået mindre sænkninger i belægnigen på Chr. Ø. Ligeledes har en række af sten fra stenkastningen (stensætningen /molen), flyttet sig fra deres oprindelig plads. Chr. Ø er opstået, da den oprindelige kridtovn, blev revet ned og "kastet" på det som idag kendes som Chr. Ø. Efterfølgende er området blevet fyldt op, samt etableret med stenkastning. Opbygningen af Chr. Ø vurderes at være tilfældig, hvilket også er ret tydeligt på flere steder på stenkastningen. Denne tilfældige opbygning betyder, at kvaliteten og dermed stabiliteten er mindre, end ved en korrekt opbygget stenkiste. Opbygningen har betydet, at der idag er huller i stenkastnigen. Med baggrund i disse observationer har administrationen bedt det rådgivende firma Årsleff om at foretage en inspektion. Årsleffs vurdering samt anbefalinger er følgende: Stenkastningen bør forstærkes/istandsættes så den kan modstå kommende storme. At der observeres sætninger i SF-stenbelægningen i et fyldområde er ikke unormalt. Bygværket (kridtovnen) har formentligt også sat sig, men har sat sig jævnt og derfor kan der ikke umiddelbart konstateres skævheder/revner. Årsleff anslår at omkostningen til renovering af stenkastningen er kr/lbm. Stenkastningen udgøre idag en samlet længde på ca. 110 m. Økonomi Forstærkning / istandsættelse vurderes at koste kr.

51 NFK Dato Kystbeskyttelse Kystvejen En indsats for kommunens side har kun til formål, at sikre vejen mod skader. Kommunen forholder sig i denne forbindelse ikke til evt. privat ejendom (økonomiske) og effekten af den udførte kystsikring. Der er netop fremkommet et svar fra Folketingets miljøudvalg, hvoraf det fremgår, at kommunerne gerne må afholde den fulde udgift til kystbeskyttelsesanlæg. Selve gennemførelsen af kystsikringen vil forløbe i 2 tempi. I første omgang tilføres sand, som tages fra udløbet af Tryggevælde å. Formålet med dette tiltag, er at lave en midlertidig sikring, mod kommende storme i 2016/17. Såfremt der kommer en storm, vil det være det tilførte sand som bliver fjernet og ikke yderligere kyst, med risiko for skader på vejen. I anden omgang udføres så det endelige kystsikringsprojekt. Begge projekters gennemførelse kræver såvel lodsejeren som relevante myndigheders godkendelse. Det er dog administrationens vurdering, at begge dele vil kunne opnås. Økonomi Midlertidig sikring Der er på budget 2016 afsat kr. til udløb af Tryggevælde å. Det resterende budget på kr. findes inden for eksisterende budget. Endeligt kystbeskyttelsesanlæg Ønske på anlægsbudget på kr. sættes på som budgetønske 2017.

52 Nr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU : Til videre prioritering 500 Renovering kantsten og fortove SEAS-NVE's investeringsbidrag Renovering elevatorer Undersøg/udbedring korrod. murbindere Brorapport Ældre og handicapboliger Store Heddinge skole - Beklædningsplader Vejnet udmatrikulering Oversvømmelser Renovering fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Vejtræer Materielgården, opbevaringsplads Materielgården, diverse renovering Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Nedrivning ejendomme Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Hårlev bibliotek, udskiftning vinduer Udskiftning af busskure Energimærkning af kommunale ejendomme Fællesstier - Lille Heddinge incl. Byportheller Klimatilpas. - Tingvejen o/ Tryggevælde å Hotherskolen - tagrenovering Store Heddinge skole, ny belægning 1.650

53 Nr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 550 Store Heddinge skole, personale køkken m.v årige projektansat - private tilslutninger Klippinge BC, sovefaciliteter - krybberum Renovering gl. del af Store Heddinge Rådhus Stevnsbadet - Afrensning af alger facade Stevnsbadet - ændring af vindfang Mandehoved, renovering -Tilstandsrapp Sideudvidelse af Tommestrupvej Tunnel under Stevnsvej, Strøby Egede? 559 Forbedr. trafiksikkerhed v/strøbyskolen? 560 Store Heddinge skole - ovenlys Magnoliegården - renovering af køkken 150 Anlæg i alt

54 Igangværende Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Renovering af kantsten og fortove I forbindelse med kommende slidlagsarbejder i byområderne vil der være omkostninger forbundet med følgearbejder. Følgearbejder kan omfatte kantstensarbejder, udskiftning af fortov og vejbrønde. De omtalte følgearbejder er påkrævet for at opretholde funktionsdygtige vejbrønde, kantsten og fortove i byområderne. Arbejderne er ikke en del af kontrakten med NCC. Mest optimale situation for NCC er muligheden for at udfører arbejder svarende til følgeudgifter på kr. 4.3 mio. kr. i 2015 og 4.3 mio. kr. i 2016, men med muligheden for at udsætte slidslagsarbejder helt eller delvist jf. kontrakten lægges op til nedennævnte plan Økonomi Også arbejderne i 2016 kan skydes 2 år, hvorfor forvaltningen foreslår arbejderne udført iht. nedennævnte: estimerede udgifter 2016 estimerede udgifter 2017 estimerede udgifter ,3 mio. kr 2 mio. kr 2,3 mio. kr Tidsplan Arbejderne fordeles over de enkelte år iht. NCCs tidsplan som annonceres via hjemmesiden.

55 Igangværende anlæg Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni SEAS-NVE investeringsbidrag Bidraget er på grundlag af indgået kontrakt med SEAS-NVE om drift og vedligeholdelse af det meste af gadebelysningen i Stevns Kommune. Økonomi Investeringsbidraget for 2017 er kr., og reguleres med kr. i de følgende år. Det endelig beløb er afhængig af til- eller afgang af lysanlæg.

56 Igangværende anlæg Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Renovering elevatorer Forvaltningen har fået lavet en vurdering af kommunens elevatorers stand. Der er tre elevatorer som der indenfor en nærmere årrække skal renoveres, for fortsat at kunne fungere og for at mindske riskikoen for store uforudsete reperationer. Økonomi I 2017 bør elevatoren på Strøbyskolen have renoveret styring, stempel, hydraulikpumpe mm. I 2018 bør elevatoren på Birkehøj have renoveret styring, spil, paneler mm.

57 Igangværende anlæg Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Undersøgelse/udbedring af korrod. murbindere Det har vist sig, at facader og gavle opført med skalmure eller hulmure udført med bindere af jern ikke altid har den fornødne styrke, da murbinderne kan være korroderede. Derfor kan det ske at forsikringsselskaberne ikke vil yde dækning for nedstyrtende mure på grund af skader, hvis ikke ejerne af bygningerne kan dokumentere, at de har fået lavet en teknisk gennemgang, hvor man undersøger, hvorvidt murbinderene er i en forsvarlig stand. Følgende bygninger er i faregruppen: Ydermure i øverste etage på bygninger opført før 1984 med 2 etager Gavlmure uden eller med få muråbninger i bygninger med mere end 2 etager opført før 1969 Ydermure med rent løberforbandt i bygninger opført før 1969 Det skønnes at af Kommunens ejendomme er i denne faregruppe. De steder hvor det evt. viser sig at der er et problem med murbinderene skal der eftermonteres korrionsfaste trådbindere.

58 Igangværende anlæg Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni 2016 Brorapport 504 Særeftersyn og broarbejder Særeftersyn og broarbejder Særeftersyn og broarbejder Særeftersyn og broarbejder Det rådgivende firma Broconsult har udarbejdet brorapport med en tilstandsregistrering af alle broer og underføringer i Stevns Kommune. Udfra brorapporten er udført en prioriteret liste over anbefalede broarbejder og særeftersyn til udførelse i De resterende broer på prioriteringslisten er sat til budget i Økonomi Særeftersyn 2017 Bro nr. 28 Bækkemosevej UF af Storkebæk, inkl. bæreevneberegning Bro nr. 7 Tryggevældestien UF af Tryggevælde Å Bro nr. 15 Lerskovvej UF af Tryggevælde Å, inkl. bæreevneberegning Bro nr. 36 Fægangen UF af Storkebæk, inkl. bæreevneberegning Bro nr. 18 Brovej UF af Tryggevælde Å, inkl. bæreevneberegning Broarbejder 2017 Bro nr. 28 Bækkemosevej UF af Storkebæk, (forudgående SE) Bro nr. 9 Skrodsbjergvej UF af Gammelsøbækken*, udskiftning Bro nr. 18 Brovej UF af tryggevælde Å, (forudgående SE) + 10% uforudsigelige udgifter på broarbejde ( x 0,1) Samlede udgifter på særeftersyn og broarbejder Særeftersyn 2018 Bro nr. 27 Maglehøjvej UF af Krogbæk, inkl. bæreevneberegning Bro nr. 42 Højstrupvej UF af Havnelevrende Bro nr. 8 Stevnsvej UF af gang- og cykelsti Broarbejder 2018 Bro nr. 15 Lerskovvej UF af Tryggevælde Å Bro nr. 14 Skovkildevej UF af Gammelsøbækken Bro nr. 7 Tryggevældestien UF af Tryggevælde Å Bro nr. 36 Fægangen UF af Storkebæk + 10% uforudsigelige udgifter på broarbejde ( x 0,1) Samlede udgifter på særeftersyn og broarbejder Særeftersyn 2019

59 Særeftersyn af broer og underføringer Broarbejder 2019 Bro nr. 42 Højstrupvej UF af Havnelevrende Bro nr. 27 Maglehøjvej UF af Krogbæk Bro nr. 47 Elverhøjvej UF af Stevns Å* Bro nr. 6 Køgevej UF af gang- og cykelsti Bro nr. 8 Stevnsvej UF af gang- og cykelsti + 10% uforudsigelige udgifter på broarbejde ( x 0,1) Samlede udgifter på særeftersyn og broarbejder Særeftersyn 2020 Særeftersyn af broer og underføringer Broarbejder 2020 Bro nr. 34 Seinhusvej UF af Storkebæk Bro nr. 37 Arnøjevej UF Ellebæk Bro nr. 49 Sti ved Strandparksvej UF af tryggevælde Å Bro nr. 51 Kirkestien mlm. St. Tårnby og Strøby UF af Tryggevælde Å Bro nr. 44 Boestoftevej UF af Spangsbæk Bro nr. 43 Højstrupvej UF af Spangsbæk Bro nr. 10 Skrodsbjergvej UF af Skrodsbjergbækken Bro nr. 19 Metalvej UF af vandløb Bro nr. 50 Sti ved Åstræde UF af Tryggevælde Å + 10% uforuddsigelige udgifter på broarbejde ( x 0,1) Samlede udgifter på særeftersyn og broarbejder * Skelbro med Fakse Kommune, 50% af samlede omkostninger

60 Igangværende anlæg Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Ældre og handicapboliger Jfr. KB-sag nr. 395 den 21. maj 2015 fremgår det, at der skal afsættes 6 mio. kr. over en 5-årig periode til dækning af udgifter i forbindelse med afhændelse af ældreboliger. Anlægsrammen skal dække udgifter til indfrielse af lån (kommunale boliger), handelsomkostninger, huslejetab i afviklingsperioden samt eventuelle genhusnings-/flytteomkostninger. I 2016 er der afsat et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. Økonomi Der er i driftsbudgettet indarbejdet, at budgettet til huslejetab kan nedsættes med -0,2 mio. kr. om året fra 2016 stigende til -1,0 mio. kr. i Dette er inarbejdet i budgetterne.

61 Igangværende anlæg Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Store Heddinge skole, beklædningsplader Beklædningsplader på skolen er slidte og er flere steder begyndt at korrodere. Dette kan både medføre følgeskader på bygningerne i form af indtrængende vand, samt det giver skolen et nedslidt udseende. Nye beklædningsplader på hallen, skolen og "tårnene" på taget.

62 Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Vejnet udmatrikulering I dagligdagen har såvel administration, materielgården som nogle borgere problemer, når man ikke ved hvor skellet er. Det er ikke altid det naturlige skel der er det matrikulære skel. I henhold til lov om offentlige veje er det vejmyndighedes pligt at sørge for at vejarealerne er udmatrikulerede.

63 Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Oversvømmelser Der har de forgangne år været flere tilfælde, hvor ekstreme vejrsituationer med store nedbørsmængder kombineret med ældre, underdimensionerede og dårligt vedligeholdte ledningsanlæg og markdræn har resulteret i oversvømmelser af kommunens veje og de tilstødende ejendomme. Ofte er der tale om vand, som på grund af dårlig gennemstrømning i ledningsanlægget og stort vandpres opstrøms, kommer ovenud af brønde eller i nogel tilfælde af dårlige rørsamlinger. For at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling har Teknik og Miljø udarbejdet en procedure for, hvordan sådanne henvendelser skal håndteres. Det er forvaltningens vurdering, at der bør sættes øget fokus på udbedring af ældre utidssvarende rørføringer langs med og under vores veje. Det vil i den sammenhæng være nødvendigt at afsætte et årligt rådighedsbeløb på anlægskontoen, som PTU og Teknik & Miljø kan disponere over til gennemførelse af akut, kort og langsigtede løsninger på problemer med oversvømmelser. Der anbefales, at de i budget 2015 afsatte kr også fremadrettet afsættes som et rådighedsbeløb.

64 Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Renovering fortove Da Materielgården drives ved kontraktsstyring er der ikke i deres budgetramme indregnet midler til større renoveringsopgaver af fortovene, hvorfor der årligt plejer at blive afsat en ramme til renovering af fortove under anlæg.

65 Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Vedligeholdelse af stisystem I alle de større bysamfund som Hårlev, Strøby Egede, Strøby og Vallø By er der et godt, funktionelt og vidt forgrenet stisystem. Systemet gør at cyklister/fodgængere ikke færdes sammen med bilerne, endvidere er der en sti fra Vallø By til Strøby/ Strøby Egede, hvilket er hensigtsmæssigt for skolebørnene. Derudover er der to stisystemer, der fører over Tryggevælde Å, nemlig via broen i Solgårdsparken og broen bag Præstegården i Strøby. Generelt gælder det for stierne, at slidlagene er meget slidte og trænger til fornyelse. Der er ikke tegn på, at stiernes fundering er dårlig, hvilket stemmer godt overens med den ringe belastning. Den største belastning er om vinteren, når der saltes (en del af vinteren er bærelagene frosne og kan sagtens modstå belastningen) samt de to gange om året hvor stisystemet fejes, alt i alt en ringe belastning. Kapitalbevillingen er et supplement til den normale driftsbevilling, som ikke kan dække de udgifter, der er forbundet med, at forny slidlagene i et omfang, der kan sikre en rimelig vedligeholdelsesstandard. Da Materielgården drives ved kontraktsstyring er der ikke i deres budgetramme indregnet midler til større renoveringsopgaver af stierne.

66 Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Ikke kontraktbundne opgaver Til brug for finansiering af ad hoc opgaver som følge af velbegrundede ønsker fra borgerne eller andre interessenter, ønskes der en pulje til imødekommelse af disse, da det er opgaver, der kan være svære at tage højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget.

67 Plan og Teknikudvalget Dato 6. juni Plantning og vedligehold af vejtræer Der er udabejdet en træpolitik for vejtræer i Stevns Kommune. Denne træpolitik lægger op til genplantning, når der fældes vejtræer, hvis det giver mening, og plantning af nye etaper. For at kunne efterleve træpolitikkens krav er der behvo for årlig anlægsbevilling. Økonomi Planting af nye vejtræer og drift af disse er ikke en del af materielgårdens nuværende driftsbudget. Der er derfor behov for denne anlægsbevillig for at kunne opfylde træpolitikkens krav. Tidplan Arbejdet vil foregå løbende. Plantning vil hovedsageligt finde sted i forårs og efterårsmånederne.

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Funktion Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 064862 Unesco 2.000 1.500 1.500 1.500 Anbefales opjusteres tilbage til 3. mio. 400a 064862 Unesco 3.000 3.000

Læs mere

Nr. Funktion NFK BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco

Nr. Funktion NFK BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Unesco Nr. Funktion BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 064862 Unesco 2.000 1.500 1.500 1.500 401 005280 Projektpulje grønt råd 2017 50 50 50 50 402 Udviklingspulje 2017 175 175 175 175

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering. Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform

Læs mere

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering Økonomiudvalget Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk. 507 33 13 0 Til prioritering (Skal) 104 Sikringstiltag

Læs mere

Opr. budget Periodisering. overført til 2019

Opr. budget Periodisering. overført til 2019 Investeringsoversigt (- = indtægt / + = udgift) I hele 1.000 kr. Opr. budget 2018 Periodisering overført til 2019 Korr. budget 2018 BO1 2019 BO2 2020 BO3 2021 Anlæg i alt 65.637 18.937 46.700 130.633 60.694

Læs mere

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 SSU 20.6.16: 200 Udskiftning af nødkald - plejecentre 350

Læs mere

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til

Igangværende anlæg SSU : Sagen udsat til Nr. Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2017 2018 2019 2020 Igangværende anlæg SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 SSU 20.6.16: 200 Udskiftning af nødkald

Læs mere

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering

ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering Nr. Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I gangværende ØU 08.06.16: Anb. til videre prioritering 100 Agerhøjudstykning, udgifter 100 100 100 100 100 Agerhøjudstykning,

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Nye anlæg 200 5.32 Udskiftning af nødkald - plejecentre 425 350 0 0 SSU 10.6.15: Anbefales.

Læs mere

Politisk Prioritering

Politisk Prioritering Nyt Stevns - forslag til budget 2018-2021 Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018

Læs mere

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt Anlæg BOP 2, pr. 31.05.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnskab 2018 Afv. i alt 2018 Forv. Tillægsbev. BOP 3 2018 Forv. Overførsel til 2019 Projekt igangsat Ja/nej Kan projektet udskydes?

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Anlægsforslag BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning Til prioritering (Skal) 400 Verdensarv Stevns 3.000 3.000 3.000 3.000 Afventer 402 Natura 2000 50 50

Læs mere

Finansiering i alt - skatter og tilskud

Finansiering i alt - skatter og tilskud Nr. Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2016 - Ændringsforslag fra V-O-C-B BF 2016 statsgaranti 2017 2018 2019 Finansiering i alt - skatter og tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Økonomiudvalget Anlægsforslag Økonomiudvalget Anlægsforslag 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Igangværende (skal) 101 Agerhøjudstykning 100 100 100 100 105 Digitalisering 1.580 1.580 1.580 1.580 109 Monopolbruddet - implementeringsomk.

Læs mere

Nr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Nr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU 06.06.16: Til videre prioritering 500 Renovering kantsten og fortove 2.000 2.300 501 SEAS-NVE's investeringsbidrag

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Igangværende anlæg Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Behandles i august Unesco 3.000 3.000 Behandles i august Nye anlæg Projektpulje

Læs mere

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet

SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet Finansiering i alt - skatter og tilskud -1.300.368-1.299.557-1.300.285-1.306.434 Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion -10.000-10.868-11.172-11.497 Netto serviceudgifter

Læs mere

Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget

Opr. budget 1000 kr. Tillægs bevillinger. Korr. budget Opr. Forv. forbrug Afvigelse i alt tillægsbev. i overf. Til 2018 PTU anlæg i alt 26.842 45.497 72.339 39.090-33.249-12.406 20.843 PTU anlæg - Indtægter I - -5.582-5.582-5.582 0 0 0 PTU anlæg - udgifter

Læs mere

Nr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Nr. Plan og Teknikudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg PTU: 16.08.16 Til videre prioritering 500 Renovering kantsten og fortove 2.000 2.300 501 SEAS-NVE's investeringsbidrag

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101

Læs mere

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning Igangværende/nye anlæg Nye anlæg Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000 BU 18.08.15: Anbefales

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 6.505 5.810 5.210 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1)

Munkevænget 220 BU : Anbefales til prioritering 1) Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende anlæg Nye anlæg 300 301 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer 2.000 2.000 2.000 2.000

Læs mere

PTU

PTU Plan- og Teknikudvalg (PTU) anlæg 24.341 0 49.591 73.932 59.597-14.335 200 14.535 51.555 22.377 PTU anlæg - udgifter 24.341 0 54.707 79.048 64.375-14.673 200 14.873 67.516 27.460 PTU anlæg - indtægter

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg ØU 3/6: Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag. 100 0.02 Agerhøj udstykningen

Læs mere

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016

Tillægsbevilling. Korr. Budget Forbrug 2016 PTU anlæg i alt 48.244 24.341 3.860 28.201 27.649 552 75.894 45.497 PTU anlægsudgifter i alt U 51.314 24.341 4.852 29.193 28.635 558 79.950 50.641 PTU anlægsindtægter i alt I -3.070 - -992-992 -986-6 -4.056-5.144

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg

Natur- Fritids- og Kulturudvalget BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende/nye anlæg 2016 2017 2018 2019. Igangværende anlæg Natur- Fritids- og Kulturudvalget Udvalgets BF BO BO BO beslutning Nr. Igangværende anlæg 400 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 401 Unesco 3.000 3.000 Nye anlæg 402 Projektpulje Grønt Råd 50 50 50

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 003850 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Forslaget blev drøftet 401 064862 Unesco 3.000 3.000 3.000?

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

Forv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget

Forv. Regnskab Korr. Budget. Opr. Budget Anlæg BOP 3, pr. 30.09.18 I 1.000 kr. U /I Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Afv. i alt Tillægsbev. BOP 3 Overførsel til 2019 Ikke frigivet Anlæg i alt 46.700 97.725 80.864-16.861-1.140 15.721 4.528 I

Læs mere

Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015

Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015 Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.341 0 49.591 180 74.112 50.657-23.455

Læs mere

PTU den 9. juni 2015: Anbefales

PTU den 9. juni 2015: Anbefales Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg PTU den 9. juni 2015: Anbefales 500 Busskure 300 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75 75 75 502 Omfartsvej

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 6.110 5.410 4.110 3.710 IT 10008 Udskiftning af SAN ØU 700 0 0 0 10009 GDPR - løbende compliance ØU 400 400

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget Anlægsforslag Version 2 Budget 2018-2021 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Afventer 101 Agerhøjudstykning Igangværende (Skal) 100 100 100 100 102 Agerhøjudstykning Til prioritering (Kan)

Læs mere

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:

Læs mere

Anlægsforslag Version 2 Budget

Anlægsforslag Version 2 Budget Anlægsforslag Version 2 Budget 2019-2022 Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Skal 3.180 3.000 3.000 3.000 Natur & Miljø 40003 Verdensarv Stevns AET 3.000 3.000 3.000 3.000

Læs mere

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5.

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. I alt anlæg 25.295 6.310 5.810 5. Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500

Læs mere

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nr. Funktion NFK Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 400 003850 Vandløb NFK beslutning 230 230 230 230 Forslaget blev drøftet 401 064862 Unesco 3.000 3.000 3.000?

Læs mere

I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye

I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye Nr. Anlægsprojekter BF2016 Udvalgets beslutning I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye 2017 2018 2019 udvalget i alt 4.580 1.755 5.810 5.210 5.210 ØU 02.06.15: Anbefales til prioritering ØU

Læs mere

Forventet forbrug Afv. korr. budget budget

Forventet forbrug Afv. korr. budget budget Anlæg Bop2 - pr. 31.5.2015 1.000 kr. Oprinde-ligt Ompl. Korr. Forventet forbrug 2015 Afv. korr. 2015 Overf. til 2016 Tillægsbev. Frigivet Ikke frigivet Plan- og teknikudvalget (PTU) anlæg i alt 24.955

Læs mere

ØU

ØU Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Oprindelig Budget Tillægsbevilling

Oprindelig Budget Tillægsbevilling Anlægsoversigt - overførsler fra til 2017 / Oprindelig Budget Tillægsbevilling Korrigeret Budget Regnskab (forbrug) Rest korr. Budget Beløb der ønskes overført til 2017 Ø anlæg i alt 6.255-4.931 1.324

Læs mere

:54 Side 1 af 10

:54 Side 1 af 10 Anlægsprojekter - opsamling af anlægsbudget der til budget 2014 i. b der Indb. 2014 Indb. Økonomiudvalget i alt 8.694 15.715 3.881-3.881 1.196 Økonomiudvalg - udgifter U 9.694 30.893 5.739-5.739 10.256

Læs mere

Korr. budget budget 2014

Korr. budget budget 2014 Anlægsprojekter - opsamling af anlægs der Økonomi i alt 30.780 64.833 46.852-17.981 18.105-5.226 ØU - anlægsudgifter i alt 31.280 68.033 49.840-18.193 18.307 5.101 ØU - anlægsindtægter i alt -500-3.200-2.988

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 udvalget i alt 21.985 3.310 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 4.410 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU.

Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Budget 2015 Socialdemokraternes ændringsforslag. BU. Stevns kommune står over for store udfordringer med hensyn til et faldende børnetal. I den forbindelse har vi valgt at prioritere børneområdet. Vi ønsker,

Læs mere

Økonomiudvalget Anlæg Budget

Økonomiudvalget Anlæg Budget Økonomiudvalget Anlæg Budget 2020-2023 I 1000 kr. Igangværende Jordforsyning BF 2020 BO 2021 BO 2022 BO 2023 10001 Agerhøjudstykningen 300 300 300 300 10001 Agerhøjudstykningen indtægt -2.500-2.000-2.000-2.000

Læs mere

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg 2016 2017 2018 Økonomiudvalget i alt 21.985 2.335 6.310 5.810 5.810 ØU - anlægsudgifter i alt 22.485 3.435 6.810 6.310 6.310 ØU - anlægsindtægter

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering

500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering Nr. Plan og Teknikudvalg Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg Igangværende anlæg 500 Busskure 300 PTU 18/8-15: Anbefales til videre prioritering 501 Vejnettet, udmatrikulering 75 75

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu

frigivet Etape 2 udenomsarealer ikke færdiggjort endnu, såvel som den sidste mangelafhjælpning foregår. Derfor ikke lukket endnu Økonomiudvalget (ØU) i alt 7.151-19.750 0 12.879 324 2.997-2.673 ØU - udgifter U 9.751 1.500 0 23.408 34.703 33.376 1.327 ØU - indtægter -2.600-21.250 0-10.529-34.379-30.379-4.000 Vejprojekt med Køge U

Læs mere

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget Anlægsforslag Budget 2019-2022 Økonomiudvalget BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende Renovering 10001 Mandehoved, renovering - tilstandsrapport ØU 1.260 1.460 380 0 Salg 10002 Agerhøjudstykningen

Læs mere

Cykelstier i Stevns Kommune

Cykelstier i Stevns Kommune Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG

PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG NOTAT 26. MARTS 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF TINA MØRK OG THOMAS JAKOBSGAARD PLEJECENTERPLAN - BESLUTNINGSOPLÆG BAGGRUND Flertalsgruppen har ønsket at genbehandle KB s beslutning om Plejecenterplan og

Læs mere

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Social og Sundhed Anlæg Budget

Social og Sundhed Anlæg Budget Social og Sundhed Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. Udvalg BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 SSU's beslutning Skal Nybyggeri 20.001 Ændring af plejecenterstruktur SSU 400 400 0 0 14.5.18: Anbefales 20.002

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi Notat Vedrørende: Opfølgning pr. 2016 på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnavn: Opfølgning på Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Sagsnummer: 85.13.00-G01-1-16 Skrevet af: Bent Højlund E-mail: bh@randers.dk

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

INVESTERINGSOVERSIGT

INVESTERINGSOVERSIGT 2014-2017 2014 2015 2016 2017 Mariagerfjord Kommune 72.217.000 52.434.000 59.809.000 49.609.000 Anlægsprojekter med "toldmoms" -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Økonomiudvalget -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000

Læs mere

Cykelstier i Stevns Kommune

Cykelstier i Stevns Kommune Cykelstier i Stevns Kommune Langs Evt. navn Fra Til Type Belysning Bemærkninger By Land 1 Køgevej Kommunegrænse, Køge St. Tårnby nord Enkeltrettede cykelstier ja Belysning gennem Valløby 2 Køgevej St.

Læs mere

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg

Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg Budgetforudsætninger Plan og Teknikudvalg I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Km.veje, stier, pladser m.v (myndighed) Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl

Læs mere

Teknik- og Ejendomsudvalget

Teknik- og Ejendomsudvalget 1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Social og Sundhed Anlæg Budget

Social og Sundhed Anlæg Budget Social og Sundhed Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. Udvalg BF 2019 2020 2021 2022 SSU's beslutning Igangværende Nybyggeri 20.001 Ændring af plejecenterstruktur SSU 400 400 0 0 14.5.18: Anbefales 20.002

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. juni 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Helmut Madsen og Lilly Meisner Pedersen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. juni 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Helmut Madsen og Lilly Meisner Pedersen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Susanne Kierch Anna K. M. Hansen Hans C. Bech Dorete Olsen Jette Olsen Britta Jensen-Terpet Helmut Madsen Bodil Nielsen Lilly Meisner Pedersen Bemærkning: Afbud:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område

Reduktionskatalog til Budget Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktionskatalog til Budget 2019-2022 Teknik- og Miljøudvalgets område Reduktion/navn mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Reduktion/beskrivelse Reduktionsmål i alt 1,123 3,047 4,971 4,971 Reduktion i årsværker:

Læs mere

Vand & klimatilpasning Det skal ske i

Vand & klimatilpasning Det skal ske i Vand & klimatilpasning Det skal ske i 2014-2017 Version marts 2015 1 Vand & Klimatilpasning 2014-17, Geografisk indsatsområde Ansvar 2015 2016 2017 senere Konkrete områder udpeget og prioriteret efter

Læs mere

Anlægsforslag Budget Plan, Miljø og Fritid

Anlægsforslag Budget Plan, Miljø og Fritid Anlægsforslag Budget 2019-2022 Plan, Miljø og Fritid BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Igangværende 21.367 13.497 5.225 17.416 Klima 1.000 1.000 500 500 50024 Stormflodssikring PMF 1.000 1.000 500 500 Kultur

Læs mere

Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg

Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg Budgetforudsætninger anlæg 2019 Alle udvalg Investeringsoversigt Projektbeskrivelser December 2018 Alle udvalg - budgetforudsætninger 1. Investeringsoversigt 2019 - alle udvalg 2 2. Økonomiudvalget - oversigt

Læs mere

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11.

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018. Nye anlæg 11. Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Bruttoanlægsudgifter Bruttoanlægsindtægter SSU 4.6.14: Nr. 200-202 anbefales. 11.211

Læs mere

Åben Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00

Åben Referat Ældreråd. Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00 Åben Referat Lokale 1, Birkehøj, Bjælkerupvej 32, 4660 Store Heddinge 13. januar 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihi, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik 5.010 2.31

Læs mere

Forslag om fornyelse af asfalt i hele Grundejerforeningen

Forslag om fornyelse af asfalt i hele Grundejerforeningen Forslag om fornyelse af asfalt i hele Grundejerforeningen Bestyrelsen har fået vurderet foreningens asfaltarealer. Vurderingen er, at den resterende levetid på vores asfalt arealer er kort. Hovedparten

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2 9. januar 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Oda Petersen og Jens Kierkegaard.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2 9. januar 2017 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Oda Petersen og Jens Kierkegaard. Referat Mødelokale 2 Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Afbud

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale maj 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale maj 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuspladsen 4, 4660 St. Heddinge Mødelokale 2 04. maj 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank

Læs mere

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre

NOTAT. vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre NOTAT vedr. ændring af anvendelse/salg af plejecentre -------------------- I Stevns Kommune er der følgende plejecentre: Hotherhaven, Præstemarken 76, 4652 Hårlev, bestående af: Præstemarken 2-20, Præstemarken

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere