Budgetaftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale"

Transkript

1 Aftale vedr. drift og aniasg H0rsholm, den 28. September 2015 H0RSHOLM KOMMUNE Indledning Der er indgaet en budgetaftale for budget i H0rsholm Kommune mellem f0lgende partier: Konservative Folkeparti - Socialdemokraterne Radikale Venstre Borgerlisten Aftaleparterne er enige om: Alle elementer i aftaien. At hvis der opstar ukiarheder om fortolkning af (dele af) aftaien optages der forhandlinger herom mellem samtllge aftalens parter. At hvis forudsaetningerne for et punkt 1 aftaien aendrer sig, optages der forhandlinger mellem samtllge aftaleparter om evt. justering af aftaien. Alle parter der har indgaet n^rvasrende budgetforlig, tilslutter sig alle aftaler der danner grundlag for dette. Parterne forpligter sig derfor til at arbejde positivt for alle elementer, der danner grundlag for budgetforliget. Denne budgetaftale omfatter aendringer i drifts0konomien og aniaegsbudgettet for og aftaleparterne er enige om, at anleegsprojekter der er vedtaget i tidligere ars budgetter gennemf0res pa baggrund af budgetvedtagelsen fra tidllgerear. Parterne er enige om, at prioritering og anvendelse eventuelle ekstra midler/nye puljebel0b, der bliver tilf0rt i forbindelse med den kommende finanslov for 2016, tages op i forligskredsen. Aftaleparterne er enige om, at ejendomsstrategien udvikles og implementeres pa grundlag af den mellem alle partier I Kommunalbestyrelsen indgaede delaftale - "Velfserd frem for mursten" - en aktiv udviklings- og investeringsstrategi. Aftale parterne er enige om, at der, i takt med at effektiviseringsgevinsterne realiseres, optages dr0ftelser mellem aftaleparterne med henblik pa at aftale, hvordan dlsse gevinster skal indarbejdes i kommende budgetter. Aftaleparterne tilkendeglver at

2 gevinsterne ved strategien anvendes indenfor rammerne af kommunens velfaerdsopgaver med det formal, at velfaerdsydelserne prioriteres h0jest. Ved eventuel uenighed om fortolkning af aftalen, eller behov for justering af aftalen - efter aftalens indgaelse og underskrift - vil det blive betragtet som aftalebrud, safremt et parti ensidigt overfor offentligheden undsiger dele af aftalen el ler hele aftalen, inden de n0dvendige dr0ftelser er tilendebragt, og den n0dvendlge enlghed om fortolkninger og justeringer er opnaet. Baggrund Aftaleparterne har 0nsket at videref0re de senere ars stramme 0konomiske styring med en sund 0konoml praeget af balance mellem indt^gter og udgifter. Det har derfor vaeret n0dvendigt I dette ars budgetaftale at gennemf0re en generel servicereduktion, lige som der kun i meget begrasnset omfang har vaeret plads til budgetudvidelser. Aftaleparterne er bevidste om den for0gede usikkerhed om de kommende ars kommunal0konomiske rammer. Dels som f0lge af usikkerheden om hvorledes regeringens effektiviseringskrav (omprioriteringsbldrag) handteres 1 de n^ste ars 0konomiaftaler mellem KL og Regeringen. Og dels usikkerhed pa flygtningeomradet i forhold til indkvartering og integration af kommunens nye borgere. Aftaleparterne har 0nsket at udvise rettidig omhu og tilpasse kommunens 0konomi sa der med den aktuelle viden er balance i 0konomien - vel vidende at de 0konomiske rammer kan aendre sig vaesentligt i de kommende ar. Generel nedjustering af serviceniveauet For at fastholde en sund 0konomi med en god sammenhasng mellem kommunens udgif ter og indtffigter, er aftaleparterne enige om, at det er n0dvendigt med en generel ned justering af serviceniveauet i hele kommunen, Aftaleparterne 0nsker at alle institutioner og enheder skal bidrage og at alle skal bidrage relativt lige meget. Kommunens drlftsudgifter nedjusteres derfor med et nettobel0b pa 30 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede serviceudgifter. Nedjusteringen pa 30 mio. kr. fordeles pa polltikomrader, sa alle bidrager med relativt lige meget af omradets netto serviceudgif ter: Byudvikllng (MRU): kr. Veje og gr0nne omrader (MPU): kr.. Milj0 (MRU): kr. Bygningsvediigehoidelse (MPU): kr. Institutioner for b0rn og unge (BSU): kr. Undervisning (BSU): kr. B0rn og unge med sserlige behov (BSU): kr.. /Eldre (SSU): kr. Social og Psykiatri (SSU): kr. Side 2 af 14

3 Sundhed (SU): kr. B0rn og unges sundhed (SU): kr. Biblioteket (SFKU): kr. Kultur og fritid (SFKU): kr. Musikskoien og Trommen (SFKU): kr. Idraetsparken (SFKU): - 371,000 kr. Arbejdsmarked og Job (EBU): kr. Erhverv og Turisme (EBU): kr. Administration og planlaagning (0U): kr. Finansiering (0U): kr. Administrationen skal foresta den konkrete udm0ntning fra politikomradeniveau til insti tutions- og enhedsniveau. Det er et politisk krav, at ensartede institutioner (f.eks. skoler) skal bidrage relativt lige meget, ligesom administrationen skal tilstraebe, at udm0ntnlngen nar bredt ud 1 hele organisationen. Aftaleparterne er enige om at: konkrete udm0ntningsforslag, som ikke krasver formel politisk godkendelse, skal ikke godkendes i fagudvalg. konkrete udm0ntningsforslag, som krasver formel politisk godkendelse (eksempelvis servicestandarder) vil blive politisk godkendt. Administrative lettelser Aftaleparterne 0nsker, at der 1 de kommende ar gennemf0res en grundig vurdering af hviike muligheder kommunen har for at reducere administrative opgaver savel i de centrale administrative afdellnger som i kommunens institutioner. Safremt der ikke er egentlige lovgivningsfastsatte krav eller krav fastsat af kommunalbestyrelsen, skal administra tive procedurer genvurderes med henblik pa mulighed for aendring/lettelse eller fjernelse. Genvurderingen gaelder saledes alle af administrationen og kommunalbestyrelsen fastsatte krav, men ikke lovgivningsfastsatte krav. Plejeboliger H0rsholm Kommune opiever aktuelt et pres pa antallet af plejeboliger. Plejeboligprognosen forudslger et behov for at udvide plejeboligkapaciteten med 40 pladser i 2021 og yderligere 30 pladser Det er isser demensboliger der er brug for. Med henblik pa at vaere klar med denne kapacitetsudvidelse, skal der fremlaegges opl^g pa udbygning af Sophielund med op til 40 demensboliger samt en om- og udbygning af Breelteparken med ca. 30 pladser. Raekkef0lgen af udbygningerne ersofielund f0rst og herefter Breelteparken, med henblik pa at sikre fagligt faellesskab og robusthed i forhold til at kunne handtere savel demente som somatiske borgeres plejebehov. Derudover skaber den raskkef0lge kapacitet til genhusning af beboerne, i den periode om- og udbygning af Breelteparken star pa. Fremtidige driftsomkostninger skal n0je indteenkes 1 fremtldige nybyggeri af plejeboliger. Side 3 af 14

4 /Eldreboliger/Seniorkoilektiv H0rsholm Kommune opiever udvikling i malgruppen af aeidre, som ikke kan kiare sig alene i deres nuvserende eget hjem, men som pa den anden side heller ikke opfylder kriteri erne for at flytte ind i en plejebolig. Til den malgruppe 0nskes udviklet et seniorkollektiv af h0jteknologiske aeldreboliger med fcellesfaciliteter. De h0jteknologiske indretninger skal sikre borgerne frihed, vaerdighed og tryghed, saledes at visiteret hjemmehjaelp kan holdes pa et minimum. Der skal fremlsegges et opiaeg pa etablering af op til 2x10 seniorboliger 1 almennyttlgt boligregi. Boligbyggeri - generelt Den resterende bollgudbygningskapadtet pa kommunens arealer I H0rsholm Kommune skal tilrettelaegges pa grundlag af en helhedsorienteret planlaegnlng og disponering. Heri skal indga vurdering af behov for fordeling af boligtyper: ejer-, lejer(privat/alment) - andelsboliger) boligst0rrelser og geograflsk fordeling. Aftaleparterne vil indga i et f^lles udviklingsarbejde, der tager sigte pa udvikling af en tvaergaende, sammenhaengende planlaegnlng for bebyggelse af de kommunalt ejede are aler. Udviklingsarbejdet pabegyndes i 2015/2016. Side 4 af 14

5 Miljo- og Pfanlaegningsudvalget Budaettilf0rsel drift Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrader: Klimaarbejdet - herunder initiativer for redul<tion af C02 udledningen fra boliger og virl<somhgder: kr Afledt drift i.f.m. etablering af cykelsti mellem rundk0rsel ved Ister0dvej og Sjaels0lund Efterskole: kr. arligt fra 2018 og frem. Afledt drift i.f.m. belysning af P-arealet ved Kokkedal Station: kr. arligt fra 2017 og frem. Budaetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrader: Oph0r af puljen til skimmelsvamp bekasmpelse: kr. arligt fra 2016 og frem. BudQettilf0rsel aniaeq Aftaleparterne har valgt at prioritere f0lgende anlsegsprojekter: Etablering af cykelsti mellem rundk0rsel ved Ister0dvej og Sjasls0lund Efterskole: kr. i Belysning af P-arealet ved Kokkedal Station: kr. i Udlaeg af sti til stranden henover badpladsen - Rungsted fiskeleje: kr. i Budaetflvtninaer anlaea mellem ar Aftaleparterne har valgt at flytte budgettet mellem ar pa f0lgende omrader: Byggemodning Hannebjerg: kr. i 2016, kr. i H0rsholm Bymidte: kr. i 2015, kr. i 2016, kr. i 2017 og kr. i Usser0d Kongevej, etape 2: kr. i 2016, kr. i Kystsikring: kr. i 2016, kr. i Energirenovering: kr. i 2016, kr. i Side 5 af 14 Budgetaftaie

6 Det aode byliv Aftaleparterne er enige om, at administrationen udarbejder et opiaeg til "Det gode byliv". Opiaegget skal via aktiv inddragelse af kommunens borgere komme med bud pa en raekke konkrete initiativer, der forsk0nner og "stramme byrummet op" sa det fremtraeder indbydende og prassentabelt. Arbejdet igangsaettes i Milj0- og Planlaegningsudvalget med henblik pa, at konkrete aktiviteter kan indga i budgetprocessen vedr. budget Parkerinashus ved Runqsted Kvst station Vest Aftaleparterne er enige om, at administrationen skal udarbejde et opiasg om mulighederne for at etablere et betalingsparkeringshus ved Rungsted Kyst station Vest i samarbejde med en privat akt0r. Arbejdet igangsaettes i regi af Milj0- og Planlaegningsudvalget. Side 6 af 14

7 Borne- og Skoleudvalget Budqetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrader: Omstrukturering af ledelse pa dagtilbudsomradet: kr. arligt fra 2017 og frem. Budqettl]f0rsel anlsea Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrade: Forbedring af skolevej ved H0rsholm Skole: kr. i Budqetreduktioner anl^a Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrade: Reducere bel0b til ombygning af faglokale Usser0d Skole: kr. i Skolefritidsordninq Aftaleparterne er enig om at unders0ge, hvordan det nuvaerende SFO-tilbud til elever i klasse (SF02) kan omiaegges, sa der kan opnas udgiftsreduktioner. Forslag om omlaegning af SF02 skal indga i budgetprocessen vedr0rende budget Side 7 af 14

8 Social- og Seniorudvalget BudQettilf0rsel drift Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrade: Der har det seneste ar vaeret et ekstraordinasrt pres pa voksenhandicapomradet. For at skabe sammenhaeng mellem budget og budgetbehov opjusteres budgettet pa voksenhandicapomradet: kr. arligt fra 2016 og frem. For fortsat at kunne tilbyde skift af sengelinned hver 2. uge tilf0res kr. arligt fra 2016 og frem. BudQettilf0rsel aniaeq Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrade: Nyt gulv i Selmersbo Aktivhus: kr. i Praktisk hiemmehicelp H0rsholm Kommune har haft succes med at tilbyde borgerne hverdagsrehabilitering i indsatser omkring personlig pleje (bad, toiletbes0g o. lign.). Aftaleparterne er enige om, at hverdagsrehabilitering ogsa skal vaere et bserende element i en nedjustering 1 behovet for praktiske hjemmehjaelp. Administrationen skal derfor arbejde videre med f0lgende tre initiativer: Analyse af potentiale ved indf0re et fremskudt rehabiliteringsteam Analyse af visitationskriterier og visitationspraksis Udbud af en rsekke hjemmeplejeindsatser Arbejdet igangssettes i Social- og Seniorudvalgets regi med henblik pa at effekten af indsatsen kan indga i budgetprocessen vedr. budget Seniorskovtur og musikalsk potpourri i 2016 I 2016 arrangeres seniorskovtur samt musikalsk potpourri. Aftaleparterne er enige om poiitisk senest i december 2015 at anvise den konkrete finansiering. Side 8 af 14

9 Sundhedsudvalget Det naere sundhedsvaesen St0rre afstande til sygehusene og flere komplekse sundhedsopgaver betyder, at der er behov for et egentligt gearskifte i udviklingen af de kommunale sundhedstilbud. KL og Regeringen er i forbindelse med 0konomiaftaien 2016 enige om at der er brug for et udviklingsarbejde omkring det nasre sundhedsvsesen. KL kommer i den naermeste fremtid med et udspil til strategier herfor. Administrationen skal med udgangspunkt i disse strategier freml^gge en udviklingsplan, der fortsat sikrer H0rsholm Kommunes borgere evidensbaserede sundhedstilbud af h0j kvalltet. Udviklingsplanen skal indeholde oplseg til konkrete initiativer og handlinger, som kan indga i budgetarbejdet for Afta leparterne er enige om, at afsaette kr. i 2016 til dette arbejde. Budqetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrader: Hjemtagelse af dele af den palliative fysioterapeutiske indsats: kr. arligt fra 2016 og frem. Samlinq af skoietandoleien Skoletandplejen samles i 2016 pa Valler0dskolen, med det formal at sikre faglighed og samtidig skabe rum til driftsreduktioner. Der afsaettes i mio. kr. i etableringsomkostninger inkl. 4 nye tandl^geunits. Fra 2017 og frem budgetlaegges der med driftsreduktioner pa mio. kr. arligt. Side 9 af 14

10 sport-, Fritid- og Kulturudvalget Budaettilf0rsel drift Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrader: Museum Nordsjaelland - medfinansiering af lokalisering I Hiller0d: kr. arligt fra 2016 og frem. Udvidet offentlig abningstid I sv0mmehallen i ferier/helligdage. Arbejdet med den konkrete udformning sker i regi af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget: kr. arligt fra 2016 og frem. Kommunal overtagelse af badebro fra Rungsted Roklub og Rungsted Kajakklub: kr. arligt fra 2016 og frem. Medarrang0r af motionscykell0bet Sjaels0 Rundt : kr. arligt fra 2016 til Bel0bet skal anvendes til daskning af ekstra kommunale arbejdstimer. Budaetreduktioner drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrade: Tilpasning af biblioteksservice og udvikling i kulturhus Trommen: kr. arligt fra 2016 og frem. Budqettilf0rsel anl^a Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrade: Etablering af str0mforsyning i.f.m. Ridebanen og Kirkehalv0en: kr. i Tilskud til H0rsholm Ridehus til renovering af udestald: kr. i Budaetflytninaer anleea mellem ar Aftaleparterne har valgt at flytte budgettet mellem 2016 og 2017 pa f0lgende omrader: Karen Blixen Museet: kr. i 2016, kr. i Idreetsparken Tr5eningssk0jtehal: kr , kr. i Side 10 af 14

11 Erhvervs- og Beskaeftigelsesudvalget Budqettilf0rsel drift Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrader; Integration af flygtninge ih0rstiolm Kommune skal i de kommende ar modtage et antal flygtninge og deres famiiler. Aftaleparterne er enige om, at H0rshoim Kom mune skal lykkes med integrationen af kommunens nye borgere - b0rn som voks ne. Vi skal sikre de bedst mulige vlikar for, at de kan skabe sig en fremtid som aktive og ansvarlige medborgere i H0rsholm. Det skai ske ved at sikre hurtig og biivende tiiknytning til savel arbejdsmarked samt lokalomradet. Her spiller daginstitutionerne, skolerne, erhvervslivet, naboer, frivillige samt fritids- og foreningsli vet en vassentlig roiie. H0rsholm Kommune opiever et stort engagement fra alle disse i forhold til opgaven. Det har dog vist sig af afg0rende betydning for at lyk kes, at alle akt0rerne og de nye borgere kan g0re sig forstaelig overfor hinanden. Aftaleparterne afsaetter derfor kr. i bade 2016 og 2017 til en seerlig indsats i forhold til blandt andet sprogundervisning, tolkning og anden aktivitet der fjerner eventuelle barrierer for den gode integration. Initiativet evalueres pri me Der ydes et tilskud til H0rsholm Erhvervsnetvaerk med henblik pa at etablere et iveerkseetterhus. Tilskuddet er to ahgt og skal opfattes som et etableringstilskud. Ivaerksastterhuset skal drives af H0rsholm Erhvervsnetvaerk og skal underst0tte en god ivaerkssetterkultur i H0rsholm: kr. i 2016 og Budaetreduktion drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrade: Brug af anden akt0r samt brug af uddannelse og opkvalificering til forsikrede ledi ge: kr. arligt fra 2016 og frem. Side 11 af 14

12 Okonomiudvalget Budqetreduktion drift Aftaleparterne har valgt at reducere budgettet pa f0lgende omrader: Reduktion af sygefravaeret blandt kommunens medarbejdere svarende til niveauet i 2012: kr. i 2016 og arligt fra 2017 og frem. Direktionen star for den konkrete udm0ntning. Administrative lettelser pa bade centralt og decentralt niveau: kr. ar ligt fra 2016 og frem. Direktionen star for den konkrete udm0ntning. Den centrale kompensationspulje, nar tjenestemandsstillinger genbesaettes med overenskomstansatte, bortfalder: kr. arligt fra 2016 og frem. Mulighed for pa teknik- og ejendomsomradet at l0fte opgaverne pa en mindre omkostningstung made: kr. arligt fra 2016 og frem. Afledt drift i.f.m. pilotprojekt om fornyelse af piangrundlaget i Partiel byplan 6: kr. arligt fra 2017 og frem. BudaettHf0rsel anicea Aftaleparterne har valgt at tilf0re budgetmidler pa f0lgende omrader: Pilotprojekt om fornyelse af piangrundlaget i Partiel byplan 6: kr. i Opjustere 0U-anl0sgspuljen: kr. i Facilitv management pa teknisk service Med det formal at sikre en helhedsorienteret og omkostningseffektiv drift har administra tionen igangsat en nyorganisering af teknisk service pa tv^rs af kommunen. Malet er sa ledes at al teknisk service samles organisatorisk under en faslles ledelse, hvor planlaeg nlng og ressourceanvendelse koordineres. Det vil omfatte bygningsvediigehoidelse og 0vrig teknisk drift. Effektivisering af driften indebaerer omkostningsreduktioner, som indarbejdes i dette ars budget: 2016 : kr : kr. Fra 2018 : kr. arligt Side 12 af 14

13 Lanoptaaelse Aftaleparterne er enige om i overensstemmelse med kommunens 0konomiske politik at budgetlsegge med at mulighederne for lanoptagelse til energlinvesteringer udnyttes fuldt ud. Der budgetteres derfor med lanoptagelse: 2016: kr. 2017: kr. Side 13 af 14

14 Underskriftsark Denne budgetaftale for perioden er tiltradt af f0lgende partier i H0rshoi Kommunalbestyrelse, som bel<rasftet ved nedenstaende undersl<rifter. Morten Slotved Konservative Folkeparti Socialdemokraterne Henrik Klitgaard Radikale Venstre Peter Antonsen Borgerlisten i Horsholm Side 14 af 14

Budget 2016-2019. Indledning. Delaftale vedr. Ejendomsstrategien. "Velfasrd frem for mursten" - en aktiv udviklings- og investeringsstrategi

Budget 2016-2019. Indledning. Delaftale vedr. Ejendomsstrategien. Velfasrd frem for mursten - en aktiv udviklings- og investeringsstrategi r H0RSHOLM KOMMUNE Budget 2016-2019 Delaftale vedr. Ejendomsstrategien Dato; 05.10.2015 "Velfasrd frem for mursten" - en aktiv udviklings- og investeringsstrategi Indledning Der er indgaet en delaftale

Læs mere

Bilag 1 Overf0rsler egen/faslles/udenfor ramme

Bilag 1 Overf0rsler egen/faslles/udenfor ramme Bilag 1 Overfrsler 217-18 egen/faslles/udenfor ramme Samlet overblik Hele kr. (- betyder overfdrsel af underskud) Overfprt fra Restbudget 217 Overfrsel fra Overforsler alle udvalg, i alt 15.724.9 19.479.989

Læs mere

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE

0konomiudvalget. Onsdag kl M0delokale D2. Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 21. juni H0RSHOLM KOMMUNE H0RSHOLM KOMMUNE 0konomiudvalget Referat fra ekstraordinaert m0de Ekstraordinaert 0U m0de den 1. juni Onsdag 1.06.017 kl. 8 00 M0delokale D F0lgende sager behandles mpdet Side Meddelelser Budget 018-01:

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** Anlæg i alt Status på budgetaftale 2017, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Forbrug* 2017** 2018 2019 2020 Anlæg i alt 22.019.144 102.848.800 89.761.000 28.269.200 45.041.900 11 Veje og

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 219-222 Augustkonferencen 218 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 218* 219 22 221 222 Anlæg i alt 19.257.5 65.886.8 79.135.5 77.11.6 41.328.4 11

Læs mere

Anlæg i alt

Anlæg i alt Status på budgetaftale, Hele kr. (- for indtægter). Faste priser ** Forbrug** 11 Veje og grønne områder 12.923.900 2.173.338 10.718.788 31.434.200 23.546.600 19.449.400 Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Budgetaftale for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019. Partierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* Anlæg i alt Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 2020-2023 Augustkonferencen 2019 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2019* 2020 2021 2022 2023 Anlæg i alt 12.183.900 134.452.700 103.405.000 38.917.500

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt

Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* Anlæg i alt Status på budgetaftale 2018, anlægsoversigt Bilag 2 Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 2018* 2019 2020 2021 Anlæg i alt 109.647.600 75.354.300 89.982.300 46.592.200 11 Veje og grønne områder 42.838.300

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 26.11.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyt KL sundhedsudspil: 'Sammen om sundhed' 3 Midtvejsevaluering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 24. november Tirsdag 24.11.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Status på inklusion 2 Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten

Læs mere

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at:

Budgetaftale Det har været en overordnet målsætning for Byrådet, at: Budgetaftale 2019-22 Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance har den 14. september 2018 indgået forlig om Varde Kommunes budget for årene 2019-2022. Varde Kommune

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 8:00 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU 1. behandling af budget Torsdag 04.09.2014 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2015-2018 3 Ansøgning

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Notat. Vedr. ældrebolignotatet.

Notat. Vedr. ældrebolignotatet. Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. ældrebolignotatet. I vedlagte notat beskrives et behov for udbygning med 40 plejeboliger, der skal udvide kapaciteten for plejeboliger i Hørsholm

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.11.2015 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilfredshedsundersøgelse i SOM 2015 3 Politisk orientering om udbudsforretningen

Læs mere

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =

Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 24-11-2015 Tirsdag 24.11.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhvervsstrategi tema detailhandel

Læs mere

Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk

Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk 1 Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk hjælp Heraf får ca. 350 borgere praktisk hjælp & ca. 10

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

Redeg0relse fra styringsdlalogm0de mellem H0rsholm almene Boligselskab (HAB) og H0rsholm Kommune 2014

Redeg0relse fra styringsdlalogm0de mellem H0rsholm almene Boligselskab (HAB) og H0rsholm Kommune 2014 HORSHOLiM KOMMUNE Vedr0rende styringsdiaiogm0de Dato: 23.09.2014 Kontakt Charlotte Westergaard Juridisk konsulent cwe@horsholm.dk Direktetlf. 4849 1078 Center for Politik og Borgerservice Tif. 4849 1050

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 22, kl. 16:00 M0delokale D1. Dagsorden til ordinaert mgde Mddelokale D1 H0RSHOLM KOMMUNE

Sundhedsudvalget. Torsdag 22, kl. 16:00 M0delokale D1. Dagsorden til ordinaert mgde Mddelokale D1 H0RSHOLM KOMMUNE Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinaert mgde Mddelokale D1 Torsdag 22,06.2017 kl. 16:00 M0delokale D1 F0lgende sager behandoes mpdet Side Meddelelser 2 Status pa projekt Tvaarsektoriel stuegang 3 Det

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune. Eventuelt salg af kommunale ældreboliger i Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 04. december 2013 Sekretariatet Eventuelt salg af kommunale ældreboliger

Læs mere

udgetaftale

udgetaftale udgetaftale 2017-2020 H0rsholm, den 26. September 2016 H0RSHOLM KOMMUNE Indledning Der er indgaet en budgetaftale for budget 2017-2020 i Hprsholm Kommune mellem f0lgende partier: Konservative Folkeparti

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år...

Læs mere

Aftale om budget 2015-2018

Aftale om budget 2015-2018 SOLR0D KOMMUNE Aftale om budget 2015-2018 F0lgende partier/partilister har den 21. September 2014 indgaet aftale om Solr0d Kommunes budget for 2015 og de 3 overslagsar: C^Dansk Folkeparti VENSTRE A Indledning

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

NedprioriteringsforsSag

NedprioriteringsforsSag NedprioriteringsforsSag Udvalg: Center: Emne: Fritids- og Kulturudvalget Skole, Kuitur og Fritid Tilskud til lokalsamfund (borgerforeninger) Forslag nr. FKU-04 1.000 kr. -2014-priser Nuvaerende budget

Læs mere

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem

Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Acadre sagsnr.: 18/1703 Sagsforløb: SSU- ØU-KB -Åben sag Mødedato: 30-04-2018 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: glheps Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Baggrund

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27. september Onsdag 27.09.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Ny struktur for behandling af puljeansøgninger

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget -1.858.000-2.658.000-1.158.000-1.083.000 Børne- og Skoleudvalget -5.377.000-5.377.000-5.377.000-5.377.000

Læs mere

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget

Anlægsoversigt, budgetoplæg, Budget Anlæg MPU i alt 11 Veje og grønne områder 44,245,600 23,546,600 19,449,400 13,978,700 8,860,200 005014 Udvikling af stationsområdet ved Rungsteed Kyst Station 900,000 0 0 0 0 020120 Badebroer 0 302,300

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 27. oktober Tirsdag 27.10.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Styrelsesvedtægt for skolerne 2 Velfærd frem for mursten - en

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Udmøntning af budgetaftalen

Udmøntning af budgetaftalen Udmøntning af budgetaftalen 2018-2021 Initiativ: Tekst: Handling: Aktør: 1. Forøge kassebeholdningen over budgetperioden Det aftalte budgets drifts og anlægsrammer skal overholdes således at det budgetterede

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe

Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe Nybolig Erhverv Kobenhavn A/S GVA'VVoriAviCe Kcbenhavn Vester Farimagsgade 7. 3. -1606 Kebenhavn V - 3364 6500-1606@nybolig.dk Hillerod Frederiksvairksgade '55, 1. 3400 Hiil&rgd 3364 6500 ~ 3401 (Srtytaolig.dk

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V)

ungeaftale Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) ungeaftale sådan får vi FLEST UNGE I UDDANNELSE April 2015 Følgende partier er med i aftalen enhedslisten (Ø) Radikale venstre (r) socialdemokratiet (s) socialistisk folkeparti (SF) venstre (V) 2015 UNGEAFTALE

Læs mere

Rammesætningen: De overordnede betragtninger:

Rammesætningen: De overordnede betragtninger: Rammesætningen: Der findes et sted, hvor vi prioriterer bevidst og ansvarligt. Det er overskriften på Lejre Kommunes budgetaftale 2016-2019, og jeg er glad og stolt over i aften at stå med en følelse af,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863

Netto serviceudgifter 877.756 877.473 876.968 876.863 Resultatopgørelse Hele 1.000 kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter Budgetaftale 2015 - partierne: (V-B-C-O-L) BF 2015 statsgaranti 2016 2017 2018 Finansiering i alt -1.247.928-1.256.378-1.272.494-1.289.768

Læs mere

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG BEHANDLING BORGMESTEREN Den 27. september 2016 BUDGETFORSLAG 2017 2. BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 14,6 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel

Favrskov Kommune 12. juni 2013. Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel Favrskov Kommune 12. juni 2013 Aftale om etablering af nye haller i Hadsten, Søften og Hammel 1. Indledning Borgmester Nils Borring Socialdemokraterne Erling Kvist Andersen Venstre Anders G. Christensen

Læs mere

Aftale om Budget 2019

Aftale om Budget 2019 Aftale om Budget 2019 Indgået den mellem Venstre Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Slesvigsk Parti Det Konservative Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Borgerlisten SF Løsgænger Jens Møller Ambitiøst

Læs mere