ØKONOMIRAPPORT 3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIRAPPORT 3. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016"

Transkript

1 ØKONOMIRAPPORT 3 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 2 Arbejdsmarkedsudvalget... 6 Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Teknik- og Miljøudvalget...20 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget HJØRRING KOMMUNE Side 1 af 29

2 Ø Økonomirapport 3 for Økonomiudvalgets område Resumé Resultat af Økonomirapport 3 - på Økonomiudvalgets område. Økonomiudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2016 Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Administrativ organisation 400,489 17,628 16, , , ,424-19,605-19,821 Forvaltninger 324,302 14,109 5, , , ,389-10,825-11,041 Forsikringer -6,120 0,000 6,243 0,123 1,283-3,541-3,664-3,664 Kommunikation 55,360 3,734 4,865 63,959 47,489 58,544-5,415-5,415 Administrationsbygninger 26,947-0,215 0,000 26,733 25,271 27,032 0,299 0,299 Politisk organisation 10,462 0,000 0,000 10,462 6,494 9,337-1,125 0,000 Byråd 8,381 0,000 0,000 8,381 6,018 8,381 0,000 0,000 Nævn og råd 0,539 0,000 0,000 0,539 0,185 0,300-0,239 0,000 Fælles formål politisk organisati 0,506 0,000 0,000 0,506 0,233 0,506 0,000 0,000 Valg 1,035 0,000 0,000 1,035 0,058 0,150-0,885 0,000 Særlige udgifter og indtægter 30,193-12,326 3,148 21,015 1,054 1,580-19,435-2,575 Særlige udgifter 30,205-12,326 3,148 21,026 1,048 1,572-19,454-2,575 Særlige indtægter -0,011 0,000 0,000-0,011 0,007 0,008 0,018 0,000 Erhverv, Turisme og profilering 12,701 0,325 0,290 13,316 11,642 13,316 0,000 0,000 Erhverv og Turisme 4,428-0,219 0,090 4,299 3,432 4,299 0,000 0,000 Profilering 1,192 0,000 0,000 1,192 1,052 1,192 0,000 0,000 Erhverv 7,080 0,544 0,200 7,824 7,157 7,824 0,000 0,000 Redningsberedskabet 14,357 0,230 0,000 14,587 14,107 15,200 0,613 0,000 Redningsberedskabet 14,357 0,230 0,000 14,587 14,107 15,200 0,613 0,000 Udvalget i alt 468,202 5,857 20, , , ,857-39,551-22,396 Afvigelse -39,551 - overførsel til ,396 Nettoafvigelse -17,155 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter 2016 Afvigelse Serviceudgifter Side 2 af 29

3 Sagsfremstilling I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender forvaltningen hermed resultatet af Økonomirapport 3 på Økonomiudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen pr. 30. september De detaljerede resultater af opfølgningen fremgår af bilag 1 med følgende hovedresultater: Drift På økonomiudvalgets område forventes der et reelt mindreforbrug på 39,1 mio. kr., som fremkommer ved de indmeldte mindreforbrug på 39,5 mio.kr. korrigeret for virkning af flytning mellem udvalg på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget på 39,1 mio. kr. er disponeret på følgende måde: 22,4 mio. kr. forventes overført til ,6 mio. kr. tilføres kassen (rest bufferpulje og flygtningepulje) 1,1 mio. kr. forventes tilført kassen ved regnskabsaflæggelsen (valg mv.) På udvalgsområdet forventes der en stigning i driftsoverførslerne fra et rul ind i året på 20,4 mio. kr. til et forventet rul ud af året på 22,4 mio. kr. Derfor opfylder udvalget beslutningen om at maksimere rullet ud af året for at overholde servicerammen. Målet er primært opnået igennem generel tilbageholdenhed, overskud i de forskellige forsikringsordninger og øget rul fra udviklingspuljen. Resultaterne bevirker, at der på udvalgsområdet kan forventes et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til servicerammen. Anlæg På anlægssiden forventes der samlet set et merforbrug på 3,6 mio. kr. og et positivt rul til 2017 på 4,0 mio. kr. På området køb og salg af grunde og bygninger er det usikkert, om de terede salgsindtægter kan realiseres fuldt ud. På nuværende tidspunkt forventes der en mindreindtægt på 2,6 mio. kr. Omvendt forventes der et mindreforbrug på udgiftssiden til byggemodning mv. på 1,6 mio. kr., som forventes rullet. På øvrige anlæg forventes der et merforbrug på 2,6 mio. kr. og et positivt rul på 2,4 mio. kr. Afvigelsen mellem merforbruget og rullet kan henføres til projektet med opførelsen af Vendsyssel Side 3 af 29

4 Teater. Derfor anbefales det, at den afsatte anlægsudgiftsbevilling i 2017 til opførelse af teateret fremrykkes til 2016, hvor de sidste regninger på projektet indgår. Anlægsrapporten på projektniveau er vedlagt i bilag 3 og 4. Renter og finansiering I forhold til renter forventes der en mindreudgift på 14,5 mio. kr., som tilføres kassen ved denne Økonomirapport. Afvigelsen kan primært henføres til renter af likvide aktiver, langfristet gæld og lavere udgifter til kurstab. Faldet i renteudgifterne kan i høj grad tilskrives kommunens forbedrede likviditet, det fortsat lave renteniveau og konverteringen af låneadgange til indfrielse af deponeringer. Alt i alt en positiv udvikling for Hjørring Kommune. På finansieringssiden, som består af generelle tilskud og skatter, forventes der en mindreindtægt på 1,6 mio. kr., som også tilpasses bevillingsmæssigt i denne Økonomirapport. På lånesiden er der teret med låneoptagelse på 84,1 mio. kr., hvoraf 53,6 mio. kr. er realiseret. Den endelige opgørelse af årets låneadgang og disponering heraf håndteres i forbindelse med opgørelse af årets låneramme, som behandles politisk i marts I Økonomirapporten forudsættes det, at det terede låneoptag kan realiseres fuldt ud. Samlet resultat Økonomirapporten resulterer i, at der på udvalgsområdet kan tilføres et væsentligt beløb til kassen. I denne sammenhæng anbefales det, at 15 mio. kr. af kassetilførslen disponeres i 2016 til køb af lejlighed i stueetagen på rådhuset til indretning af ydelseskontor, jf. særskilt sag på dagsorden. Herefter bliver det samlede resultat på udvalgsområdet en kassetilførsel på 8,6 mio. kr. De anbefalede bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 2. Lovgrundlag Principper for Økonomistyring. Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes - og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi Side 4 af 29

5 Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport 3 - ØKU - pr. 30. september Bevillingsskema ØK3 for ØKU 3. Anlægsrapport 30. september 2016, køb og salg af grunde og bygninger. 4. Anlægsrapport 30. september 2016, øvrige anlæg. Direktionen indstiller, at Økonomirapport 3 på Økonomiudvalgets område godkendes at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte bevillingsskema at resultaterne af opfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående økonomirapport Side 5 af 29

6 Ø Økonomirapport , for Arbejdsmarkedsforvaltningens område Resumé Økonomirapport 3 er en opfølgning pr. 30. september 2016 samt et skøn over forventet regnskabsresultat for Arbejdsmarkedsudvalget Vedtaget Budget Ompl.+ Till.bev. Overførse l fra 2015 til 2016 Korrigere t Forbrug pr. 30. septembe r Forventet Regnskab 2016 Afvigelse korrigeret (+)=merfor brug (- )=min.forbr ug Heraf overføres til 2017 (+)=merfor brug (- )=min.forb rug i mio. kr. Forsørgelsesydelse 905,813-4,255 0, , , ,463-13,095 0,000 Kontanthjælp 133,633 0,000 0, , , ,640 6,007 Revalidering 33,000 0,000 0,000 33,000 23,656 30,666-2,334 Fleks- og skånejob og ledighedsydelser 114,400 0,000 0, ,400 81, ,400 0,000 Førtidspension 297,500 0,000 0, , , ,000-5,500 Sygedagpenge 114,600-4,255 0, ,345 97, ,800 10,455 A-dagpenge 128,731 0,000 0, ,731 92, ,196 4,465 Ressourceforløb 50,100 0,000 0,000 50,100 25,410 34,500-15,600 Løntilskud 17,500 0,000 0,000 17,500 11,998 7,750-9,750 Øvrig forsørgelse 16,349 0,000 0,000 16,349 12,310 15,511-0,838 Beskæftigelsesindsats 84,514-8,636 3,650 79,528 52,180 85,426 5,898-1,600 Afklaringsforløb, projekter m.v 54,535-11,136 3,650 47,049 35,311 55,728 8,679 Tilbud til udlændinge -3,291 1,900 0,000-1,391 2,997-2,391-1,000 Uddannelse, vejledning forsikrede 8,498 0,000 0,000 8,498-2,816 8,318-0,180 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 19,673 0,000 0,000 19,673 12,299 18,073-1,600-1,600 Ungdommens uddannelses vejledning 5,098 0,600 0,000 5,698 4,388 5,698 0,000 Specialundervisning for Voksne 10,369 0,008 0,000 10,377 8,044 10,377 0,000 0,000 Specialskolen for Voksne Vendsyss 8,717-1,292 0,000 7,425 6,387 7,425 0,000 Regional Voksenspecialundervisning 1,652 1,300 0,000 2,952 1,657 2,952 0,000 Udvalget i alt 1.000,695-12,883 3, , , ,266-7,196-1,600 Afvigelse -7,196 - overførsel til ,600 Nettoafvigelse -5,596 Serviceudgifter Vedtaget Regnskab 2016 Afvigelse Serviceudgifter Side 6 af 29

7 Sagsfremstilling Det forventede regnskab viser, at der vil være et mindreforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede for Der er således tale om et mindreforbrug på 13,1 mio kr. på forsørgelsesydelserne, men som følge af reduktion af driftsloftet mv. ender resultatet på 7,2 mio. kr. Mindreforbruget er, sammenholdt med Økonomirapport 2, blevet fastholdt, på trods af at tet ligeledes er blevet reduceret i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet. Tabellen nedenfor opridser hovedelementerne i det forventede regnskab: Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Forbrug pr. 30. september 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse Overførsel til 2017 Mio. kr. Sektor Forsørgelsesydelser 901,5 670,1 888,5-13,1 0,0 Sektor 79,5 52,2 85,4 5,9 0,0 Beskæftigelsesindsats Sektor Specialundervisning 10,4 8,0 10,4 0,0 0,0 for voksne Udvalget i alt 991,5 730,3 985,9-7,2 0,0 Side 7 af 29

8 Sektor forsørgelsesydelser udviser samlet set et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. Sammenholdt med Økonomirapport 2, der udviste et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., skyldes den positive udvikling primært stagnationen på flygtningeområdet samt den begyndende effekt af investeringsstrategien, blandt andet er forventningerne til udviklingen på kontanthjælpsområdet mere positive end ved økonomirapport 2, samtidig med at ressourceforløb har udviklet sig under det forventede niveau. Det faktiske aktivitetsniveau for ressourceforløb svarer til de forudsætninger, der er lagt til grund i Der er nærmere redegjort for den aktivitetsmæssige udvikling i bilag 1. Endelig er der korrigeret for en IT-teknisk fejl mellem KMD s pensionssystem og cpr registret, der har påført Hjørring Kommune for store udgifter. Denne fejl er nu rettet og har medført en indtægt på 3,5 mio. kr. som øger sektorens mindreforbrug. Sektor Beskæftigelsesindsats udviser et merforbrug på 5,9 mio. kr., hvilket primært skyldes en væsentlig reduktion af driftsloftet under hvilket kommunen kan hjemtage refusion. Reduktionen var ikke kendt ved lægningen. Hertil kommer en reduktion af mentortet i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet på 3,0 mio. kr. som følge af færre mentortimer. For så vidt angår investeringsstrategien flere i job og uddannelse,har styregruppen for den fremrykkede rehabiliteringsindsats forhåndsreserveret 12,07 mio. kr. af investeringsmidlerne, hvoraf 2,97 mio. kr. vedrører SÆH. Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2015 og der er ved økonomirapport 1 overført 2,07 mio. kr. til SÆH. Den resterende finansiering på 0,10 mio. kr. søges overført til SÆH ved denne økonomirapport. For en mere detaljeret gennemgang af investeringsstrategien henvises til bilag 1. Samlet set reduceres Arbejdsmarkedsudvalgets med det forventede mindreforbrug på i alt 7,2 mio. kr. Tekniske omplaceringer Der søges endvidere om omplaceringer indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme med henblik på at skabe balance mellem og forventet regnskab på følgende områder: Indenfor Sektor Forsørgelsesydelse 6,0 mio. kr. fra Serviceområde Løntilskud til Serviceområde Kontanthjælp 4,5 mio. kr. fra Serviceområde Ressourceforløb til Serviceområde A-dagpenge 10,5 mio. kr. fra Serviceområde Ressourceforløb til Serviceområde Sygedagpenge Indenfor Sektor Beskæftigelsesindsats 1,0 mio. kr. fra Serviceområde Tilbud til udlændinge til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. 0,2 mio. kr. fra Serviceområde Uddannelse, vejledning forsikrede til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. Side 8 af 29

9 1,6 mio. kr. fra Serviceområde Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. Omplacering mellem Sektor Forsørgelsesydelse og Sektor Beskæftigelsesindsats 0,7 mio. kr. fra Serviceområde Løntilskud til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. 5,2 mio. kr. fra Serviceområde Førtidspension til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. Opfølgning på investeringsstrategien flere i job og uddannelse: Der henvises til bilag 1 for yderligere uddybning. Bilag 2 er en anlægsoversigt for ombygningen af SPVV, hvor der er givet en bevilling på 2,9 mio. kr., hvoraf der søges overført 2,8 mio. kr. til Lovgrundlag Økonomi- og indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes - og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomi Som følge af mindreforbruget på 7,2 mio. kr. reduceres Arbejdsmarkedsudvalgets ramme tilsvarende med 7,2 mio. kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag: 1. Økonomirapport 3, Cashflow ARB ØK Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, Side 9 af 29

10 - at Arbejdsmarkedsudvalget godkender Økonomirapport 3 pr. 30. september at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at: at der gives en tillægsbevilling til mindreudgifter på 13,1 mio kr på sektor Forsørgelse at 7,2 mio. kr. heraf tilgår kassen at 0,1 mio. kr. overføres som en merudgiftsbevilling til SÆH-udvalget til restfinansiering af nye sundhedstiltag jvf. investeringsstrategien flere i job og uddannelse at 5,9 mio. kr. bevilges som udgiftsbevilling til finansiering af reduceret refusionsramme mv. på sektor Beskæftigelsesindsats - at Arbejdsmarkedsudvalget godkender omplaceringer indenfor hver af sektorerne Forsørgelsesydelser og Beskæftigelsesindsats med henblik på at skabe balance mellem og forventet regnskab: Indenfor Sektor Forsørgelsesydelse: 6,0 mio. kr. fra Serviceområde Løntilskud til Serviceområde Kontanthjælp 4,5 mio. kr. fra Serviceområde Ressourceforløb til Serviceområde A-dagpenge 10,5 mio. kr. fra Serviceområde Ressourceforløb til Serviceområde Sygedagpenge Indenfor Sektor Beskæftigelsesindsats: 1,0 mio. kr. fra Serviceområde Tilbud til udlændinge til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. 0,2 mio. kr. fra Serviceområde Uddannelse, vejledning forsikrede til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. 1,6 mio kr. fra Serviceområde STU, Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. Omplaceringer mellem sektorerne: 0,7 mio. kr. fra Serviceområde Løntilskud til Serviceområde Afklaringsforløb, projekter mv. 5,2 mio. kr. fra Serviceområde Førtidspension til Serviceområdet Afklaringsforløb mv. Beslutning Side 10 af 29

11 Arbejdsmarkedsudvalget godkender Økonomirapport 3 for udvalgets område og konstaterer, at investeringsstrategien "Flere i Job og Uddannelse" nu giver synlige resultater, og at der allerede i 2016 opnås balance mellem investering og afkast. Der er synlige resultater på integrationsområdet i forhold til job og uddannelse og udvalget vil følge de opnåede resultater tæt. Der er endvidere opnået positive resultater på Specialskolen for Voksne blandt andet i forhold til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Udvalget noterer endvidere, at der er god sammenhæng mellem Økonomirapport 3 og det vedtagne for Udvalget følger implementeringen af strategierne nøje, idet "Flere i Job og Uddannelse" i 2017 er lagt til at give et overskud på 20 mio kr. Arbejdsmarkedsudvalget godkender de i indstillingen foreslåede omplaceringer inden for henholdsvis sektor Forsørgelse og sektor Beskæftigelsesindsats. Endeligt anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalget at der gives en tillægsbevilling til mindreudgifter på 13,1 mio kr på sektor Forsørgelse at 7,2 mio. kr. heraf tilgår kassen at 0,1 mio. kr. overføres som en merudgiftsbevilling til SÆH-udvalget til restfinansiering af nye sundhedstiltag jvf. investeringsstrategien flere i job og uddannelse at 5,9 mio. kr. bevilges som udgiftsbevilling til finansiering af reduceret refusionsramme mv. på sektor Beskæftigelsesindsats Side 11 af 29

12 Ø SÆH - Økonomirapport 3 Resumé I henhold til Administrativ Styring fremlægges Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret i mio. kr. Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2016 Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Sikringsområdet 59,816-0,349 0,000 59,467 43,870 59,467 0,000 0,000 Særlige sikringsydelser 59,816-0,349 0,000 59,467 43,870 59,467 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 853,310 5,105 16, , , ,130-1,030 1,400 Sundhed 86,880-1,507 3,400 88,773 64,270 88,513-0,260 Ældre 543,782 7,958 15, , , ,645-0,770 1,400 Aktivitetsbestemt medfinansiering 222,648-1,346-2, , , ,972 0,000 Handicapområdet 387,456 8,367-8, , , ,524 1,730-0,950 Socialpsykiatri og udsatte grupper 0,000 0,000 0,001 0,001-0,287 0,001 0,000 Interne tilbud 200,761 2,570 1, , , ,380 1,600-0,950 Eksterne tilbud 186,696 5,797-9, , , ,143 0,130 Social tilsyn Nord 0,003 0,000-0,254-0,251 0,663 0,449 0,700 0,700 Social tilsyn Nord 0,003 0,000-0,254-0,251 0,663 0,449 0,700 0,700 Udvalget i alt 1.300,586 13,124 8, , , ,569 1,400 1,150 Afvigelse 1,400 - overførsel til ,150 Nettoafvigelse 0,250 Serviceudgifter Vedtaget Regnskab 2016 Afvigelse Serviceudgifter Side 12 af 29

13 Sagsfremstilling ØKONOMIRAPPORT 3 DRIFT Samlet set forventes regnskabsresultatet for 2016 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område at udvise et merforbrug på 1,40 mio. kr. For en nærmere redegørelse henvises til bilag 1. På en række afgrænsede myndighedsområder er der en tendens til, at efterspørgslen stiger mere end forudsat. Isoleret set er der således tale om et merforbrug på myndighedsområdet. Merforbruget på afgrænsede myndighedsområder svarer til i alt 3,83 mio. kr. og er fordelt på især Visitationstet for Handicapområdet, 96 BPA-ordninger, Særlige borgersager/ 94 på ældreområdet samt Misbrugsområdet. Forventningerne til merforbruget på Visitationstet for Handicapområdet er siden Økonomirapport 2 nedbragt fra 3,3 mio. kr. til nu 2,6 mio. kr. Nedbringelsen ses som et resultat af administrativt udredningsarbejde mhp. at identificere borgere med størst behov for revisitering på bostøtteområdet - blev iværksat i forlængelse af Økonomirapport 1 og 2. Også på misbrugsområdet er taget initiativ til nedbringelsen af udgifterne. Her er etableret et forstærket helhedsorienteret samarbejde mellem myndighedsfunktion og udfører omkring misbrugsbehandlingen, og herunder større fokus på alternativer til døgnbehandling. Det er vurderingen, at initiativet allerede har haft en effekt, idet stigningstakten i antallet af døgnbehandlinger er faldet. Merforbruget på myndighedsområdet opvejes af mindreforbrug på en række centrale driftskonti bredt på SÆH-området samt især en ikke-lagt indtægt på køkkenområdet. Forventede overførsler til 2017 En del af mindreforbruget på de centrale driftskonti på SÆH skyldes udskydelse af investeringer, ekstraordinær tilbageholdenhed og/eller imødegåelse af forventede udfordringer i Det er derfor forventningen at et mindreforbrug på i alt 2,45 mio. kr. kan overføres til Ved Økonomirapport 2 var forventningen, at et merforbrug 3,3 mio. vedr. Visitationstet på Handicapområdet skulle håndteres ved overførsel til Det forventes nu, at den samlede ubalance på myndighedsområdet på 3,83 mio. kr. kan håndteres indenfor Budget Det kan i den forbindelse bemærkes, at også den ikke-lagte opdrift fra BSU (også omtalt ved Side 13 af 29

14 Økonomirapport 2) svarende til 1,6 mio. kr. dermed håndteres indenfor SÆH-udvalgets ramme. Det kan bemærkes, at udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering tenderer mod et lille forventet mindreforbrug. Udgifterne har dog en størrelsesorden - mellem mio. kr. pr. md. - så selv små udsving kan ændre på det forventede regnskabsresultat, og på nuværende tidspunkt vil en robust vurdering derfor være at forvente balance. Overførsler mellem årene håndteres bevillingsmæssigt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Centrale udgifter og indtægter vedr. madservice Der forventes en ikke-lagt indtægt på 4,00 mio. kr. i forhold til det korrigerede for Køkkenområdets er opdelt i et drifts for Køkkenområdet og en konto for centrale udgifter og indtægter vedrørende madservice. Indtægten kan alene henføres til den centrale konto. Budgetafvigelsen er i høj grad af teknisk karakter. Udgifter og indtægter på det samlede køkkenområde fremskrives forskelligt, og i relation til, at Køkkenområdet skal hvile i sig selv har den centrale post været anvendt som en mellemregningskonto for forskelle i fremskrivningen. Det samme har været gældende for beregning af det kommunale tilskud til madpriserne for borgere på plejecentrene. Disse tekniske ændringer udgør alene 2,90 mio. kr. af den samlede afvigelse. Afvigelsen svarer til den merindtægt som også kunne konstateres i Ved Økonomirapport 3 for 2015 blev overført 1,10 mio. kr. til 2016 til finansiering af forventet prisreduktion i 2017 for borgere, der får leveret mad i hjemmet. Efterkalkulationer har vist, at der ikke skal ske en prisreduktion i 2017, hvorfor beløbet henstår som ikke-reserveret i Befordring til dagtilbud Som omtalt ved Økonomirapport 2 pågår et analysearbejde af den nye kørselsaftale som Hjørring Kommune har indgået med NT, med henblik på at afdække de præcise effekter på udgiftsfordelingen på tværs af forvaltningerne. Resultatet af analysearbejdet forventes at foreligge ved regnskabsafslutningen, og det anbefales, at eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser afventer analysens resultater. TEKNISKE ÆNDRINGER Følgende tekniske ændringer foreslås gennemført: Side 14 af 29

15 Investeringsstrategi for arbejdsrettet rehabilitering - overførsel fra Arbejdsmarkedsudvalgets område: 0,10 mio. kr. Merudgifter til flygtninge for den kommunale tandpleje - overførsel fra Økonomiudvalgets område: 0,15 mio. kr. Jf. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets strategi forventes endvidere overført merforbrug på 3,60 mio. kr. til ØKONOMIRAPPORT 3 - ANLÆG Det samlede anlægs på SÆH-området er i 2016 på 38,40 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,32 mio. kr. Heraf kan 7,70 mio. kr. henføres til uafsluttede projekter, som forsætter ind i 2017, og som derfor foreslås overført til Der henvises til bilag 1 og 2 for en nærmere beskrivelse. På anlægsområdet forventes det eneste større merforbrug at være på projektet om sammenlægning af køkkenfunktioner i Centralkøkkenet (som der aflægges særskilt regnskab for). Efter byggefasen er der opstået vedvarende fugtproblemer i køkkenet, og en løsning på problemet undersøges nærmere af Teknik- og Miljøområdet. Det er endnu ikke afklaret om entreprenøren kan drages til ansvar for merudgiften. Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes og regnskabsvæsen, revision m.v. Økonomi Som beskrevet i sagsfremstillingen. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Side 15 af 29

16 Bilag: 1. Økonomirapport 3 2. Anlægsskema 3. Bevillingsmæssige konsekvenser Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Økonomirapport 3 godkendes at forventede merudgifter på myndighedsområdet for i alt 3,83 mio. kr. finansieres ved mindreforbrug på øvrige områder indenfor Sundheds- Ældre- og Handicapudvalgets ramme at bevillingsmæssige konsekvenser af Økonomirapport 3 gennemføres som angivet i bilag 3 Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Per Folden Hyldig deltog ikke i punktets behandling Side 16 af 29

17 Ø Økonomirapport 3 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget, 2016 Resumé Der er udarbejdet Økonomirapport 3 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område. Økonomirapporten er opgjort med forbrug pr. 30. september 2016 og udviser et forventet regnskab på 95,532 mio. kr. og dermed et forventet mindre forbrug på 0,692 mio. kr. på udvalgets område. Økonomirapporten foreligger til drøftelse og stillingtagen i Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget. Fritids- Kultur og Bosætningsudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2016 Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Fritid og kultur 92,897-0,248 3,575 96,224 77,772 95,532-0,692-0,595 Haller og bygninger m.v. 24,170 0,390-0,592 23,968 23,101 25,400 1,432 1,432 Biblioteker 32,128 0,003 0,451 32,582 22,308 32,582 0,000 0,000 Museer og teatre 14,898 0,000 0,250 15,148 12,941 14,700-0,448-0,350 Andre kulturelle opgaver 3,626-0,033 2,885 6,478 4,310 6,200-0,278-0,278 Folkeoplysning 17,575-0,608 0,149 17,116 14,891 16,000-1,116-1,116 Bosætning 0,500 0,000 0,433 0,933 0,221 0,650-0,283-0,283 Udvalget i alt 92,897-0,248 3,575 96,224 77,772 95,532-0,692-0,595 Afvigelse -0,692 - overførsel til ,595 Nettoafvigelse -0,097 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter 2016 Afvigelse Serviceudgifter Sagsfremstilling Økonomirapport 3 er udarbejdet ud fra, at det med principperne for økonomistyring er fastlagt, at der skal fremlægges økonomiopfølgning, der viser forbruget pr. 30. september Økonomirapport 3 er beskrevet i det vedlagte bilag 1. Status er, at der forventes et samlet regnskab på ca. 95,532 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 96,224 mio. kr. Forskydningerne fra økonomirapport 2, hvor der var et forventet merforbrug på ca. 1,200 mio. kr., til det forventede mindre forbrug på 0,692 mio. kr. ved økonomirapport 3 er begrundet i, at foreningsregnskaberne er opgjort på folkeoplysningsområdet, og der er derudover opgjort teaterrefusion. Det bemærkes, at der fortsat arbejdes med handleplan Side 17 af 29

18 for halområdet med henblik på at få realiseret de driftsændringer og besparelser, der er inden for Hjørring Hallernes område. Der henvises til bilag 1 for opgørelse af status på de forskellige serviceområder samt en uddybning af handleplan for halområdet. Anlæg Korrigeret anlægs: 8,276 mio. kr. Forventet regnskab: 3,294 mio. kr. Forventet afvigelse: - 4,982 mio. kr. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune. Økonomi Ingen bemærkninger, der henvises til sagsfremstillingen. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport 3 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget, Cashflow for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget, pr. 30. september Chefen for By, Kultur og Erhverv indstiller, at Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøfter og tager stilling til økonomirapporten. Beslutning Side 18 af 29

19 Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget drøftede økonomirapporten og tog den til efterretning. På Folkeoplysningsområdet skal der indarbejdes udbetaling af aktivitetstilskud på op til 1 kr. pr. point. Henrik Jørgensen deltog ikke i mødet. Side 19 af 29

20 Ø Teknik- og Miljøudvalget, økonomiopfølgning september 2016 Resumé I henhold til principper for økonomistyring præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for økonomirapport 3, der er en opfølgning pr. 30. september Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Økonomirapport 3 kan godkendes og fremsendes til Byrådet. Teknik- og Miljøudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 i mio. kr. Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2016 Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Forsyningsområdet 0,001 0,000 0,000 0,001-26,054-6,000-6,001 0,000 Affald og Genbrug 0,001 0,000 0,000 0,001-26,054-6,000-6,001 0,000 Park og Vej 138,663 4,428 3, ,621 98, ,870-4,751-4,750 Vejområdet 113,667 4,248 3, ,364 79, ,614-4,750-4,750 Grønne områder 23,203 0,000 0,033 23,236 16,837 23,236 0,000 0,000 Strand og Kyst 1,794 0,180 0,047 2,020 1,352 2,020 0,000 0,000 Byggeri og ejendomme -21,951-1,056-1,066-24,073-18,260-26,589-2,516-1,500 Lejeadministration 4,929-1,056 0,428 4,301 4,788 3,301-1,000-1,000 Bygningsvedligeholdelse 0,000 0,000 0,610 0,610 0,062 0,110-0,500-0,500 Ældre- og plejeboliger -26,880 0,000-2,104-28,984-23,110-30,000-1,016 0,000 Natur og miljø 11,671 0,000 3,870 15,541 12,522 12,691-2,850-2,850 Natur og miljø 11,671 0,000 3,870 15,541 12,522 12,691-2,850-2,850 Landdistrikter 1,654 0,000 2,286 3,939 0,750 1,500-2,439-2,439 Landdistrikter 1,654 0,000 2,286 3,939 0,750 1,500-2,439-2,439 Udvalget i alt 130,038 3,372 8, ,028 66, ,472-18,556-11,539 Afvigelse -18,556 - overførsel til ,539 Nettoafvigelse -7,017 Vedtaget Regnskab Serviceudgifter 2016 Afvigelse Serviceudgifter Sagsfremstilling Ud fra principperne for økonomistyring i Hjørring Kommune skal der laves en større økonomiopfølgning over forbruget pr. 30. september Opfølgningen skal politisk behandles i Side 20 af 29

21 november måned. Nedenstående skema viser det forventede regnskab og forslag til overførsel på udvalgets driftssektorer. Overførslen sker ved regnskabsafslutningen. Som det fremgår af nedenstående tabel forventes der et regnskabsmæssigt mindreforbrug på 18,556 mio. kr., hvor der foreslås overført et mindreforbrug på 11,539 mio. kr. Forskellen mellem det regnskabsmæssige mindreforbrug og forslag til overførsel er, at afvigelser for Sektor Forsyning samt ældreboliger på Sektor Byggeri og Ejendomme ikke overføres mellem regnskabsår. Afvigelser for disse områder opsamles på mellemregningskonti. Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr. Korrigeret Forventet regnskab 2016 Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2017 Sektor Forsyningsområdet 0,001-6,000-6,001 0,000-4,751-4,750 Sektor Park og Vej 146, ,870 Sektor Byggeri og Ejendomme -24,073-26,589-2,516-1,500 Sektor Natur og Miljø 15,541 12,691-2,850-2,850 Sektor Landdistrikter 3,939 1,500-2,439-2,439 Udvalget i alt 142, ,472-18,556-11,539 Inden for det tekniske område er forbruget præget af to elementer: 1. Det igangværende arbejde med serviceeftersynet. 2. Et pres på serviceudgifter for Hjørring Kommune som helhed. Begge elementer har haft den betydning, at opgaveudførslen er udskudt, hvor det har været muligt, hvorved udgiftsniveauet har været faldende. Dette forhold er årsagen til, at der driftsmæssigt forventes et mindreforbrug inden for det tekniske område på 18,556 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af de enkelte sektorer henvises til bilag 1. Anlæg For 2016 blev der vedtaget et anlægs for Teknik- og Miljøudvalget på 14,240 mio. kr., og der er samlet lavet omplaceringer og overførsel af mindreforbrug på 9,563 mio. kr. fra Der Side 21 af 29

22 har således været et samlet til rådighed på 23,803 mio. kr. Forventningerne til cash flow baseret på en gennemgang for de konkrete projekter viser, at forbruget for 2016 skønnes at blive 7,300 mio. kr., hvilket betyder et samlet mindreforbrug på 16,492 mio. kr., hvoraf der søges overført 16,445 mio. kr. Det største mindreforbrug med forslag om overførsel er godt 8,600 mio. kr. for projekt indfaldsvej Hirtshals. Projektet er lavet i samarbejde med Naturstyrelsen, og et af de afsluttende elementer består i en aftale omkring erstatning af den tidligere skovløberbolig, der var i området, hvor der i dag er etableret vejanlæg. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Økonomi Der søges indarbejdet følgende bevillingsmæssige korrektioner: Drift Der foretages en teknisk korrektion, hvor driftsudgifterne til Tårs Rutebilstation flyttes fra Sektor Park og Vej til Sektor Byggeri og Ejendomme. Busterminalbygninger fra Park og Vej, Vejområdet - Byggeri og Ejendomme, Lejeadministrationen; kr. Anlæg I forbindelse med afslutning af anlægsprojekt omkring etablering af ny busterminal i Hjørring forventes der et mindreforbrug på 1,000 mio. kr. Samtidig viser arbejdet med anlægsprojektet omkring etablering af godsbaneterminalen i Hirtshals, at udgifterne forventes højere end den finansiering, der er meddelt fra Banedanmark på 33,500 mio. kr. Konkret foregår der forhandlinger med mulig operatør, hvor overvågning af området og facilitetsbygning er emner, som vil betyde udgifter. Samlet forventes der merudgifter på 1,000 mio. kr., som indstilles finansieret af mindreforbruget ved busterminalen. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Side 22 af 29

23 Ingen bemærkninger. Bilag 1. Drifts- og anlægsbemærkninger Teknik- og Miljøudvalget. 2. Cashflow Teknik- og Miljøudvalget. 3. Opfølgning på driftsbesparelser fra Direktøren for Teknik- & Miljøforvaltningen indstiller, at Økonomirapport 3 pr. 30. september for Teknik- og Økonomiudvalget godkendes, Drift at der som følge af opgaveændring vedrørende Tårs Rutebilstation meddeles en negativ udgiftsbevilling på 0,036 mio. kr. til Sektor Park og Vej, Serviceområde Vejområdet, at der samtidig meddeles en udgiftsbevilling på 0,036 mio. kr. til Sektor Byggeri og Ejendomme Serviceområde Lejeområdet, Anlæg at der meddeles en udgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til anlægsprojekt Godsbaneterminal, at bevillingen finansieres ved at der meddeles en mindreudgiftsbevilling på 1,000 mio. kr. til projekt Busterminal, og at Økonomirapport 3 fremsendes til Byrådet med udvalgets bemærkninger. Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender indstillingen, og har ingen yderligere bemærkninger. Jette Kirkeby deltog ikke i mødet. Side 23 af 29

24 Ø Økonomirapport 3 BSU Resumé For Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget fremlægges hermed økonomirapport 3, der er en opfølgning pr. 30. september 2016 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 30. september en mindreudgift på 46,1 mio. kr. Økonomirapporten fremlægges til Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalgets stillingstagen. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførs el fra 2015 til 2016 Korrigeret i mio. kr. Forbrug pr. 30. september Forventet Regnska b 2016 Afvigelse korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2017 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Undervisning 574,936-3,859 5, , , ,014-25,211-10,885 Skoler 391,596-4,744 4, , , ,828-11,488-10,885 Skolefritidsordninger 27,424-0,060 0,000 27,364 13,736 19,613-7,751 0,000 Specialundervisning 72,908 1,264 0,618 74,789 50,011 69,850-4,939 0,000 Ungdomsskoler 11,446-0,594 0,922 11,774 7,894 11,301-0,473 0,000 Musikskoler 8,520 0,026-0,854 7,692 6,273 7,998 0,306 0,000 Privatskoler og efterskoler 63,042 0,248 0,000 63,290 62,555 62,424-0,866 0,000 Dagtilbud 231,380 1,003 14, , , ,042-7,540-7,540 Fælles formål dagtilbud 54,736-4,562 1,511 51,685 38,894 48,147-3,538-1,625 Dagpleje 40,383 0,000 0,294 40,677 27,694 37,724-2,953 0,000 Daginstitutioner og klubber 112,238 5,565 10, ,930 89, ,658-4,272-5,915 Særlige dagtilbud 5,393 0,000 0,366 5,759 3,053 5,267-0,492 0,000 Tilskud til puljeordninger 18,630 0,000 1,901 20,531 15,366 24,246 3,715 0,000 Børne og Familie 220,077-0,124 9, , , ,724-13,350-4,510 Handicap 10,607 0,000 0,000 10,607 4,955 9,607-1,000 0,000 Døgnophold 108,434-1,057 6, ,999 79, ,686-7,313-1,606 Forebyggende foranstaltninger 41,659 0,796 2,121 44,576 29,812 43,007-1,569-2,038 Døgninstitutioner for handicappede 36,176 0,000 0,000 36,176 22,888 33,575-2,601 0,000 SPVV og STU 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 PPR 12,517 0,000 0,366 12,883 8,959 12,243-0,640-0,640 Sundhedsplejen 10,683 0,137 0,012 10,832 8,125 10,606-0,226-0,226 Udvalget i alt 1.026,392-2,981 28, , , ,780-46,101-22,935 Afvigelse -46,101 - overførsel til ,935 Nettoafvigelse -23,166 Vedtaget Regnska Serviceudgifter b 2016 Afvigelse Serviceudgifter Side 24 af 29

25 Sagsfremstilling I følge tidsplan for økonomirapportering behandler Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget økonomirapport 3 på sit møde d. 14. november Samlet status for Udvalget. Samlet forventes regnskabet for Udvalgets område at afvige med et mindreforbrug på ca. 46,1 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug på Udvalgsområdet forventes samlet 22,9 mio. kr. overført til Derudover er der et mindreforbrug på ca. 14,6 mio. kr. primært vedrørende elev-reguleringer på skoler samt SFO og reguleringer på konti for mellemkommunale betalinger, der ikke overføres. Det samme gør sig gældende for mindreudgifter på primært anbringelsesområderne på Sektor Børne- og Familie på ca. 8,8 mio. kr. I forhold til økonomirapport 2, der viste et samlet mindreforbrug på 30,5 mio. kr. er der tale om en udvikling på ca. 15,6 mio. kr. Den primære årsag til forskydningen ligger på det specialiserede område, hvor afdelingen på grund af det videre arbejde med indsatsstrategien ikke vurderer, at en andel af den indarbejdede buffer til nye og uforudsete anbringelser kommer i anvendelse i 2016, dette frigør ca. 5,3 mio. kr. Derudover er der en reduktion i udgifterne til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter 41 og 42, der til dels skal ses i lyset af Side 25 af 29

26 det ændrede serviceniveau på handicapområdet, der blev vedtaget i efteråret Endeligt er underskuddet på Ungehuset reduceret i forhold til forventningerne ved økonomirapport 2 med 1,2 mio. kr. På de øvrige Sektorer skyldes udviklingen primært, at puljen til elev- og klassetalsregulering på skoleområdet ikke kommer i anvendelse i 2016, samtidig med at der har været udvist tilbageholdenhed på de centrale udviklingskonti på både undervisnings- og dagtilbudsområdet med baggrund i udmeldingen med økonomirapport 2. Det samme gør sig gældende for de decentrale institutioner, hvor der tilsammen forventes en mindreudgift på 6,6 mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 4,3 mio. kr. i forhold til økonomirapport 3. I det følgende beskrives de mest centrale punkter indenfor de enkelte Sektorer. For mere uddybende beskrivelse henvises til den vedhæftede økonomirapport 3 (bilag 1) Sektor Undervisning På Sektor Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på ca. 25,2 mio. kr., hvoraf 10,9 mio. kr. forventes overført til 2017, mens 14,6 mio. kr. lægges i kassen. Mindreforbruget relaterer sig primært til regulering af elevtal på skoler og SFO i forbindelse med overgangen til skoleåret 2016/2017, mellemkommunale betalinger til specialundervisning samt kørsel til almen- og specialundervisning. Endeligt skyldes mindreforbruget, at den resterende del af puljen til reguleringer af elev- og klassetal på skoler og specialklasser på 3,2 mio. kr. ikke kommer i anvendelse i Dette skyldes, at der samlet set er færre klasser end teret. Mindreforbruget på de nævnte områder er samlet set 14,6 mio. kr. I det der er tale om et lavere udgiftsniveau som følge af lavere aktivitet henlægges midlerne til kassen. De 10,9 mio. kr., der i forbindelse med regnskabsafslutningen forventes overført til 2017, vedrører primært uforbrugte statsmidler til efter- og videreuddannelse samt midler til kompetenceudvikling, der ikke har været udmøntet i De nævnte mindreforbrug skal ses i lyset af, at kommunen har modtaget midler til kompetenceudvikling fra A. P. Møllerfonden, derudover er der udvist tilbageholdenhed det sidste halvår af 2016 som følge af den udmelding om tilbageholdenhed, der kom i forbindelse med økonomirapport 2. På det decentrale niveau forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. på tværs af skoler, specialklasser, Ungecenter, Musisk Skole og SFO, der dermed samlet set balancerer med udgangen af I forbindelse med økonomirapport 2 besluttede Byrådet at udskyde stillingtagen om forslag til nedbringelse af merforbrug på Tårs Skole til 3 % til Økonomirapport 3. Hvis merudgiften på Tårs Skole skal nedbringes til 3 % af tet, svarer det til en tilførsel på 1,226 mio. kr. og der vil herefter fortsat restere en merudgift på 0,660 mio. kr., der skal afvikles. Med økonomirapport 3 for Sektor Undervisning er der mulighed for at omprioritere mindreudgifter på det aktivitetsstyrede område til at nedbringe merudgiften. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget bedes derfor drøfte den økonomiske situation på Tårs Skole og udarbejde anbefaling til Byrådet. Sektor Dagtilbud På dagtilbudsområdet forventes en samlet mindreudgift på ca. 7,5 mio. kr., der forventes overført til Mindreudgiften skal primært relateres til det decentrale niveau, hvor der forventes en samlet mindreudgift på 5,9 mio. kr. Overførelsen skal ses i lyset af, at der fra 2015 blev overført 10,8 mio. kr. på institutionerne. Overførelsen fra 2015 var betinget af, at 6 mio. kr. blev videreført til Derudover viser en række øvrige centrale konti bl.a. relateret til kompetenceudvikling en mindreudgift på 1,6 mio. kr. Mindreudgiften skal ses i lyset af udmeldingen om tilbageholdenhed, som Økonomiudvalget udmeldte i forbindelse med økonomirapport 2. Det forventes, at midlerne overføres til Side 26 af 29

27 Sektor Børne- og Familie På Sektor Børne- og Familie forventes et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. forventes overført til 2017, mens de øvrige 8,9 mio. kr. lægges i kassen. Mindreudgiften skyldes primært færre udgifter til anbringelser samt merudgiftsydelser på handicapområdet. Som det har været nævnt i tidligere økonomirapporteringer skal mindreforbruget i stor udstrækning ses i lyset af arbejdet med indsatsstrategien, hvor der er et stort fokus på opfølgning i sagerne, derudover er der ændret i brugen af foranstaltninger, hvor der er øget fokus på forebyggelse. Mindreudgiften skyldes også, at gennemsnitsprisen på anbringelser er lavere end forudsat. Endeligt skyldes mindreudgiften som tidligere nævnt, at det ikke forventes, at en andel af den indarbejdede buffer til nye og uforudsete anbringelser kommer i anvendelse i På Ungehuset Nord forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. I de tidligere økonomirapporter er det foreslået, at merudgiften på Ungehuset finansieres indenfor rammen til Sektoren i Hvis merudgiften skulle indregnes i taksten for 2018, ville den blive forholdsmæssig høj. I 2017 forventes tilbuddet fortsat at være i en indkøringsperiode på grund af den ændrede målgruppe. Dette kan betyde, at det også i 2017, kan være vanskeligt at opretholde den terede belægning, hvilket kan medføre merudgifter i 2017 indtil tilbuddet er fuldt indfaset. Anlæg Børne-, Skole og Uddannelsesudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således: Oprindeligt anlægs: 16,990 mio. kr. Overført fra : 23,354 mio. kr Korrigeret : 40,344 mio. kr Forventet regnskab: 20,878 Afvigelse: -19,467 Af afvigelsen forventes 23,016 mio. kr. overført til 2017, som er større end det forventede regnskabsresultat. Årsagen hertil er merforbrug på projekter, som forventes afsluttet i 2016 og dermed ikke overføres til Disse afvigelser forklares ved regnskabsaflæggelsen. De største afvigelser (merforbrug) vedrører Børnehaven Emmersbæk og Børnehaven Sindal. Der henvises i øvrigt til økonomirapport 3 for anlæg jf. bilag 2. Lovgrundlag LBK nr. 769 af /Lov om kommunernes styrelse) Kapitel 5, 40 Principper for økonomistyring i Hjørring Kommune. Økonomi Side 27 af 29

28 Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag: 1. Økonomirapport 3, drift BSU 2. Økonomirapport 3, anlæg BSU Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport 3, at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter den økonomiske situation på Tårs Skole og udarbejder anbefaling til Byrådet at Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget i øvrigt videresender til Byrådet med anbefaling, at der som følge af mindreudgifter på grund af lavere aktivitetsniveau meddeles en negativ udgiftsbevilling på 14,576 mio. kr. til Sektor Undervisning i 2016 at der som følge af mindreudgifter på det sociale område meddeles en negativ udgiftsbevilling på 8,839 mio. kr. til Sektor Børne- og Familie i 2016 at der vedrørende etablering af Erhvervsplaymakerfunktion meddeles en udgiftsbevilling på 0,250 mio. kr. til Sektor Undervisning i Beslutning Side 28 af 29

29 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede at anbefale overfor Byrådet, at en del af mindreudgiften på de aktivitetsbaserede områder anvendes til: en 1- årig udvidelse på handicapområdet ved at ansætte 2 rådgivere i Handicapafdelingen, Børneog Familieområdet svarende til 1 mio. kr. at håndtere underskuddet på Tårs undervisningssted således at underskuddet udgør 3 % svarende til en tilførsel på mio. kr. Udvalget præciserede, at det er en helt ekstraordinær situation, hvor underskuddet er opstået før den nuværende skolestruktur over en flerårig periode at fremme trivsel hos det pædagogiske personale på skolerne i samarbejde med Lærerkredsen, Skolelederforeningen og BUPL med 5,8 mio. kroner I øvrigt besluttede udvalget at anbefale følgende til Byrådet: at der som følge af mindreudgifter på grund af lavere aktivitetsniveau meddeles en negativ udgiftsbevilling på 7,550 mio. kr. til Sektor Undervisning i 2016 at der som følge af mindreudgifter på det sociale område meddeles en negativ udgiftsbevilling på 7,839 mio. kr. til Sektor Børne- og Familie i 2016 at der vedrørende etablering af Erhvervsplaymakerfunktion meddeles en udgiftsbevilling på 0,250 mio. kr. til Sektor Undervisning i Endelig anbefalede Udvalget overfor Byrådet, at det undersøges, om der kan ske en fremrykning af tidsplanen for bygning af ny skole/dagtilbud i Vrå. Udover ovennævnte anbefaler Udvalget at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet i Tornby. Børne- og Undervisningsforvaltningen arbejder videre med en konkretisering af mulighederne. Side 29 af 29

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget

Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 1 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget... 3 Teknik- og Miljøudvalget.....7 Børne-, Fritids-

Læs mere

Bilag 1: SÆH Økonomirapport 3

Bilag 1: SÆH Økonomirapport 3 Bilag 1: SÆH Økonomirapport 3 ØKONOMIRAPPORT 3 - DRIFT SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2015 til 2016 Korrigeret budget i mio. kr. Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab

Læs mere

Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 3 pr. 30. september 2016 for. Drift Økonomirapport 3 for perioden januar til september 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde,

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr. fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af

Bevillingsskema ØK1 på Økonomiudvalgets område Godkendes af Forklaring til læsning af tabel på budgetområdet (sektoren) "-" = mindreforbrug "+" = merforbrug inden for budgetområdet (sektoren) Flytning mellem udvalg tillægsbevillinger med kassevirkning "-" = mindreforbrug

Læs mere

Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for Arbejdsmarkedsudvalget. Økonomirapport 2 pr. 30. juni 2016 for. Drift Økonomirapport 2 for perioden januar til juni 2016. Nedenstående oversigt viser den overordnede økonomiske situation pr. sektor og serviceområde, med udgangspunkt

Læs mere

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

ØKONOMIRAPPORT 1. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 ØKONOMIRAPPORT 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Side Fagudvalgenes sagsfremstillinger: Økonomiudvalget... 2 Arbejdsmarkedsudvalget... 5 Sundheds- Ældre- og Handicapudvalget... 12 Fritids-, Kultur-

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag

Hjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer

Læs mere

Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024

Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget. Økonomiudvalget i mio. kr. Udvalget i alt 537,662 42,346-8, , , ,199-37,026-39,024 Tabel 1 Driftsoversigt Vedtaget Overførsel fra 2017 til 2018 Ompl. + Till.bev. Korrigeret Forbrug pr. 30. september Forventet Regnskab 2018 Forventet afvigelse ift. korrigeret (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Økonomiudvalget Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur. Udvalgets driftsområde udviser i et samlet regnskabsresultat

Læs mere

Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg

Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg Bevillingsskema ØK1 - alle udvalg udvalgsområde Flytning mellem udvalg Bevillingsmæssige ændringer i alt Kassevirkning 0,000 0,000-5,968-5,968 Drift i alt -10,900 0,000-4,443-15,343 Økonomiudvalget -10,400

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Ompl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget

Ompl. + Till.bev. Forbrug pr. 31. marts. Korrigeret budget Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 1-2018 Økonomifunktionen, Administration og Service 30. april 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Åben dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben dagsorden Arbejdsmarkedsudvalget 2014-2017 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:15 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets nettodriftsbudget udgør i 2019 i alt 1.015,4 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget

Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget Hjørring Kommune Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018 Økonomi og Planlægning 5. november 2018 Side 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets Økonomirapport 2-2018, drift Økonomirapport

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015

3. Budgetopfølgning 31. marts 2015 Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014

Halvårsregnskab 2014 Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.

Læs mere