JAMMERBUGT KOMMUNE BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.
|
|
- Jan Madsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV. JAMMERBUGT KOMMUNE
2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status Tværgående artsoversigt Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser Anlægsarbejder
3 2
4 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3
5 Hovedoversigt til regnskab (1.000 kr.) Vedtaget budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fælleser og administration m.v Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fælleser og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE
6 FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen) 5
7 Finansiel status Finansiel status Primosaldo (K) Bevægelser (K) Ultimosaldo (K) 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 32 Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender 35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35) 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 34 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Aktiver tilhørende fonds, legater mv Legater Parkeringsfond Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Deposita Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge (frivillig) Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 6
8 Finansiel status Finansiel status Primosaldo (K) Bevægelser (K) Ultimosaldo (K) 58 EDB-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst 55 Langfristet gæld Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 58 Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 62 Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 72 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Modpost for donationer Balancekonto
9 8
10 REGNSKABSOVERSIGT en udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål af vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægsposter. 9
11 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 10 Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 10 Fælleser og -er Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre vedr pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) 400 Personale Materiale- og aktivitetser 11 Dagpleje Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 001 Løn til dagplejere Friplads ( 43, stk. 1 nr i Dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i Dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Betaling andre off myndigheder 10
12 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 900 Indtægter Stordagpleje på Gjøl Materiale- og aktivitetser 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Friplads ( 17, stk. 6, , stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) 400 Personale Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 200 Fjerritslev Børnehaven Grøftekanten Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Børnehaven Gl. Dalhøj Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter
13 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 250 Hjortdal Hjortdal Børnehave Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Vuggestue Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Brovst Brovst Børnehave Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Bøge Bakke Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Skovsgård Skovsgaard Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 12
14 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 600 It, inventar og materiel Indtægter Halvrimmen Halvrimmen Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Aabybro Børnehaven Skipper Clement 01 Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Anlægsvejens Børnehave Personale Børnehaven Børnehuset Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Børnehaven Åby Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter
15 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 435 Biersted Børnehuset Biersted Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Nørhalne Børnehaven Regnbuen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Pandrup Cannerslundvejens Børnehave 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Blokhusvejens Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Kås Kaas Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Kaas Børnehave Specialgruppen 14
16 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Jetsmark Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 800 Betaling andre off myndigheder 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 36) 003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 38) 004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 25 Særlige dagtilbud og
17 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud særlige klubber 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 500 Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 400 Aabybro Specialgruppebørnehaven Anlægsvej 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Biersted ASF Specialgruppe Biersted Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter
18 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 01 Fællesudg. og er Personale Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 03 Syge- og hjemmeundervisning Personale Betaling andre off myndigheder 08 Fælleser og -er for kommunens egne specialklaser 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 09 Fællesudg. skolebibliotekerne Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Fjerritslev Fjerritslev skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Fjerritslev Specialklasser Fjerritslev Specialklasse Generelle 400 Personale Materiale- og aktivitetser 17
19 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 900 Indtægter Fjerritslev Specialklasse AKT Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Klim Thorup-Klim Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Gøttrup Ørebroskolen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Trekroner Trekroner Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Brovst Brovst Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Asylcenter Ledelse og administration Personale Materiale- og
20 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 900 Indtægter Brovst specialklasse Brovst specialklasse generelle Indtægter Skovsgård Skovsgård Tranum Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Skovsgaard sprog/læseklasse Indtægter Aabybro Aabybro Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Rejse- og Kulturfond (overføres ikke) 500 Materiale- og aktivitetser Aabybro Specialklasser Aabybro speciaklasse generelle Personale Indtægter Aabybro ADHD / Aktivklasse Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Gjøl Gjøl Skole Ledelse og administration Personale
21 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Biersted Biersted Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Biersted ASF-Klasse Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Nørhalne Nørhalne Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Kås Jetsmark Skolecenter Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Jetsmark Specialklasse generelle 400 Personale Indtægter Jetsmark Specialklasse Massive Generelle 400 Personale
22 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Saltum Saltum Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Fælleser for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift Jammerbugt kommune Natur- & Kulturformidling Materiale- og aktivitetser 320 Tranum Strand Naturcenter Fosdalen Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Aabybro Naturskolen Store Vildmosen 400 Personale Saltum Lejrskole Lille Norge Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Nolshallen Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Skolefritidsordninger Drift
23 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 100 Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl fripladser og søskendetilskud 400 Personale Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 01 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 400 Personale Betaling andre off myndigheder 200 Fjerritslev Fjerritslev SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Fjerritslev Special-SFO Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Klim Thorup-Klim SI Storkereden 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Gøttrup Ørebro SI - Regnbuen
24 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Trekroner Trekroner SI - Solstrålen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Brovst Brovst SFO - Kometen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Brovst Special - SFO Personale Indtægter Tranum Tranum LBO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Skovsgård Skovsgård SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Aabybro
25 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid Aabybro SFO - Bikuben Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Aabybro Special-SFO Solsikken 900 Indtægter Aabybro Special SFO Drivhuset 01 Aabybro Special-SFO Drivhuset 400 Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Gjøl Gjøl SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Birkelse Ulveskov SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted Biersted SFO - Bissen og Fristedet 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og
26 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Biersted Special SFO Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Nørhalne Nørhalne SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Pandrup Pandrup SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Kås Jetsmark SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Jetsmark Special SFO Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Saltum Saltum SI Ledelse og administration Personale Materiale- og
27 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 800 Betaling andre off myndigheder 900 Indtægter Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift Jammerbugt kommune Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år 15 Institut for syn og teknologi Generel rådgivning (LSV 1 stk og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 20 Taleinstituttet hjerneskadecentret Generel rådgivning (LSV 1 stk ) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser(lsv stk 3) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 25 Taleinstitutet Generel rådgivning
28 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 28 Døvblindecentrer (FSL 20 stk ) Sohngaardsholmsvej 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 36 Aalborgskolen - Kollegievej Objektiv finansiering af regionale tilbud 52 Refsnæs og Filadelfia Objektiv finansiering af regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 4 Private Jammerbugt kommune Fælleser og er 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 001 Kursus
29 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid (Kursus/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles- er og er 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles- er og er 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie fagskoler 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Drift Jammerbugt kommune Centerområde Aabybro Fritidsklub Personale Indtægter Sekretariatet Personale Materiale- og aktivitetser 28
30 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 600 It, inventar og materiel Indtægter Skolegruppen Personale Materiale- og aktivitetser 01 KUU Materiale- og aktivitetser Projekter Fælles Personale Pulje - Udvikling Materiale- og aktivitetser 03 TV-Projekt Materiale- og aktivitetser 04 Sommerkoloni Materiale- og aktivitetser 05 Sexualister Materiale- og aktivitetser 06 Pigezonen Materiale- og aktivitetser 08 Køreskolen Personale Materiale- og aktivitetser 09 Ungedemokrati Personale Materiale- og aktivitetser Fritidsgruppen Personale Materiale- og aktivitetser 02 Køreskolen Personale Materiale- og
31 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 03 Fælles Klub Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Brovst Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 05 Pandrup Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 06 Fjerritslev Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 07 Aabybro Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetser 08 Puljeklubber Personale Materiale- og aktivitetser 09 Puljeklubber ekstern Materiale- og aktivitetser 01 Gjøl Materiale- og aktivitetser 02 Nørhalne Materiale- og aktivitetser 03 V. Hjermitslev Materiale- og aktivitetser 10 TV-Projekt Materiale- og aktivitetser 11 Kiosk Materiale- og
32 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 06 Fælleser og administration mv. 52 Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 400 Personale
33 Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg (K) (K) (K) (K) (K) (K) 20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats 03 Undervisning og kultur Folkeskolen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Indtægter Asylcentret Indtægter Interne skoler Indtægter Salg af ydelser på enkeltsager 900 Indtægter Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 1 Drift Moseby Kommunikationscenter Undervisning i kommunens egne specialskoler 04 Sundhedsområdet Sundhedser m.v Kommunal tandpleje Drift Jammerbugt kommune Tandplejen Jammerbugt Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 32
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereREGNSKAB 2015 BIND 2
REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereJAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2
JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...
Læs mereBUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.
BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9
Læs mereBUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.
BUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hovedoversigt...3 Sammendrag...5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 7 Undervisning
Læs mereDato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereGlostrup Kommunes Regnskab 2017
Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mere6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereREGNSKAB BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.
REGNSKAB BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 Tværgående artsoversigt... 9 Regnskabsoversigt... 11 Garantier, eventualrettigheder - forpligtelser...
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSpecielle bemærkninger til Budget 2015-2018
Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereREGNSKAB BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.
REGNSKAB 2018 BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 2 Finansiel status... 4 Tværgående artsoversigt... 7 Økonomiudvalget - drift refusion Erhverv turisme...
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereKolding Kommune Oversigtsbind 2015
Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over
Læs mereSpecielle bemærkninger til Budget 2016-2019
Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mere4.6. Afstemning af statuskonti mv.
4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2010-2013
Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer
Læs mereBUDGET 2019 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.
BUDGET 2019 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Økonomiudvalget - drift og refusion Erhverv og turisme... 9
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereJammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013
ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2012-2015
Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereKORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE
1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt
Læs mereJammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015
ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.
Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.
REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer
Læs mereVejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereSAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG
SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.
REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer
Læs mereDe finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.
REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget
Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereBilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti
Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereAARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG
AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er
Læs mere:08 Side 1 af 18
4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereRENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT
7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget
Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereBevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
Læs mereNote 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH
Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6
Læs mereBilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser
Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereAftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.
Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mere