Notat. Tiltag på institutions-/enhedsniveau. Vedrørende Genopretningsplan 2019
|
|
- Rudolf Bro
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Dato: Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Tiltag på institutions-/enhedsniveau Kontakt Thomas Rafn Centerchef Direkte tlf Ikke-rådhus enheder/institutioner Pleje og Omsorg Tiltag/initiativer Opnormering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Mødeaktivitet Skære ned på mødeaktiviteten i hjemmeplejen mhp. at øge BTP SOM Sundhed og Rehabilitering Genoptræning Ophør af træning i weekend og på helligdage på de midlertidige pladser (påvirker kvalitetsstandarder, hvor der står: der kan tilbydes træning på lørdage og helligdage efter en konkret individuel vurdering, hvilket betyder, at det skal politisk godkendes. Derefter skal aftalen opsiges, og de fleste har ½ års 1/9
2 opsigelse, så ydelsen kan stoppes pr. 1. september). Palliativ fysioterapi Ophør af palliativ fysioterapi (ikke en kvalitetsstandard, så vi har et højere serviceniveau end nødvendigt. Vil fremover blive dækket af privatpraktiserende fysioterapeuter - Sundhedslovens 67 og evt. samtidig Servicelovens 122. Lægerne skal informeres, så det kan ophøre pr. 1. april) SOM Sundhed og Rehabilitering Vakante stillinger Ved opsigelser på træningscentret har ansættelsesprocessen givet ledighed på stillinger i en kortere periode. Cafe på Louiselund Fra to til en tilknyttet medarbejder (træningscenter hjælper ved behov) Justering af madleverance, så maden skal forudbestilles, hvorved vi mindsker madspild Plejeboliger Sophielund Opnormering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Omlægning af arbejdstid Overveje at arbejde med skiftende vagter 2/9
3 Louiselund Opnormering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Arbejde med rekruttering og fastholdelse Breelteparken Opnormering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Dagcenter Reduktion i personalet på 4 timer ugt. i 10 måneder Køkken Udsætte køb af inventar Øvrig drift Besparelse på el, varme mv. 3/9
4 Margrethelund Etablering af Flyverkorps, således der er mulighed for at dække med fastansatte medarbejder Omlægning af arbejdstid Reduceret fremmøde weekender og helligdage Sygeplejersker medregnes i plejen (nogle timer) Administration Nedsættelse af tid for administrativ medarbejder fra 28 til 24 timer ugt. Biblioteket Trommen En børnebiblioteker har opsagt sin stilling pr og der ansættes til lavere løn, evt. med 2-3 mdr. vakant stilling 2 barsler i 2019, hvor der disponeres med stor tilbageholdenhed mht. barselsvikardækning Tilbageholdenhed på vikarkontoen Besparelse ved indkøb af arrangementer (Provisioner, honorarer) Reduktion af Indkøb af teknisk udstyr 4/9
5 Aktivitetsrelaterede udgifter (færre reparationer og indkøb af instrumenter, deltager ikke i Musikskolens dag i Tivoli) Personalerelaterede udgifter (reduktion af kurser og videreuddannelse, kørselsgodtgørelse) Musikskolen Undervisningsforløb af førskolebørn/indskolingsbørn igangsættes ikke. Vkarbudget reduceres og der udbetales først dekorter ved 3. aflysning for samme elev når underviser er syg Den digitale markedsføring af Musikskolen aflyses Hørsholm Idrætspark Lukke svømmehallen på helligdage fra den 18. april og året ud (12 dage i alt) Fra 4 til 3 livvagter i weekender ved at livvagter får længere tid på bassinkanten Ingen gødning og efterårssåning på græsarealer. Åstedet Bemandingen reduceres med 18,5 timer, som effektueres gennem forkortet åbningstid, samt enten nedlæggelse af seniorgruppe eller lukning om søndagen (brugerbestyrelsen skal være med til at beslutte dette). Tandplejen Der ikke ansættes barselsvikar Telefontiden nedsættes fra 1. marts med 1 ¼ time. 5/9
6 Familiehuset I Familiehuset har der været, hvorfor besparelsen kan klares ved at ansætte på færre timer. Besparelsen betyder at Familiehuset ikke vil kunne håndtere samme antal familiebehandlingsforløb m.v. uden indførelse af ventelister. Solskin mv. På botilbuddene Gutfeldtshave, Rosen, Højmose Vænge og Solskin reduceres bemandingen, hvilket betyder en reducering af den individuelle kontakt og personalets tilstedeværelsestid i bofællesskaberne. Antallet af sommerhjælpere reduceres med 2 medarbejdere. Materielgården Hækklipning vil strække sig over en længere periode end normalt. F.eks. vil borgerne opleve hække, der først klippes august/september. Dette vil genere gående langs fortove. Græsset vil fremstå mere varierende end normalt - afhængigt af vejret, og hvor stærkt græsset gror. Dette vil betyde længere græs og et mere vidt udtryk på f.eks. Ridebanen og ved Dronningedammen. Lugning af bede langs veje m.m. bliver nedprioriteret. Bede kommer til at fremstå mere vildt og uplejet end normalt. Dagplejen 6/9
7 Hørsholm Børnegård /lavere samlet lønniveau end forventet gennemsnitsløn ved ressourceberegning Børnegården Alsvej Budgetaftalen Svalegruppen Reduktion i timetal for enkelte ansatte Regnbuen Budgetaftalen Skovvænget Budgetaftalen 2018 Jægerhuset Mindre vikar ved sygdom Generel tilbageholdenhed i forbrug Løvehuset Generel tilbageholdenhed i forbrug Lavere samlet lønniveau end forventet gennemsnitsløn ved ressourceberegning Mariehøj Budgetaftalen /9
8 Solhuset /lavere samlet lønniveau end forventet gennemsnitsløn ved ressourceberegning Ulvemosehuset Budgetaftalen 2018 Æblegården Midlertidig ansættelse af ufaglærte medarbejdere Generelt ikke vikar i udskolingen Hørsholm Skole På ture anvendes kun HTkort og ikke rejsekort Holde igen med kopiering/print Planlagte indkøb og dyre aktiviteter udskydes Rungsted Skole Generelt ikke vikar i udskolingen Alle eksklusioner i 2019 aflyses/udskydes Planlagte indkøb og dyre aktiviteter udskydes Usserød Skole Reduktion i antallet af medarbejdere - primært anvendt til tolærerordning, supplerende undervisning (børn som har brug for støtte) og vejledning Begrænse anvendelsen af vikar ved kendt fravær Alle lejrskoler, hytteture og kolonier i 2019 aflyses/udskydes 8/9
9 Usserød Skole Planlagte indkøb og dyre aktiviteter udskydes Vallerødskolen Reduktion i antallet af medarbejdere i både skole og SFO. Reduktionerne vil betyde færre børnetimer i SFO (hvilket betyder lidt mindre pædagog bemanding end nu) og færre holdtimer, deletimer og supplerende undervisning (børn som har brug for støtte). Generelt ikke vikar i udskolingen Planlagte indkøb og dyre aktiviteter udskydes Antallet af eksklusioner reduceres Ansatte deltager kun i minimalt omfang i kurser m.v. 9/9
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Læs mereSamlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,
Læs mereNotat Daginstitution på hospitalsgrunden
Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.
Læs mereNotat Vedrørende administrative effektiviseringer
Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder
Læs mereNotat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015
Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt
Læs mereSocial- og Seniorudvalget. Fredag kl. 7:30. Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december. Følgende sager behandles på mødet
Social- og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Møde den 4. december Fredag 05.12.2014 kl. 7:30 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 2015-2018: Rammebesparelse på SSU's område 2 Bilagsoversigt
Læs mereBilag 1 Overf0rsler egen/faslles/udenfor ramme
Bilag 1 Overfrsler 217-18 egen/faslles/udenfor ramme Samlet overblik Hele kr. (- betyder overfdrsel af underskud) Overfprt fra Restbudget 217 Overfrsel fra Overforsler alle udvalg, i alt 15.724.9 19.479.989
Læs mereVurderede konsekvenser af træghed i ansættelser
NOTAT 20. marts 2018 Vurderede konsekvenser af træghed i ansættelser Indledning På Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018 blev punkt vedr. aktuel økonomi, herunder likviditet drøftet. En aktuel økonomistatus
Læs mereForslag til budgetreduktion Titel: Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører. Politikområde: 51 Sundhed. Nr.: SU 1
Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører 51 Sundhed SU 1 129.000 I den økonomiske Genopretningsplan for 2019 blev det besluttet, at tilbuddet om palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden
Læs mereSocial- og Seniorudvalget. Mandag kl. 16:00. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært SSU-møde. Følgende sager behandles på mødet
Social og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 03.11.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 20152018: Rammebesparelse på 's område 2 Fraværende
Læs merePrioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem
Acadre sagsnr.: 18/1703 Sagsforløb: SSU- ØU-KB -Åben sag Mødedato: 30-04-2018 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: glheps Prioritering af puljemidler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem Baggrund
Læs merePræsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet
Præsentation Scenarier på dagtilbudsområdet Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på dagtilbudsområdet Formål og opdrag Formålet: At undersøge, om der kan skabes en
Læs mereSU Budget
Sundhedsudvalget Bilag 1 Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023 SU 1 51 Palliativ fysioterapi leveret af træningsenheden ophører -129.000-129.000-129.000-129.000
Læs mereRåderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017
Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet
Læs mereHjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk
1 Hjemmeplejen: ca. 800 borgere er visiteret til en/ flere indsatser Ca. 330 borgere modtager personlig pleje og ca. 730 borgere modtager praktisk hjælp Heraf får ca. 350 borgere praktisk hjælp & ca. 10
Læs mereSamlet overblik over Reduktionsforslag
DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,
Læs mere1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Som følge af Klaus Poulsens fravær udgår punkt 5 og 6.
Mødereferat Sted: Mødelokale D2 Dato: 10.12.2015 kl. 15.00 18.00 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Jerry Ritz (JRI) Gerhard Krohn (GKR) Christian Skytt (CSK) Thorkild Gruelund (THG) Annette Wiencken (ANW)
Læs merePræsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på skoleområdet
Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE Scenarier på skoleområdet HØRSHOLM KOMMUNE SCENARIER PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDERNE Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på skoleområdet
Læs merePræsentation HØRSHOLM KOMMUNE. Scenarier på dagtilbudsområdet
Præsentation HØRSHOLM KOMMUNE Scenarier på dagtilbudsområdet HØRSHOLM KOMMUNE SCENARIER PÅ SKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDERNE Indhold 1. Formål og opdrag 2. Forudsætninger 3. Præsentation af scenarier på dagtilbudsområdet
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 60 Afskaffelse af "Bogen kommer" -60.000-60.000-60.000-60.000 SFKU 2 60 Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle
Læs mereOverført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010
Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og
Læs mereBilag 1: Råderum og budgetønsker til Social- og Seniorudvalget, Budget Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41
RÅDERUMSFORSLAG Tema: Arbejdstilrettelæggelse Politikområde: 41 Titel: Effektivisering via Bestiller Udfører Dialog (BUD) og faldende efterspørgsel. Nærmere beskrivelse af forslaget: Ved at gå fra BUM
Læs mereBudget Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.)
Samlet oversigt over foreløbige budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker (45 mio. kr.) Budgetreduktioner: 2020 2021 2022 Udmeldt 2023 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -1,913,100-3,283,100-3,283,100-3,283,100
Læs mereOmstilling & Effektivisering i Overskrifter
Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184
Læs mereGenoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.
Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Holder møde torsdage kl ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år.
Børne- og Skoleudvalget Holder møde torsdage kl. 8.15. ca. 1 gang om måneden. I alt 11 gange på et år. 29-01-2018 2 Organisation Børne- og Skoleudvalget Administration Center for Børn og Voksne / Center
Læs mereBudgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet
Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene
Læs mereÆndringer i kvalitetsstandarderne 2017
Ændringer i kvalitetsstandarderne 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2016. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til
Læs merePlejebolig og Plejehjem
Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have
Læs mereGLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83
GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Solkystens rengøring og pleje ApS Dato for tilsynsbesøg: 24. februar 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl.
Læs mereGenoptræning og vedligeholdende
Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende
Læs mereStatus på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016.
Til Centerchef, Børn & Læring, Anton Svendsen og Børneudvalget. Hotherskolen den. 9. marts 2015. Status på regnskabsunderskud og begyndende status på skoleåret 2015/2016. Jeg har tidligere afgivet 3 redegørelser
Læs mereÆndringer i kvalitetsstandarderne 2016
Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2015. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til
Læs mereIntroduktion til Center for Borgerservice (CBS)
Introduktion til Center for Borgerservice (CBS) CBS s budget Budget 208 Brutto 307 mio. kr. Servicerammen brutto 75 mio.kr. SSU s budget 285 mio. kr. CBS s budget Den Tværfaglige Myndighed 20 mio. kr.
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereMidler til løft af ældreområdet
Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereNotat Vedrørende Opsamling på medarbejderinddragelse i forbindelse med udvikling af ældrepolitikken
Dato: 13.02.2019 Center for politik Opsummering af medarbejderinput i forbindelse med udvikling af ældrepolitikken. Kontakt Marianne Nyborg Chefkonsulent mny@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 1083 Dette notat
Læs mereUddannelse, Børn og Familie
Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90
Læs mereBoliger for ældre og handicappede
Boliger for ældre og handicappede Visitationskriterier Visitationen foretager en konkret og individuel helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på følgende: Om din nuværende bolig er egnet i forhold til
Læs mereDer blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.
Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereBilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Frederikssund Kommune. Tilskud:
Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Frederikssund Kommune Tilskud: 8.880.000 Link til værdighedspolitik: http://www.frederikssund.dk/media/0de01847-1109-46f7-9348-
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereGældende pr. 01.01.2015 (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) 2014 2015. Timepriser - internt i kommunen 314 314. Timepriser - eksternt 329 329
Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser
Læs mereNotat om hjemmeplejens betjening af Anholt
Norddjurs Kommune 17. oktober 2012 Søs Fuglsang Notat om hjemmeplejens betjening af Anholt Ældreområdet har udarbejdet en kort redegørelse i forhold til serviceniveau og arbejdsvilkår for borgere og medarbejdere
Læs merePlejebolig og Plejehjem
Plejebolig og Plejehjem Visitationskriterier for tildeling af en plejebolig Visitation til plejebolig sker ud fra en faglig, konkret og individuel helhedsvurdering. For at bo på plejehjem skal du have
Læs mereTilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet
i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter
Læs mereFjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.
Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016
Læs mereI alt * Enten SSU 4 eller SSU 5. Forslag til driftsønsker
Social- og Seniorudvalget Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling SSU 1 41 Nedjustering af serviceniveau for nødkald 70.000 70.000 70.000 70.000 SSU 2 41 Bemandingsreduktion på plejecentrene
Læs mereSSU 8 41 Justering af servicepakken vedr. tøjvask og linnedvask på plejecentrene
Social- og Seniorudvalget Bilag 1 er Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2022 2023 SSU 1 41 Ophør af klippekortsordningen i hjemmeplejen -645.000-645.000-645.000-645.000 SSU 2 41 Lukning af caféen på
Læs merePlejebolig og plejehjem
Plejebolig og plejehjem Hvornår kan jeg få en plejebolig eller plejehjemsplads? Du kan komme i betragtning til en plejebolig eller plejehjemsplads, hvis du har behov for pleje, omsorg og tilsyn hele døgnet.
Læs mereFølgende sager behandles på mødet
Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 21.11.2016 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kvalitetsstandarder 2017 3 Status ældre og voksne på døgninstitution - november
Læs mereFakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de
Læs mereI den nuværende kvalitetsstandard for visitation til nødkald gælder følgende kriterier:
Forslag til budgetreduktioner Forslag til budgetreduktion Nedjustering af serviceniveau for nødkald 41 Ældre, sundhed SSU 1 Servicereduktion X Nuværende budget (afrundet til ): Effektivisering Samlet budget
Læs mere$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,
!# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads
Læs mereVikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen
Vikarforbrug, sygefravær og rekruttering i døgnplejen Baggrund På fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Ældrerådet den 14. september 2017 var der dialog om vikarforbruget, sygefravær og rekruttering i
Læs mereINFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER
INFORMATION TIL AFLASTNINGSPERSONER Information fra Aflastningsordningen Til dig der er aflastningsperson for et barn 1. Forord Denne pjece er udarbejdet til dig, der har vist interesse for at blive ansat
Læs mereKvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune Plejevederlag
Kvalitetsstandard for Sundhed og Omsorg i Guldborgsund Kommune 2015 Plejevederlag Indsatsområde Udbetaling af plejevederlag til personer, der passer en nærtstående plejekrævende person med kort levetid.
Læs mereBudgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Læs mereDer er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.
Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet
Læs mereFakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de
Læs mereDe samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.
Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser
Læs mereVisitationsretningslinjer
Visitationsretningslinjer 2.2.5 Klippekortsordning, L-pakke Hvem kan få hjælp? Klippekortsordning tilbydes til de svageste borgere, der er afhængig af hjælp til at klare hverdagen og til at deltage i ønskede
Læs mere4 Kvalitetsstandard for forebyggende træning
Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 4 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret
Læs mere11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.
Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene
Læs mereKvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune
Lovgrundlag Lov om Social Service Hvordan søger man om genoptræning Hvad er formålet Bærende principper for 86, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse
Læs mereHALS KOMMUNE GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP. hvad du kan forvente fra kommunen på hjemmehjælpens område. Kvalitetsstandard 2005
12 MYNDIGHEDSFUNKTION: Ældre-og Handigcapafdelingen Tlf. nr.: GENEREL INFORMATION OM HJEMMEHJÆLP Ældrechef Anette Jensen Fuldmægtig Randi Elbo Jensen Borgergade 39, 9362 Gandrup 99 54 99 99 Telefontid:
Læs mere4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.
Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,
Læs mereLovgrundlag. Afsnittet redegør for lovgrundlaget for støtte i eget hjem, jf. SEL 85, og ophold i botilbud, jf. SEL 108. Støtte i eget hjem.
Støtte i eget hjem 24 timer i døgnet eller ophold i botilbud. Notatet analyserer de økonomiske forhold ved to ydelsesformer, herunder støtte i eget hjem og ophold i botilbud, hvor støtte i eget hjem har
Læs mereKvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1
Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Målgruppe Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. Udover denne
Læs mereInformation fra Omsorg: Plejeorlov. Randers Kommune OMSORG
Information fra Omsorg: Plejeorlov Randers Kommune OMSORG 1 Plejeorlov I det følgende kan du læse om mulighederne for plejeorlov ved pasning af en nærtstående som er døende, og om orlov ved pasning af
Læs mereHvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?
Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler
Læs mereForslag til økonomiske beredskab - Udvalget for Familie og Børn. Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter
Økonomisekretari atet Notat Til: Sagsnr.: 2010/15164 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: - Udvalget for Familie og Børn Kirsten Schaksen og Annette Espenhain - Økonomikonsulenter Administrationen har
Læs mereFakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de
Læs mereSport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling
Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 60 Afskaffelse af "Bogen kommer" -60.000-60.000-60.000-60.000 SFKU 2 60 Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle
Læs mereVikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune
Vikarkorps Hjemmesygeplejen Norddjurs Kommune C:\Documents and Settings\adf2y6h\Local Settings\Temporary Internet Files\OLKC\04 Internt vikarbureau.doc Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 4 Mål for vikarkorpset...
Læs merePuljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune
Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov
Læs mereMålgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:
Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning
Læs merePolitikområde 06. Ældre og 07. Sundhed
06. Ældre og 07. Sundhed Rammen 3.370.000 Tiltag Beløb Alternativt Beløb 01 Klippekort Frit Valg 1.080.000 Konsekvensskema anvender allerede udarbejdet fra runde 1 02 Klippekort Frit valg 500.000 Nyt Konsekvensskema
Læs mereDer er således en kvalitetsmæssig forskel på rendyrket effektivitet/besparelser og effektiviseringer.
Strategi og Organisation Notat Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 12-01-2011 Sag: Effektiviseringskatalog ( status) vers. 2 Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund: Der har i de senere år været
Læs mereDer stilles forslag om afskaffelse af klippekort til borgere i eget hjem, hvorved ovennævnte ydelser bortfalder.
Ophør af Klippekortsordningen i hjemmeplejen 41 Ældre, sundhed SSU 1 Nuværende budget (afrundet til ): 645.000 Med Finansloven 2015 afsatte regeringen og de øvrige finanslovspartier en pulje på 75 mio.
Læs mereKontrakt for privat pasning: Barnet:
Kontrakt for privat pasning: Privat Pasningsordning Sanderum Mågebakken 187 5250 Odense SV Barnet: Navn: Cpr. nr.: Forældre: Mor: Navn: Cpr. nr.: Mobil: Adresse: Mail: Far: Navn: Cpr. nr.: Mobil: Adresse:
Læs mereEgen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning
Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereKvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen
Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4
Læs mereHele kr. (- for indtægter). Faste priser 2017* Anlæg i alt
Anlægsoversigt, basisbudget - Budget 218-221 Augustkonferencen 217 Samlet oversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser 217* 218 219 22 221 Anlæg i alt 12.848.8 89.761. 28.269.2 45.41.9 45.68.3 11
Læs mereBorgerstyret Personlig Assistance (BPA)
Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Visitation Målgruppe Sundhed & Omsorgs kvalitetsmål Borgerens kvalitetsmål s Visitation
Læs mereOrganisation niveau 3 Overenskomstområde
Organisation niveau 3 Overenskomstområde Stilling Rækkenavne Sum af Fuldtid Sum af Bruttoløn Bakkehuset 22,7 172.848 Behandling of Pleje Hus 9 5,6 37.053 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 5,6 37.053
Læs mereVikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA
Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv
Læs mereGLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83
GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Glostrup Kommune Dato for tilsynsbesøg: 26.02.14 og 10. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: 09.10-10.10
Læs mereBILAG 2, PLEJEBOLIG- ANALYSE
2, PLEJEBOLIG- ANALYSE Hørsholm Kommune, 24. august 2018 1 01 ÆLDREBOLIGER OG BORGERE I ÆLDREBOLIGER 2 Ældrebolig kapacitet Kapacitet (antal boliger/beboere /modtagere) Anvendelse af egne borgere m. visitation
Læs mereFolkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk
Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,
Læs mereFølgende sager behandles på mødet
Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.11.2015 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilfredshedsundersøgelse i SOM 2015 3 Politisk orientering om udbudsforretningen
Læs mereLille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej 11.124 11.458. Lille del af P-plads ud for Stadionalle 5 29.767 30.660
Veje og Grønne områder Materielgården Timepriser - internt i kommunen 314 314 Timepriser - eksternt 329 329 Leje af cirkusplads pr. døgn 1.000 1.000 Brug af maskiner faktureres efter medgået tid Stadepladser
Læs mereBudget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A
Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-
Læs mereNOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp
NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,
Læs mereBorgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.
Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,
Læs mereFakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de
Læs mereØkonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 ØU s beslutning 120a PL-fremskrivning - alternativ 1-2.000-2.000-2.000-2.000
Læs mere