Anlægsmuligheder til budget 2018
|
|
- Signe Beck
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslag prioritering og frem 1. kr. 1. Skole 1.1. Etablering af SFO2 og Ungdomscentre, Fase 3 1. prioritet Personlig computer til alle elever fra. til 6. klasse 3. prioritet Nørrebjerg svømmebassin m.m. (Projektering) 3. prioritet Munkebjergskolen SFO2 1. prioritet SFO2 på Sct. Hans Skole 1. prioritet Renovering og modernisering af Næsby Skole 2. prioritet Dagtilbud 2.1. Stigende børnetal - Dagtilbud 1. prioritet Køkkener - Frokostordning i børnehuse 2. prioritet Belysning ved børnehuse 3. prioritet a.Nyt Pårup Børnehus 1. prioritet b.Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus 2. prioritet Sundhed og Forebyggelse 3.1. Nyt kommunikationscenter i Tandplejen 1. prioritet Sikring af hygiejne i Tandplejen nye dentalopvaskere 2. prioritet Anlægsforslag fra hhv. Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre 4.1 Undervisningsmidler Ny skole i bymidten I alt
2 1.1. Etablering af SFO2 og Ungdomscentre, Fase 3 I forbindelse med etableringen af SFO2 og Ungdomscenter indrettes lokaler, der ikke er godkendt på grund af, at bygningsreglementet er ændret. Lokalerne ændres til brug for SFO2, Ungdomscenter og undervisning i fleksibel fællesudnyttelse. Alternativt må nogle aktiviteter foregå i klasselokaler og andre lokaliteter. Effektivisering af drift og understøttelse Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet af effekt I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket blev det besluttet, at klubtilbuddet skulle nytænkes. Det har haft den konsekvens, at det samlede antal aktivitetssteder er blevet reduceret markant, samtidig med at kvaliteten i de tilbageværende tilbud er blevet øget. Det fremadrettede omdrejningspunkt bliver pr. 1/8-217 etablering af SFO2 for 4. klasse i folkeskoleregi samt opbygning af 9-12 større ungdomshuse for årige børn og unge suppleret med begrænsede temabaserede strukturerede aktiviteter, workshops, læringsforløb og indsatser i lokalområderne overfor særlige målgrupper. Børn- og Ungeforvaltningen har i 217 prioriteret 7,7 mio. kr. til at foretage de allermest nødvendige bygningsændringer herunder diverse lovliggørelser af lokaler. Men det vil fortsat være nødvendigt, at have en anlægsramme til rådighed for ombygning, tilbygning, m.m. de steder, hvor det er påkrævet. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår Budget i 1. kr og frem I alt 1.1. Etablering af SFO2 og Ungdomscentre, Fase Afledt drift *
3 1.2. Personlig computer til alle elever fra. til 6. klasse Forslagert vil give skolernes mulighed for at stiller Chromebooks til rådighed for eleverne i.-6. klasse. Effektivisering af drift og understøttelse Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 3. prioritet af effekt Skolerne stiller Chromebooks til rådighed for eleverne i.-6. klasse. Forudsætningen for at få succes med digital læring i folkeskolen er, at alle elever har en personlig computer til rådighed. IT skal anvendes som værktøj i alle fag og øge kvaliteten af undervisningen. I Undervisningsministeriets Fælles Mål beskrives for hvert fag færdighedsmål og vidensmål, der for en rækkes vedkommende refererer specifikt til anvendelsen af IT. I 218 er det den totale anlægsudgift, der sikrer, at alle skoler og elever starter ud på samme niveau. Fra 219 og frem bør der planlægges yderligere anlægsudgifter, der sikrer, at der løbende kan ske genanskaffelse af udstyr. Med en afskrivning på 4 år er det derfor estimeret, at der fra 219 og fremover bør være 6,5 mio.kr om året for at kunne opretholde et tilfredsstillende genanskaffelsesniveau. De afledte driftsudgifter indeholder årligt dels 1,5 mio.kr til licenser mv. samt 3 mio.kr til driftssupport af devices Budget i 1. kr og frem 1.2. Personlig computer til alle elever fra. til 6. klasse Afledt drift I alt 51.
4 1.3. Nørrebjerg svømmebassin m.m. (Projektering) Projektering af optimering af bygningsramme i tilknytning til Nørrebjergskolen med henblik på opnåelse af øget samskabelse og driftseffektivisering. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse af effekt Flere borgere er sunde og trives Flere borgere er betydnings-fulde deltagere i fællesskaber. Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget Forslag om igangsættelse af en projektering i forhold til etablering af fælles miljø på og omkring Nørrebjergskolen primært (men ikke kun) for børn, unge og voksne med vidtgående handicap og indlæringsvanskeligheder. Konkret foreslås en projektering til nærmere belysning af 2 delprojekter: 1. Etablering af varmvandsbassin i samarbejde med Odense Idrætspark. 2. Flytning af specialbørnehaven Platanhaven til lokalitet i tilknytning til Nørrebjergskolen. Prioritet 3. prioritet Drift af svømmehaller er organisatorisk placeret under Odense Idrætspark, By- og Kulturforvaltningen. Svømmehallerne oplever et øget pres på den nuværende kapacitet på eksisterende varmvandsanlæg. Budget i 1. kr og frem I alt 1.3. Nørrebjerg svømmebassin m.m. (Projektering) 5 5 Afledt drift
5 1.4. Munkebjergskolen SFO2 For kommende skoleår 217/18 er der iværksat midlertidige løsninger til håndtering af pladsproblematikken, men der bliver brug for en permanent og holdbar løsning på længere sigt, hvilket indebærer at pavillonen fjernes, og der samtidig indrettes SFO2 lokaler, håndværk og design, samt scienceområde. Øvrige Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket og mere specifik etablering af SFO2 og ungdomscentre, blev det påpeget, at Børn- og Ungeforvaltningen skulle afsøge muligheder for at tilvejebringe et rammebeløb, som kunne anvendes til mindre om- og tilbygninger til SFOdelen på folkeskoler og ligeledes til tilpasninger af lokaler i de 9-12 ungdomscentre. Munkebjergskolen er karakteriseret ved at være en stor byskole med små klasselokaler, og små fællesarealer indenfor og udenfor. En del af pladsudfordringen på skolen løses ved brug af barakker/pavilloner, og der opleves generelt en udfordring ift. manglende plads. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår Budget i 1. kr og frem I alt 1.4. Munkebjergskolen SFO Afledt drift*
6 1.5. SFO2 på Sct. Hans Skole For kommende skoleår 217/18 er der iværksat midlertidige løsninger til håndtering af pladsproblematikken, men der bliver brug for en permanent og holdbar løsning på længere sigt, hvilket indebærer at pavillonen fjernes, og der samtidig indrettes SFO2 lokaler og håndværk og design. Øvrige Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet I forbindelse med vedtagelsen af strukturtjekket og mere specifik etablering af SFO2 og ungdomscentre, blev det påpeget, at Børn- og Ungeforvaltningen skulle afsøge muligheder for at tilvejebringe et rammebeløb, som kunne anvendes til mindre om- og tilbygninger til SFOdelen på folkeskoler og ligeledes til tilpasninger af lokaler i de 9-12 ungdomscentre. Sct. Hans Skole er karakteriseret ved at være en stor byskole med små klasselokaler, og meget små fællesarealer indenfor og udenfor. En del af pladsudfordringen på skolen løses ved brug af barakker/pavilloner, og der opleves generelt en udfordring ift. manglende plads. *Beregning af udgifter til afledt drift pågår Budget i 1. kr og frem I alt 1.5. SFO2 på Sct. Hans Skole Afledt drift*
7 1.6. Renovering og modernisering af Næsby Skole På Næsby Skole kan der konstateres et efterslæb ift. renoveringsdelen, primært gående på udvendig og indvendig vedligehold samt tekniske installationer. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Børn og unge lærer mere Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet rammer I forbindelse med projektet Fremtidens skoler og dagtilbud er der italesat to indsatsområder for arbejdet. Den første del vedrører renovering af eksisterende bygningsdele og tager udgangspunkt i eksisterende forhold, deres stand og behov for vedligehold og renovering. Den anden del vedrører en moderniseringsplan, der indeholder visioner og retninger for, hvordan fremtidens skoler og dagtilbud kan fungere. Der er inkluderet et estimat på omkostningerne forbundet med renovering jf. temaerne i renoveringsplanen fra 215. Samlet set beløber det sig til 18,5 mio. kr. Derudover skal der i relation til moderniseringsdelen etableres håndværk og design, nyere og tidssvarende forhold i SFO-lokaler, opgradering af faglokaler, forbedring af indeklimaet, samt fælles faciliteter svarende til et beløb på 6 mio. kr. Overslaget indeholder både udgifterne forbundet med renoveringsdelen og moderniseringsdelen. Budget i 1. kr og frem I alt 1.6. Renovering og modernisering af Næsby Skole Afledt drift
8 2.1. Stigende børnetal - Dagtilbud Antallet af børn i alderen -5 år stiger med ca. 1.1 børn fra 217 til 221. Der er derfor behov for etablering af flere kommunale dagtilbudspladser i hele perioden. Omregnet til pladsbehov er der frem til 221 brug for ca. 32 flere småbørnspladser og ca. 46 børnehavepladser. Øvrige Børn lærer mere og er mere Børn- og Ungeudvalget 1. prioritet kompetente. Alle vurderinger er foretaget med baggrund i den seneste befolkningsprognose pr. 1. januar 217. På nuværende tidspunkt indgår der ikke forventninger til ændret kapacitet, som følge af etablering af letbane og ny vej i Vollsmoseområdet. En del af stigningen i behovet for småbørnspladser kan imødekommes ved udvidelser i dagplejen. Herudover vurderes behovet for nyetablering af småbørnspladser samlet set at udgøre ca. 7 vuggestuepladser i bl.a. Skibhusområdet, dele af centrum og Skt. Klemens. En del af stigningen i behovet for børnehavepladser kan imødekommes ved at reetablere pladser i eksisterende børnehuse. Herudover vurderes behovet for nyetablering af børnehavepladser samlet set at udgøre ca. 2 børnehavepladser i bl.a. Vollsmoseområdet, Skt. Klemens, Tingkær og på sigt i Seden. Det anbefales, at der i de kommende 3 år afsættes et anlægsbudget til nyetablering af 7 vuggestuepladser og 2 børnehavepladser. For 218 foreslås afsat 1 mio. kr. til projektering af ny-/tilbygning, samt etablering af en vuggestuegruppe i Skibhusområdet. Budget i 1. kr og frem I alt 2.1. Stigende børnetal - Dagtilbud Afledt drift
9 2.2. Køkkener - Frokostordning i børnehuse På dagtilbudsområdet er der behov for nyetableringer af køkkenerne i forbindelse med frokostordninger i børnehuse. Øvrige Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet På dagtilbudsområdet er køkkenerne i børnehusene tidligere renoveret, så de skulle kunne leve op til kravene for "delvis tilvirkning" i forhold til madlavning. I forbindelse med en øget andel af børnehuse med frokostordninger, er det konstateret, at der i nogle køkkener er behov for nyetableringer, for at de forældrevalgte frokostordninger kan fungere effektivt. Der kan være tale om behov for større komfurer, ændret ventilation, kølefaciliteter, mere bordplads, køkkenmaskiner m.v. Ca. 1 ud af 4 børnehuse har i dag forældrevalgt frokostordning. Næste valg til frokostordning er i efteråret 218, med opstart 1. januar 219. Det foreslåes, at der afsættes et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 218 til nyetablering af køkkener i eksisterende børnehuse med frokostordning og i kommende børnehuse, der tilvælger sig frokostordningen. Budget i 1. kr og frem I alt 2.2. Køkkener - Frokostordning i børnehuse Afledt drift
10 2.3 Belysning ved børnehuse I flere børnehuse klages over meget dårlig belysning ved adgangsvejene. Øvrige Børn- og Ungeudvalget 3. prioritet I flere af kommunens børnehuse giver den dunkle belysning primært problemer om vinteren. Belysningen er til gene for både forældre og personale. Det foreslås, at der afsættes et anlægsbudget på 1 mio. kr. i 218 med henblik på opretning af de belysningsmæssige problemer. Budget i 1. kr og frem I alt 2.3 Belysning ved børnehuse Afledt drift
11 2.4.a.Nyt Pårup Børnehus Nyt børnehus til erstatning af modulbyggeri på eksisterende grund. Kategori Effektmål Udvalg Effektivisering af drift og understøttelse Børn- og Ungeudvalget af effekt By- og Kulturforvaltningen har i 215 udarbejdet en rapport, der udpeger pavilloner, som kræver udskiftning heriblandt Pårup Børnehus. Pavillionen: Pårup Børnehus blev for 3 år siden fjernet og erstattet af et lejet modulbyggeri. Finansieringen er udløbet, og der skal nu træffes beslutning om fortsættelsen. Det vil være muligt at købe modulbyggeriet for 4,5 mio kr, men da de er opført som midlertidig løsning anbefales dette ikke. Modulbyggeri har en kortere levetid og er dermed på sigt dyrere i drift. Derudover er der behov for opretning, hvis de fortsat skal bruges, fordi rumindretningen kunne være bedre i forhold til det pædagogiske arbejde. Prioritet 1. prioritet Der er i området et fortsat behov for de eksisterende kommunale børnehavepladser, hvorfor det anses for nødvendigt at bevare et børnehus i området. Samtidig anbefales det at børnehuset udbygges til integreret børnehus indeholdende vuggestuepladser. Det er udarbejdet særskilt forslag vedr. udvidelsen, se forslag 2.4.b. Budget i 1. kr og frem I alt 2.4.a.Nyt Pårup Børnehus Afledt drift
12 2.4.b.Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus Udbygning af Pårup Børnehus Øvrige Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet Kapacitetsplanen for området viser, at der fortsat vil være behov for erstatningspladserne i Pårup børnehus. I området er der samtidig behov for yderligere småbørnspladser, hvorfor det foreslås, at der etableres en vuggestuegruppe sammen med børnehavepladserne, så erstatningsbørnehuset derved bliver integreret -5- års børnehus. Samtidig anbefales det, at det eksisterende modulbyggeri udskiftes. Det er udarbejdet særskilt forslag vedr. udvidelsen, se forslag 2.4.a. Budget i 1. kr og frem I alt 2.4.b.Nyt Pårup Børnehus -Udbygning af Børnehus Afledt drift
13 3.1. Nyt kommunikationscenter i Tandplejen Etablering af 6-8 arbejdsstationer til central håndtering af telefoniske henvendelse til Center for Tandpleje. Kategori Effektivisering af drift og understøttelse af effekt Effektmål Udvalg Børn- og Ungeudvalget Prioritet 1. prioritet Etablering af Callcenter, dækkende hele for Center for Tandpleje. Etablering af 6-8 arbejdsstationer til central håndtering af telefoniske henvendelser til Center for Tandpleje. Etablering af 6-8 arbejdsstationer, ændring af IT system, tilretning af telefoni - anslået samlet anlægssum,4 mio. kr. Projektets afledte driftsudgifter forventes indeholdt i Tandplejens ramme og ved interne kompenserende besparelser. Budget i 1. kr Nyt kommunikationscenter i Tandplejen 4 Afledt drift og frem I alt 4
14 3.2. Sikring af hygiejne i Tandplejen nye dentalopvaskere Udskiftning af 1 dentalopvaskere i Center for Tandpleje. Vedligeholdelse og bevarelse af fysiske Flere borgere er sunde og trives Børn- og Ungeudvalget 2. prioritet rammer Udskiftning af 1 dentalopvaskere i Center for Tandpleje. De nuværende dentalopvaskere er anskaffet i tidsrummet Alle opvaskere er vedligeholdt og pænt funktionsdygtige. Firmaet Miele, der har tilsyn og reparation af opvaskerne kan imidlertid ikke (efter 217) garantere, at der kan skaffes tilstrækkeligt med reservedele uden det vil give væsentlige driftsmæssige forstyrrelser for Tandplejen. Det skyldes at Miele ikke længere vil være lagerførende med reservedele til de maskintyper tandplejen har. Der er ingen afledte driftsudgifter til projektet. Budget i 1. kr og frem I alt 3.2. Sikring af hygiejne i Tandplejen nye dentalopvaskere 5 5 Afledt drift
15 4.1 Undervisningsmidler Løbende anlægsbevilling til indkøb af undervisningsmidler, fx digitale læremidler og computere Kategori Effektmål Udvalg Øvrige Børn- og Ungeudvalget Prioritet Budget i 1. kr og frem I alt 4.1 Undervisningsmidler Afledt drift
16 4.2 Ny skole i bymidten Analyse af behov for ny skole i bymidten Kategori Effektmål Udvalg Øvrige Børn- og Ungeudvalget Prioritet Budget i 1. kr og frem I alt 4.2 Ny skole i bymidten Afledt drift
Anlægsmuligheder til budget 2018
Anlægsmuligheder til budget 2018 Forslag prioritering 2018 2019 2020 2021 2022 og frem 1.000 kr. 1. Skole 1.1. Nytænkning af klubtilbud, SFO2 og ungdomscentre 1. prioritet 10.000 10.000 5.000 - - 25.000
Læs mereBØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017
BØRN-OG UNGEFORVALTNINGEN ANLÆGSFORSLAG BUDGET 2017 Lovliggørelse af lokaler til SFO Lokalerne i den tidligere Færdselsskole på Risingskolen har fået dispensation fra Byggemyndigheden til at kunne anvendes
Læs mereFinansiering af SFO II og Ungdomscentre. Notat af 1/5 2017: Finansiering af anlæg - Ungdomscentre og SFO2 (baggrundsnotat)
Børn- og Ungeforvaltningen Finansiering af SFO II og Ungdomscentre Notat af 1/5 2017: Finansiering af anlæg - Ungdomscentre og SFO2 (baggrundsnotat) Nærværende notat er en udbygning af notat af 19/4 som
Læs mereETABLERING AF SFO2 OG UNGDOMSCENTRE
ETABLERING AF SFO2 OG UNGDOMSCENTRE NY STRUKTUR PÅ KLUBOMRÅDET Klubtilbuddet for de 10-18 årige nedlægges i sin nuværende form Der oprettes 9-12 ungdomscentre for de 11-18 årige børn og unge (inkl. 5.
Læs mereDe næste 51 sider indeholder forslag til nye anlægsprojekter, forvaltningerne er kommet med. Der er én side pr. anlægsmulighed. Forslagene er opdelt
De næste 51 sider indeholder forslag til nye anlægsprojekter, forvaltningerne er kommet med. Der er én side pr. anlægsmulighed. Forslagene er opdelt i tre kategorier: Effektivisering af drift og understøtetelse
Læs mereBørn- og Ungeforvaltningens anlægsforslag Budget 2017
Børn- og Ungeforvaltningens anlægsforslag Budget 2017 STRUKTURTJEK Folkeskoler - strukturtjek - læringsmiljøer Forvaltningen foreslår at dette anlægsforslag udgår på baggrund af politiske beslutninger
Læs mereBudget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag
Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen
Læs mereKapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. fordelt med 7,1 mio. kr. i 2018 og 2,9 mio. kr. i 2019 til kapacitetsudvidelse af 0-2 års pladser
Læs mereIndhold Ny bus til busbørnehaven Frit
Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk
Læs mereAnlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010
Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765
Læs mere1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,
Læs mereNOTAT. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017 blev følgende udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet besluttet:
SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet Til: Dato: 13. april 2018 Sagsbeh.: AJ/BRMI/COH Sagsnr.: 1. Status I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2017
Læs mereLokaler til personale og undervisning på Engdalskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser
Læs mereRenovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen
Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg
Læs merePAVILLONRAPPORT. Fremtidens skoler og dagtilbud 2015-2016
PAVILLONRAPPORT 2015-2016 INDLEDNING Odense Kommune har en del midlertidlige pavillonbygninger placeret i forbindelse med skoler og dagtilbud. De har været en del af fleksibiliteten til at imødekomme øget
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mereBørn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler
Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget
Læs mereHøringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13
Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER
Læs mereFysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for
Læs mereVurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering
Læs mereForslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet
Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen
Læs mereIndstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling
Læs mereFagsekretariatet Børn Og Unge. Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017
Fagsekretariatet Børn Og Unge Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 2017 Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet
Læs mereØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal
ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereBudgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager
Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),
Læs mereDette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen
BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør
Læs mereFærdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres
Læs mereIndstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på
Læs mereBilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/
Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter
Læs mereHelhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige
Læs mereForårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.
Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på
Læs mere9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts
Læs mereTillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø
Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til
Læs mereIt-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet
Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent
Læs mereDigitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)
Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget Anlæg
2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...
Læs mereOverlevering af opgaver til nye udvalg
Overlevering af opgaver til nye udvalg Nr Emne Historik Opgave der venter/tidshorisont Politik og strategier 1 Udarbejdelse af nye handleplaner for udmøntning af strategierne for Fremtidens Dagtilbud og
Læs mereDemografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025
Dato 08-02-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-1-18 Demografiudvikling for det samlede dagtilbudsområde 2018 til 2025 I dette bilag præsenteres demografiudviklingen for de 0 6 årige fra 2018 og frem til 2025.
Læs mereIT- og mediestrategi på skoleområdet
Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3
Læs mereIndhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 1 Nr. 1 Prioritetsnr. Udskiftning
Læs mereOptimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev
Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen i Langå og Harridslev Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail:
Læs mere9. Skole- og uddannelsesudvalget
9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget
2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 1 Tirsdalens skole... 3 Søndermarkskolen... 4 Hornbæk skole... 5 Havndal skole... 6 Assentoft skole... 7 Blicherskolen...
Læs mereOptimering af dagtilbudsstrukturen i Randers Kommune
Notat Vedrørende: Notat vedr optimering af dagtilbudsstrukturen Sagsnavn: Optimering af daginstitutionsstrukturen Sagsnummer: 28.03.04-A00-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen E-mail: bitten.laursen@randers.dk
Læs mereIndstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation
Læs mereIndstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med
Læs mereAnalyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016
Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.
Læs mereBeregninger på skolebygningsscenarier i Varde by
Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse
Læs mereForeløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev
Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9
Læs mereIndstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen
Læs mereSkoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.
Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse
Læs mereAnlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning
JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret
Læs mereSkole- og Kulturforvaltningen indstiller at Skole- og Kulturudvalget godkender, at de afsatte midler til it i undervisningen anvendes således:
Punkt 3. It i undervisningen. 2012-50392. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller Skole- og Kulturudvalget godkender, de afste midler til it i undervisningen anvendes således: 2,0 mio. kr. anvendes til
Læs mereMange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.
NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået
Læs mereNr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform
Læs mereAnlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder
1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt
Læs mereQ&A for Kreative Læringsmiljøer
Q&A for Kreative Læringsmiljøer Spørgsmål Svar Tidsperspektiv Er der penge nok til at gennemføre det hele? Hvornår besluttes det, hvilke scenarier der arbejdes videre med? Hvad er principprogrammet? Hvornår
Læs mereIndstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15/9 2009. Anlægsbevilling på 3 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Børnehaven Mirabellen, Århus Kommune Administrationsafdeling
Læs mereStærk fritid Stærke unge - på tværs af alder og sammen med andre
Omlægning af klubområdet Lovgivning Jf. dagtilbudsloven skal byrådet sikre, at dag-, fritids- og klubtilbud m.v. medvirker til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik. Klubtilbud m.v. indgår
Læs mereKompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs mereBørneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Læs mereIndstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 23. oktober 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk
Læs mereNyt skoleudbygningsprogram
Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende
Læs mereAnlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32
Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg
Læs mereBørne- og Ungdomsforvaltningen vurderer kapacitetsbehovet på 0-5 års området i behovsprognosen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag dagtilbudsprognose 0-5 år Baggrund Børne- og Ungdomsforvaltningen vurderer set på 0-5 års området i sprognosen. Børne- og
Læs mereIndhold Udskiftning af låse og sikringer... 2
Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning
Læs mere3.01 Byggeriet blev opstartet d og afleveret d
NOTAT Redegørelse/status for byggesager på dagtilbudsområdet 2013-2014 12. november 2013 Dok.nr.: 2013/0022727-1 Dagtilbudsafdeling Gravhunden, Magnoliavej 58 1.00 Hvad omfattede renoveringen/byggeprojektet?
Læs mereProjektskema for anlæg
Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige
Læs mere306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.
Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg 300 Genanskaffelse af IT på skolerne 1.000 0 0 1.000 BU 07.06.16: Anbefales til prioritering. 301 Skolereform
Læs mereStensagerskolens fremtidige fysiske rammer
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens
Læs mereBudget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag
825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereAnlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Læs mereFavrskov Kommune Budget 2018 Anlægsforslag
Nr. A-301 Opgradering af faglokaler på skoleområdet 301 Folkeskoler- og fritidstilbud Det foreslås, at der afsættes en anlægspulje på 8 mio. kr. i 2018 og 2 mio. kr. i overslagsårene således, at der gives
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereOPFØLGNINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2016/2017
1 OPFØLGNINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2016/2017 (Revideret 13. september 2016) Med henvisning til bilaget Evaluering af skolens samlede undervisning er det ledelsens vurdering, at skolens undervisning står mål
Læs mereAllerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat
Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Notat Som følge af den i sagsfremstillingen beskrevne situation skal kapaciteten udvides yderligere i de kommende måneder for at pasningsgarantien
Læs mereNotat om lokaler og kapacitet Holbæk by Skole
Notat om lokaler og kapacitet Holbæk by Skole Nedenstående notat er udarbejdet som svar på de spørgsmål der er stillet dels i Økonomiudvalget, og dels af byrådsmedlemmerne Michael Suhr og Lars Roost Dinesen.
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereOversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016
Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereOPGRADERINGSTEMAER. Fra god stand til moderniseringsklar Fremtidens skoler og dagtilbud
OPGRADERINGSTEMAER Fra god stand til moderniseringsklar 2015-2016 INDLEDNING Opgraderingstemaerne er en del af renoveringsplanen i forbindelse med projektet Fremtidens skoler og dagtilbud. Den første halvdel
Læs mereKapacitetsplan 2017 for dagtilbudsområdet
Kapacitetsplan 2017 for dagtilbudsområdet Indhold 1.0 Baggrund 2.0 Planlægningsgrundlag 2.1 Befolkningsprognose Børn- og Ungeforvaltningen Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk DATO 29. november 2017
Læs mereNr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center
Budgetønsker 2020 (2021-2023) undervisnings udvalget Nr. Udvalg Poltikområde Overskrift Resume Udgiftstype Center 1 4.178 BUU 410 Folkeskolen Genanskaffelse af skole-it - fra leasing til anlæg Skolerne
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereFremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med
Læs mereBørne- og Kulturudvalget
Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 15:00 Fjerritslev Rådhus lokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 141. Indledende budgetdrøftelser...1 142. Status på tilpasning
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mereDragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik
Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt
Læs mere3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området
3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen
Læs mereSTATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING
STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel
Læs mereBørnetalsprognose og kapacitet
Børnetalsprognose og kapacitet 2019-2023 Udarbejdet af Sekretariat og Dagtilbud og Økonomi, april 2019. Acadre nr. 19/6582 Indhold 1. Indledning...3 2. Forventet behov for pladser...3 2.1 Befolkningsprognosen...3
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereBørneudvalget Anlægsforslag Budget
Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 11.567 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.750 500 0 0 Skolereform 2015-2020
Læs mereKapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 2018
Kapacitets- og behovsanalyse for dagtilbud 0 til 6 år Skanderborg Kommune Maj 1 INDHOLD: Forudsætninger i kapacitetsberegningerne - side 3 Forudsætninger for prognose - side 4 Hørning - side 5 Ry/Knudsø
Læs mereAnbefalinger og indstillinger fra administrationen (1)
Sagsnr. 04.04.00-P20-1-18 Projekt Nye vand- og svømmefaciliteter Dato 14-06-2019 Dokument Nyt eller eksisterende Sagsbehandler Henriette Hemmingsen Anbefalinger og indstillinger fra administrationen (1)
Læs mere