Den 8. oktober 2014 blev der indgået budget aftale om Furesø Kommunes budget 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 8. oktober 2014 blev der indgået budget aftale om Furesø Kommunes budget 2015."

Transkript

1 Furesø Kommune aftale 2015 B udgetaftalen 2015 Den 8. oktober 2014 blev der indgået budget aftale om Furesø Kommunes budget Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, SF, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Nick Allentoft (UP). Indledning Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune. Vi har gennem de seneste år fået styr på økonomien gennem stram økonomistyring, omlægning af vores lån og løbende effektiviseringer. Disse tiltag har samlet gjort det muligt, at bevare et godt serviceniveau, betale af på Furesø-gælden, sætte skatten ned, og spare op til at udvikle kommunen. Aftaleparterne finder det afgørende at fortsætte en ansvarlig politik med stram økonomistyring og løbende effektiviseringer. I 2015 fastsættes uændret skatteniveau for personskat (24,8 pct.) og uændret grundskyld (21,5 promille). Dækningsafgiften falder fra 8,5 til 7,5 promille. 2015: Styr på økonomien plads til udvikling Behov for fortsatte effektiviseringer Den demografiske udvikling kombineret med opdrift i udgifter inden for eksempelvis sundhedsområdet samt de stramme statslige rammer for kommunernes økonomi gør, at det helt nødvendigt løbende at effektivisere kommunens drift. Hellere gøre tingene smartere end at spare på driften. I perioden 2010 til 2014 har Furesø fundet effektiviseringer for ca. 120 mio. kr. Med budgettet for 2015 gennemføres effektiviseringer for yderligere ca. 34 mio. kr. Effektiviseringernes sigte er at drive Furesø Kommune enklere, bedre og billigere. En række af de effektiviseringsforslag, der nu gennemføres med 2015 budgettet, har karakter af bedre forebyggelse, hjemtagning af opgaver til kommunen, billigere indkøb, energibesparelser, opgavebortfald som følge af digitalisering og afbureaukratisering, flere selvhjulpne borgere gennem stærkere fællesskaber og bedre koordination mellem kommunens forskellige enheder. Langsigtet strategi for balance i kommunens drift Furesø Kommune er i høj grad lykkes med at lade effektiviseringer og bedre service gå hånd i hånd. Hvis vi også fremover skal lykkes med at opretholde balance i kommunens økonomi og samtidig opretholde et godt serviceniveau, skal vi tage nye og mere langsigtede redskaber i brug. Aftalepartierne vil derfor sætte en proces i gang for at afklare, hvordan vi bedst muligt skaber balance i kommunens økonomi på den lange bane. Der er mange forskellige redskaber at vælge mellem fra ændret serviceniveau, brugerbetaling, ændret skat, opgavebortfald til udlicitering, ændrede driftsformer og nye samarbejdsrelationer mellem 5

2 Furesø Kommune aftale 2015 borgere og kommune m.fl. Aftaleparterne er enige om, at der fremover fortsat skal være balance mellem kommunens indtægter og udgifter. Byrådet skal i 2015 drøfte og tage stilling til en ny fremtidssikret balancestrategi, der skal finde den rette balance mellem de forskellige løsningsmuligheder. Den langsigtede balancestrategi skal ses i sammenhæng med en revision af kommunens finansielle strategi og disponering af Furesø Kommunes nye investeringspulje. Investeringer i vækst og udvikling af kommunen Besparelser og effektiviseringer kan ikke stå alene. Vi skal også investere for at opretholde værdien af kommunens veje, bygninger og anden infrastruktur, hvor Furesø Kommune har et efterslæb efter flere år med et lavt anlægsniveau. Aftaleparterne er således enige om at investere i renovering og modernisering af vores bygningsmasse samt energirenoveringer mhp fortsatte energibesparelser. Samlet set er kloge investeringer afgørende for at opnå en sund økonomi på længere sigt i form af stigende indtægter fra flere borgere og arbejdspladser samt en stadig mere effektiv drift af kommunen. Furesø Kommune har gennem en stram økonomistyring og positive regnskabsresultater i perioden 2010 til 2013 opbygget en væsentlig kassebeholdning. Kommunens gennemsnitslikviditet udgør ultimo 2. kvartal 2014 knap 390 mio. kr. Dette svarer til den 6. højeste kassebeholdning blandt alle landets kommuner målt i forhold til antal indbyggere. Furesø Kommunes kassebeholdning skal på den ene side sikre, at vi har penge i kassen til uforudsete udfordringer, og på den anden side skal kassebeholdningen anvendes aktivt til fremtidige investeringer. Aftaleparterne er enige om, at der strukturelt skal sikres en gennemsnitlig kassebeholdning på kr. pr. borger svarende til ca. 77 mio. kr. til at håndtere uforudsete udfordringer og således beskytte kommunens økonomi mod eventuelle risici. Samtidig er aftaleparterne enige om at anvende den resterende del af kassebeholdningen p.t. ca. 310 mio. kr. - til en særlig investeringspulje, hvoraf der i budgettet bl.a. afsættes midler til PCBrenovering og den samlede rådhusløsning. Midlerne kan herudover anvendes til investeringer, der sikrer vedligehold af kommunens værdier, fremmer tilflytning af nye borgere og virksomheder og medfører besparelser og effektiviseringer af kommunens løbende drift. Investeringerne vil således skulle fremme kommunens udvikling og borgernes livskvalitet. Det forudsættes, at der forud for fremtidig disponering af midler fra investeringspuljen udarbejdes et beslutningsgrundlag, der dokumenterer et positivt afkast af den givne investering, så kommunens økonomiske balance på længere sigt understøttes positivt og så investeringerne understøtter en forbedring af borgernes livskvalitet, jf. ovenfor. Afkastet fra investeringspuljen (i form af flere indtægter/lavere udgifter) forudsættes således at bidrage positivt til kommunens økonomi i takt med, at de statslige særtilskud i medfør af Furesøaftalen udfases med henblik på at fastholde den ansvarlige linje for afvikling af Furesøgælden. Furesøvisionen 2015 er med til yderligere at understøtte målene i Furesøvisionen, som et enigt byråd vedtog i 2012 efter en grundig inddragelse af borgerene. Der er i løbet af som udmøntning af kommunens styringsgrundlag - vedtaget konkrete resultatindikatorer, der skal give byrådet en pejling på, om vi er på ret kurs i forhold til visionens målsætninger. 6

3 Furesø Kommune aftale 2015 Særlige indsatsområder i 2015 En kommune med stærke fællesskaber Ét af Furesøs stærke karakteristika er de mange engagerede borgere, der enkeltvis eller i foreninger løser opgaver for og sammen med andre borgere. Furesø vil styrke rammerne for det frivillige arbejde i kommunen og mulighederne for at indgå i fællesskaber. I 2015 budgettet er der afsat midler til at fortsætte driften af Fontænehuset, der skaber fællesskaber for borgere med psykiske vanskeligheder og hjælper dem videre med uddannelse og job. På samme måde vil der blive arbejdet med at etablere opgangsfællesskaber for psykisk udsatte. En del af midlerne, der er afsat som led i regeringens ældremilliard, vil i Furesø blive anvendt til i samarbejde med ældresagen, frivillighedscentret og vores aktivitetscentre at modvirke ensomhed blandt ældre. Furesø vil i 2015 fortsat støtte etablering af seniorbofællesskaber og har i budget 2015 afsat midler til en kommunal medfinansiering af grundkapitalen for op til fire af sådanne fællesskaber. Med udgangspunkt i den kommende integrationspolitik har Furesø sat et konkret mål for at øge beskæftigelsesgraden blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I de kommende år skal der derfor arbejdes målrettet med at styrke medborgerskab og selvforsørgelse blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Furesø skal være en tryg kommune. Derfor vil aftaleparterne støtte op om en indsatsplan til nedbringelse af indbrud og anden kriminalitet. Indsatsplanen skal gennemføres i samarbejde med politiet, borgere, lokalsamfund samt grundejerforeninger og boligselskaber. En attraktiv bosætningskommune med gode lokale arbejdspladser Furesø har i 2015 og i budgetoverslagsårene afsat midler til udvikling af lokalplaner og infrastruktur, der kan understøtte god arkitektur og spændende byrum, nye boliger og tiltrække nye virksomheder. Aftaleparterne er enige om at afklare, hvorledes der via midler fra den kommende investeringspulje kan sættes yderligere skub i de planlagte by-, bolig-, og erhvervsudviklingsprojekter. Furesø er undervejs med en arkitekturpolitik, der skal sikre endnu mere sammenhæng og kvalitet i den fremtidige byudvikling inden for rammerne af gældende kommuneplan. Aftaleparterne vil reservere midler fra investeringspuljen til medfinansiering af en indkørsel fra Slangerupvej ind til Farum Erhvervsområde med henblik på at fremme etablering af nye virksomheder og arbejdspladser på de erhvervsgrunde, der i dag står tomme hen. Midlerne vil blive aktiveret, når der foreligger en gensidig forståelse med grundejerne af de relevante grunde om den videre udbygning af området herunder en aftale om samfinansiering af vejudvidelsen. Dækningsafgiften sænkes i 2015 med 1 promillepoint, jf. den hensigtserklæring, der er indgået med kommunens industri- og erhvervsforeninger om flere ordinære jobs, virksomhedspraktik, lærlingepladser og tilskudsjob i kommunens virksomheder. Der vil i den forbindelse blive lagt vægt på at fortsætte den aktive erhvervsindsats og styrke jobcentrets indsats for ledige og samarbejde med lokale virksomheder. Kommunens industriområder skal løbende udvikles herunder skal det undersøges, om der skal etableres en håndværker by eksempelvis i Farum Erhvervspark. 7

4 Furesø Kommune aftale 2015 Aftaleparterne er enige om at indføre en praktikpladsgaranti, således at unge, der kan og vil, er garanteret en praktikplads. Praktikpladsgarantien løbes i gang i 2015 og etableres i samarbejde mellem jobcentrets ungeenhed, UU-Sjælsø og kommunens virksomheder. I forbindelse med udarbejdelse af budgettet for 2016 evalueres garantien og samarbejdet med UU-Sjælsø med henblik på at indarbejde evt. konsekvenser for budgettet for Aftaleparterne er endelig enige om at udvikle en turismestrategi og fremme en positiv omtale af Furesø som en kommune, der er værd at besøge for danske og udenlandske turister. Furesø er bl.a. lykkedes med at sætte Smagen af Furesø på landkortet, og kommunen vil også i fremtiden samarbejde med lokale fødevareproducenter om erhvervsfremme og beskæftigelse i relation til lokalt producerede fødevarer. Flyvestation Værløse indeholder store potentialer i relation til at udbygge Furesø med flere boliger og arbejdspladser og i relation til at tiltrække turister. Furesø kommune vil samarbejde med de nuværende ejere for at sikre en hurtig udvikling af Flyvestationen til gavn for borgerne i Furesø og omkringliggende kommuner. En grøn kommune, hvor vi værner om natur og miljø Aftaleparterne er enige om at fortsætte arbejdet med naturbeskyttelse og genopretning samt fastholde vores ambitiøse mål på klima- og miljøområdet. I de kommende år vil der i særlig grad være fokus på øget genanvendelse af affald, naturgenoprettelse efter Furesøs Grønne plan, investeringer i infrastruktur for cyklister og styrket samarbejde med grundejerforeninger og boligselskaber om energirenovering af boliger og bygninger. Børn og unge skal uddanne og udvikle sig optimalt Furesøs børn er fremtiden. Furesø skal være kendt for daginstitutioner og skoler, der ligger i top. Tre store udfordringer på daginstitutions- og skoleområdet vil være i fokus i de kommende år: 1) vi skal sikre et fortsat godt samarbejde om implementering af skolereformen, 2) vi skal sikre, at de fysiske rammer for vores skoler og daginstitutioner er tidssvarende og 3) vi skal sikre, at alle får et godt udbytte af deres skolegang uanset baggrund. Der er i 2015 budgettet og i overslagsårene afsat midler til den fysiske indretning af lærerarbejdspladser på skolerne og bedre undervisningsfaciliteter samt til etablering af en ny daginstitution i Farum Nord og til renovering af en daginstitution i Hareskovby. Aftaleparterne er enige om at analysere behovet for renovering og modernisering på institutions- og skoleområdet, og vil udarbejde en plan for at imødekomme efterslæbet. Arbejdet vil tage afsæt i en trangsrækkefølge med angivelse af renoveringsbehovet på de enkelte institutioner/skoler. Samtidig hermed vil behovet for et løft af rengøringsstandarden, bl.a. som følge af skolereformen, blive overvejet i forbindelse med et kommende udbud af rengøringskontrakter i Furesø skal kunne tilbyde attraktive undervisningstilbud til både børn og unge. Et mere varieret uddannelsestilbud kan også bidrage til at tiltrække nye borgere til kommunen. Aftaleparterne er derfor enige om, at der i løbet af foråret 2015 skal udarbejdes en analyse af mulighederne for at etablere en eller flere ungdomsuddannelser i Furesø. Aftaleparterne er enige om, at der i løbet af foråret 2015 udarbejdes en evaluering af den nuværende områdeledelse for at vurdere fordele og ulemper ved forskellige ledelsesstrukturer på daginstitutionsområdet. Der vil endvidere blive foretaget en analyse af de nuværende skole- og daginstitutionsdistrikter for at sikre den bedst mulige overgang fra børnehave til skole. Endelig er aftaleparterne enige om at analysere kommunens nuværende FF0 tilbud, bl.a. i lyset af skolereformen. 8

5 Furesø Kommune aftale 2015 Et rigt kultur-, fritids og idrætsliv Der afsættes i budgettet midler til at fastholde aktiviteten med idrætsvejledere, der dog fremover organisatorisk forudsættes at være en del af den samlede ungeindsats. Der afsættes i budgettet midler til et samarbejde med idrætsorganisationerne, så vi i fællesskab kan udarbejde en handleplan for en ansøgning som årets idrætskommune i Der er i budgettet og budgetoverslagsårene fastholdt midler (samlet 17,5 mio. kr.) til etablering af en ny bevægelseshal ved Søndersøhallen. Der er endvidere fastholdt midler (samlet 10 mio. kr.) til bygningsmæssige forbedringer af Værløsehallerne samt andre idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen. Der er også forudsat, at driften af udvalgte faciliteter skal optimeres ved omlægning af driftsformen til enten foreningsdrift eller privat drift. Aftaleparterne skal i forbindelse med udmøntningen heraf være enige om fremtidige driftsformers konsekvenser for den offentlige åbningstid og/eller foreningernes adgang til anlæggene, idet målsætningen er at forbedre borgernes mulighed for at benytte faciliteterne. FOU og FIR vil blive inddraget. Aftaleparterne er enige om at gå i dialog med Hareskov Idrætsforening om en kunstgræsbane i Hareskovby med henblik på i løbet af 2015 at nå til enighed om et konkret projekt samt finansiering af dette. Det forudsættes, at den kommunale medfinansiering afholdes af de midler, der i budgetoverslagsårene er afsat til bygningsmæssige forbedringer af Værløsehallerne samt andre idræts- og fritidsfaciliteter i kommunen. I forlængelse af den kommende renovering af Satellitten i Værløse skal der være fokus på et højere aktivitetsniveau samt en mere fleksibel brug af stedet. Aftalepartierne ønsker at støtte op om det indledende arbejde, der allerede er igangsat i Folkeoplysningsudvalget ved, at der fortsat arbejdes mod et brugerdrevet foreningshus. Den brugerstyrede drift vil kunne sikre en mere optimal udnyttelse af Satellittens lokaler samt medvirke til en udvikling af Satellitten som en mindre kulturhus-satellit. Aftaleparterne er derfor enige om, at Satellitten fremover nedsætter en brugerbestyrelse, der sammen med forvaltningen, fordeler lokalebrug og -tider. Aftaleparterne er ligeledes enige om, at styrke Skovhuset og fremme et tættere samarbejde mellem Skovhuset og kommunens øvrige kulturinstitutioner. Aftaleparterne tilkendegiver i den forbindelse vilje til at understøtte samarbejdet via omprioritering af Fokuseringspuljen over tre år, hvorefter der evalueres. Aftaleparterne er endelig enige om at undersøge mulighederne for at fortsætte ungekulturhusets aktiviteter i én af kommunens allerede eksisterende bygninger og gerne i sammenhæng med de aktiviteter, der allerede findes på kulturområdet det pågældende sted. Aftaleparterne er enige om at fremme samarbejdet med de nye ejere af Flyvestationen og de nabokommuner, der grænser op til Flyvestationen, om brugen af faciliteterne på Flyvestationen til idrætsog fritidsformål. Sundt og aktivt liv hele livet Aftaleparterne er enige om at indføre borgerhandleplaner på ældre- og sundhedsområdet, der skal sikre bedre koordination i forhold til de forskellige kommunale aktiviteter rettet mod de enkelte borgere. I løbet af foråret 2015 vil byrådet få en status for den igangværende genopretning af sagsbehandlingen inden for voksenhandicapområdet. Udbygningen af plejecenter Svanepunktet forventes at stå færdigt i foråret

6 Furesø Kommune aftale 2015 Der er endvidere i budgettet afsat 4 mio. kr. til kommunal medfinansiering af grundkapitalen ved om- og udbygning af plejecentret Ryetbo i Aftaleparterne er enige om at igangsætte en undersøgelse af plejebehov og pleje- muligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund end dansk. Baggrunden er, at denne gruppe af medborgere ikke i samme omfang som andre borgere gør brug af vores ældrecentre, ligesom de heller ikke i samme omfang bruger hjemmehjælp. Aftaleparterne er enige om at styrke samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen om forebyggelse, rehabilitering og koordinerede patientforløb. Furesø en effektiv og omsorgsfuld kommune Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune. Borgerne skal føle sig hørt og opleve en god service. Aftaleparterne er enige om senest i efteråret 2015 at drøfte status for arbejdet med de 6 ledetråde for god borgerdialog. Den fremlagte status skal indeholde en vurdering af, hvad Furesø gør for at sikre en god, omsorgsfuld og effektiv betjening, når borgerne henvender sig til kommunen via telefon, fremmøde i borgerservice/på rådhuset eller gennem de forskellige IT-platforme. Endelig skal der gennemføres servicetjek på ældreområdet, børne- og familieområdet, samt beskæftigelsesområdet for at sikre en effektiv og omsorgsfuld service og en god borgerdialog. Dette skal ske som et tværgående kvalitets- og servicetjek, som i kombination med brugertilfredshedsundersøgelser og opfølgning på sagsbehandlingstider, understøtter en optimeret indsats for borgerne. Aftaleparterne er enige om at etablere en borgerrådgivning, der kan kontaktes, såfremt borgeren er i tvivl om, hvor en given sag hører hjemme eller skal guides rundt mellem de forskellige afdelinger, der måtte være involveret i den pågældende sag. Borgerrådgivningen kan også kontaktes såfremt borgeren ikke modtager svar fra den afdeling, hvor sagen hører hjemme, er i tvivl om grundlaget og klagemulighed i forbindelse med en truffen afgørelse eller er utilfreds med oplevet dialog og sagsbehandling. I informationen til borgerne om borgerrådgivningen vil der blive lagt vægt på, at man som borger i første omgang retter henvendelse til den relevante sagsbehandler, eller vedkommendes centerchef/ansvarlige direktør. Erfaringerne fra henvendelserne til borgerrådgivningen skal inddrages i den løbende udvikling af den gode borgerdialog i kommunen. Furesø en god arbejdsplads for kommunens medarbejdere En god service for kommunens borgere afhænger af, at kommunens medarbejdere trives, er engagerede, tager ansvar og dygtiggør sig. Aftaleparterne lægger vægt på at give kommunens medarbejdere et godt og udviklende arbejdsmiljø med høj trivsel og lavt sygefravær. Ved et vedholdende ledelsesmæssigt fokus og målrettet indsats skal sygefraværet i 2015 være nedbragt i alle dele af kommunen. Aftaleparterne lægger endvidere vægt på at udvikle kommunen i samarbejde med kommunens ledelse og medarbejdere. I fællesskab skal vi fjerne unødigt bureaukrati, så kræfterne kan samles om det, der giver mening og arbejdsglæde: Sammen at skabe resultater til gavn for borgerne i Furesø. 10

7 Furesø Kommune aftale 2015 Indkomne høringssvar til budgetforslag Der er i forbindelse med høringen af budget indkommet 37 høringssvar fra borgere, brugere, foreninger, organisationer, bestyrelser, råd og medarbejderudvalg. Høringssvarene peger bl.a. på en række anbefalinger, som aftalepartierne vil være opmærksomme på i forbindelse med udmøntningen af budgettet. I forlængelse af de indkomne høringssvar er aftaleparterne enige om, at besparelsen på lønbudgettet for hele organisationen nedjusteres fra 7,5 mio. kr. til 5,5 mio.kr. i Aftaleparterne er endvidere enige om, at det nuværende refusionsniveau på 100 pct. fastholdes i barseludligningsordningen, således at vikardækningen ved barsel kan opretholdes på det nuværende niveau. Samtidig er aftaleparterne enige om, ikke at medtage en besparelse i forbindelse med at flytte aldersgrænsen for overgang fra vuggestue til børnehave. Det betyder samlet, at effektiviserings/besparelsesforslag ØU 5 og BSU 1 udgår af effektiviseringskataloget, og at besparelsesforslag ØU14 nedjusteres med 2 mio. kr. Endelig er aftalepartierne enige om, at udmøntningen af effektiviseringsforslag om aktivitetsbestemt lokaletilskud (KFIU 1) samt tilpasning af puljestruktur (KFIU 3) bl.a. vil ske i samarbejde med den af Folkeoplysningsudvalgets (FOU) nedsatte arbejdsgruppe. 11

8 Furesø Kommune aftale 2015 Udvidelser Vedtaget den 8. oktober 2014 Hele kr. Forslag Udvalg ØKONOMIUDVALGET ØU 2U Nedsættelse af dækningsafgift mod job og praktikpladser (Hænger sammen med BEU 5 jf. effektiviserings- og besparelseskataloget) KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET KFI 1U Bredde i Fritidsvejledningen - understøttelse af kommunens foreninger KFI 2U Effektuering af fritidspolitikken - idrætskommune SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET SSU 1U Delvis kommunal finansiering af Fontænehuset Furesø SSU 2U Styrket indsats vedr. hjerneskaderehablitering Udvidelse af driftsbudgettet (excl. tekniske korrektioner) Forslag ØU 1U er udgået 12

9 Furesø Kommune aftale 2015 Effektiviseringer og besparelser Vedtaget 8. oktober 2014 Udvalg Økonomiudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Mijlø-, Plan- og Teknikudvalget Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt Nr. Forslag ØKONOMIUDVALGET ØU 1 Effektiv tilrettelæggelse af arbejdstiden for rådhuspersonale ØU 2 Udbud og indkøb ØU 3 Besparelse som følge af Digital Post ØU 4 Tilpasning af barselspulje ØU 6 Udmøntning af Service- og Kanalstrategi ØU 7 Effektiv administration, 1 % besparelse på administrationen ØU 8 Effektiv og målrettet forebyggelse af arbejdsskader ØU 9 Øget fleksibilitet i løndannelsen - opsigelse af forhåndsaftaler ØU 10 Ændrede opkrævningsprincipper for dækningsafgifter og grundskyld ØU 11 Gennemgang af projekter og opgaver ØU 12 Kommunale og øvrige samarbejder ØU 13 Rådhusløsning for Furesø ØU 14 Lavere lønbudgetter i hele organisationen ØU 14a ØU 15 Bedre effekt i beskæftigelsesindsatsen med lavere omkostninger (Hænger sammen med BEU4) Lavere prisfremskrivning af budgetter til øvrig drift (Hænger sammen med BEU 4) Økonomiudvalget i alt BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 13

10 Furesø Kommune aftale 2015 Nr. Forslag BSU 2 Færre elever i eksterne specialundervisningstilbud BSU 4 Etablering af ungdomscenter BSU 5 Samlet ledelse og administration på skolerne og i FFO BSU 6 Fokuserede tilbud i Ungdomsskolen BSU 7 Regulering i forhold til faktisk elevtal BSU 8 Samling af administrative opgaver for kommunale og private fritidstilbud BSU 9 En fremskudt og sammenhængende indsats til udsatte unge - Ungehuset BSU 10 Bedre anbringelser BSU 11 Programmer med evidens - en børne- og ungeindsats der gør en forskel BSU 12 Målrettet forebyggelse af vold i hjemmet Børne- og Skoleudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET KFIU 1 Aktivitetsbestemt lokaletilskud KFIU 2 Ændringer af driftsformer KFIU 3 Tilpasning af puljestruktur KFIU 4 Ændret drift af kommunes svømmehaller Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BEU 1 Hurtigere og mere effektiv beskæftigelsesindsats BEU 2 Etablering af små fleksjob BEU 3 BEU 4 BEU 5 Støtte til etablering af selvstændig virksomhed med mikrolån Bedre effekt i beskæftigelsesindsatsen med lavere omkostninger (Hænger sammen med ØU14a) Nedsættelse af dækningsafgift mod job og praktikpladser (Hænger sammen med ØU U2) Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) SSU 2 Effektiv drift af Social- og Sundhedsområdets institutioner SSU 3 Brug af Borgerplan med henblik på tidlig opspo

11 Furesø Kommune aftale 2015 Nr. Forslag ring SSU 4 Stærke fællesskaber SSU 5 Udbud frit valg Social- og Sundhedsudvalget i alt MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET MPT 1 Energibesparelser Kommunale Ejendomme MPT 2 Tilpasning af lejeniveau i kommunale lejemål MPT 3 Udbud af buskørsel med minibusser i Furesø MPT 4 Øgede indtægter på byggesagsgebyr MPT 5 Iltning af Furesøen MPT 6 Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse MPT 7 Planlægning, undersøgelser, tilsyn mv MPT 8 Besparelser på udvalgets ramme Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i alt Effektiviserings- og besparelsesforslag i alt

Styr på økonomien plads til udvikling

Styr på økonomien plads til udvikling Furesø 29. september 2014 Budgetaftale 2015: Styr på økonomien plads til udvikling Indledning Furesø skal være en effektiv og omsorgsfuld kommune. Vi har gennem de seneste år fået styr på økonomien gennem

Læs mere

Udmøntningsark 2015-2018 - Drift

Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Budaftale - MPT BA 8 By- bolig erhvervsudv ikling

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Udmøntningsark Drift

Udmøntningsark Drift Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetaftale - SSU BA 3 Frivilligt arbejde BA 5 Opgangsfæll

Læs mere

Den 24. september 2015 blev der indgået budget aftale om Furesø Kommunes budget 2016.

Den 24. september 2015 blev der indgået budget aftale om Furesø Kommunes budget 2016. Furesø Kommune - aftale B udgetaftalen Den 24. september 2015 blev der indgået budget aftale om Furesø Kommunes budget. Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Det Radikale

Læs mere

Udmøntningsark Drift

Udmøntningsark Drift Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Budgaftale - BSU BA 15 Lærerarbejd spladser m.m. Per Udesen

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018. 2. behandling af Budget 2019-2022 Sagsnr. i ESDH: 18/14887 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Økonomiudvalget Økonomiudvalget skal indstille Budget 2019-2022 til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Udmøntningsark Drift

Udmøntningsark Drift Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 Ansvarlig centerchef Ansvarlig direktør Politisk udvalg KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Budaftale - KFI BA 3 Frivilligt arbejde 0 0

Læs mere

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område

Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område Budgetvedtagelse på Social- og sundhedsudvalgets område 2015-2018 Udvalg/nr. Effektiviseringer og besparelser SSU 1 Bortfald af ikke-obligatorisk voksenelevløn (SHelever) -273-545 -545-545 Ældre 5000000030

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Tillæg til Budgetaftale for 2018

Tillæg til Budgetaftale for 2018 11. oktober 2017 Tillæg til Budgetaftale for 2018 Budgettet for 2018 følger den indgåede budgetaftale for 2017 og 2018, som et enigt Byråd står bag, og hvoraf det fremgår, at aftaleparterne senest i september

Læs mere

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich

Borgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer

Læs mere

Furesø Kommune. Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune

Furesø Kommune. Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune Furesø Kommune Partnerskabsaftale om erhverv og beskæftigelse i Furesø Kommune 2019-2020 BAGGRUND Erhvervslivet og Furesø Kommune har siden 2014 indgået årlige partnerskabsaftaler med henblik på at forbedre

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere

Børn og Unge - Budgetforliget

Børn og Unge - Budgetforliget - Budgetforliget 2017-2020 Børn og Unge Alle tal i mio. kr. Formål - Driftsbevillinger Indsats B2017 B2018 B2019 B2020 Proces Flere investeringer i vores børn og unge Vi vil investere i børns og unges

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017

Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning

Læs mere

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version

MILJØ-, PLAN- OG TEKNIKUDVALGET Version BILAG 1 rindtægter Oversigt over Nr. Forslag 2015 2016 2017 2018 1 Naturprojekter - Iltning af Furesø -185 25-185 25 2 Miljøsamarbejde Milsam - nedjustering af budget -20-20 -20-20 3 Bærbare batterier

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Udmøntningsark Drift

Udmøntningsark Drift Udmøntningsark 2015-2018 - Drift Forklaring på farvekode/trafiklysindikator: OBS: I enkelte intiativer er der et skøn for valg af farve idet der kan være overlap mellem farve grøn/gul og gul/rød Grøn:

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Furesø Kommune. Budgetaftale for

Furesø Kommune. Budgetaftale for Furesø Kommune aftale for 2017-18 BUDGETAFTALE FOR 2017-18 Aftaleparterne bag dette budget er: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Heidi Storck (UP)

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: (USS/UBE/KFI) Afrapportering på arbejdsprogrammet Fortsat Fremgang for Furesø, Punkt 2.4: Gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap Sagsnr. i ESDH:

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi. Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og

Læs mere

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale

Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 29. januar 2018 Oversigt og opfølgning på konstitueringsaftale 2018-21 Politisk ledelse og samarbejdskultur Gensidigt tillidsfuldt samarbejde i byrådet. Byrådet har i 2014 vedtaget Spilleregler for byrådets

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem:

Budgetforlig i Brøndby Kommune. - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: Budgetforlig 2020-2023 i Brøndby Kommune - Vi styrker velfærden! Budgetforlig indgået d. 22. oktober mellem: A. Socialdemokratiet O. Dansk Folkeparti V. Venstre F. Socialistisk Folkeparti Ø. Enhedslisten

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune

Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Indledning I den politiske aftale af 3. marts 2005 mellem regeringen og hovedparten af Folketingets partier blev det besluttet, at Farum og Værløse kommuner

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget

Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA

VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED VENSTRE I FREDERICIA VENSTRES VALGPROGRAM ET STÆRKERE FREDERICIA, HVOR ALLE SKAL MED 2017 VENSTRE I FREDERICIA Vision Fremtidens Fredericia skal være centrum for udvikling og vækst. Med stolthed skal vi i Fredericia gå endnu

Læs mere

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE

STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 STRATEGI & STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Med udgangspunkt i Vision Furesø og i Børneog Ungepolitikken har Center for Dagtilbud og Skole (CDS) formuleret

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103

Afstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103 Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport

Kvalitetsrapport Dagplejen Delrapport Kvalitetsrapport Dagplejen 2017-2018 Delrapport 1 Indhold 1. Forord... 3 1.1 Kvalitetsmåling på dagtilbudsområdet... 3 1.2 Målsætninger og opfølgning... 3 1.3 Opfølgning på kvalitetsrapporten... 5 2. Resultater

Læs mere

Udvalg for dagtilbud og familier

Udvalg for dagtilbud og familier Beslutning: Tilpasning af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Sagsnr. i ESDH: 18/14065 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Byrådet Udvalget for dagtilbud og familier skal beslutte at indstille til

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber

Læs mere

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016

ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016 Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 1. Centrets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål o Konkretisering af de overordnede strategier for kommunens udvikling og udarbejdelse af de nødvendige planer for at skabe de fysiske rammer

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr

Sagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr NOTAT 21-04-2015 Bilag 2. Temaer for budgetønsker Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget

NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 286217 Brevid. 2486718 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning til forberedelse af budget 2018-2021 16. januar 2017 Baggrund og proces Budgetbalancerne

Læs mere

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget

Fredensborg Kommune. Borgermøde Budget Fredensborg Kommune Borgermøde Budget 2018-2021 Velkommen v/borgmester Thomas Lykke Pedersen Borgermøde om kommunens økonomi og budget Vi holder dette møde for at give alle interesserede borgere mulighed

Læs mere

Aktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger

Aktiv hele Livet. Indledning. Beskrivelse af indhold. Holbæk i Fællesskab, Budgetcamp - Budget Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Aktiv hele Livet Indledning Omstillingsgruppens principper og anbefalinger Paradigmeskift i velfærden Omstillingsgruppen foreslår, at det bærende princip i den fremtidige velfærd er, at alle har ret til

Læs mere

1 Driften - oversigter

1 Driften - oversigter 1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 7. Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer. Budget Budget Budget Budget Nr. Forslag Beskrivelse

Bilag 7. Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer. Budget Budget Budget Budget Nr. Forslag Beskrivelse Bilag 7 Anvendelse af pulje til nye investeringer/initiativer 1.000 kr./-pl, netto Nr. Forslag Beskrivelse Samlet pulje - 70.000 Anvendelse 50.730 Restpulje 19.270 Pulje til nye investeringer/initiativer

Læs mere

Furesø Kommune. Budgetaftale for

Furesø Kommune. Budgetaftale for Furesø Kommune Budgetaftale for 2017-18 BUDGETAFTALE FOR 2017-18 Aftaleparterne bag dette budget er: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Heidi Storck

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

BYEN TIL VANDET. Politisk målsætning. Langsigtet planlægning og byudvikling er en vigtig forudsætning for klog og målrettet vækst.

BYEN TIL VANDET. Politisk målsætning. Langsigtet planlægning og byudvikling er en vigtig forudsætning for klog og målrettet vækst. VI TØR GÅ NYE VEJE Vi vil muligheder for alle - alle skal med, og alle kan bidrage Vi vil vækst og udvikling - et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed BYEN TIL VANDET Langsigtet planlægning

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,

Læs mere

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier: Dragør Kommune. Budgetaftale 2018-2021 Der er indgået budgetaftale for budget 2018-2021 i Dragør Kommune mellem følgende partier: Socialdemokratiet (A) Det Konservative Folkeparti (C) Dansk Folkeparti

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE

POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE POLITIK POLITIK FOR ADMINISTRATION OG PERSONALE indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer,

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget 2020 Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019 I situationsbilledet er der kun fokus på de allermest væsentlige udfordringer!!

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere