ANALYSE AF VOKSENHANDICAPOMRÅDETS ØKONOMI. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sociale Forhold og Beskæftigelse. August 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF VOKSENHANDICAPOMRÅDETS ØKONOMI. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sociale Forhold og Beskæftigelse. August 2016"

Transkript

1 ANALYSE AF VOKSENHANDICAPOMRÅDETS ØKONOMI Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sociale Forhold og Beskæftigelse August 2016

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sammenfatning Baggrund for analysen Kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af voksenhandicapområdet herunder fremskrivning af udgiftsniveau Sammenfatning Overordnet beskrivelse af voksenhandicapområdet Opgaver og organisering Aktivitetsniveau Økonomi Udvikling i udgiftsniveauet Udvikling i den økonomiske ramme Statslig regulering Sammenligning af udgiftsniveau og enhedspriser med de øvrige 6-byer Udvikling i udgifter og aktiviteter på målgruppeniveau Baggrund Udviklingen i Aarhus Kommune Udvikling i udgifter Målgruppeudvikling Gennemsnitsudgifter Dyre sager Domfældte Fremskrivning Fremskrivning af de forventede udgifter til voksne med handicap i perioden Økonomiske effekter af forøget nettotilgang til bo- og dagtilbud Økonomiske effekter af forøget nettotilgang til Bostøtteområdet Merudgifter til enkeltmandsprojekter Statsrefusion for særligt dyre enkeltsager Økonomiske effekter af forøget nettotilgang i forhold til BPA, opgaver overført fra Sundhed og Omsorg og merudgiftsydelser Aftale om takstreduktioner i rammeaftalen Flere boliger til aarhusianere i Aarhus Interne effektiviseringer

3 Forventede udgifter i perioden Forventet ramme til voksenhandicapområdet i perioden Den økonomiske udfordring i Voksenhandicap Handlemuligheder Sammenfatning Understøttende analyser Intern sagsgennemgang Ekstern sagsgennemgang Gentænk Voksenhandicap Handlemuligheder Mulighed for interne omprioriteringer Styringsmodel Opmærksomhedspunkter i forhold til den nuværende styringsmodel Anbefalinger vedrørende styringsmodel Fremtidig styringsmodel Serviceniveau Opmærksomhedspunkter i forhold til det nuværende serviceniveau Anbefalinger vedrørende serviceniveau Visitation og opfølgning Opmærksomhedspunkter i forhold til den nuværende visitations- og opfølgningspraksis Anbefalinger vedrørende visitation og opfølgning Faglig udvikling Benchmark Velfærdsteknologi Selvforsyningsgrad Anbefalet selvforsyningsgrad fremadrettet Økonomisk potentiale ved yderligere selvforsyning Overgang fra børne- til voksenområdet Tiltag til fremme af overgang fra børne- til voksenområdet klar til voksenlivet Ny prognosemodel Eksterne rammer for økonomistyring Priser på eksterne tilbud Bilagsoversigt

4 1. Sammenfatning Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse har gennemført en analyse af voksenhandicapområdets økonomi. Analysen har haft fokus på kortlægning af den aktuelle status for økonomien og belysning af de økonomiske udfordringer på området, baggrunden for de økonomiske udfordringer samt de fremadrettede handlemuligheder inden for de givne økonomiske rammer. Aktuel status for økonomi Kommunerne oplever samlet set stigende udgifter på det specialiserede socialområde det gælder både kommuner med et højt og et lavt udgiftsniveau. Dette er en tendens, som også kan genkendes i Aarhus Kommune. Den forventede økonomiske ubalance er opgjort for årene Fremskrivningen viser, at der allerede i 2016 vurderes at være en ubalance på 35 mio. kr. stigende til 76 mio. kr. i I 2026 vurderes ubalancen alt andet lige at udgøre 79 mio. kr., jf. nederste linje i nedenstående tabel. Der er igangsat en økonomisk opbremsning, som skal medvirke til at ubalancen for 2016 håndteres inden for Socialforvaltningens samlede decentraliserede økonomi, blandt andet via anvendelse af opsparing. Ubalancen er opgjort under forudsætning af, at der gennemføres effektiviseringer på voksenhandicapområdet på 1 procent årligt, som forudsat generelt for de decentraliserede områder jf. Økonomisk Politik. En del af disse effektiviseringer er besluttet, men der udestår fortsat at blive truffet beslutning om yderligere effektiviseringer af et omfang svarende til 5 mio. kr. i 2017 stigende til 58 mio. kr. i Alternativt vil ubalancen stige til et niveau svarende til den øverste linje i nedenstående tabel. Opgørelse fra analysen af voksenhandicapområdets økonomi Ubalance ekskl. ikke-besluttede effektiviseringer Ubalance inkl. ikke-besluttede effektiviseringer mio. kr p/l 40,1 54,7 81,5 99,5 104,0 136,5 35,2 49,3 67,1 78,5 76,4 78,7 Baggrunden for de økonomiske udfordringer Udfordringerne ses særligt i den første del af perioden og skyldes: Byrådets beslutning om at afvikle ventelisten til botilbud samt den fremadrettede pladsgaranti, har betydet stigende nettotilgang og dermed stigende udgifter på voksenhandicapområdet de sidste tre år, blandt andet fordi flere ønsker et botilbud tidligere end før At der ses nogle årgange, hvor borgerne vurderes at have et omfattende støttebehov, der blandt andet vil skulle løftes i enkeltmandsprojekter 4

5 Selve den demografiske tilgang til bo- og dagtilbud vurderes ligeledes at give udgifter, der overstiger de midler området tilføres via budgetmodellerne. Tilgangen skyldes særligt, at flere borgere med et lavt støttebehov visiteres til ydelser på området en tilgang der mærkbart overstiger befolkningstilvæksten Stigende pres fra lovgivning og afgørelser fra Ankestyrelsen. BDO vurderer i en analyse, at man i Aarhus har større fokus på Ankestyrelsens praksis og afgørelser end i 41 andre kommuner. Udfordringerne skal ses i lyset af, at Voksenhandicapområdets økonomiske ramme er forøget siden 2012, hvoraf størstedelen er tilført området som følge af den demografiske udvikling. Derudover er rammen øget i mindre omfang som følge af nettoresultatet af en række besparelser og budgettilførsler til specifikke indsatser og serviceløft. Handlemuligheder Analysen identificerer en række handlemuligheder som kan være med til at imødegå de økonomiske udfordringer. Nogle vil umiddelbart kunne implementeres, mens andre først kan implementeres efter en afklarende proces. Nedenfor er handlemulighederne oplistet: Visitationsgrundlaget, hvor fokus på tidsperspektiv i indsats samt økonomi kan styrkes Løbende og systematisk opfølgning i forhold til opnået effekt og støtteomfanget til borgeren Vurdering af mulighederne for mindre indgribende tilbud herunder varigheden af ydelserne Øget anvendelse af velfærdsteknologi Styringsmodel, der styrker samspillet mellem myndighed og udfører Stærkere sammenhæng mellem borgerens funktionsniveau, progression, serviceniveau og konkret økonomi Udvikling af et fælles fagligt grundlag med fokus på kultur/metoder Bedre overgang fra børne- til voksenområde I forhold til eksterne tilbud skal der arbejdes mod mere omkostningseffektive løsninger Det er ikke muligt at vurdere, hvor meget håndtagene præcist kan bidrage til en reduktion af den økonomiske ubalance. Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Borgmesterens Afdelings vurdering er, at de tilsammen vil have en mærkbar effekt. Selv med gennemførelse af tiltagene, vurderes det dog ikke muligt at løse hele udfordringen på området. Byrådet bør derfor i forbindelse med budgetlægningen forholde sig til, hvordan området kan bringes i balance via interne omprioriteringer og tilførsel af midler i budgettet. Målet med analysen har været at sikre et godt grundlag for den fremadrettede styring af voksenhandicapområdet. En række af tiltagene kræver efterfølgende implementering samt fokus fra politisk niveau. Det anbefales derfor, at der årligt foretages en tæt opfølgning på den økonomiske udvikling samt implementering og effekt af tiltag. 5

6 2. Baggrund for analysen Kommunerne oplevede både før og efter kommunalreformen et stort pres på det specialiserede voksenområde, der kom til udtryk ved en stor årlig vækst i udgifterne og store budgetoverskridelser. Fra 2009 til 2011 har kommunerne under ét imidlertid formået at håndtere udgiftspresset og holde udgifterne nogenlunde i ro, hvilket blandt andet kan tilskrives kommunernes øgede brug af effektive indsatser og fokus på (re)-habilitering. Til trods for omlagte indsatser er udgifterne til området dog steget igen fra 2012 til , og tendensen er fortsat i Eksempelvis er serviceudgifterne pr. indbygger til foranstaltninger for voksne med handicap steget med 1,8 procent i faste priser fra 2014 til 2015, og over halvdelen af kommunerne har oplevet stigende udgifter pr. indbygger på dette område 3. At det specialiserede socialområde er presset understreges ligeledes af, at kommunerne under ét har haft mærkbare budgetoverskridelser i 2014 og Den gennemsnitlige budgetoverskridelse for alle kommunerne under ét er steget lidt fra 2014 til Fra 2014 til 2015 er de gennemsnitlige budgetoverskridelser blevet en smule mindre, men til gengæld er det en større andel af landets kommuner, der ikke har kunnet overholde budgetterne på området. Knap 3/4 af kommunerne havde budgetoverskridelser i Dette er en tendens, som også kan genkendes i Aarhus Kommune, hvor kommunen specifikt på voksenhandicapområdet de seneste to til tre år på trods af årlige budgettilførsler i budgetforlig og friholdelse for sparekrav - har oplevet budgetmæssige udfordringer efter nogle år med balance. De seneste år har Voksenhandicap oparbejdet en samlet intern driftsgæld på ca. 56 mio. kr. Ved udgangen af 2015 var driftsopsparingen på de øvrige områder i Socialforvaltningen på 105 mio. kr. I regnskab 2015 var den samlede driftsopsparing i Socialforvaltningen således på ca. 49 mio. kr. Budgetmæssigt har udfordringen været håndteret gennem en kombination af lån fra Socialforvaltningens tværgående midler, overført overskud fra tidligere år samt opbremsninger. I budgetopfølgningen efter første kvartal 2016 forventedes der på voksenhandicapområdet et samlet underskud i forhold til Voksenhandicaps ramme på ca. 50 mio. kr. ved udgangen af Sammenholdt med driftsgælden på ca. 56 mio. kr., ville Voksenhandicap således komme ud af 2016 med en samlet intern gæld på mere end 100 mio. kr. På den baggrund er der i MSB truffet beslutning om at iværksætte en række opbremsningstiltag, der skal begrænse det forventede merforbrug. Tiltagene omfatter 1) forbrugsstop, herunder ansættelsesstop, 2) serviceniveaujusteringer og 3) et tættere samarbejde mellem myndighed 1 Brug nøgletal i styringen Kend din kommune, KL, Danmarks Statistikbank, REGK53 3 Social- og Indenrigsministeriets nøgletal for Serviceudgifter til foranstaltninger for voksne handicappede ekskl. hjælpemidler pr. indb., noegletal.dk 4 KORA s publikation Kommunernes regnskaber 2015 Gennemsnitligt overskud men store forskelle i kommunernes økonomiske resultater 6

7 og udfører. Med implementeringen af disse tiltag forventer Socialforvaltningen at kunne håndtere den økonomiske ubalance i Voksenhandicap i 2016, hvorved der dog vil ske en markant reduktion af Socialforvaltningens nettoopsparing. På sigt (og sandsynligvis allerede i 2017) vil Voksenhandicaps gæld derfor ikke kunne dækkes inden for det samlede socialområde. På baggrund af presset på voksenhandicapområdet besluttede forligspartierne som en del af budgetforliget for Budget 2016, at Borgmesterens Afdeling i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse skulle analysere voksenhandicapområdet med henblik på at sikre klarhed og overblik over udgiftspresset på området og angive handlemuligheder for kommunen. For at sikre at udfordringerne adresseres i rette tid, er der også fra Sociale Forhold og Beskæftigelses side et ønske om at få skabt et overblik over udfordringer og handlemuligheder på voksenhandicapområdet. Analysen vil indgå i den politiske behandling af Budget Opgaven er i budgetforliget beskrevet således: Forligspartierne anerkender således de store udfordringer på voksenhandicapområdet. Der mangler dog et mere præcist overblik over udfordringernes størrelse, indhold og handlemuligheder. Derfor anmodes Borgmesterens Afdeling om i samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der har til opgave at sikre klarhed og overblik over udgiftspresset på voksenhandicapområdet og angive handlemuligheder for kommunen. Arbejdsgruppen skal forholde sig til den overordnede økonomi på området, sammenligning af udgifts- og serviceniveau med andre kommuner, den nuværende økonomistyring, udfordringer i den statslige regulering og muligheden for yderligere omprioriteringer inden for egen decentraliserede sektor. Velfærdsteknologi er et vigtigt redskab til øget selvhjulpenhed og dermed højere livskvalitet for borgere med handicap. Arbejdsgruppen skal derfor også analysere mulighederne for, at anvendelsen af velfærdsteknologiske løsninger i lighed med ældreområdet kan bidrage til effektiviseringer af driften. Forligspartierne er enige om at oprette en reserve på 4 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til finansiering af velfærdsteknologiske tiltag i nye og eksisterende plejeboliger 5 til borgere med handicap. Reserven udmøntes på baggrund af analysen af voksenhandicapområdet og i det omfang analysen kan dokumentere driftsgevinster, der kan realiseres. Analysen består af to hovedafsnit. Det første hovedafsnit indeholder en kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af området herunder en fremskrivning af udgifts- og finansieringssiden for perioden Endvidere sammenlignes udgiftsniveauet med de øvrige 6-byer. Fokus er endvidere 5 Plejeboliger skal her forstås som almene boliger eller 108 boliger til borgere med handicap. 7

8 på de statslige reguleringer, som påvirker kommunens udgiftsniveau og styringsmuligheder. Der ses desuden nærmere på udviklingen i aktiviteter og gennemsnitsudgifterne. Denne del af analysen viser de økonomiske udfordringer, som voksenhandicapområdet forventes at stå overfor såfremt nuværende praksis, udgiftsniveau mv. fortsætter uændret. I analysens andet hovedafsnit er fokus på, hvilke handlemuligheder der kan bringes i spil for at lette det økonomiske pres på voksenhandicapområdet, herunder hvordan man får mere ud af budgettet. Nærværende analyse er udarbejdet af Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling. Nedenfor ses de tilknyttede grupper: Arbejdsgruppe: Charlotte Schrøder Jensen, Ressourcestyring, Sociale Forhold og Beskæftigelse Viggo Munk, Ledelse og Politisk Betjening, Sociale Forhold og Beskæftigelse Martin Bilberg, Ressourcestyring, Sociale Forhold og Beskæftigelse Carsten Wulff Hansen, Voksenhandicap, Sociale Forhold og Beskæftigelse Brian Kjærulff, Voksenhandicap, Sociale Forhold og Beskæftigelse Nils Tjell, Budget og Planlægning, Borgmesterens Afdeling Rasmus John Franklin Lindholm, Budget og Planlægning, Borgmesterens Afdeling Christina Vadstrup Petersen, Budget og Planlægning, Borgmesterens Afdeling Styregruppe: Bjarne Høyer Andresen, Økonomi Sekretariat, Sociale Forhold og Beskæftigelse Alvaro Arriagada, Budget og Planlægning, Borgmesterens Afdeling 8

9 3. Kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af voksenhandicapområdet herunder fremskrivning af udgiftsniveau Nedenfor beskrives voksenhandicapområdet. Fokus er på opgaverne, aktivitetsniveau og den historiske udvikling i forbruget. Herudover sammenlignes udgiftsniveauet og enhedspriser med de øvrige 6-byer. Ligeledes ses der på selve fremskrivningen af nettoudgifterne med udgangspunkt i det kendte aktivitetsniveau og forventninger til de kommende år Sammenfatning I tabellen nedenfor er den forventede ubalance opgjort på baggrund af de forventede udgifter og den forventede ramme i perioden Fremskrivningen forudsætter, at der ikke foretages ændringer på området, herunder de rammer som staten og Ankestyrelsen pt. har sat via lovgivning, afgørelser mv. Det bemærkes endvidere, at i fremskrivningen er omprioriteringsbidraget i lighed med de generelle budgetforudsætninger - ikke udmøntet fra og med Det bemærkes, at Regeringen i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen med kommunerne har tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det kommunale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag. Ubalancen er opgjort henholdsvis inklusiv og eksklusiv ikke-besluttede effektiviseringer. Byrådet forudsætter, at de enkelte afdelinger kan realisere effektiviseringsgevinster på 1 procent årligt, jf. Økonomisk Politik. Under forudsætning af at voksenhandicapområdet bidrager forholdsvist til at gennemføre effektiviseringer på 1 procent årligt, viser fremskrivningen, at der allerede i 2016 vurderes at være en ubalance på 35 mio. kr. stigende til 76 mio. kr. i I 2026 vurderes ubalancen i dette scenarie alt andet lige at udgøre 79 mio. kr. Ubalancen inklusiv effektivisering på Voksenhandicapområdet er under forudsætning af, at der gennemføres effektiviseringer, som for nuværende ikke er besluttet. I analysens afsnit 4 ses der på, hvilke effektiviserings- og handlemuligheder Socialforvaltningen har for at realisere effektiviseringer på voksenhandicapområdet de kommende år. 9

10 Den forventede årlige ubalance i Voksenhandicap mio. kr priser Forventede udgifter ekskl. ikke-besluttede effektiviseringer 938,1 953,2 975,8 995, , ,0 Ikke-besluttede effektiviseringer -4,9-5,4-14,5-21,0-27,6-57,8 Forventede udgifter inkl. ikke-besluttede effektiviseringer 933,2 947,8 961,3 974,7 972,8 974,2 Forventet ramme i alt 1 898,0 898,5 894,2 896,2 896,4 895,5 Ubalance ekskl. ikke-besluttede effektiviseringer 40,1 54,7 81,5 99,5 104,0 136,5 Ubalance inkl. ikke-besluttede effektiviseringer 35,2 49,3 67,1 78,5 76,4 78,7 Note 1: inkl. reduktion som følge af Byrådets effektiviseringskrav svarende til 0,5 procent af lønrammen Såfremt der ikke gennemføres effektiviseringer ud over det, der vurderes at følge af øget selvforsyning af botilbud og takstreduktioner på eksterne botilbud som følge af Rammeaftalen 6 vurderes ubalancen at udgøre 40 mio. kr. i 2016 stigende til 104 mio. kr. i I 2026 vurderes udfordringen i dette scenarie alt andet lige at udgøre 137 mio. kr. Ovenstående beregning baserer sig på de forudsætninger, som ligger til grund for budget Det vil blandt andet sige, at det forudsættes, at Byrådets effektiviseringskrav på 0,5 procent af lønrammen udmøntes fra og med 2019, og at effektiviseringskravet i årene er forudsat anvendt af afdelingerne til at bidrage til realiseringen af de nødvendige besparelser i forbindelse med udmøntningen af omprioriteringsbidraget. Som det fremgår ovenfor, har Regeringen i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen med kommunerne tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det kommunale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag. Byrådet vil først i forbindelse med budgetdrøftelser for Budget 2017 tage stilling til, hvordan dette skal håndteres i 2017 og frem, herunder hvordan kommunens bidrag til det kommende moderniserings- og effektiviseringsprogram finansieres. Det er dermed endnu ikke muligt at sige noget om, hvad konsekvenserne heraf vil blive. Udfordringerne som primært ses i den første del af perioden skyldes flere forhold. Hvoraf de væsentligste er: 1) Effekten af indførelse af pladsgaranti. Beslutningen om at afvikle ventelisten til botilbud samt den fremadrettede pladsgaranti på botilbud, jf. Statsforvaltningens udtalelse fra 2013, har betydet stigende nettotilgang og dermed stigende udgifter på voksenhandicapområdet de sidste tre år og forventes ligeledes at give stigende merudgifter til og 6 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde omfatter alle tilbud, der drives af Region Midtjylland samt de kommunale tilbud i Region Midtjylland, hvor mere end 5 procent af pladserne benyttes af andre kommuner. Rammeaftalen indeholder blandt andet de regler, som gælder for kommunernes anvendelse af pladser i andre kommuner og ved regionen herunder takstberegning. Hvert år drøfter Kommunekontaktrådet (KKR), om Rammeaftalen skal indeholde en aftale om det generelle takstniveau. De fleste år har der været aftalt enten et uændret takstniveau eller faldende takster. 10

11 med 2019, når den nuværende ønskeliste afvikles. Ønskelisten er en frivillig venteliste, der relaterer sig til borgere, der har behov for og krav på et botilbud, men som enten ikke ønsker det med det samme eller ønsker et specifikt tilbud, og derfor har valgt at vente. Voksenhandicap er tidligere tilført midler til afvikling af den oprindelige venteliste, men afviklingen har vist sig dyrere end forventet. Den samtidige indførelse af pladsgaranti på botilbud har ligeledes givet et større pres. I 2016 vurderes dette samlet set at give yderligere merudgifter på 29 mio. kr. stigende til 43 mio. kr. årligt i 2019 og frem. Merforbruget på voksenhandicapområdet siden 2013 har således betydet et merforbrug i Voksenhandicap i forhold til rammen Efter de seneste år har Voksenhandicap oparbejdet en samlet intern driftsgæld på ca. 56 mio. kr. Ved udgangen af 2015 var driftsopsparingen på de øvrige områder i Socialforvaltningen på 105 mio. kr. I Regnskab 2015 var den samlede driftsopsparing i Socialforvaltningen således på ca. 49 mio. kr. Budgetmæssigt har udfordringen været håndteret gennem en kombination af lån fra Socialforvaltningens tværgående midler, overført overskud fra tidligere år samt opbremsninger. 2) At der pt. ses nogle årgange, hvor borgerne vurderes at have et meget omfattende behov for støtte, der blandt andet vil skulle løftes i enkeltmandsprojekter. Der er til dels tale om kendte problemstillinger vedrørende borgere, der overgår fra børne- til voksenhandicapområdet, men også om en række unge, som har boet ved forældrene, hvor forældrene har modtaget tabt arbejdsfortjeneste og eventuelt et aflastningstilbud. Det forventes, at der frem til 2019 vil være et øget udgiftspres. Efter 2019 vurderes der ikke at være en nettotilvækst i denne type af sager. Udgangspunktet er, at Socialforvaltningen skal kunne balancere disse udsving i forhold til årgange med henholdsvis mere eller mindre omfattende behov for støtte inden for den givne økonomiske ramme. Dette udfordres dog aktuelt af, at der samtidig er de øvrige fremhævede forhold, der bidrager til udgiftspres på området. Ikke alle disse borgere har medført et højt udgiftsniveau på børnehandicapområdet, men der er også tale om generelt udgiftstunge årgange på børnehandicapområderne i henholdsvis Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse. I 2016 udgør merudgiften til optag af særligt udgiftstunge årgange 5 mio. kr. stigende til 17 mio. kr. i Merudgiften modsvares delvist af flere refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkelt sager7. 3) Selve den demografiske tilgang til bo- og dagtilbud vurderes ligeledes at give udgifter, der overstiger de midler området tilføres via budgetmodellerne. Isoleret set udgør 7 Den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter, som afholdes af kommunen efter Serviceloven, jf Ordningen indebærer, at i de tilfælde, hvor de samlede udgifter til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger kr. årligt, refunderer staten 25 procent af den del af kommunens udgifter som ligger mellem kr. og kr. For den del af udgiften, der overstiger kr. årligt, refunderer staten 50 procent (2016-satser). 11

12 denne ubalance 8 mio. kr. i 2016 stigende til 29 mio. kr. i En del af forklaringen herpå er et skift i målgrupper. En SFI-undersøgelse8 fra april 2012 om vækstfaktorerne på det specialiserede socialområde konkluderer, at ved selvrapportering angiver flere borgere i perioden fra 1995 til 2006, at de oplever, at de har et medfødt handicap. Forskerne vurderer, at forskellen ligger i, at handicapbegrebet er blevet udvidet i de 11 år og til stadighed ændres. Der peges også på, at der kommer nye diagnoser til tærsklen for, hvad man vil betegne som et handicap ændres. Desuden bliver der flere ældre med handicap samtidig med, at behandling i forbindelse med for tidlig fødsel ændrer sig, således at flere for tidligt fødte overlever med større eller mindre skader. 4) Stigende pres fra lovgivning og afgørelser fra Ankestyrelsen. BDO vurderer i en analyse, at man i Aarhus Kommune har større fokus på Ankestyrelsens praksis og afgørelser end i 41 andre kommuner. Det bemærkes, at Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), der er forankret i Beskæftigelsesforvaltningen, ikke indgår i analysen. Ved sammenligning af Aarhus Kommunes samlede udgifter til voksenhandicapområdet med de øvrige 6-byer fremgår det, at Aarhus Kommune ligger i mellemkategorien. Ses der i stedet på de enkelte ydelser varierer billedet. På et enkelt område BPA har Aarhus Kommune et højt udgiftsniveau, mens kommunen på de andre områder ligger i den laveste kategori. I forhold til enhedspriserne for de enkelte ydelser er billedet til gengæld mere eller mindre det samme på tværs af ydelserne. Enhedspriserne i Aarhus Kommune ligger i mellemkategorien for de medtagne ydelser, når der sammenlignes med de øvrige 6-byer. Ses der i stedet på enhedspriserne opdelt på henholdsvis egne tilbud og køb eksternt, så ligger enhedsprisen på Aarhus Kommunes egne tilbud i den laveste kategori for både bo- og dagtilbud sammenlignet med de øvrige 6-byer. I forhold til prisen på de eksterne tilbud ligger enhedsprisen på de tilbud, som Aarhus Kommune køber eksternt, henholdsvis i den højeste og den mellemste kategori. Udgiften til de eksterne tilbud kan Socialforvaltningen primært påvirke via visitation til tilbud, der til gengæld påvirkes af borgerens mulighed for frit at vælge blandt flere tilbud. Selve prisen på de eksterne tilbud kan kun i meget begrænset omfang påvirkes på kort sigt, da priserne på ydelserne enten reguleres gennem rammeaftalen i leverandørens region eller gennem godkendelse af tilsynet (gælder private). Den økonomiske ubalance skal ses i lyset af ovenstående. Overordnet set viser nøgletallene, at Aarhus Kommune placerer sig forskelligt alt efter ydelseskategori, men at der er flere områder, 8 Vækstfaktorer på det specialiserede socialområde, SFI,

13 hvor det vil være relevant at søge inspiration i kommuner med et lavere udgiftsniveau pr. borger eller med lavere enhedspriser på ydelserne. I afsnit gennemgås benchmark og nøgletal som handlemulighed i forhold til den økonomiske ubalance. I analysen ses også nærmere på de faktorer, der kan medvirke til at forklare væksten i visitationen til området. Måler man væksten i antal helårspersoner i Voksenhandicap fra 2011 til 2015, er aktivitetsniveauet steget med mere end 20 procent. Denne stigning overstiger langt befolkningstilvæksten, der i samme periode har været på 5,1 procent. De samlede udgifter på området er til sammenligning steget med 9 procent. Udgiftsstigningerne har altså med andre ord været betydeligt mindre end væksten i aktiviteten. Analysen viser, at væksten har været forskellig fra målgruppe til målgruppe. Således har den største vækst været i visitationen af gruppen af borgere med udviklingsforstyrrelser, som i perioden er vokset med 64 procent. De øvrige målgrupper: borgere med udviklingshæmning, borgere med senhjerneskader og borgere med et fysisk handicap er alle vokset, men i mindre grad. Den store vækst i visitationen blandt borgere med udviklingsforstyrrelser, kan blandt andet forklares med en meget stor vækst i visitationen af autister og ADHD-diagnosticerede. Blandt gruppen af borgere med et fysisk handicappede har man særligt oplevet en stigning visitationen til BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance). En væsentlig grund til, at udgifterne ikke er steget i samme grad som aktivitetsniveauet, er, at gennemsnitsudgifterne pr. helårsperson på ydelserne over en bred kam har været faldende. Særligt er gennemsnitsudgifterne til visiterede borgere med udviklingsforstyrrelser faldet, så udgifterne i gennemsnit er 23,5 procent lavere end i Udgiftsreduktionen skyldes blandt andet, at en stigende andel af de visiterede borgere med udviklingsforstyrrelser modtager bostøtte i eget hjem en ydelse, der er væsentligt billigere end andre botilbud. Det generelle fald i gennemsnitsudgifter kan blandt andet skyldes, at taksterne er reduceret de senere år, og at der er sket en effektivisering af ydelserne, men meget tyder også på, at der er visiteret flere borgere med et lavt behov for støtte. I modsætning til reduktionen i gennemsnitsudgifterne, ses en stigning i antallet af meget dyre sager med en årlig udgift på mere end 1,5 mio. kr. Det samlede antal dyre sager er steget fra 27 i 2012 til 38 i Udover at det samlede antal dyre sager er steget siden 2012, er andelen af sager med en udgift på mere en 2 mio. kr. steget med næsten 70 procent. Fra 2013 og frem har man sågar oplevet fremkomst af sager med en helårsudgift på mere end 3,5 mio. kr. De dyre sager er altså ikke kun vokset i omfang, men også i pris. Et særligt fokuspunkt for Sociale Forhold og Beskæftigelse er domfældte udviklingshæmmede. Analysen viser, at denne gruppe i perioden er steget fra 30 til 42, hvilket svarer til en vækst på 39,5 procent. Udgifterne til gruppen er til sammenligning steget med 28,8 procent. 13

14 3.2. Overordnet beskrivelse af voksenhandicapområdet Voksenhandicap er et af tre driftsområder i Socialforvaltningen, som derudover består af driftsområderne Familier, Børn og Unge og Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Dertil kommer en stabsenhed i forvaltningen. Det samlede budget i Socialforvaltningen i 2015 er på 2,2 mia. kr. Voksenhandicapområdet udgør i 2015 ca. 40 procent af Socialforvaltningen. Voksenhandicap er omfattet af samme decentraliseringsordning som de øvrige områder i Socialforvaltningen. Dette betyder, at Socialforvaltningen har mulighed for at omprioritere midler mellem områderne uden byrådets godkendelse. Den økonomiske udvikling på et delområde skal derfor ses i sammenhæng med de øvrige områder i decentraliseringsordningen. I praksis er der dog en decentral decentraliseringsordning internt i Socialforvaltningen, hvor de tre driftsområders økonomi som udgangspunkt ses hver for sig. Nedenfor beskrives opgaverne vedrørende borgere med handicap overordnet. Der ses endvidere på udviklingen i Voksenhandicaps aktivitet og økonomi siden De økonomiske udfordringer ved den statslige regulering af området beskrives ligeledes nedenfor. I forhold til økonomidelen sammenlignes udgiftsniveau og enhedspriser med de øvrige 6-byer Opgaver og organisering Det er Voksenhandicaps kerneopgave at medvirke til at sikre, at borgeren kan fungere og udtrykke sig som en aktiv borger i byen. Opgaven bliver udført med respekt for det enkelte menneskes ressourcer og behov, og i tæt samarbejde med borgeren, borgerens netværk og øvrige relevante aktører. Med dette udgangspunkt tilbyder Voksenhandicap hjælp og støtte som kan medvirke til, at mennesker med handicap og deres familier kan leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Voksenhandicaps indsatser tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes Handicappolitik og søger at udmønte elementerne heri. Handicappolitikken bygger på centrale dele af FN s Handicapkonvention og fokuserer derudover på områder og indsatser, der også indgår i regeringens handicappolitiske handlingsplan. Indsatsen over for borgeren har primært et pædagogisk og udviklende sigte. Tilbuddene i Voksenhandicap dækker en bred og mangfoldig målgruppe med meget forskellige behov. Målgruppen for Voksenhandicaps tilbud dækker en bred vifte af borgere med forskellige funktionsnedsættelser og behov for støtte. Målgruppen rummer borgere med udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser, fysiske handicap, multihandicappede og de mere specielle målgrupper med kombinationer af psykisk handicap og psykiatriske diagnoser samt udviklingshæmmede og udviklingsforstyrrede med dom. Voksenhandicaps tilbudsvifte er derfor også bred og dækker lige fra dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse til enkeltmandsprojekter med flere ansatte omkring den enkelte person. 14

15 Tilbuddene fastsættes med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser, jf. bilag 1. Tilbuddene omfatter både dag- og døgntilbud samt merudgiftsydelser mv. Udgangspunktet er, at borgeren skal have et tilbud, der modsvarer borgerens behov, og at borgerens samlede behov skal vurderes samtidig med, at det tilstræbes, at borgeren får den mindst indgribende indsats. Døgntilbud dækker over mange typer af tilbud eksempelvis bofællesskaber og botilbud etableret som almene boliger med tilknyttet bostøtte. Men tilbudsviften omfatter også såvel midlertidige som længerevarende ophold i boformer, der er opført efter Serviceloven. Endvidere gives der også bostøtte til borgere med handicap, som bor i eget hjem. Bostøtte-niveauet kan dermed variere fra døgntilbud med megen støtte til bostøtte i eget hjem med f.eks. pædagogisk støtte i 3/4 time hver uge. Tilbudsviften omfatter ligeledes BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance). Ordningen giver borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, mulighed for at ansætte egne handicaphjælpere. Dagtilbuddene dækker både beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud. Herudover administrerer Voksenhandicap også merudgiftsordningen til målgruppen. Med udgangspunkt i Serviceloven skal kommunen yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, såfremt merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Voksenhandicap varetager som hovedregel alle opgaver under Serviceloven for borgere med handicap mellem 18 og 66 år, mens Sundhed og Omsorg varetager opgaverne for borgere, der er fyldt 67 år. Der er afvigelser i aldersprincippet på enkelte områder. I bilag 2 er snitfladen til Sundhed og Omsorg kort beskrevet. Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), er forankret i Beskæftigelsesforvaltningen, og indgår derfor ikke i denne analyse. Organisering Voksenhandicap rummer 10 forskellige centre og er ledet af en driftschef, der har det overordnede ansvar for Voksenhandicaps strategi, mål og ressourcer. Driftschefen indgår i et ledelsesteam med driftscheferne for de to andre driftsområder i Socialforvaltningen og Socialchefen. Driftschefen ledelsesbetjenes af Socialforvaltningens stab, der også betjener centrene med en række ydelser. 15

16 Figur 1: Organisationsdiagram Voksenhandicap Driftschef Myndighedscenter Bocenter Nord Bocenter Syd-Vest Bocenter Syd Neurofysisk Handicapcenter Center for Voksne med Autisme og ADHD Kompetence- og Uddannelsescenter Aarhus Stefanhjemmet (selvejende) Solbakken (selvejende) Birkebakken (selvejende) Myndighedscentret har ud over bestillerbudgettet ansvar for BPA-ordningen 9 ( 96) herunder Hjælperordningen, ledsagerordningen, merudgiftsydelser ( 100) og specialiseret tandpleje. Myndighedscentret står også for alt eksternt køb og for opfølgning på de eksterne tilbud til borgerne. De 9 udførercentre driver botilbud og dagtilbud til borgere i Aarhus. En del af pladserne sælges til borgere fra andre kommuner. Udførerområdet består af: 3 bocentre for borgere med udviklingshæmning - Bocenter Nord, Syd og Syd-Vest 1 bocenter for borgere med erhvervet hjerneskade Neurofysisk Handicapcenter 1 bocenter for borgere med autisme-spektrumforstyrrelser Center for Voksne med Autisme og ADHD 1 center for dagtilbud Kompetence og Uddannelsescenter - Aarhus 3 selvejende institutioner: o Stefanshjemmet (erhvervet hjerneskade), o Solbakken (fysisk handicappede) o Birkebakken (udviklingshæmning) Der samarbejdes mellem myndighed og udfører om optimal kapacitetsudnyttelse. I første omgang gennem det årlige bestillerbudget, hvor myndighed tilkendegiver deres forventede behov for de interne pladser. I løbet af året sker der en tilpasning efter den faktiske efterspørgsel, herunder muligheden for at finde løsninger internt frem for en dyrere ekstern plads. Relationen mellem udførerområderne og myndighedsområdet er organiseret som en slags modificeret Bestiller-Udfører-Model (BUM). Modifikationen består dels i et tæt samarbejde mellem 9 Det er ligeledes muligt at bevilge en BPA-ordning efter 95. Sundhed og Omsorg har ansvaret for størstedelen af 95 ordningerne, idet Sociale Forhold og Beskæftigelse kun har ansvaret for 95, hvis borgeren også modtager bostøtte. Der er flere forskelle mellem ordningerne, men som udgangspunkt har modtagerne af en BPA-ordning efter 95 et mindre omfattende hjælpebehov end efter

17 udfører og myndighed om udnyttelsen af de interne pladser, dels i at tilbuddet til den enkelte borger i en række tilfælde tilpasses med tilkøbsydelser efter anmodning fra botilbuddet. Centrene reguleres løbende i forhold til deres faktiske aktivitet. Langt de fleste pladser hos centrene købes af Voksenhandicaps myndighed. I forhold til intern bostøtte og interne dagtilbud har Socialforvaltningen besluttet, at disse er rammestyrede. Dette betyder, at budgetterne til områderne ikke reguleres som følge af ændringer i aktiviteten herunder den demografiske udvikling. For både BPA og merudgiftsydelser ( 100) sker der en konkret udmåling af støtten, og dermed en konkrete beregning af udgiften for hver enkelt borger. Udgangspunktet er, at begge områders udgifter kan holdes inden for de tildelte budgetter, men reelt afhænger økonomien af borgerens helt konkrete behov Aktivitetsniveau Voksenhandicap driver en række tilbud i kommunen, men køber også en relativ stor andel af sine pladser i andre kommuner, i regionerne og hos private leverandører. 17

18 I tabel 1 nedenfor er udviklingen i antal døgn- og dagtilbud opgjort for perioden 2010 til Opgørelsen er opdelt på henholdsvis interne og eksterne tilbud. Tabel 1: Udviklingen i aktiviteten i Voksenhandicap vedrørende botilbud, herunder bostøtte i eget hjem, og dagtilbud i perioden Voksenhandicap R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 B2016 BOTILBUD INTERNE 1 Bofællesskaber ( 85) Botilbud ( 85) Plejehjem/beskyttede boliger ( 192) Midlertidige botilbud ( 107) Længerevarende botilbud ( 108) Subtotal Bor i eget hjem ( 85) Subtotal interne døgntilbud BOTILBUD EKSTERNE 1 Bofællesskaber ( 85) Botilbud ( 85) Plejehjem/beskyttede boliger ( 192) Midlertidige botilbud ( 107) Længerevarende botilbud ( 108) Subtotal Bor i eget hjem ( 85) Subtotal eksterne døgntilbud TOTAL - døgntilbud i alt DAGTILBUD INTERNE Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Subtotal DAGTILBUD EKSTERNE Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Subtotal TOTAL dagtilbud Anm.: Før 2011 er antal pladser i eksterne botilbud samt interne/eksterne dagtilbud kun opgjort samlet set. Note 1: Fra 2011 anvendes en lidt ændret definition af interne/eksterne botilbud. Dette medfører en lille stigning i de interne botilbud og et tilsvarende fald i de eksterne. Salg af interne døgntilbud til MSO er fratrukket. Note 2: Fra 1. september 2015 er ADHD-bostøtten flyttet fra Voksenhandicap til Socialpsykiatri og Udsatte Voksne. Gælder også for eksternt køb af tilbud til borgere med ADHD. Note 3: I 2012 ændres snitfladen mellem børneområdet og voksenområderne. Det medfører en stigning i antallet af 107-pladser Note 4: Fra 1. juli 2015 er Jobstien overgået til Beskæftigelsesforvaltningen Note 5: Fra 2012 købes der ikke længere pladser i regionalt dagtilbud til døve. Derfor fald fra

19 Det bemærkes, at en borger kan have mere end et tilbud. Ved tildeling af støtte skal Voksenhandicap anlægge et helhedssyn og sikre, at borgeren samlet set modtager den hjælp vedkommende vurderes at have behov for og retskrav på efter de relevante paragraffer i Serviceloven. Det betyder, at en borger for eksempel kan modtage hjælp i hjemmet efter 83 og 85 (henholdsvis praktisk hjælp og pleje og bostøtte), hjælp til ledsagelse ( 97), hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ( 100), tilbud om beskyttet beskæftigelse eller aktivitet i dagstimerne efter 103 og 104. I praksis vil flere borgere således modtage hjælp efter to til tre paragraffer samtidig, som de har krav på i lovgivningen. Ligeledes vil de på forskellige tidspunkter i livet modtage støtte efter andre lovområder som f.eks. sundhedsloven (behandling eller medicin), lov om Særlig Tilrettelagt Uddannelse (3-årigt uddannelsesforløb), lov om aktiv beskæftigelse (virksomhedspraktik, job med løntilskud, mentor) og boligstøtteloven. Antallet af døgntilbud inklusiv bostøtte har været stigende i perioden I 2012 blev snitfladen mellem børneområdet og voksenområdet ændret, så voksenområderne altid overtager udgiften ved det 18. år, medmindre de unge får efterværn. Dette forhold forklarer noget af stigningen på botilbud især i forhold til midlertidige botilbud eksternt. Nedgangen i 2015 og 2016 skyldes, at Socialforvaltningen har flyttet ADHD-indsatsen til Socialpsykiatri og Udsatte Voksne fra 1. september Stigningen i botilbud siden 2010 vedrører primært de interne tilbud. Ses der bort fra bostøtten som internt i sig selv har været stigende så har stigningen i de interne botilbud været 42 procent i perioden 2011 til Også fra 2015 til 2016 forventes antallet af interne botilbud at stige blandt andet som følge af afvikling af ønskelisten i forlængelse af ibrugtagning af nye interne botilbud. Stigningen modsvares ikke af et tilsvarende fald i de eksterne botilbud. En stor del af forklaringen herpå er, at det ikke længere er muligt at oprette venteliste på botilbud til borgere med handicap, jf. Statsforvaltningens udtalelse fra Udviklingen i antallet af dagtilbud afviger fra udviklingen i døgntilbud. Antallet af dagtilbud er faldet fra 2010 til Faldet i brugen af eksterne dagtilbud modsvares delvist af en stigning i de interne dagtilbud til trods for, at Beskæftigelsesforvaltningen har overtaget tilbuddet Jobstien, som havde ca. 110 borgere tilknyttet. Det relativt store fald fra 2011 til 2012 skyldes, at kommunen ikke længere har pladser i et regionalt dagtilbud til døve. Tabel 2 viser udviklingen i antal BPA og ledsagerordninger siden I forhold til BPA-ordningen har aktiviteten været stigende fra 2010 til 2012, hvorefter den har været nogenlunde stabil frem til 2015, hvor der var 169 ordninger. Baseret på de borgere, som er tildelt en BPA-ordning med udgangen af december 2015, er det forventningen, at niveauet vil stige lidt igen til i alt 176 ordninger. Der ses lidt flere borgere, der søger mod Aarhus, men det er et område, hvor det er meget vanskeligt at sige noget om forventningerne til tilgangen såvel som afgangen. 19

20 Antallet af ledsagerordningerne steg fra 2010 til 2011, hvorefter det er faldet frem til 2015, hvor der var 521 ledsagerordninger. Baseret på de borgere, som er tildelt en ledsagerordning med udgangen af december 2015, er det også her forventningen, at niveauet vil stige i 2016 til i alt 588 ordninger. Der forventes en stigning fra 2015 til 2016 blandt andet som følge af ibrugtagningen af nye interne tilbud. Tabel 2: Udviklingen i aktiviteten i Voksenhandicap for BPA- og ledsagerordninger i perioden Voksenhandicap R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 B2016 BPA Ledsagerordning Økonomi Nedenfor opgøres udviklingen i udgiftsniveauet og voksenhandicapområdets interne gæld. Endvidere opgøres udviklingen i den økonomiske ramme blandt andet som følge af indførelsen af en demografiafhængig budgetmodel på socialområdet Udvikling i udgiftsniveauet I tabel 3 nedenfor er forbruget i perioden 2010 til 2015 opgjort for voksenhandicapområdet. Af hensyn til sammenligning mellem årene er forbruget medtaget for områder, som frem til og med 2013 har været ikke-decentraliserede (markeret med grå), samt statsrefusion for særligt dyre enkeltsager som internt i Socialforvaltning også frem til og med 2013 har været styret centralt for hele forvaltningen (markeret med kursiv). I 2015 er der indgået aftale med Sundhed og Omsorg om en ny snitflade, og der er derfor tilført budget til de nye opgaver fra MSO vedrørende 83, 94 og 95. Som det fremgår af tabel 3, er forbruget faldet mærkbart fra 2010 til 2012, hvorefter det steg fra og med Faldet i 2011 og 2012 skyldes den forholdsvist store opbremsning, som Socialforvaltningen foretog i 2011 med omkring 58 mio. kr. (løbende p/l) for Voksenhandicap og både opbremsning og fælles kommunale besparelser i 2012 for 20,5 mio. kr. (løbende p/l). Opbremsningerne og besparelserne var en kombination af forskellige tiltag. Der blev både sænket væsentligt på serviceniveauet (grønthøster) på de interne tilbud, opbremsning af eksternt køb styret gennem venteliste og hjemtagelse til egne tilbud, optimering af driften på tilbuddene og administrative effektiviseringer, samt lukning af tilbud som led i at få flere i job med løntilskud på det ordinære arbejdsmarked. Den primære forklaring på stigningen i forbruget i 2013 og 2014 er beslutningen om at afvikle ventelisten til botilbud samt at sikre pladsgaranti på botilbud, jf. Statsforvaltningens udtalelse fra Stigningen i 2014 skyldes endvidere, at borgere efterspørger botilbud tidligere, samt at flere borgere er visiteret til at modtage ydelser. 20

21 Tabel 3: Regnskab kr prisniveau Bo- og dagtilbud, bostøtte mv BPA-udgifter Statsrefusion for særligt dyre BPA-enkeltsager Statsrefusion for øvrige særligt dyre enkeltsager (SDE) Merudgiftsydelser 100 (netto) Voksenhandicap i alt (eksklusiv opgaveændringer) Nye opgaver fra Sundhed og Omsorg ( 83,94,95) Opgaveændringer i løbet af Voksenhandicap i alt (inklusiv opgaveændringer) Note 1: BPA-udgifterne var i 2013 defacto ikke-decentraliserede. Note 2: Opgaveændringen vedrører primært: Administrative omorganisering i Socialforvaltningen pr. 1/ inkl. nedlæggelse af den centrale stab i Voksenhandicap. Flytning af ADHD-indsatsen til Socialpsykiatri og Udsatte Voksne pr. 1/ Flytning af Jobstien til Beskæftigelsesforvaltningen pr. 1/ De seneste to år har således betydet et merforbrug i Voksenhandicap i forhold til rammen. Som det fremgår af figur 2, er der akkumuleret en samlet intern driftsgæld på omkring 56 mio. kr. Ved udgangen af 2015 var driftsopsparingen på de øvrige områder i Socialforvaltningen på 105 mio. kr. I Regnskab 2015 var den samlede driftsopsparing i Socialforvaltningen således på ca. 49 mio. kr. I budgetopfølgningen efter første kvartal 2016 forventedes der på voksenhandicapområdet et samlet underskud i forhold til Voksenhandicaps ramme på ca. 50 mio. kr. ved udgangen af Sammenholdt med driftsgælden på ca. 56 mio. kr., ville Voksenhandicap således komme ud af 2016 med en samlet gæld på mere end 100 mio. kr. På den baggrund er der i MSB truffet beslutning om at iværksætte en række opbremsningstiltag, der skal begrænse det forventede merforbrug. Tiltagene omfatter 1) forbrugsstop, herunder ansættelsesstop, 2) serviceniveaujusteringer og 3) et tættere samarbejde mellem myndighed og udfører. Med implementeringen af disse tiltag forventer Socialforvaltningen at kunne håndtere den økonomiske ubalance i Voksenhandicap i 2016, hvorved der dog vil ske en markant reduktion af Socialforvaltningens nettoopsparing. På sigt (og sandsynligvis allerede i 2017) vil Voksenhandicaps gæld derfor ikke kunne dækkes inden for det samlede socialområde. 21

22 Figur 2: Udvikling i Voksenhandicaps gæld og Socialforvaltningens samlede opsparing Note 1: I budgetforliget for 2014 aftalte forligspartierne en afdragsordning for socialområdet, der eftergav gælden ved udgangen af 2012 mod permanente rammereduktioner og forhøjede indtægtskrav på andre områder i Socialforvaltningen. Note 2: Tallene for 2016 er baseret på budget 2016 I tabel 4 er det ajourførte budget for 2015 udspecificeret på tre hovedkategorier centralt (som disponeres af driftschefen), myndighed (hvor myndighedschefen har budgetansvar) samt udfører (som de 9 udførerchefer har driftsansvar for). Tabellen giver et overblik over, hvor meget de forskellige typer af tilbud, administration mv. udgør af det samlede budget. Samtidig viser den, hvor meget af budgettet der forventes brugt til køb af tilbud i andre kommuner og regioner. Mere end halvdelen af budgettet ca. 60 procent vedrører køb/drift af botilbud. Heraf udgør køb hos eksterne godt halvdelen af budgettet. I alt vedrører godt en tredjedel af budgettet køb af ydelser hos eksterne. Denne del af budgettet kan Socialforvaltningen primært påvirke via visitation til tilbuddene, der til gengæld påvirkes af borgerens mulighed for frit at vælge blandt flere tilbud. Priserne kan kun i meget begrænset omfang påvirkes på kort sigt, da priserne på ydelserne enten reguleres gennem rammeaftalen i leverandørens region eller gennem godkendelse af tilsynet (gælder private). Ved internt køb af ydelser kan Socialforvaltningen i meget højere grad påvirke priserne på ydelserne, hvilket i givet fald vil slå igennem i taksterne på bo- og dagtilbud. Taksterne på de interne tilbud i Voksenhandicap er således i perioden faldet med 7,2 procent. I rammeaftalerne i samme periode har der været aftalt reduktioner i taksterne med samlet 4,5 procent. 22

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017

Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 15. november 2017 Opfølgning på Voksenhandicaps økonomi, 3. kvartal 2017 1. Resume Sociale

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2017 politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2019

FORVENTET REGNSKAB-2019 LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Økonomien på det specialiserede voksenområde

Økonomien på det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien

Læs mere

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks. Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov

Læs mere

Politikområde Handicappede - 09

Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud

Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud Opgørelse af Skanderborg Kommunes brug af psykiatritilbud pr. marts 2017 1. Formål og afgrænsning Formålet med nærværende opgørelse er at tilvejebringe et overblik over antal og udgifter vedrørende borgere

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Bilag 4. Analysen ses nedenfor.

Bilag 4. Analysen ses nedenfor. Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE 14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI

INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet

Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar

Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar 2017 1. Indledning Området Borgere

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016.

Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016. Teknisk budget 2016-2019 - Voksenhandicap Aktivitetsområdet for Voksenhandicap omfatter udgifter til borgere i alderen 18-67 år, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sociale problemer,

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

NOTAT. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

NOTAT. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Kora-analyse på voksenområdet Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 4. august Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard Sagsnr.: 1. Baggrund for analysen

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2019

Budgetstyringsprincipper 2019 Budgetstyringsprincipper 2019 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budgetudfordringer på socialområdet

Budgetudfordringer på socialområdet Budgetudfordringer på socialområdet Steinar Eggen Kristensen Socialchef Oplæg for Socialudvalget 23. august 2012 Indhold Den økonomiske balance på området er genetableret! Budgetindstillinger Afvikling

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET

SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat

Bilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer

Læs mere

Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune

Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Resultater af flow- og tyngdeanalyse handicap- og psykiatriområdet i Skanderborg Kommune Maj 2019 1. Indledning...3 2. Flowanalyse...4 2.1 Anvendt metode...4 2.2 Hvad viser flowanalysen?...4 2.2.1 Udvikling

Læs mere

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.

Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen. 10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social

Læs mere

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udviklingen i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 14, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 28. april 2016 Sagsbeh.: Charlotte B. Olsen

Læs mere

Budgetstyringsprincipper 2018

Budgetstyringsprincipper 2018 Budgetstyringsprincipper 2018 Sektor tilbud for mennesker med handicap Indhold Baggrund... 2 Overordnede budgetstyringsprincipper... 2 Bestiller-Udfører-Modtager modellen (BUM-model)... 2 Budgetmodellen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune CVR-nr. 11 25 99 79 Revisionrapport nr. 29 af 15. juni 2017 Økonomistyring på Servicelovens 107 og 108 Forvaltningsrevision 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Formål 2 2 Konklusion 2 3 Baggrund 3 3.1 Arbejdshandlinger

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Bemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet

Bemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet 2-5-2018 Bemærkninger til budget opfølgning 1. april 2018 - Handicapområdet Området forventer et samlet merbrug på 15,8 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. inden for selvforvaltning og 11,1 mio. kr. uden

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Nøgletal. Handicap og Psykiatri

Nøgletal. Handicap og Psykiatri Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget

Læs mere

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet. Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder:

Socialudvalgets samlede udgifter. Socialudvalgets udfordringer de kommende år Udfordringerne på Socialudvalgets område kan inddeles i 4 hovedområder: FORSLAG TIL BUDGET 2014 SOCIALUDVALGET Socialudvalgets opgaver Udvalgets mission er At bidrage til, at Socialforvaltningens brugere får mulighed for at udvikle og udnytte egne ressourcer til at realisere

Læs mere

Allerød Kommune. Botilbudsanalyse

Allerød Kommune. Botilbudsanalyse Allerød Kommune Botilbudsanalyse Senest opdateret: maj 2018 Indledning Børn- og Skoleudvalget, Sundheds- og Velfærdsudvalget og byrådet godkendte i marts 201 analyserne på de specialiserede områder. Endvidere

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan

Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan 2019 Handicap- og psykiatriområdet har følgende udfordringer: 1) budgetudfordringer i forhold til den løbende drift. 2) udfordringer i forhold

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Jette Jensen Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra medlem af Aarhus Byråd Jette Jensen, Enhedslisten de rødgrønne om kommunens hjælp til voksne med handicap

Læs mere