Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget
|
|
- Frederikke Lone Torp
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget !! "! "!! Fritidsfaciliteter & Fritidsområder Folkebiblioteker Kulturelvirksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Serviceudgifter i alt Overførselseludgifter i alt Brugerfinansieret udgifter i alt Netto i alt
2 Kultur- og Idrætsudvalget Fagområde 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Fritidsfaciliteter & Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Udgiftstype Serviceudgifter Beskrivelse af området 20 Grønne områder og naturpladser: Budget til Parkunderholdning er bevilget siden 2009 fra Udviklingsstrategipuljen under Økonomiudvalget. Bevillingen anvendes til byparkskoncerter og Sct. Hansarrangement i juni, juli og august. 31 Stadion og idrætsanlæg: Området afvikler aktiviteter vedrørende sports-, svømme-, og idrætsfaciliteter hvis primære formål ikke er skoleidræt. Kommunen råder over en lang række udendørs idrætsanlæg og har haller primært på skolerne. 35 Andre fritidsfaciliteter: Her registreres udbetaling af driftstilskud til øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter som f.eks. spejderhytter. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge: Afledt drift til anlægsprojekter Serviceniveau Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning. Budgetforudsætninger Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning. Roskilde Kommune administrerer 4 svømmehaller: - Roskilde Badet bruges især til offentlig badning. - Maglegårdsbadet bruges især af skoler og foreninger. - Lysholmbadet bruges især af skoler, foreninger og til offentlig badning på bestilling (terapibad). - Sct. Jørgensbadet bruges især af skoler og foreninger. Roskilde Kommunes yder tilskud til 4 haller : - Roskilde Kongres- og Idrætscenter - Jyllingehallen - Gundsølillehallen - Ramsøhallen (Registreres under funktion 3.74 Lokaletilskud) Derudover er der Viby Sj. Idrætscenter, som er en kommunal institution med eget budget, men hvor Roskilde Kongres- og Idrætscenter står for den daglige drift.
3 Roskilde Kongres- og Idrætscenter, herunder Vor Frue og Himmelev hallen, er delvist ejet af Roskilde Kommune. Hallen er etableret som AMBA og kommunen ejer 75,4 % af andelen. Kommunen betaler driftstilskud, lejer timer til idrætten og anviser de lejede timer. Jyllingehallen og Gundsølillehallen er selvejende (andelsselskaber) og modtager driftstilskud fra kommunen. Hallerne sælger og fordeler selv tiderne til idrætten. Kommunen giver tilskud til foreningernes lejeudgifter iht. lokaletilskudsreglerne. Der foreligger en driftsaftale med Ramsøhallen vedr. køb af timer til folkeoplysende aktiviteter. Ramsøhallen er delvist ejet af Roskilde Kommune. Hallen er etableret som AMBA og kommunen ejer 95 % af andelen. Budgetforudsætninger Fremskrivning af tidligere års budget. Brugerbetaling og takster Betaling for offentlig badning i svømmehallerne i h.t. gældende takster. Takster Roskilde Badet: Voksenbillet Voksenbillet i festivalugen Børnebillet (0 15 år) Voksen 10-turskort Børn 10-turskort (0-15 år) Voksen månedskort Voksen årskort Pensionist månedskort Pensionist årskort Børne månedskort Kr. incl Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne 20. Parkunderholdningen - fuld overførselsret. 31. Tilskud til Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Jyllingehallen og Gunsølillehallen - ingen overførselsret. 35. Spejderhytter - ingen overførselsret
4 Kultur- og Idrætsudvalget Fagområde 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Folkebiblioteker Folkebiblioteker Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området Kommunen er, jf. lov om biblioteksvirksomhed forpligtet til, evt. i samarbejde med andre kommuner, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne, med det formål: - at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationressourcer, herunder internet og multimedier. - at folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. - at folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Byrådet vedtog i januar 2011 en bibliotekspolitik med 4 fokusområder: - Det digitale bibliotek - Det musiske bibliotek, - Det dynamiske bibliotek samt - Biblioteket som mødested Serviceniveau Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning. I kontrakten med Styrelsen for Bibliotek og Medier: "Tilskuddet til centralbiblioteksvirksomheden modsvares i resultatkontraktperioden af en kommunal finansiering af det folkebibliotek, som varetager centralbiblioteksvirksomheden. Hvis kommunen i aftaleperioden reducerer den kommunale egenfinansiering skal dette umiddelbart meddeles Styrelsen for Bibliotek og Medier." Budgetforudsætninger Roskilde Bibliotekerne har status af centralbibliotek og har 6 lokale afdelinger med en bogbus. Som et af landets 6 centralbiblioteker har Roskilde Bibliotekerne kontrakt med staten om at betjene og fremme udviklingen på de øvrige biblioteker i Region Sjælland og på Bornholm. Det handler blandt andet om indkøb af mere specielle bøger og andre medier, som skal udlånes til biblioteker i samarbejdsområdet og andre biblioteker i landet, om samordning af aktiviteter og udvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere i regionen. Biblioteket har ca. 100 fastansatte medarbejdere. Der var aktive voksne lånere og aktive børnelånere ved udgangen af Udlån inkl. fornyelser: Besøg: Besøg, hjemmeside: Bibliotek Åbningstid Befolkning Antal udlån Roskilde 53 timer / 7 dage pr. uge
5 Jyllinge 27 timer / 5 dage pr. uge Viby 22 timer / 6 dage pr. uge Ågerup 64 timer / 7 dage pr. uge Gundsømagle 13 timer / 3 dage pr. uge Gadstrup 15 timer / 3 dage pr. uge Bogbus - Trekroner 5 timer / 4 dage pr. uge Bogbus - Svogerslev 5 timer / 5 dage pr. uge Bogbus - Øvrige holdepladser Total Brugerbetaling og takster Bødetakster vedr. Bibliotekerne i 2013: Voksne: 1-10 dage dage Over 30 dage 6 uger - Regning Kr. incl. moms Børn: 1-10 dage dage 20 Over 30 dage 40 6 uger - Regning 100 Derudover er der en række takster for forskellige ydelser såsom fotokopiering, konsulentydelser osv. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Projekter afviklet af biblioteket - fuld overførselsret Lovbestemt udgift
6 Kultur- og Idrætsudvalget Fagområde 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Kulturelvirksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området 60 Museer: Roskilde Kommune yder tilskud til en række selvejende, statsanerkendte museer beliggende i kommunen. Kulturministeren kan statsanerkende et museum som tilskudsberettiget med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumssamarbejde. Som statsanerkendt skal museet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Roskilde Kommune støtter museerne med flg. tilskud i 2013: Vikingeskibsmuseet: 8,7 mio. kr. Museet for Samtidskunst: 1,8 mio. kr. Roskilde Museum: 6,9 mio. kr. Danmarks Rockmuseum: 1,6 mio. kr. Vikingeskibsmuseet, er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Museet for Samtidskunst har til opgave at holde et dansk publikum orienteret om det nyeste i kunstens verden, både indenfor landets grænser og internationalt. Danmarks Rockmuseum er et nationalt museum, organiseret som en afdeling under Roskilde Museum. Rockmuseet forventes færdigetableret i år Leje af magasiner - husleje Ledreborg slot.
7 62 Teatre: Tilskud vedrørende egnssteatre, børneteatre, landsdelsscener og skuespillerskoler, herunder Opera Hedeland, Roskilde Teaterforening og Åben Dans. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner". Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. Roskilde Kommune støtter 2 egnsteatre med flg. tilskud i 2013: Åben Dans: 5,1 mio. kr. Opera Hedeland: 0,4 mio. kr. Vi forventer at modtage 41% i refusion fra Staten til begge egnsteatre. Åben Dans Roskilde er kommunens eget egnsteater, der samtidig er landets første egnsdanseteater. Åben Dans er organiseret som en forening, som har til formål at producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende karakter samt at medvirke til at understøtte Roskildes kulturelle profil som musisk by. Opera Hedeland er Danmarks største permanente udendørsscene, hvor der hvert år i august opføres opera. Opsætningerne skabes specielt til teatrets beliggenhed. Opera Hedeland drives i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og Greve Kommune. Det er Kunstrådet som afgør, om et teater indfrier forudsætningerne for at være et egnsteater. 63 Musikarrangementer: Roskilde Kommune har 2 musiske skoler, nemlig Roskilde Musisk Skole og Roskilde Kulturskole. Skolerne kaldes musiske, da de begge indeholder flere tilbud end musikundervisning. Musikskolerne tilbyder også undervisning i billedkunst, dans, drama og lyrik. Derudover yder kommunen flg. tilskud i 2013: Roskilde Garden, løn til dirigent: 0,3 mio. kr. Roskilde Musikforening: 0,03 mio. kr. Franz Schubert Selskabet: 0,5 mio. kr. Staten yder refusion på op til 25 % af musikskolernes udgifter til lærerløn og udbetales af Kunstrådet. 64 Andre kulturelle opgaver: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, udstillinger, lokalradio og -TV, samt venskabsbyarrangementer, Ungdomskulturhus Gimle, sponcoraftaler, Eliteidræt m.v. Derudover eksisterer der en række puljer på området: Kulturpuljen, Tilskud til større arrangementer samt salspuljen m.fl.. Området indeholder et varieret udbud af aktiviteter. En stor del af disse aktiviteter er projekter, hvortil der også ydes tilskud udenfor kommunen. Roskilde Kommune har for nogle år siden indgået elitesportsaftaler med 3 foreninger. Der afsat flg. tilskud til formålet i 2013 fra Udviklingsstrategipuljen: Roskilde Bordtennis 0,6 mill. kr. FC Roskilde 0,7 mill. kr. Roskilde Håndbold 0,3 mill. kr. Klubberne forpligter sig blandt andet til at eksponere Roskilde Kommune i landsdækkende medier, at deltage i ungdoms- og talentarbejde, i sundhedsforebyggende kampagner samt at besøge skoler og SFO'er. Fælles for alle 3 aftaler gælder, at de skal evalueres flere gange årligt i forhold til forpligtelser samt økonomi.
8 Team Danmark's Talent- og Eliteudvikling projektet er organiseret med et Elite- og Talentråd, som har til formål at at udmønte de retningslinjer og principper, der er fastsat i Roskilde Kommunes Idrætspolitik og at synliggøre eliteidrætten. Roskilde Kommune har i 2013 afsat 5,0 mill. til formålet.(incl. skoleressourcen) Serviceniveau Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning Budgetforudsætninger 3 museer 2 egnsteatre 2 musiske skoler 3 sponseraftaler Brugerbetaling og takster Takster vedr. musikskolerne i 2013: Kr. incl. moms Billedskole pr. rate Rytmik bh. Kl. og 1. og 2. kl. pr. rate Instrumentalundervisning pr. rate Blokfløjte pr rate DIM (musisk skole) pr. rate Kor pr. rate Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne 63. Tilskud til Schubertselskabet samt projekter under musikskolerne - fuld overførselsret 64. Åben Dans, Bandakademi, Team DK elitekommune, Music2Business, Fritidspasordn. m.fl. - fuld overførselret 60. Museerne - ingen overførselsret 63. Elevbetaling og statsrefusion vedr. musikskolerne - Ingen overførselret 63. Tilskud til Roskilde Musikforening - Ingen overførselret 64. Palæet, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold, FC Roskilde m.fl. - ingen overførselret 64. Elitesport / Team DK - fuld overførselsret Lovbestemt udgift Der er dog indgået bindende aftale om tilskud til det regionale spillested Gimle.
9 Kultur- og Idrætsudvalget Fagområde 2014-pl i kr. Netto Udgift Indtægt Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Kommunale tilskud til statsligt finansierede selveje Udgiftstype Serviceudgift Beskrivelse af området 70 Fælles formål: Pulje til vedligeholdelse og drift af kommunalt ejede klubhuse og -lokaler. Området indeholder desuden udgifter og indtægter vedr. Kildegården og Gråbrødre skole, der er organiseret som institutioner. Lokalerne her bliver anvendt til undervisningsbrug af aftenskoler og foreninger. Derudover eksisterer der 2 puljer på området: Start- og Udviklingspuljen, som støtter start- og udviklingsaktiviteter i foreningerne samt Ungepuljen, som støtter aktiviteter, der er lavet af unge og som henvender sig til unge mennesker. 72 Folkeoplysende voksenundervisning: Pulje vedr. tilskud til voksenundervisning. Området indeholder udgifter og indtægter indenfor folkeoplysning herunder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter i hele aftenskoleområdet. Aftenskolerne modtager, i henhold til lovgivningen, tilskud til lønudgifterne. Endvidere giver kommunen et særligt tilskud til arbejdsledige og pensionister. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Pulje til aktivitetstilskud til foreninger og klubber m.v. Området indeholder udgifter og indtægter for den del af folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Derudover gives der tilskud til lederudvikling af trænere og instruktører. 74 Lokaletilskud: Pulje til lokaletilskud. Området indeholder udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud. I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg. Som udgangspunkt skal kommunen normalt prioritere i følgende rækkefølge: 1. Aktiviteter for børn og unge 2. Folkeoplysende voksenundervisning 3. Aktiviteter for voksne Lokalerne stilles til rådighed mod en mindre egenbetaling Der ydes hvert år tilskud til ca. 100 lejemål fordelt på ca. 70 foreninger. Det er typisk lejemål af specielle lokaler, som kommunen ikke selv råder over som f.eks. rideklub, spejdere og brydeklub. Der foreligger en driftsaftale med Ramsøhallen vedr. køb af timer til folkeoplysende aktiviteter. Ramsøhallen er delvist ejet af Roskilde Kommune. Hallen er etableret som AMBA og kommunen ejer 95 % af andelen.
10 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven: Udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Støtte vedrørende: - Ferieaktiviteter som vedrører fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. - Fritidsarrangementer for ældre mennesker - Lokale kulturcentre I Roskilde Kommune arrangerer Sjov Ferie aktiviteter for børn og unge fra 0-16 år i vinter, sommer- og efterårsferien. Aktiviteterne er meget forskellige alt efter årstid og elevernes ønsker. Som eksempel kan nævnes : Udflugter, dans, kunstskole, workshop, sport og besøg på museer m.m. 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.: Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser. Serviceniveau Budgettet er baseret på KL's pris- og lønfremskrivning Budgetforudsætninger Brugerbetaling og takster 75. Der er brugerbetaling på børnenes ferieaktiviteter i henhold til det aktuelle program. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne 70. Start- og Udviklingspuljen samt Ungepuljen - fuld overførselsret. 74. Lokaletilskud - fuld overførselsret 75. Sjov Ferie - fuld overførselsret 70. Driftstilskud til klubhuse og lokaler - ingen overførselsret. 72. Tilskud til aftenskoler - ingen overførselsret 73. Aktivitetstilskud - ingen overførselsret 78. Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser - ingen overførselsret Lovbestemt udgift Folkeoplysningsloven Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.
Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget
Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 "!!! "!! Fritidsfaciliteter & Fritidsområder 36.539 41.795-5.256 36.289 41.545-5.256 36.288 41.544-5.256 36.288 41.544-5.256 Folkebiblioteker
Læs mereNettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder
P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og
Læs mereBudgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt
Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Børn og Kultursekretariatet Roskilde Kommune, april 2010 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Poul Knopp
Læs mere02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET. Introduktion til udvalgets område
02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version april 2016 1 Områderne i tal BUDGET 2016 - MIO.
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Læs mereKULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereKULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
02 Områderne i Tal 03 Kultur 12 Folkeoplysning 16 Idræt KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område www.roskilde.dk/kiuintro Version november 2013 Områderne i tal Budget 2014 - mio. kr.
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget
Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning
Læs mereUdvalget Kultur og fritid
Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor
Læs mereBudget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2
Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,
Læs mereUdvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER
283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).
Læs merepolitikområde Kultur og Fritid
politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,
Læs mereBudgetforbedringsmuligheder Det samlede budget for udvalget for 2017 er i alt ca. 197 mio. kr., og fordeling på hovedområder fremgår af figur 1.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 277621 Brevid. 2272306 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatningsnotat vedr. budgetforbedringsmuligheder på Kultur- og Idrætsudvalgets område 12.
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte
Læs mereKULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
02 Områderne i Tal 03 Kultur 12 Folkeoplysning 15 Idræt 19 Borgerservice KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version januar 2014 1 Områderne i tal BUDGET 2014 - MIO. KR. Kulturel
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mere:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten
Læs mereOpgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Læs mereFritids- og Kulturudvalget 2019
Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
Læs mereNærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).
Sagsnr. 274223 Brevid. 2240305 NOTAT: Temaanalyse vedr. kultur, fritid og bibliotek 17. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger Budget 2015
Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30
Læs mere01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493
1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969
Læs mereVarde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereKultur- og fritidsudvalget
127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet
Læs mereKULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereBudgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.
00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.
DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter
Læs mere13. Kultur- og Fritidsudvalget
13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek
Læs mereKULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET
KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur- og Idrætsudvalget består af følgende delområder: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.
Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget
Læs mereTabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt
Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.
Læs mereSKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning
Læs mereEffektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Læs mereKIU - nettodrift i mio. kr %
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3131278 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Kultur- og Idrætsudvalget maj mødet 29. april 2019 Her fremlæger
Læs mereUdover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige
Læs mereUdvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.
Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter
Læs mereFritids- og Kulturudvalget
Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud
Læs mereIntro Kultur og Fritid
Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i
Læs mereKultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid
Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31
Læs mere022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2010 Korr. budget 31.07. 2010* Budget 2011 022 Erhverv, Kultur og fritid 39.229 35.339 35.373
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereKultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser
Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er
Læs mereUdvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.
40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører
Læs mereNedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv Kultur og fritid
Kultur og fritid 1. Kultur og Fritids primære opgaver Kultur og fritids primære aktiviteter Kultur- og fritidsaktiviteter, som omfatter samarbejde med det lokale foreningsliv, administration af tilskud
Læs mereFritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2018 Indhold 3 4 4 4 6 6 8 9 10 11 12 13 Forord Vision Formål Vision Målsætninger Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget
PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve
Læs mereKorrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereFolkeoplysningspolitik
Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014
Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.
Læs mereSektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereHjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet
Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser
Læs mereDerudover er der siden udvalgets møde den 6. juni kommet 2 nye drifts- og anlægsansøgninger, som er tilføjet notatet.
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2919694 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (augustmødet) Dato 08. august 2018 Ved udvalgets møde den 6. juni 2018, punkt 83,
Læs mereSektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget
Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber
Læs merePrincipper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.
Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til
Læs mereRetningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune
Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens
Læs mereUdvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget
Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet
Læs mereFrederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724
Læs mereKultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereIndsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet
Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det
Læs mereDer er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:
Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde
Læs mere4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730
4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme
Læs mereKorrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget
Pr. ultimo april 2019 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Opr. Korr. 48.438 48.401 20.313 47.901-537 -500 Samlet overblik drift tet for 2019 forventes
Læs mereBekendtgørelse om egnsteatre
Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj
Læs merebiblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn
Læs mereFritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er
Læs mereFolkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune
Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,
Læs merePRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017
F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal
Læs mereREFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR
REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 12. Tilskud til voksenundervisning 2007 3 13. Folkeoplysende voksenundervisning
Læs mereØkonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Læs merePolitiske og administrative puljer i budget oversigt
Politiske og administrative puljer i budget 2010 - oversigt nuværende niveau i i serviceniveau i Økonomiudvalget 24.335 6.787 17.548 Arbejdsmarkedsudvalget 444 0 444 Skole- og børneudvalget 21.686 0 21.686
Læs mereForventet regnskab
Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 30. juni 2019 2018 Forventet regnskab Forventet rest budget* Forbrug
Læs mereRegnskab 2013. 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 150 107 107 109 I -54-205 -87-89
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Kultur og Fritid U 40.021 59.493 60.217 60.104 I -5.401-6.605-6.487-6.614
Læs mereFOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED
KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme
Læs mereSamlet for Kultur- og Fritidsudvalget
Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet
Læs mereMellem foreningen Råstof Roskilde og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.
Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Råstof Roskilde 1. oktober 2015 Mellem foreningen
Læs mereBUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007
Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mere1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene
1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Aftaleenheder 97,3
Læs mere