Mamut Import/Eksport. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mamut Import/Eksport. Indhold"

Transkript

1 Version 11 Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport er et program, som forenkler kommunikationen imellem Mamut og øvrige programmer. Mamut Import/Eksport indeholder flere forhåndsdefinerede formater for import og eksport af bl.a. kunder, leverandører, ordrer, fakturainformation med mere. I denne artikel finder du en beskrivelse af filformaterne. I selve programmet kan du klikke på hjælp, hvis du ønsker at se en beskrivelse af selve proceduren for at foretage en eksport eller en import. Indhold 1. Eksportformater, oversigt 2 Bemærkninger til alle formater Importformater, oversigt 4 3. Beskrivelse af filformater Kunde-formater Kunde: GBAC Kunde: GBAC Kunde: GBAC Kunde: GBACX10 (XML) Leverandør-formater Leverandører: GBAV Produkt-formater Produkter: GBAP Produkter: GBAPX Ordre-formater Ordre: GBAO Ordre: GBAOX10 (XML) Bilagsformat Bilag: GBAT Semikolonseparerede tekstfiler med Microsoft Excel Parameterstyring af MAMUTImportEksport.exe Standardværdier i Mamut 30

2 Mamut Import/Eksport 1. Eksportformater, oversigt Eksport Beskrivelse Filformat Udvalgskriterie r Bilag, alle bilagstyper Eksport af bilag, som er overført til Finans Bilag: GBAT10 Bilagstype/nummer (fra - til) Fakturajournal Eksport af fakturajournal. Kan for eksempel sendes til regnskabsfører. Bilag: GBAT10 Fakturanr (fra - til), Kreditnotanr. (fra - til) Kunder Eksport af kunder med kontaktpersoner. GBAC15 Alle kunder Leverandører Eksport af leverandører med kontaktpersoner. GBAV15 Alle leverandører Ordrer Eksport af ordrer fra Mamut. Ordre: GBAO10 Ordrenr. (fra til) Produkter Eksport af produkter. GBAP15 Alle produkter Årsopgørelsessaldo (SIE 1) Eksport til årsopgørelse. SIE 1 Regnskabsår Periodesaldo (SIE 2) Eksport af periodesaldo. SIE 2 Regnskabsår og periode Objektsaldo (SIE 3) Eksport af objektsaldo. Indeholder også information om projekt og afdeling. SIE 3 Regnskabsår og periode Transaktioner Eksport af bilag. SIE 4 Bilagstype/numme r (fra til) Bemærk Flere formater for Factoring/Fakturaadministration er blevet flyttet fra Mamut Import/Eksport til reskontromodulet, hvorfra du kan generere factoringfiler. 2

3 1. EKSPORTFORMATER, OVERSIGT Bemærkninger til alle formater Decimaltegnet for alle numeriske felt er punktum: "." Alle linjer i de semikolonseparerede formater skal afsluttes med semikolon. Hvis der opstår en fejl under importen/eksporten, vil en fil kaldt GBAe2apiErrors.txt blive oprettet (normalt i mappen C:\Documents and Settings\USERNAME\My Documents\). Denne fil indeholder fejlmeldinger, som kan give oplysninger om, hvad der er galt og hvornår i processen, fejlen opstod. 3

4 Mamut Import/Eksport 2. Importformater, oversigt Hvis ikke importfilen følger det opgivne format, vil du få besked om at formatet er ugyldigt, eller du vil kunne få fejl i den importerede information. Alle felter skal være med i formaterne, selv om værdien kan være blank. Læs mere om filformater i næste kapitel: Beskrivelse af filformater. Import Beskrivelse Filformat Konteringsbilag/Fakturajournal Import af bilag Bilag: GBAT10 Kunder Import af kunder Kunde: GBAC10 Kunde: GBAC15 Kunde: GBAC20 Kunde: GBACX10 Leverandører Import af leverandører Leverandør: GBAV10 Leverandør: GBAV15 Ordrer Import af ordrer Ordre: GBAO10 Ordre: GBAOX10 Produkter Import af produkter Produkt: GBAP15 Produkt: GBAPX10 SIE4 (Transaktioner) Import af transaktioner SIE4 4

5 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER 3. Beskrivelse af filformater Alle filerne begynder med en identifikation, som består af mindst seks tegn: Identifikation (3 tegn), Type af information (1-2 tegn) og Versionsnummer (2-3 tegn). Disse felter står altid helt ind til hinanden og skilles fra de andre felter enten med fast kolonnebredde eller med semikolon, alt efter om filen er semikolonbaseret eller har fast kolonnebredde. Hvorvidt formatet benytter fast kolonnebredde eller er semikolonsepareret angives under beskrivelsen af de enkelte formater. Dette gælder ikke import fra XML, siden XML benytter felter (også kaldet tags). Et tag er et felt i en XML-fil, som begynder med < og afsluttes med >. F. eks.: <tagnavn>, betyder at man har et tag, som hedder tagnavn. Mange steder i formaterne er der refereret til StdReg_xxx.xls. Dette er en excel-fil, som på forhånd bør eksporteres med Mamut Import/Eksport. Denne fil viser, hvilken værdi de forskellige elementer i listeboksene har i standardregisteret. Læs mere om dette i sidste kapitel (Standardværdier i Mamut). Bemærk: I Mamut version 11 vil tomme felter ikke blive overskrevet ved opdatering. Tips! Punktum [.] benyttes som decimalseparator i alle nummerfelter. De semikolonseparerede formater er generelt meget lettere at forholde sig til end formaterne med fast kolonnebredde. Alle de semikolonseparerede formater skal afsluttes med et semikolon efter sidste felt på hver linje. Hvis der opstår en fejl under importen/eksporten, vil en fil kaldt GBAe2apiErrors.txt blive oprettet (normalt i mappen C:\Documents and Settings\USERNAME\My Documents\). Denne fil indeholder fejlmeldinger, som kan give oplysninger om, hvad der er galt og hvornår i processen, fejlen opstod. 3.1 Kunde-formater Alle linjerne i importfilen skal have kontaktnummeret udfyldt. Hvis det kontaktnummer, som importeres, ikke allerede findes i kontaktregistret i Mamut, vil dette blive brugt, ellers vil nyt nummer automatisk blive tildelt (hvis man ikke har valgt at opdatere det eksisterende). Hvis du vælger at importen skal opdatere den eksisterende information, men ønsker at bevare nogle felter uændret, kan du lade disse felter være blanke. Dermed beholdes den eksisterende information i databasen. Import af Kontaktpersoner Uafhængigt af hvilket af kunde- eller leverandørimportformaterne du benytter, kan du importere flere kontaktpersoner på samme kontakt ved at have flere linjer i importfilen med samme kontaktnummer. Under importen markerer du for Opdater eksisterende kunder/ leverandører/ produkter. Vær opmærksom på at firmainformation i Mamut vil blive overskrevet med information fra den sidste af linjerne i importfilen med samme kontaktnummer. Derfor bør al information om kunden (kundenavn, adresse, telefon med mere) være ens for alle linjerne i importfilen med samme kontaktnummer. Eventuelt kan disse felter være blanke for alle undtagen den første linje. Tips! Eventuelle linjeskift i Gadeadressefeltet indikeres med kolon i import-filen. Ved eksport vil linjeskift blive konverteret til kolon. StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut. 5

6 Mamut Import/Eksport Kunde: GBAC10 Fast kolonnebredde. Fast feltlængde, ingen separationstegn. Beskrivelse Position Længde Kommentar Påkrævet Identifikation Altid sådan: GBAC10 Ja Kundenummer Numerisk (ingen decimaler) Ja Kundenavn Tekst Gadeadresse Tekst Postnummer Tekst By Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, efternavn Tekst Tekst Telefon Tekst Kommune (Fra adresse) Tekst Kunde: GBAC15 Skilletegn imellem felterne er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for længde er opgivet for at angive maksimalt antal tegn. Detaljeret kundeformat, semikolonsepareret. Beskrivelse Feltnr Max længde Kommentar Påkrævet Identifikation 0 6 Altid sådan: GBAC15 Ja Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen decimaler) Ja Kundenavn 2 50 Tekst 6

7 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER Gadeadresse Tekst Postnummer 4 10 Tekst By 5 20 Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, efternavn 6 30 Tekst 7 30 Tekst Telefon 8 15 Tekst Telefax 9 15 Tekst Tekst Vor reference (Medarbejder) 11 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Status 12 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Kategori 13 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Branche 14 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Gruppe Tekst (komma for at skille flere grupper) Responstype (for ordre) 16 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Projekt 17 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Afdeling 18 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Betalingsbetingelse 19 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsbetingelse 20 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsform 21 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) 7

8 Mamut Import/Eksport Øreafrunding 22 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhed 3= Op til hel enhed 4= Ned til hel enhed 5= Til nærmeste halve enhed Samlefakturering 23 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 24 4 Numerisk (Country.xls) Kontaktperson, tlf Tekst Kontaktperson, e- mail Kommune (fra adresse) Tekst Tekst 8

9 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER Kunde: GBAC20 Skilletegn imellem felterne er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for længde er opgivet for at angive maksimalt antal tegn. Den eneste forskel fra GBAC15-formatet er at GBAC20 støtter to gadeadresselinjer i postadressen. StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut. Detaljeret kundeformat, semikolonsepareret. Beskrivelse Felt nr Max længde Kommentar Påkrævet Identifikation 0 6 Altid sådan: GBAC20 Ja Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen decimaler) Ja Kundenavn 2 50 Tekst Gadeadresselinje Tekst (adresselinjerne kan til sammen ha 100 tegn) Gadeadresselinje Tekst (adresselinjerne kan til sammen ha 100 tegn) Postnummer 5 10 Tekst By 6 20 Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, efternavn 7 30 Tekst 8 30 Tekst Telefon 9 15 Tekst Telefax Tekst Tekst Vor reference (Medarbejder) 12 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) 9

10 Mamut Import/Eksport Kontaktstatus 13 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Kontaktkategori 14 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Branche 15 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Gruppe Tekst (komma for at adskille flere grupper) Responstype (for ordre) 17 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Projekt 18 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Afdeling 19 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Betalingsbetingelse 20 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsbetingelse 21 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsform 22 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Øreafrunding 23 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhed 3= Op til hel enhed 4= Ned til hel enhed 5= Til nærmeste halve enhed Samlefakturering 24 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 25 4 Numerisk (Country.xls) Kontaktperson, telefon Kontaktperson, e- mail Kommune (fra adresse) Tekst Tekst Tekst 10

11 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER Kunde: GBACX10 (XML) Detaljeret kundeformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> for at sikre at æ, ø og å er lovlige tegn. Derefter følger Identifikationstagget, som på næste linje fortæller om filen er i gyldigt format. StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut. Formatet identificeres med <GBACX10> og </GBACX10>. Feltnavn (tag) <CUSTOMERLIST> gemmer alle kunderne i <CUSTOMER> tags. Bemærk: Alle tagnavne skal skrives med store bogstaver. Imellem disse tags kan du gemme så mange kunder, du vil. I <CUSTOMER> tagget findes følgende tags: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Påkrævet Kundenummer <CONTID> Numerisk (ingen decimaler) Ja Kundenavn <CONTNAME> Tekst Gadeadresse <STREET> Tekst Postnummer <ZIPCODE> Tekst By <CITY> Tekst Kontaktperson, Fornavn Kontaktperson, efternavn <CPERSFIRSTNAME> <CPERSLASTNAME> Tekst Tekst Telefon <PHONE1> Tekst Telefax <FAX1> Tekst < > Tekst Vor reference <OURREF> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Kontaktstatus <DATA1 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Kontaktkategori <DATA12 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Branche <DATA120> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Gruppe <GROUP> Tekst 11

12 Mamut Import/Eksport Responstype (for ordre) <DATA9 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Projekt <DATA14 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Afdeling <DATA15 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Betalingsbetingelse <DATA4> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsbetingelse <DATA7> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsform <DATA2> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Øreafrunding <DATA67 > Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhed 3= Op til hel enhed 4= Ned til hel enhed 5= Til nærmeste halve enhed Samlefakturering <DATA68> Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land <DATA56> Numerisk (Country.xls) Kontaktperson, telefon Kontaktperson, e- mail Kommune (fra adresse) <CPERSPHONE> <CPERSMAIL> <COUNTY> Tekst Tekst Tekst 12

13 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER 3.2 Leverandør-formater Ved import af leverandører sammenlignes kun kontaktnummeret. Alle linjerne i importfilen skal have kontaktnummeret udfyldt. Hvis det kontaktnummer, som importeres, ikke allerede findes i kontaktregistret i Mamut, vil dette blive brugt, ellers vil nyt nummer automatisk blive tildelt (hvis man ikke har valgt at opdatere det eksisterende). Hvis du vælger at importen skal opdatere den eksisterende information, men ønsker at bevare nogle felter uændret, kan du lade disse felter være blanke. Dermed beholdes den eksisterende information i databasen Leverandører: GBAV10 Fast kolonnebredde. Fast feltlængde, ingen separationstegn Beskrivelse Position fra-til Længde Kommentar Påkrævet Identifikation Altid sådan: GBAV10 Ja Leverandørnr Numerisk (ingen decimaler) Ja Leverandørnavn Tekst Gadeadresse Tekst Postnummer Tekst By Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, efternavn Tekst Tekst Telefon Tekst Kommune (fra adresse) Tekst 13

14 Mamut Import/Eksport Leverandører: GBAV15 StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut. Detaljeret leverandørformat, semikolonsepareret Beskrivelse Feltnr Max længde Kommentar Påkrævet Identifikation 0 6 Altid sådan: GBAV15 Ja Kundenummer 1 9 Numerisk (ingen decimaler) Ja Leverandørnummer 2 9 Numerisk (ingen decimaler) Leverandørnavn 3 30 Tekst Gadeadresse Tekst Postnummer 5 10 Tekst By 6 25 Tekst Kontaktperson, fornavn Kontaktperson, efternavn 7 25 Tekst 8 30 Tekst Telefon 9 15 Tekst Telefax Tekst Tekst Vor reference (Medarbejdere) 12 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Kontaktstatus 13 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Kontaktkategori 14 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Branche 15 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Gruppe Tekst (komma for at adskille flere grupper) 14

15 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER Responstype 17 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Projekt 18 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Afdeling 19 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Betalingsbetingelse 20 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsbetingelse 21 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsform 22 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Øreafrunding 23 4 Numerisk, 1=(Ingen) 2= Til nærmeste hele enhed 3= Op til hel enhed 4= Ned til hel enhed 5= Til nærmeste halve enhed Samlefakturering 24 4 Numerisk, 1=Ja, 2=Nei Land 25 4 Numerisk (Country.xls) (semikolon efter land-kolonnen) Kontaktperson, telefon Kontaktperson, e- mail Kommune (fra adresse) Tekst Tekst Tekst 15

16 Mamut Import/Eksport 3.3 Produkt-formater Alle produkter bliver markeret for lageropdatering. Hvis ikke dette ønskes, skal funktionen bortvælges på hvert enkelt produkt inde fra Mamut-programmet. Se din Mamut introduktionsbog for nærmere information. Ved opdatering af eksisterende produkter vil lagerbeholdningen blive opdateret med det tal, som er opgivet i importfilen, såfremt dette tal er 0 eller større. Hvis feltet i importfilen er blankt eller indeholder negativ værdi vil beholdningen i Mamut ikke ændres. Feltet Leverandørens produktnummer bliver kun importeret hvis produktet allerede findes i Mamut og har en leverandør-tilknytning. Hvis du vælger at importen skal opdatere den eksisterende information, men ønsker at bevare nogle felter uændret, kan du lade disse felter være blanke. Dermed beholdes den eksisterende information i databasen Produkter: GBAP15 Decimalskilletegn er punktum. Detaljeret produktformat, semikolonsepareret. Beskrivelse Felt nr Max længde Kommentar Påkrævet Identifikation 0 6 Altid sådan: GBAP15 Ja Produktnummer 1 25 Tekst Ja Beskrivelse/navn 2 60 Tekst Ja Pakkeenhed 3 20 Tekst Vægt 4 10 Numerisk (optil 3 decimaler) Volumen 5 10 Numerisk (optil 2 decimaler) Kostpris 6 10 Numerisk (optil 4 decimaler) Salgspris 7 10 Numerisk (optil 4 decimaler) Udgående moms 8 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Produktgruppe 9 5 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Undergruppe 10 5 Numerisk (StdReg_xxx.xls) 16

17 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER Indkøbspris Numerisk (optil 4 decimaler) Leverandørens produktnummer Tekst Lagerbeholdning Numerisk (optil 2 decimaler) Standard lager 14 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Normalt 1 (Hovedlager) Indgående moms 15 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) EAN kode Tekst StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut Produkter: GBAPX10 Detaljeret kundeformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> for at sikre at æ, ø og å er lovlige tegn. Derefter følger Identifikationstagget som på næste linje fortæller om filen er i gyldigt format. Decimalskilletegn er punktum. Formatet identificeres med <GBAPX10> og </GBAPX10>. Tagget <PRODUCTLIST> indeholder alle produkttags for <PRODUCT>. Imellem disse tags kan man gemme så mange produkter man vil. I <PRODUCT> tagget finder man følgende tags: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Påkrævet Produktnummer <PRODID> Tekst Ja Beskrivelse/Navn <DESCRIPTION> Tekst Ja Pakkeenhed <UNIT> Tekst Vægt <WEIGHT> Numerisk(optil 3 decimaler) Volumen <VOLUME> Numerisk(optil 2 decimaler) Kostpris <PRICECOST> Numerisk(optil 4 decimaler) Salgspris <PRICEOUT> Numerisk(optil 4 decimaler) 17

18 Mamut Import/Eksport Udgående moms <VATCODE> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Varegruppe <DATA21 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Undergruppe <DATA121 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Indkøbspris <PRICEIN> Numerisk (optil 4 decimaler) Leverandørens produktnummer <VENDCODE> Tekst Lagerbeholdning <STORESTOCK> Numerisk (optil 2 decimaler) Standard lager <DEFSTOREID> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Normalt 1 (Hovedlager) Indgående moms <PURCVATID> Numerisk (StdReg_xxx.xls) EAN kode <EANCODE> Tekst StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut. 18

19 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER 3.4 Ordre-formater Ordrenummer Alle linjer, som har samme kunde- og ordrenummer, regnes som én ordre. Ordrenummer bliver i Mamut tildelt på ny når ordren er importeret. Det gamle ordrenummer bliver gemt i feltet for eksternt ordrenummer og medtages på eksporter i dette felt. Produktnummer Hvis produktnummeret ikke eksisterer i produktregistret i Mamut, bliver ordrelinjen oprettet som en fritekstlinje. Fakturaen bliver rigtig, men mulighederne for salgsstatistik reduceres. Produktnummer FRITEKST bliver oprettet. Ved oprettelse af produktet "FRITEKST" er det vigtigt at man kontrollerer udgående og indgående moms på produktet. Hvis dette varierer, kan man justere dette på hver af ordrelinjerne etter importen. Kundenummer Ved import af ordre skal ordren knyttes til et eksisterende kundenummer i Mamut. Hvis det ikke gøres vil kunden blive oprettet ved hver import. Hvis adresser mangler søger importen etter kontakten i kontaktregistret i Mamut og finder en evt. leverings- eller fakturaadresse. Mangler prisen, vil importen søge etter prisen i produktregistret i Mamut og evt. erstatte den tomme pris fra importen. Skilletegn imellem felterne er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for længde er opgivet for at angive maksimalt antal tegn. Der oprettes så mange linjer, som der er produkter i filen. Bemærk: Kontakten bliver automatisk oprettet som en ny kontakt i kontaktregistret i Mamut, såfremt kontaktnummeret i importfilen ikke er identisk med kontaktnummeret i Mamut, og kontaktnavnet er blankt eller identisk. Ordren bliver da tilknyttet denne nye kontakt. Ønsker du at importere ordrer for eksisterende kontakter, skal importfilen indeholde identisk kontaktnummer, og blankt eller identisk kontaktnavn. Adresse Hvis adresser mangler, søger importen etter kontakten i kontaktregistret i Mamut og finder en evt. leveringseller fakturaadresse under forudsætning af at kontaktnummeret er identisk og kontaktnavn er identisk eller blankt i importfilen. Hvis kontakten i kontaktregisteret ikke har adresse, vil denne blive opdateret fra importfilen. Pris Priserne hentes automatisk fra priskalkulatoren i produktregistret, såfremt produktnummeret eksisterer og prisen i importfilen er 0 (eller blank). Vær imidlertid opmærksom på at rabatter ikke kan hentes på denne måde. Moms Moms hentes automatisk fra produktregisteret såfremt produktnummeret eksisterer og momskoden i filen er 0 (eller Blankt). 19

20 Mamut Import/Eksport Oftest forekommende fejl Den oftest forekommende fejl består i at et eller flere af følgende felter er importeret med ugyldige værdier: Betalingsbetingelse, Afdeling, Projekt eller Lagernummer. Kontroller at ingen af disse felter er blanke i ordren efter import. Se kapitlet Standardværdier i Mamut for information om, hvordan du kan eksportere en liste over hvilke id er, der benyttes i databasen Ordre: GBAO10 Beskrivelse Feltnr Max længde Kommentar Påkrævet Identifikation 0 6 Altid sådan: GBAO10 Ja Ordrenr. 1 9 Tekst ved import/ Numerisk ved eksport Ja Kundenummer 2 9 Numerisk (ingen decimaler) Hvis 0 bliver kunde oprettet. Kundenavn 3 40 Tekst (Kundenavn eller kundenummer skal udfyldes) (Ja) (Ja) Fakturaadresse Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Leveringsadresse Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Reference 6 30 Tekst Deres Reference 7 30 Tekst Vor reference (Medarbejder) 8 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Fast tekst Tekst Tekst på følgeseddel Tekst Betalingsbetingelse 11 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Responstype 12 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Afdeling 13 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Projekt 14 6 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsform 15 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) 20

21 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER Produktnummer Tekst (Produktnummer eller beskrivelse skal udfyldes) (Ja) Beskrivelse Tekst (Ja) Antal bestilt Numerisk (2 decimaler) Netto sum Numerisk (3 decimaler) Rabat (i procent) 20 6 Numerisk (2 decimaler) Momskode 21 9 Numerisk 0: Henter fra produkt 1: Ingen moms Ellers: Tabel (StdReg_xxx.xls) Ja Lagernummer 22 2 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsdato 23 8 Dato (format YYYYMMDD) <Ikke i brug> 24 Ordre momspligtig Numerisk, 2 decimaler (Kun eksport) Ordre rabat (beløb) Numerisk, 2 decimaler (Kun eksport) Ordre momsbeløb Numerisk, 2 decimaler (Kun eksport) Ordre totalsum inkl. alt Numerisk, 2 decimaler (Kun eksport) Eksternt Ordrenr Tekst KID Tekst Valuta-kode 31 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut. 21

22 Mamut Import/Eksport Ordre: GBAOX10 (XML) Detaljeret kundeformat, filen er i XML-format. Filen starter med <?xml version= 1.0 encoding= iso ?> for at sikre at æ, ø og å er lovlige tegn. Derefter følger Identifikationstagget som på næste linje fortæller om filen er i gyldigt format. Formatet identificeres med <GBAOX10> og </GBAOX10>. Tagget <ORDERLIST> indeholder tagsene <ORDER> OG <ORDERLINES>. <ORDERLINES> igen indeholder tag et <ORDERLINE>. I tagget <ORDER> gemmes alle oplysninger om ordrehovedet. I <ORDERLINE> gemmes oplysningen om ordrelinjerne. Bemærk: Alle tagnavne skal skrives med store bogstaver. <ORDER> tagget består af følgende felter: Beskrivelse Tagnavn Kommentar Ordrenr. <ORDERID> Tekst ved import/numerisk ved eksport Kundenummer <CONTID> Numerisk (ingen decimaler). Hvis 0 bliver kunden oprettet Kundenavn <CONTNAME> Tekst (Kundenavn eller nummer skal udfyldes) Fakturaadresse <ADRINVO> Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Leveringsadresse <ADRDELIV> Tekst (kolon tolkes som linjeskift) Reference <REF> Tekst Deres reference <YOURREF> Tekst Vor reference (Medarbejder) <EMPID> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Fast tekst <TEXT> Tekst Tekst på følgeseddel <SHIPTEXT> Tekst Betalingsbetingelse <DATA4 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Responstype <DATA9 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Afdeling <DATA15 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) Projekt <DATA14 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) 22

23 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER Leveringsform <DATA2 > Numerisk (StdReg_xxx.xls) <Ikke i brug> <FREIGHT> Ordre momspligtig <SUMORDER> Numerisk (2 decimaler) (Kun eksport) Ordre rabat(beløb) <SUMORDERDISCOUNT> Numerisk (2 decimaler) (Kun eksport) Ordre moms <SUMORDERVAT> Numerisk (2 decimaler) (Kun eksport) Ordre Totalsum <SUMORDERTOTAL> Numerisk (2 decimaler) (Kun eksport) Eksternt Ordrenummer <EXTERNALID> Tekst KID <KID> Tekst Valuta <Currencyid> Numerisk (StdReg_xxx.xls) <ORDERLINE> tagget består af disse felter: Produktnummer <PRODID> Tekst (Produktnummer eller beskrivelse skal udfyldes) Beskrivelse <DESCRIPTION> Tekst Antal bestilt <QUANTITY> Numerisk (2 decimaler) Pris <PRICE> Numerisk (3 decimaler) Rabat (i procent) <DISCOUNT> Numerisk (2 decimaler) Momskode <VATCODE> Numerisk 0: Henter fra produkt 1: Ingen moms Ellers: Tabel (StdReg_xxx.xls) Lagernummer <STOREID> Numerisk (StdReg_xxx.xls) Leveringsdato <DELIVERYDATE> Dato (Format YYYYMMDD) 23

24 Mamut Import/Eksport StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut. 3.5 Bilagsformat Bilag: GBAT10 StdReg_xxx.xls : Se kapitlet Standardværdier i Mamut. Beskrivelse Feltnr Max længde Kommentar Påkrævet Identifikation 0 6 Altid sådan: GBAT10 Ja Bilagsnummer 1 8 Numerisk (Benyttes for at skille bilag fra hverandre) Bilagsdato 2 10 Dato (format: YYYYMMDD) Ja Bilagstype 3 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Ja Periode 4 2 Numerisk (ingen decimaler) Ja Regnskabsår 5 4 Numerisk (ingen decimaler) Ja Konto 6 4 Numerisk (ingen decimaler) Ja Momskode 7 3 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Ja Saldo 8 15 Numerisk (to decimaler) Ja Kundenummer 9 9 Numerisk (ingen decimaler) (Enten kundenummer eller leverandørnummer kan opgives) Leverandørnummer 10 9 Numerisk (Ingen decimaler) Kontaktnavn Tekst (Opgives hvis kontakten er ny) 24

25 3. BESKRIVELSE AF FILFORMATER Adresse Tekst Postnummer Tekst By Tekst Fakturanummer Tekst KID Tekst Forfaldsdato Dato (format: YYYYMMDD) MatchID 18 8 Numerisk (ingen decimaler) Bankkonto Tekst Beskrivelse Finans Tekst Beskrivelse Reskontro Tekst Rentefakturering 22 4 Numerisk 1=Ingen rentefakturering. 2=Altid 3=Kun over 30 dg. Projekt 23 6 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Afdeling 24 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Betalingsbetingelse 25 4 Numerisk (StdReg_xxx.xls) Brutto T eller F BruttoSum Numerisk (to decimaler) Skilletegn imellem felterne er semikolon, ikke fast kolonnebredde. Tallene i feltet for længde er opgivet for at angive maksimalt antal tegn. I forhold til moms er der to alternative import-metoder: 1. Importer egne momslinjer for hvert bilag. Momskode skal da angives til 1 (for ingen momsbehandling) på alle linjer. Inkluder ikke de to sidste felter i formatet (Brutto og BruttoSum) 25

26 Mamut Import/Eksport Momsopgaverne vil da ikke blive korrekte. 2. Importer med bruttosummer og lad Mamut beregne moms ved bilagsregistreringen. Dette er den anbefalede metode. For at gøre dette skal du også benytte de to sidste felter. Det første sættes til T for true eller F for false. Det andet er numerisk med tre decimaler og skal indeholde bruttosummen (inkl. moms). Du vælger da momskode 1 på 6610 linjerne og relevant momskode på for eksempel 1060 linjerne. Specielt om feltet Brutto: Dette felt kan have 3 forskellige statusser: <blankt> Hvis dette er blankt betyder det at linjen skal importeres med sum fra feltet Saldo. Hvis der er valgt T (for True) betyder det at linjen skal importeres med bruttosum (inkl. moms) fra feltet Sum, som følger lige etter. Hvis der er valgt F (for False) betyder det at linjen ikke skal importeres. Et eksempel på dette kan være en separat momsbilagslinje, som skal ignoreres ved import. Bilagsimport Ved at krydse af for Hop over duplikate fakturanr. ved bilagsimport vil man ikke risikere at kopiere ind (og dermed overskrive) fakturanumre, som allerede er i brug. Bilagene importeres til kassekladden. Der udskrives en bilagsjournal når du overfører posterne til Finans. Egendefinerede bilagstyper De bilag, som er ført på bilagstyper, du selv har oprettet i Mamut, vil ikke kunne eksporteres. Oftest forekommende fejl Afdelingsnummeret som importeres findes ikke i Mamut. Dette løses ved at oprette afdelingsnummeret i Mamut inden der importeres. Datoerne i importfilen er forkerte. Rigtigt format skal være YYYYMMDD. Årene og perioderne er ikke oprettet i Mamut. Dette løses ved at oprette disse inden der importeres. Bilagene balancerer ikke. Alle bilag skal balancere inden der importeres. Det er sat filter på bilagsnumrene ved eksport fra en anden Mamut-installation. Ordreimporten benytter en konto for kundefordringer, som afviger fra standard (Danmark: 6610). Du skal da oprette kontoen i kontoplanen, og angive at den har reskontrofunktionalitet på fanebladet Avanceret på kontoen. 26

27 4. SEMIKOLONSEPAREREDE TEKSTFILER MED MICROSOFT EXCEL 4. Semikolonseparerede tekstfiler med Microsoft Excel Du kan oprette filerne manuelt i Microsoft Excel. Fremgangsmåden er som følger 1. Registrer dataene i samme rækkefølge som beskrevet i dette dokument for den gældende import. Læg især mærke til at de tre første elementer ikke skal separeres. Dvs. at for fx import af produkter skal der i kolonne A stå: GBAP15. For at skrive GBAP15 i mange linjer for kolonne A, kan du markere felt A1 og A2 og trække markøren nedover. 2. Når alt er registreret i rigtig rækkefølge (kolonne A, B, C osv.), enten ved at du har registreret manuelt eller kopieret/importeret fra et andet program, vælger du menuen File Save as. Der vælger du at gemme som en tekst-fil (.csv eller.sdv). Comma delimited betyder at filen vil blive kommasepareret. 3. Derefter afslutter du Excel og åbner den nye fil med Notepad eller Wordpad. Dette kan gøres fra Windows Explorer/Udforsker ved at holde Shift inde og højreklikke på filen. Derved får du mulighed for at åbne den i et af de nævnte programmer. Hvis skilletegnet ikke er blevet et semikolon men fx et komma er dette nemt at korrigere. Benyt da menuen Edit-Replace og skift komma ud med semikolon. NB! Pas på at der også kommer et semikolon medkolon med efter det sidste felt på alle linjer. Dette kan man sørge for ved at oprette en ekstra kolonne i excel-arket efter de andre felter. Kopier en tekst nedover alle linjerne. Efter at filen er oprettet som en tekst-fil og åbnet i NotePad, kan denne tekst fjernes ved at benytte Replace-funktionen således at kun semikolonet står tilbage. Eksempel med Excel-fil Der er mange måder at komme frem til en Mamut Import/Eksport kompatibel importfil på. Her er et forslag: 1. Registrer et par kunder, leverandører, produkter, ordrer eller bilag i Mamut som normalt. 2. Eksporter disse data med Mamut Import/Eksport for at skabe dine egne eksempelfiler. De bedste eksempelfiler laver man selv på denne måde, selv om der også følger nogen eksempelfiler med installationen af Mamut i mappen \Mamut\ImportExport\ExampleFiles. 3. Åbn den eksporterede fil i Excel og skift indholdet i de enkelte kolonner med dine data. Vær specielt opmærksom på kun at benytte gyldige værdier, som er i overensstemmelse med standardregistret. Du kan eksportere en liste over disse fra eksportmenuen i Mamut ImportExport. 4. Gem filen påny som en semikolonsepareret tekst-fil (sdv/csv). Til slut kan du ved hjælp af Notepad kontrollere at skilletegnet er semikolon. 27

28 Mamut Import/Eksport 5. Parameterstyring af MAMUTImportEksport.exe Mamut Import/Eksport kan parameterstyres. Det betyder at man kan automatisere brugen af den ved hjælp af fx en.bat fil, eller via Kør/Run fra Startmenuen. Når man starter Mamut Import/Eksport med parametre enten i en bat fil eller via Kør/Run fra startmenuen, skal man sende nogle værdier med, som fortæller om, hvad der skal eksporteres eller importeres. Mamut Import/Eksport har fem parametre: Import/eksport, Klientnummer, Filbane/filnavn, CompareKey, og.f.. Alle fem parametre skal være med. Eksempel: "c:\program files\mamut\mamut ImportExport.exe" "EC" "001" "c:\temp\abc.txt" "2" "1" ".F." [Import\eksport] I (Import) eller E (eksport). Derefter kommer et tegn, som angiver format. Under import har man disse formater at vælge imellem: IO ordre IP produkt IC kunder IV leverandører IT bilag/fakturajournal SIE I_SIE4 Under eksport har man disse formater at vælge imellem: EC Kunder EV Leverandører EPR Produkter EO Ordre/faktura EI Bilag Udgående fakturaer og kreditnotaer ET Alle bilagstyper fra regnskabsfører til klient EW Eksport til WinCE-enhed (GBACE) SIE: E_SIE1 E_SIE2 E_SIE3 E_SIE4 [CompareKey] Denne angiver hvad der skal benyttes som sammenligningsgrundlag for kunder. 1 Nummer (ContID) 2 Navn (Name) Bemærk! Ved Ordreimport oprettes kontakter i kontaktregisteret, hvis ikke importen finder en kontakt, som har identisk kontaktnummer og navn. CompareKey har ingen betydning i en sådan import. 28

29 5. PARAMETERSTYRING AF MAMUTIMPORTEKSPORT.EXE [UserID] Denne fortæller hvilken bruger, som har foretaget en import. Brugernummer er det nummer, som findes på brugerbladet i Mamut. [.F.] Parameteret.F. indikerer at brugergrænsesnittet ikke skal vises. Andre indstillinger: Der findes en række andre indstillinger, som er interessante, når man skal parameterstyre import og eksport. Dette er indstillinger, som går på nummerserier eller kontoer i de specifikke formater. Når man parameterstyrer vil alle eksporter starte med det nummer i nummerserien, hvorpå det sluttede sidst. Det er de samme værdier, som også foreslås ved normal import og eksport. Dette gemmes i MamutImport.ini. Fx.: (udsnit fra MamutImport.ini): [Orderexport] FromOrderID = 15 Her vil altså alle ordre etter OrdreID = 15 blive inkluderet i eksporten. Der findes tilsvarende værdier for alle formater, som kræver et startnummer i nummerserien. Hvis man ønsker at bestemme/overstyre nummerserier, kan man gøre det her. Ved Import er det kun OCR, som har sådanne indstillinger. Disse ser således ud: (udsnit fra MamutImport.ini): [OCRGiro] Bilagstype=8 ReskontroKonto=1210 BankKonto=

30 Mamut Import/Eksport 6. Standardværdier i Mamut I Mamut kan du også kontrollere de fleste af standardværdierne direkte i standardregistret. For at komme til standardregistret vælger du menuen Vis Indstillinger Firmadatabase, markerer fanebladet Firmaindstillinger og klikker på knappen Standardregister. Når du redigerer et af disse registre, vil du se et tal nederst i højre hjørne. Dette er det aktuelle objekts værdi i standardregistret. Sådan kan du eksportere standardværdierne i Mamut via Mamut Import/Eksport 1. Start Mamut Import/Export 2. Vælg Eksporter og klik Næste. 3. Vælg Standardregister fra listen og klik Næste. 4. Vælg hvilken firmadatabase du skal eksportere fra. Vinduet viser en liste over dine firmadatabaser. Under listen findes feltet Filsti, og her kan du indtaste eller 'browse' dig frem til den ønskede placering og klik på Eksport. Filen gemmes der, du har angivet. Du kan åbne filen direkte i vinduet Eksporten er udført ved at klikke på Åbn. Den eksporterede fil tildeles et navn med samme nummer som firmadatabasenummeret for den firmadatabase, du eksporterede fra (for eksempel StdReg_001.xls for eksport af standardværdierne fra firmadatabase nummer 1). Ved eksport af standardværdier oprettes der samtidig en fil, som indeholder numeriske værdier for Land. Denne hedder Country.xls. Eksportere standardværdier i tidligere versioner I Mamut version 8 og 9 kan du eksportere de forskellige standardværdier (numeriske værdier), som systemet indeholder i standardregisteret. Dette gør du via Hjælp-knappen i Mamut Import/Eksport. Ved at klikke på denne hjælp-knap åbnes vinduet Mamut Import/Eksport Hjælp, hvori du vælger hvilken firmadatabase, du skal eksportere standardregisterværdier fra. Klik derefter på knappen Eksport. Den eksporterede fil finder du i mappen Data, hvor Mamuts database er installeret, normalt under C:\Program\Mamut\Data. 30

Mamut Import/Eksport

Mamut Import/Eksport // Mamut Business Software Mamut Import/Eksport Contents Mamut Import/Eksport 4 Import fra Excel 6 Importguide 6 Data, der skal importeres 6 Integrer filkolonner med felter 7 Ukorrekte værdier 7 Vælg data,

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Business Software Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport Indhold Mamut Import/Eksport... 2 Eksport af information... 3 Eksport af fakturaoplysninger... 4 Import af information...

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene: Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

// Visma Mamut Årsafslutning

// Visma Mamut Årsafslutning // Visma Mamut Årsafslutning Årsafslutning Indhold Indledning... 4 Årsafslutning... 4 Periodeafslutning... 5 Årsafslutning i Visma Mamut... 6 Bogføring i to regnskabsår... 6 Overfør midlertidig "Primo

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

Maskinhandel - købsordre

Maskinhandel - købsordre Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Introduktion til Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og hjemmesideløsninger

Introduktion til Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og hjemmesideløsninger Introduktion til Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og hjemmesideløsninger Version: 11 Partnr.: MBS.MAN.CRM.110.DK I KUNDE-, SALGSOPFØLGNING OG HJEMMESIDELØSNINGER Producent og distributør:

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software

Regnskab. Mamut Kundskabsserie - 2009. Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Regnskab Mamut Kundskabsserie - 2009 Kom i gang med regnskabet i Mamut Business Software Kom i gang med regnskab i Mamut Business Software INDHOLD VELKOMMEN... 1 VIGTIGE VÆRKTØJER I SKÆRMBILLEDERNE...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indhold Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indledning Vejledningen beskriver masse indlæsning af medlemsinformation

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Hvordan laver jeg en købskreditnota Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler

Læs mere

INFOCENTER. Brugermanual til kundebrug. version 1.1. Side 1 of 33

INFOCENTER. Brugermanual til kundebrug. version 1.1. Side 1 of 33 INFOCENTER Brugermanual til kundebrug version 1.1 Side 1 of 33 Introduktion Predator Info-Center giver en ny dimension til inkasso software i form af brugervenlighed. Predator Info-Center tilfredsstiller

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Netkatalog upload. Forord: Formål:

Netkatalog upload. Forord: Formål: Netkatalog upload Forord: De data, I indsender som e-katalog, genbruges af SKI s kunder i de ordre, der sendes tilbage til Jer. Det er derfor vigtigt, både for kundes efterfølgende fakturakontrol; men

Læs mere

Hvordan importerer jeg stamdata?

Hvordan importerer jeg stamdata? Hvordan importerer jeg stamdata? I Untis har du mulighed for at importere stamdata fra menuen Filer. Stamdataene (Klasser, Lærere, Lokaler, Fag og Elever) skal importeres enkeltvis. Du vælger selv, hvilke

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018 Denne vejledning beskriver, hvordan du laver en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV. Vejledningen er baseret på version 2018, men vil også kunne anvendes til andre versioner. Sådan laver du en købskreditnota

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere

MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere INDHOLDSFORTEGNELSE: MIU datakonverteringsprogram til brug for radioaflæsning af vandmålere... 1 1 Indledning... 3 2 Understøttede

Læs mere

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje

Læs mere

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start

BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start BEGINNER S GUIDE Kom godt i gang med FirstOffice Start Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Installationsvejledning...3 Databasenøgle...5 Brugerflade......6 Basisvindue..6 Personligt

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura. Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Kunde-, salgsopfølgning og hjemmeside

Mamut Business Software. Introduktion. Kunde-, salgsopfølgning og hjemmeside Mamut Business Software Introduktion Kunde-, salgsopfølgning og hjemmeside Introduktion til Mamut Business Software Kunde,- salgsopfølgning og hjemmeside Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.1DK 002

Læs mere

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten

Fakturalinjeeksport. Vejledning. Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet. Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksporten Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Kunde-, salgsopfølgning og hjemmeside

Mamut Business Software. Introduktion. Kunde-, salgsopfølgning og hjemmeside Mamut Business Software Introduktion Kunde-, salgsopfølgning og hjemmeside Introduktion til Mamut Business Software Kunde,- salgsopfølgning og hjemmeside Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.DK 002 Producent

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...

Læs mere

Introduktion til Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og hjemmesideløsninger

Introduktion til Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og hjemmesideløsninger Introduktion til Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og hjemmesideløsninger Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.DK I KUNDE-, SALGSOPFØLGNING OG HJEMMESIDELØSNINGER Producent og distributør:

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Guide til e-conomic integration

Guide til e-conomic integration Guide til e-conomic integration 1 EazyProject e-conomic integration Indhold Flow diagram... 3 Opstart - Trinvis guide til at komme i gang... 3 1. e-conomic konto og opret forbindelse... 3 2.1. Hvis du

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

3. PRODUKTER NYT PRODUKT

3. PRODUKTER NYT PRODUKT 3. PRODUKTER Fanen Produkter giver en oversigt over alle de produkter, der ligger i din database. Det er også herfra du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere eksisterende produkter. NYT PRODUKT

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere