Samlet for Social-og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet for Social-og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Center Tekst der beskriver forslaget Voksne og handicap Borgerservice Lejetab ved fraflytning - Askerød Job&Socialservice DHUV - Besparelse på indsats som følge af skærpet visitation* Job&Socialservice Etablering af døgntilbud i Birkelyparken Job&Socialservice Genberegning af mængdereguleringsmodel for døgntilbud???? Job&Socialservice FI: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter - besparelse på ekstern behandling Job&Socialservice Revisitation af voksne med særlige behov Job&Socialservice Særlige klubtilbud for større børn og unge Hjemmepleje Sundhed&Pleje Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre Sundhed&Pleje Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde Sundhed&Pleje Notat: Administrative forslag fra Center for Sundhed&Pleje Samlet for Social-og Sundhedsudvalget I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt *Besparelse på indsatsen som følge af skærpet visitation forudsætter udgift til DHUV-system på Økonomi- og Planudvalgets område 1.01 Administration

2 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Lejetab ved fraflytning I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Der er pt. over 100 personer på venteliste til en bolig i Askerød, der er derfor ikke behov for hele tet til lejetab ved fraflytning. Behovet opstår, når boligerne ikke kan lejes ud. Det forventes, at denne tendens fortsætter under forudsætning af, at Askerød fortsat kan tiltrække interesserede lejere i årene frem. Økonomi og tidsplan Besparelsen kan have virkning fra 1. januar

3 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration og 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Fagsystemet DHUV i Job & Socialservice ( Administration) Besparelse på indsatsen som følge af skærpet visitation (5.02 Voksne og handicap) I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Administration % Budget Administration % Budget Administration % Budget Administration % Korrigeret Budget Voksne og handicap % Budget Voksne og handicap ,12 % Budget Voksne og handicap ,24 % Budget Voksne og handicap ,24 % KL og Socialministeriet igangsatte i efteråret 2009 et fælles projekt på handicap- og udsatte voksneområdet. Det overordnede formål med projektet var at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling og indsats for borgerne på området. KL og Socialministeriet har på den baggrund udviklet en metode til udredning og sagsbehandling på handicap- og udsatte voksneområdet voksenudredningsmetoden. Parterne har desuden i efteråret 2010 etableret et samarbejde om digitalisering og dermed it-understøttelse af Voksenudredningsmetoden - under ét kaldet DHUV (Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet). Kommunerne har efterspurgt en bedre it-understøttelse på voksenområdet. Den manglende itunderstøttelse er med til at gøre sagsbehandlingen til en tidskrævende proces for både rådgivere og borgere. KOMBIT har på baggrund af kommuners efterspørgsel taget initiativ til et fælles kommunalt udbudsnetværk i forhold til færdigudvikling af kravspecifikation og udbudsproces (med udvikling af udbudsmateriale og selve udbudsprocessen). Byrådet besluttede den 31. januar 2012: 3

4 1. at der gives bindende tilsagn til KOMBIT om deltagelse i udbudsnetværk i både fase 1 og fase 2 med henblik på anskaffelse af DHUV 2. at deltagelse i udbudsnetværk finansieres på Social- og Sundhedsudvalgets område 5.02 Voksne og handicap på kontoen Konsulentbistand i borgersager ved en formålsbestemt overførsel 2011/2012 på ca kr. samt ved at prioritere finansiering af udbudsnetværket på samme konto i at finansiering af de årlige driftsudgifter til DHUV indgår i forhandlingerne for Budget 2013(-16). Målgruppe Myndighedsfunktionen (Rådgivere) og økonomikonsulenter i Center for Job & Socialservice. Fordele og ulemper Center for Job & Socialservice har ikke i dag et fagsystem, som understøtter myndighedsfunktionens sagsbehandling og økonomistyringen på voksenområdet. Der er derfor behov for et system, som gør det nemmere at få overblik over bevillinger til borgerne, trække ledelsesinformation og styre økonomien. DHUV vil kunne medvirke til en større ensartethed i sagsbehandlingspraksis og en yderligere kvalitetssikring af arbejdet og dermed en styrkelse af borgernes retssikkerhed. Center for Job & Socialservice ønsker derfor at implementere DHUV for at opnå de fordele, der er forbundet med anskaffelsen af systemet som led i at opnå endnu bedre sammenhæng og overblik mellem indsats og økonomi på det specialiserede socialområde. En ulempe ved systemet er, at der ingen integration er med fagsystemet DUBU på børn og ungeområdet. Afledte konsekvenser Der kan være risici forbundet ved at implementere et nyt og uafprøvet it-system. Fx kan borgerne risikere længere sagsbehandlingstid i starten, indtil systemet er fuldt implementeret. Økonomi og tidsplan Der skal påregnes en udgift på 7,10 kr. pr. borger fordelt over 5 år, svarende til 0,346 mio. kr. årligt (2013-priser) til selve systemet, samt en engangsudgift på 0,500 mio. kr. til implementering i kommunen, evt. opgradering af eksisterende systemer, undervisning mv. I alt 2,3 mio. kr. i perioden Da der er tale om en administrativ udgift, hører denne del af forslaget til Økonomi- og Planudvalgets område på område 1.01 Administration. Til gengæld forventes DHUV at medføre en besparelse på indsatsen på område 5.02 Voksne og handicap som følge af effektivisering og ensretning af sagsbehandlingspraksis i forbindelse med visitation og revisitation sådan at indførelsen af DHUV på sigt (fra 2015) bliver udgiftsneutralt. DHUV forventes implementeret ultimo 2013, og på grund af bl.a. borgernes retssikkerhed (partshøring, klagemuligheder mv.) er tiltag og ændringer lang tid om at slå igennem på området. Besparelsen på område 5.02 vil derfor være 0 kr. i 2013, have halvårsvirkning i 2014, og helårsvirkning fra 2015 og frem. 4

5 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Etablering af døgntilbud i Birkelyparken I alt Alle beløb er Korrigeret Budget 2013 (*) ,4 % Budget 2014 (*) ,8 % Budget 2015 (*) ,8 % Budget 2016 (*) ,8 % (*) Budgettallet udgør det samlede til længerevarende botilbud (SEL 108), midlertidige botilbud (SEL 107) og hjælp, støtte, omsorg mv. i eget hjem (SEL 85) omfattende funktionerne , og I Birkelyparken 1 ligger et boligfællesskab med fire 1½ værelses boliger og tilhørende fællesarealer/servicearealer. Boligerne er en del af tilbudsviften i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV), og anvendes til botræning af unge, der er udviklingshæmmede, sent udviklede eller psykisk skrøbelige. Ejendommen ejes af Greve Kommune. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. marts 2012 (på lukket dagsorden), at tilbuddet i Birkelyparken skal omlægges, og at boligfællesskabet ikke længere skal anvendes til botræning men at der i stedet skal arbejdes på at etablere et botilbud med døgndækning for borgere med betydeligt nedsat funktionsevne og/eller indgribende udviklingsforstyrrelser. På samme møde havde Social- og Sundhedsudvalget i sag S9 den første drøftelse om udvalgets udfyldelse af prioriteringsrum Her besluttede udvalget bl.a., at etablering af døgntilbud i Birkelyparken skal indgå i det videre arbejde med at udfylde udvalgets prioriteringsrum. Målgruppe Målgruppen er borgere med betydeligt nedsat funktionsevne og/eller indgribende udviklingsforstyrrelser. Det kan være borgere, der i forvejen er placeret i særligt tilrettelagt og højt specialiseret botilbud (fx enkeltmandstilbud) eller borgere, der fortsat bor hjemme hos forældre, hvor den nødvendige hjælp og støtte helt overvejende er ydet af forældrene men hvor der skal findes et varigt botilbud for voksne. Boligfællesskabet i Birkelyparken indeholder som nævnt 4 lejligheder. Et botilbud med døgndækning forventes at kunne rumme 3 beboere, mens den fjerde lejlighed skal være personalets opholdsrum. 5

6 Fordele og ulemper På voksenhandicapområdet har SSU de senere år forfulgt en overordnet strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Etablering af et botilbud med døgndækning i Birkelyparken vil være et vigtigt delbidrag i udmøntningen og realiseringen af den overordnede strategi. Og for Greveborgere vil det som udgangspunkt være en fordel at kunne blive boende i Greve Kommune, også selv om man har et omfattende behov for hjælp med dækning hele døgnet. Som ulempe kan nævnes, at et botilbud med døgndækning med kun 3 pladser normalt ikke vil være økonomisk rentabelt, fordi udgifterne til aftenvagt og især nattevagt - bliver forholdsmæssige store, når de skal fordeles på kun 3 pladser. Derfor bliver det en forudsætning i visiteringen, at der kun skal visiteres borgere, der i forvejen er meget udgiftskrævende og/eller har et individuelt særligt tilrettelagt tilbud. Ellers bliver et døgntilbud med kun 3 pladser simpelthen for dyrt. Afledte konsekvenser Som nævnt anvendes Birkelyparken 1 i øjeblikket til botræning af unge, der er udviklingshæmmede, sent udviklede eller psykisk skrøbelige. Botræning vil derfor fremadrettet skulle ske i borgernes individuelle lejligheder, herunder i de 5 ungdomsboliger i Freyas Kvarter, som Job & Socialservice har fået råderet over. Økonomi og tidsplan Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at arbejde videre med at etablere botilbud med døgndækning i Birkelyparken er på nuværende tidspunkt en principbeslutning, hvor indhold, driftsform, økonomi osv. endnu ikke er konkretiseret, ligesom arbejdet med at kontakte - og eventuelt visitere - potentielle borgere først er sat i gang nu efter udvalgets principbeslutning den 28. marts Det skal samtidig påregnes, at der er et opsigelsesvarsel i de potentielle borgeres nuværende botilbud, i nogle tilfælde op til ½ år. Derfor er såvel tidsplan som økonomi på nuværende tidspunkt helt uafklaret. Det skønnes dog realistisk, at et botilbud med døgndækning i Birkelyparken kan medføre en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. årligt af udgifterne til eksterne botilbud for voksne med særlige behov. Det understreges, at der er tale om et skøn, som på nuværende tidspunkt er usikkert. Med hensyn til tidsplan skønnes det realistisk, at botilbuddet i Birkelyparken kan etableres i løbet af første halvår Budgetmæssigt forudsættes det i dette forslag, at botilbuddet sættes i drift pr. 1. juli 2013, sådan at der skønnes opnået en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2013, svarende til halvdelen af den skønnede besparelse på årsbasis. 6

7 sforslag til Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Genberegning af mængdereguleringsmodel for???? døgntilbud I alt???? Alle beløb er - mangler fremskrivning: her i 2012 niveau Budget Budget Budget Budget Korrigeret Social- og Sundhedsudvalget besluttede som en del af udvalgets arbejde med Budget , at der skal udarbejdes forslag til en mængdereguleringsmodel. Modellen skal medvirke til at gøre tet mere robust over for den forventede stigning i antallet af voksne med særlige behov i de kommende år. Den vedtagne mængdereguleringsmodel bygger på udviklingen i antal helårspladser i perioden 2009 til 2011 på døgntilbudsområdet (botilbud efter servicelovens 85, 107 og 108). Altså en bagudrettet model, men det er meningen, at modellen efterfølgende skal suppleres med en prognose for fremtiden, efterhånden som der udvikles bedre overblik over hvor mange unge med behov for hjælp og støtte, der overgår fra Børn & Familier til Job & Socialservice. Endelig skal nævnes, at Børne- og Ungeudvalget (BUU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU) har besluttet at holde et fælles temamøde den 2. maj 2012 om overgangen fra ung til voksen. Som led i forberedelsen af dette temamøde pågår der et udredningsarbejde i forhold til at få overblik over omfang og økonomiske konsekvenser på henholdsvis BUU s og SSU s ter. Udredningsarbejdet skal medvirke til at kvalificere vurderingen af, hvilke beløb der i de kommende år skal indregnes i mængdereguleringen. Center for Job & Socialservice vil derfor til Social- og Sundhedsudvalgets 2. behandling af prioriteringsrum til Budget den 30. maj 2012 revidere mængdereguleringsmodellen i forhold til dels de bagudrettede data og dels i forhold til en prognose for overgangen fra ung til voksen. På sigt (formentlig fra ) skal modellen også indeholde dagtilbud (aktivitetsog samværstilbud og beskyttet beskæftigelse). 7

8 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum - FI Serviceramme Ja/Nej: Ja Investering i mere lokal ambulant misbrugsbehandling i form af to medarbejdere til Greve Rusmiddelcenter Besparelse på ekstern behandling I alt Alle beløb er Korrigeret Budget % Budget ,3 % Budget ,3 % Budget ,3 % Kommunerne skal efter sundhedslovens og servicelovens 101 tilbyde hjælp til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Hjælpen gives dels i eksterne behandlingtilbud, dels i eget kommunalt regi i Greve Rusmiddelcenter (voksne) og i Omega (børn og unge). Greve Rusmiddelcenter arbejder bl.a. ud fra en overordnede strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Dette forslag handler derfor om at udbygge den lokale dagbehandling i ambulant regi, blandt andet så den nuværende visitationspraksis optimeres og kvalificeres yderligere, hvilket på sigt vil gøre Greve Rusmiddelcenter endnu mere selvforsynende i forhold til de ambulante dagbehandlingstilbud. Samtidig vil misbrugsindsatsen blive endnu mere effektiv og kunne skræddersys til målgruppen, hvilket alt andet lige vil medføre, at borgeren får et kortere og mere intensivt behandlingsforløb og dermed i sidste ende spare kommunen for penge. Forslaget falder ligeledes i tråd med, at Greve Rusmiddelcenter pr. 1. april 2012 har ansat en ny leder, som har mange års erfaring med misbrugsbehandling i privat regi og derfor kan bidrage med egne erfaringer i forhold til at gennemføre de mere intensiverede dagbehandlingsforløb. De nuværende trin 1- samtaler skal således udbygges med mere langvarige forløb, som omfatter både gruppe og individuel terapi. Forslaget indebærer, at der ansættes yderligere to medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter, som sammen med de nuværende medarbejdere allerede fra 2013 vil kunne tjene de to medarbejderes løn ind, og fra 2014 forventes en yderligere årlig besparelse på 0,5 mio. kr. 8

9 Erfaringer fra bl.a. Kolding Kommune viser, at man med en mindre opkvalificering af misbrugsbehandlingen kan hjemtage den ambulante dagbehandling med succes, således at den ikke længere købes ude i byen, men foregår i kommunens eget regi. Forslaget kan udbygges med eksempler på sådanne erfaringer til Social- og Sundhedsudvalgets 2. behandling af prioriteringsrum til Budget den 30. maj Målgruppe Borgere med misbrugsproblemer. Fordele og ulemper Forslaget vil som tidligere nævnt yderligere kunne målrette og opkvalificere misbrugsbehandlingen i Greve Kommune til færre penge. Herudover vil arbejdsmetoder i forhold til ambulant dagbehandling kunne udbredes til andre teams i Center for Job & Socialservice og derigennem skabe en mere helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning i forhold til borgerne. Det sikres blandt andet gennem organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til nye arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer til hinanden og borgerne. Ulempen ved forslaget er, at Greve Rusmiddelcenters nuværende placering på Greve Rådhus vil kræve, at der skal findes egnede lokaler, hvor dagbehandlingen kan foregå, da det ikke kan rummes på rådhuset. Administrationen peger derfor på, at Lænkens lokaler på Jerismosevej eller lokaler i Greve Videnscenter er muligheder, som kan undersøges nærmere. Afledte konsekvenser Ingen på nuværende tidspunkt. Økonomi og tidsplan Forslaget forudsætter, at der skal ansættes to personer i Greve Rusmiddelcenter fra 1. januar Hertil kommer, at der vil være en engangsudgift til kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne i Greve Rusmiddelcenter. I alt 0,9 mio. kr. til lønudgifter og 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2013, og 0,9 mio. kr. til lønudgifter fra 2014 og i årene frem. Forslaget forventes at kunne nedbringe udgifterne til ekstern behandling, da behandlingen flyttes til lokalt regi. Alt i alt forventes der at kunne hentes en besparelse på 0,5 mio. kr. ud over udgifterne til de to ekstra stillinger. Besparelsen forventes dog først at kunne hentes fra 2014 og årene frem. 9

10 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Revisitation af voksne med særlige behov I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,7 % Budget ,7 % Budget ,7 % Budget ,7 % I 2011 har der været stor fokus på stram styring af udgifterne på området Voksne med særlige behov. Blandt de iværksatte tiltag har været: En reduktion af serviceniveauet på visse konkrete områder (aflastning, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud) En styrkelse af visitationen bl.a. ved at nedsætte et visitationsudvalg med ledelsesrepræsentation og ved en beslutning om at revisitere alle borgere i eksterne tilbud. Den samlede besparelse af disse tiltag blev af Job & Socialservice skønnet til at udgøre 2,150 mio. kr. årligt i 2012 og efterfølgende år, og Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2013 (-16) at indarbejde denne skønnede besparelse i tet. Den største andel af den skønnede besparelse 1,2 mio. kr. årligt skønnedes opnået i kraft af revisitationen af alle borgere i eksterne tilbud. Heraf forudsattes ca. 1 mio. kr. opnået på visitationer efter servicelovens 85 om hjælp, omsorg og støtte mv. til borgere i eget hjem mens de resterende 0,2 mio. kr. forudsattes opnået på andre af servicelovens voksenparagraffer (længerevarende og midlertidige botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, Borgerstyret Personlig Assistance mv.). Revisitationen er stadig i gang, men forventes afsluttet omkring sommerferien Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget, at afrapportering forelægges på mødet den 13. august 2012 inkl. de økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser foreligger således ikke endnu. En stikprøve omfattende 40 konkrete revisitationer sandsynliggør imidlertid, at den samlede besparelse kan blive større end det beløb, der allerede er lagt ind i tet. Det skønnes således realistisk, at den samlede revisitation i kombination med de allerede vedtagne reduktioner i serviceniveau på konkrete områder, kan give en yderligere årlig besparelse på ca. 2,4 mio. kr. 10

11 Målgruppe Voksne med særlige behov, der er visiteret til tilbud uden for Greve Kommune efter servicelovens voksenparagraffer. Fordele og ulemper Der er ikke tale om et nyt forslag men om en ny økonomisk konsekvensvurdering af allerede trufne politiske beslutninger. Derudover ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser Forudsætningen for forslaget er, at de vedtagne politiske beslutninger om reduceret serviceniveau på områderne aflastning, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud fastholdes. Derudover ingen bemærkninger. Økonomi og tidsplan Implementeringen af reduceret serviceniveau på de nævnte områder er allerede gennemført, og som det fremgår, er revisitationen af alle borgere i eksterne tilbud i fuld gang, og afsluttes i sommeren Derfor har den skønnede ekstra besparelse på 2,4 mio. kr. årligt helårsvirkning allerede fra

12 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Særlige klubtilbud for større børn og unge* I alt Alle beløb er i 1- = Udgifter.000 kr. (2013-priser) (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) *Forslaget forudsætter at serviceniveau for 36 godkendes på majmøderækken ellers bortfalder forslaget. Korrigeret Budget % Budget % Budget % Budget % Særlige klubtilbud efter 36 i lov om social service er en pendant til aktivitets- og samværstilbud for de +18-årige efter Lov om social service 104. Særlige klubtilbud efter 36 er et klubtilbud tiltænkt større børn og unge op til 18 år. Kommunens forpligtelse omfatter alene aldersgruppen under 18 år. Flere af de særlige klubber, som Greve kommune benytter, har udvidet deres tilbud til også at omfatte 104. Det betyder, at borgere under 18 år, som modtager et klubtilbud, har mulighed for at fortsætte støtten i samme regi efter det fyldte 18. år, blot efter 104. Målgruppe Unge +18-årige med et så særligt behov for støtte og behandling, at det ikke forventes imødekommet i de kommunale ordninger, dvs. kun meget små og helt specielle handicapgrupper. Job & Socialservice har aktuelt ingen borgere i 36-tilbud. Fordele og ulemper Borgerne kan fortsætte i samme tilbud efter det fyldte 18. år blot efter en anden i Lov om social service. en kræver godkendelse af visitationsudvalget i Job & Socialservice, men det vil ikke betyde ændret indhold i tilbuddet, og borgeren vil derfor ikke opleve nogen ændring i serviceniveauet. Afledte konsekvenser 104 erstatter de særlige klubtilbud efter 36, og det vil alt andet lige medføre en aktivitetsstigning på 104. Stigningen vurderes at være 0,5-1 helårsborger årligt til en gennemsnitspris på ca kr. 12

13 Økonomi og tidsplan Da der er tale om en kommunal kan -opgave, som Greve Kommune derfor ikke er forpligtet til at yde, foreslås tet reduceret til 0. en kan træde i kraft fra 1. januar

14 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre I alt Alle beløb er Korrigeret Budget ,3 Budget ,3 Budget ,3 Budget ,3 Vedtagelsen af reviderede takster på de valgfrie ydelser på kommunens plejecentre, har blotlagt et økonomisk råderum på kr. Råderummet er udtryk for en øget egenbetaling, der medfører, at de valgfrie ydelser ikke længere medfinansieres af de enkelte plejecentre. Målgruppe Forslaget har konsekvenser for terne på kommunens plejecentre. Økonomi og tidsplan Det forventes, at forslaget kan have effekt fra og med 1. januar

15 sforslag til Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde I alt Alle beløb er Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget Indeværende forslag vedrører en flytning af hjemmeplejens U2 udegruppe fra dens nuværende lokaler i Egedalscentret til lokaler i Karlslunde Plejecenter. Målgruppe Forslagets målgruppe udgøres af medarbejderne i udegruppe U2. Fordele og ulemper Forslagets fordel består i en reduceret lejeudgift. Økonomi og tidsplan Forslaget kan gennemføres med virkning fra 1. januar

16 Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Social- og Sundhedsudvalget Emne Prioriteringskatalog forslag fra administrationen, Center for Sundhed og Pleje edoc sagsnummer Dato 22. april 2012 Administrativ enhed Center for Sundhed & Pleje Sagsbehandler Hanne Staanum/Jacob Spang-Thomsen Forslag til prioriteringsrum i Budget fra Center for Sundhed og Pleje 1. Omplacering af de fire rehabiliteringspladser for demente i Hyggekrogen til Hedebo. Dette tiltag vil medføre, at der ikke længere skal være døgnbemanding og udmønte sig i en besparelse på ca. 1 mio. kr. På Hedebo er der i forvejen personale hele døgnet rundt, hvorfor en personaleopnormering ikke vil være nødvendig. Forslaget indebærer, at pladserne til de fire borgere på Hedebo skal konverteres fra faste boliger til rehabiliteringsboliger. 2. Budgettilpasning af elevlønninger. Administrationen har i forbindelse med en audit af området konstateret en ubalance på kontiene til udbetaling af elevlønninger. Der er som følge heraf udarbejdet nye arbejdsgange for rettidig og korrekt refusionshjemtagelse. Det forventede besparelsespotentiale udgør ca. 2,8 mio. kr. 3. Reducere i den praktiske bistand således, at denne ydelsestype tilbydes hver 3. eller 4. uge i modsætning i gældende standard, hvor ydelse tilbydes hver 2. uge. Forslagets besparelsespotentiale er endnu ikke beregnet. 4. Reducere opgaven omkring praktisk bistand ved, at installere robotstøvsugere i brugernes hjem. Forslagets besparelsespotentiale er endnu ikke beregnet. 16

Samlet for Social- og Sundhedsudvalget

Samlet for Social- og Sundhedsudvalget PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 202-205 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 203 204 205 206 A C F O V s indstilling

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Prioriteringsrum i kr.

Prioriteringsrum i kr. Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Økonomiudvalget - drift 11.750 13.750 16.750 20.750 FI: Styrkelse af myndighedsfunktionen for voksne med særlige behov (invest.) 1.000 1.000 0 0 Fortsættelse

Læs mere

Prioriteringsrum i kr.

Prioriteringsrum i kr. Prioriteringsrum i 1.000 kr. 2019 2020 2021 2022 Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget 700 500 500 500 Omlægning af indsatsen i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter PPV 500 500 500 500 Konsulentbistand

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Udvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget

Udvidelsesforslag i alt, Social- og Sundhedsudvalget Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 5.02 Voksne og handicap Genopretning af budgettet på det specialiserede voksenområde -9.923-9.923-9.923-9.923 5.03 Hjemmepleje Ansættelse af demenskoordinator

Læs mere

Samlet for alle udvalg

Samlet for alle udvalg Tekniske rettelser BUDGET 2014-2017 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.04.01.14 Forskydning af driftsudgifter til fagsystemet DHUV P

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for Serviceloven 108 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 108 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Socialservice 108 tilbyde ophold i boformer,

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54

Læs mere

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019

Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat

Læs mere

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse

Åbent. 7. Første udkast til udbygningsplan på det sociale område. Sagsprocedure. Resume. Indstilling. Sagsbeskrivelse 7. Første udkast til udbygningsplan 2019-2025 på det sociale område Sagsnr.: 253-2018-11352 Dok.nr.: 253-2019-19140 Åbent Sagsprocedure Social-, Sundheds- og Psykiatriudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.

Læs mere

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Høring angående serviceharmonisering vedrørende Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udvalgsnavn: Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 28. juni 2012 Sagsnr.: 12/1460 Sagsansvarl ig: Rikke Gaardsted Nielsen

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Børne- og Ungeudvalget 502.09.07.18 3.01 Skoler Etablering af app-værksted, midlertidig

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84

Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Kvalitetsstandarden for aflastning efter Lov om Social Service 84 Introduktion Greve Kommune bevilger aflastning efter Lov om Social Service 84. Kvalitetsstandarden for aflastning beskriver det politisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36

Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Kvalitetsstandard for særlige klubtilbud (til borgere over 18 år) efter Lov om Social Service 36 Introduktion Greve Kommune kan bevilge særlige klubtilbud til borgere fra det fyldte 18. år efter Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F O V Social- og Sundhedsudvalgets indstilling

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil

Læs mere

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107

Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107. Kvalitetsstandarden for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141 og 142 samt Lov om social service 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141 og 142 samt Lov om social service 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141 og 142 samt Lov om social service 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol- og/eller

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018

Månedsrapportering pr. 31. januar 2018 Månedsrapportering pr. 31. januar 23. februar Specielundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet. Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet i Halsnæs Kommune

Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet. Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2011/0002923 Dato: 14. december 2011 Sag: Overordnede principper for indsatser på voksen-handicapområdet Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Udviklingskonsulent Overordnede principper for

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.

Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks. Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022

Læs mere

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring Bilag 2: Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring 21. november 2016 Resume I forbindelse med Voksenhandicap Gentænkt ønskes der også tilpasninger af principperne for økonomistyring på området. Det sker

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Social- og Sundhedsudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelse 5.02 Voksne og handicap

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde

Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve (28-08-2014) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1 2.1 PROJEKTETS OVERORDNEDE FORMÅL... 1 2.2 MÅLET...

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 108 Længerevarende botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget

Mulighedskatalog Mulighedskatalog. Social- og Sundhedsudvalgetudvalget Social- og Sundhedsudvalgetudvalget 1.000 kr. Nr. Social- og Sundhedsudvalget 2019 2020 2021 2022 M.SSU1 Forbedring af tilgængelighed - handicappede 50 0 0 0 M.SSU2 Udvide midlertidig boliger med 1 bolig

Læs mere

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104

Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Kvalitetsstandarden for aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104 Introduktion Greve Kommune bevilger aktivitets- og samværstilbud efter Lov om Social Service 104. Kvalitetsstandarden

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSER BUDGET 2018-2021 Forslagsnummer Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.01 Forsørgelsesudgifter 6.02 Aktivitetstilbud 602.09.01.18

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Samlet for Social- og Sundhedsudvalget

Samlet for Social- og Sundhedsudvalget F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C F O V s indstilling Antal medlemmer 1 1 1 1

Læs mere

Udvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Udvidelsesforslag i alt, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Tekst der beskriver forslaget 2017 2018 2019 2020 6.02 Aktivitetstilbud FI: Psykiatri i beskæftigelsesindsatsen (tilhørende besparelse fremgår på område 6.01) FI: Indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser 2007 2008 2009 2010 Besparelser vedtaget i forb. m. budget 2007 (1.000 kr.) Allerede udmøntede besparelser i alt 20.854 36.894 45.039

Læs mere

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016

Dagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER UDGAVE, JANUAR 2017 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2017 1. UDGAVE, JANUAR 2017 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven.

Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Længerevarende botilbud efter almenboligloven 105 med støtte efter serviceloven. Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Udfordringer og tilhørende indsatsområder på socialområdet Nye udfordringer og tilhørende

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk støtte til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service 100.

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier

Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere