Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Relaterede dokumenter
Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, klub-, SFO-, og fritidshjemsområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. maj

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

Administrationsgrundlag dagtilbud April 2019

Resursetildeling til lønbudget for kommunale og selvejende dagtilbud (0-5 år) i Svendborg Kommune

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Budgetgrundlag for Hillerød fritidsordninger. HFO 1 og HFO 2. Udkast til direktionens behandling endnu ikke færdigforhandlet med BUPL

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Aabenraa Kommune. Tildelingsmodel (Administrationsgrundlag)

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

Aftale mellem Daginstitutionen Buskelund og dagtilbudschefen

NOTAT: Demografinotat budget 2018

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Emne: Administrationsgrundlag SFO pr 1. august Administrationsgrundlag for SFO i Kolding Kommune pr. 1. august SFO omfatter børn fra

Tildelingsmodel for dagtilbudsområdet pr. 1. august 2018.

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Budgetproces 2007 og overslagsår Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Aftale mellem Daginstitutionen Sejs-Laven og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Alderslyst og dagtilbudschefen

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Mål og Midler Klubber

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 4: Dagtilbudsstruktur

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Alderslyst for 2018:

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Aftale mellem Daginstitutionen Kjellerup/Levring og dagtilbudschefen

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Dagtilbudsanalyse I budget

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

1. Kvalitetsmål for Daginstitutionen Sejs/Laven for :

Greve Kommune. Børnerådet. Referat. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Vejle Kommune Børne- og Ungeforvaltningen, Dagtilbud, januar 2008

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Den selvejende daginstitution Dragebakken (Holbæk Fritidscenter)

Børnehuset ved den Kgl. Porcelænsfabrik, Virginiavej 7, 2000 Frederiksberg Bilag 04.2 Side 1

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: P

Børnetalsprognose og kapacitet

Resultater fra normeringsundersøgelsen maj BØRN OG UNGE Strategi og Udvikling Aarhus Kommune

Den kommunale dagpleje.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

NYE TILDELINGSMODELLER INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Udskrift af protokol

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

2. Pladser i dagtilbud i Roskilde Kommune Der kan søges om plads i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og børnehuse.

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes daginstitutioner, dagpleje og klubber

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

VILKÅR FOR HADERSLEV KOMMUNES DAGPLEJE. Udarbejdet af Haderslev Kommune, Børne- & Familieservice, Dagtilbud

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2018

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Mål og Midler Klubber

1 Stk.1 Antallet af pladser i institutionen fastsættes til følgende vejledende børnefordeling til børn i alderen 0-6 år (grundnormering):

Sådan får dit barn en plads i dagtilbud

NOTAT. Sagsbeh.: LES/RIP Sagsnr.: 11/14293

NOTAT: Kapicitetsredegørelse for dagtilbudsområdet 2019

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Transkript:

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1

Nærværende administrationsgrundlag omfatter dagplejen, områdeinstitutioner på 0-6 års området, vuggestuer, børnehaver, børnehuse, SFO er og klubber i Roskilde Kommune. Administrationsgrundlaget omfatter ikke specialområdet. 1. Institutionsstruktur og fysiske rammer Kommunens institutionsstruktur omfatter følgende institutionstyper: Dagplejen Områdeinstitutioner på 0-6 års området Selvejende institutioner på 0-6 års området SFO er for børn fra 0. 3. klasse Klubber for børn fra 4. 7.klasse Dagplejen er organiseret som en samlet institution med en leder. I Roskilde Kommune er de kommunale dagtilbud på 0-6 års området fra 1. september 2009 organiseret i et antal områder. Hvert område består af et antal afdelinger, som tilsammmen udgør en områdeinstitution. Afdelingerne ledes i det daglige af hver sin pædagogiske leder. Hvert område har sin egen områdeleder, der har det overordnede ansvar for driften og ledelsen af områdeinstitutionen. Herudover er der selvejende institutioner på 0-6 års området, dvs., vuggestuer, børnehaver og børnehuse. Den enkelte institutions maksimale børnetal fastsættes på baggrund af de fysiske rammer. For alle institutioner gælder dog, at der foretages en helhedsvurdering af institutionernes fysiske rammer. For områdeinstitutioner og selvejende institutioner på 0-6 års området er der som udgangspunkt regnet med 3 m 2 gulvareal for 0 3 årige børn og 2 m 2 for 3 6 årige børn, svarende til kravene i bygningsreglementet. Der er ikke fastsat krav i bygningsreglementet om særlige kvadratmeterkrav til SFO er og klubber. Fastsættelsen af antallet af børn sker i 2

overensstemmelse med byggelovgivning samt arbejdsmiljøloven. Institutionerne fastsætter selv gruppesammensætningen blandt de af Roskilde Kommune visiterede børn. 2. Visitering/indskrivning af børn Visiteringen af børn til kommunens institutioner sker i henhold til visitationsreglerne: Regler for tildeling af pladser til 0-6 årige i dagpleje og daginstitutioner i Roskilde Kommune og Regler for tildeling af pladser i klubber i Roskilde Kommune. Der er afsat op til 20 enheder for børn med særlige behov således, at Roskilde Kommune midlertidigt i daginstitutioner og dagpleje kan lade børn med særlige behov tælle for to børn. Institutionens ledige kapacitet opgøres løbende. Indskrivningen af nye børn sker ligeledes løbende, idet institutionens ledige kapacitet til enhver tid er til rådighed for Roskilde Kommune. 3. Institutionernes åbningstid Institutionerne holder åbent mandag-fredag på nær helligdage og lukkedage. Byrådet fastlægger rammerne for institutionernes åbningstid. Bestyrelserne fastsætter indenfor rammerne institutionens åbningstider. Byrådet fastsætter endvidere lukkedage samt antallet af institutioner, der er åbne på de enkelte lukkedage, jf. bilag 1. 4. Personale- Timer Klubber og SFO For klubber og SFO fastsættes antallet af ugentlige personaletimer pr. barn på baggrund af børnetal, en af byrådet fastsat beregningsfaktor 3

og åbningstid i henhold til nedenstående beregning. Der tildeles særskilt budget til en fuldtids institutionsleder for hver SFO og klub. Der kan efter en konkret vurdering afsættes yderligere budget til institutionsledelse, f.eks. hvis institutionen er beliggende i flere bygninger. For klub og SFO tildeles personaletimer i forhold til institutionens størrelse m.v. i henhold til følgende ressourcemodel: Antal åbningstimer børnetal Børn pr. personale i åbningstiden (beregningsfaktor) 0-6 års området = personaletimer På 0-6 års området fastsættes antallet af personaletimer på baggrund børnetal, en af byrådet fastsat beregningsfaktor og åbningstid i henhold til nedenstående beregning, På 0-6 års området gælder endvidere, at for kommunale områder finansieres områdelederne centralt, og herudover tildeles der lønsum til pædagogisk ledelse i forhold til antallet af afdelinger. De selvejende institutioner på 0-6 års området får tildelt et fast beløb til ledelse pr. institution, og kan derudover selv indenfor den tildelte økonomi beslutte sin ledelsesmodel. For 0-6 årsområdet tildeles personaletimer udfra følgende ressourcemodel: Antal åbningstimer børnetal Børn pr. personale i åbningstiden (beregningsfaktor) 4

= personaletimer Beregningsfaktoren (børn pr. personale i åbningstiden) fastsættes ved budgetvedtagelsen og fremgår af bilag 2. 1 For dagplejen beregnes ressourcetildelingen som : Børnetal/beregningsfaktor = antal dagplejestillinger De beregnede personaletimer omregnes til en lønsum, jf. punkt 5. Uanset antallet af børn tildeles alle institutioner henholdsvis afdelinger i områdeinstitutioner som minimum tilstrækkeligt antal personaletimer til at sikre, at institutionens åbningstid er personaledækket med mindst 2 medarbejdere pr. åbningstime. I lønsummen afsættes særskilt løn til evt. køkkenmedarbejder. 5. Budgetforudsætninger Institutionens lønsum er beregnet ud fra ovenstående (punkt 4). I vuggestuer, børnehaver, børnehuse, fordeles timerne som 54% pædagogtimer og 46% pædagogmedhjælpertimer. I SFO er fordeles timerne som 60 % pædagogtimer og 40 % pædagogmedhælpertimer. I klubber fordeles timerne som 100% klubpædagogtimer. Lønsummen beregnes som gennemsnitsløn 2 for pædagoger hhv. pædagogmedhjælpere. Lederen er ikke bundet af lønfordelingen mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, men har ansvaret for - indenfor den tildelte lønsum - at sikre den mest hensigtsmæssige personalesammensætning. Som 1 Modsat beregningsfaktoren på klub og sfo-området består beregningsfaktoren på 0-6 års området reelt af to dele, idet budgettildeling til administration registreres særskilt, fordi der gives forskellig budgettildeling til administration for områdeinstitutioner og selvejende institutioner. Der tildeles samme gennemsnitsløn til administration som til det øvrige personale. 2 Gennemsnitslønnen beregnes med udgangspunkt i FLD-lønstatistik for Roskilde kommune for overenskomstansatte i 2009 og fremskrives herefter i forhold til KL gennemsnitslønninger. 5

udgangspunkt skal minimum 50% af stillingerne besættes med medarbejdere med en pædagogisk uddannelse. Til pædagogisk ledelse i de kommunale institutioner på 0-6 årsområdet tildeles 75 % af en gennemsnitsløn til pædagogisk leder pr. afdeling. Til ledelse i de selvejende institutioner på 0-6 års området tildeles til ledelse i alt pr. institution et beløb, svarende til 90 % af en selvejende institutionsleders gennemsnitsløn. For dagplejen fastsættes lønsummen på baggrund af 3,58 børn pr. dagplejer, og en gennemsnitsløn 1 pr. dagplejer. For hver 71,51 børn tilføres endvidere lønsum til en tilsynsførende og for hver 41,12 børn tilføres lønsum til en gæstedagplejer. Til ledelse i dagplejen tildeles et beløb svarende til 2 fuldtidsstillinger, og til administration i dagplejen tildeles et beløb svarende til 1,81 fuldtidsstillinger. 6. Ungdomsarbejde Der er afsat midler særligt målrettet ungdomsarbejdet i klubberne. Der kan, hvis særlige lokale forhold taler for det, forlods fordeles midler til enkelte klubber eller aktiviteter. Herefter tildeles restbeløbet til klubberne som yderligere ressource til ungdomsarbejdet for12-18-årige (Eksempelvis til junior- og ungdomsklubtilbud). Fordelingen sker forholdsmæssigt i forhold til antallet af unge i de enkelte områder. 7. Fastsættelse af lønsummen og børnevariable udgifter I forbindelse med budgettet fastsættes institutionens lønsum og børnevariable udgifter med udgangspunkt i det forventede gennemsnitlige 6

børnetal i det pågældende budgetår ud fra princippet om at pengene følger barnet. Hvert år i 4. kvartal udmelder forvaltningen den enkelte institutions forventede børnetal måned for måned for det kommende budgetår. Dette sker på baggrund af sidste års indskrivning, nuværende antal indskrevne børn og deres alder samt den kendte venteliste. Herudover sker det på baggrund af prognosen over det forventede antal fødsler og til-/fraflytningen til kommunen. Hensigten med at anvende dette datagrundlag er at undgå udsving mellem det forventede og det faktiske behov, sådan at regulering, jf.punkt 8, så vidt muligt undgås. Det forventede børnetal for det kommende budgetår fastsættes efter drøftelse med institutionslederne, som drøfter med repræsentanter for personalegruppen, jf. MEDaftalen. Forudsætningerne for hele institutionens budget fremgår af de budgetbemærkninger, der hvert år følger budgettets vedtagelse i Byrådet. 8. Regulering af lønsummen. Hvis institutionens faktiske indskrevne børnetal i perioden fra budgetårets start til budgetårets slutning afviger fra det fastsatte forventede gennemsnitlige børnetal, reguleres det overskydende eller manglende beløb. Manglende eller overskydende beløb opgøres løbende. Pr. 31. december foretages en samlet opgørelse for budgetåret. For så vidt angår de børn, som begynder i SFO og klub i henhold til reglerne om tidlig overgang vil institutionen have oplysninger om de budgetmæssige ændringer senest 31. august. Skal der i løbet af budgetåret ske personaletilpasninger som følge af en ikkeforventet nedgang i antallet af indskrevne børn sikrer forvaltningen, at der i institutionen altid vil være lønmidler til rådighed til personale, der er under omplacering eller afskedigelse. Hvis der er behov for tilpasning af personaleressourcerne på grundlag af en ændret lønsum, foretages reguleringen i overensstemmelse 7

med Roskilde Kommunes personalepolitik og gældende overenskomst, herunder drøftelser i MED. Det er lederen, som udarbejder forslag til, hvordan tilpasningen kan opnås. Lederen af institutionen har ansvaret for, at personaleressourcerne svarer til det udmeldte budgetbeløb med eventuelle løbende reguleringer. 8

Bilag 1: Lukkedage i Roskilde Kommunes institutioner Der er fastsat følgende lukkedage for institutionerne: - Onsdagen før påske - 1. maj - Fredag efter Kristi Himmelfartsdag - Grundlovsdag - 24. december - Dagene mellem jul/nytår - Den 31. december Det er samtidig besluttet, at nogle daginstitutioner holder åbent på lukkedagene med henblik på pasningstilbud til børn indskrevet i daginstitutionstilbud. Institutionernes personale skal på lukkedagene afvikle ferie eller afspadsering efter aftale med lederen af institutionen. 1

Bilag 2: Beregningsfaktor og grundtildeling i Roskilde Kommunes institutioner Beregningsfaktoren (antal børn pr. personale i åbningstiden) er fastsat således: Vuggestuer og børnehuses vuggestuebørn: 5,09 børn pr. personale i åbningstiden. Herudover vedr. administrativt personale: 1.290,3 børn pr. personale i åbningstiden i områdeinstiutioner og 282,8 børn pr. personale i selvejende institutioner Børnehaver og børnehuses børnehavebørn: 10,18 børn pr. personale i åbningstiden. Herudover vedr. administrativt personale: 2.580,6 børn pr. personale i åbningstiden i områdeinstitutioner og 565,6 børn pr. personale i selvejende institutioner. SFO er: 12,74 børn pr. personale i åbningstiden Fritidsklubber: 19,96 børn pr. personale i åbningstiden For børnehavebørn der overflyttes til SFO pr. 1. maj tildeles kr. 4.645 (2012 p/l) for perioden 1. maj til skolestart. For SFO-børn der overflyttes til klub pr. 1. maj tildeles kr. 3.471 (2012 p/l) for perioden 1. maj til skolestart. 2