Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

Budgetopfølgning pr. 30. april DRIFT (beløb i mio. kr.)

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Total oversigt

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

SKØNSKONTI BUDGET

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Referat. til. Integrationsrådet

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

00.25 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Beskæftigelse og Uddannelse

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

SKØNSKONTI BUDGET

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

NOTAT: Konjunkturvurdering

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

SKØN BUDGET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Forventet regnskab - overordnet oversigt 4

Betingede bevillinger Børne- og Undervisningsområdet (i kr.)

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

SKØNSKONTI BUDGET

Regnskab Vedtaget budget 2009

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

00.25 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Beskæftigelsesudvalget

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Beskæftigelsesudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Notat om overførselsudgifter Basisbudget

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Transkript:

Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb vedr. anlæg -2,2 Heraf beløb vedr. Medfinansiering -4,0 Udvalg for Arbejdsmarked og Integration(overførselsudg 32,4-31,5 Heraf beløb vedr. budgetgaranti -20,1 Heraf beløb vedr. forsikrede ledige -4,5 Netto -5,2 Midtvejsregulering mv. af bloktilskudet for 2015-7,9 Reguleringsbeløb vedr. Statens budgetgaranti indgår ikke i 2015, men er en del af statens bloktilskud, som er indregnet i budgettet for 20,1 Regulering vedr. det skrå skatteloft -0,1 Regulering af grundskyld og dækningsafgift pga. vurderingsændringer Ændringer af likvide aktiver i alt (forbrug) 9,1 2,2 Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 1

Udvalget for Økonomi og Erhverv Fra råderumskatalog 2015-2018: Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner 118679-14 0,2 Seniorordning - ned i tid bevare pension 118679-14 -2,5 Reduktion af budgettet på kørselskontoret 118679-14 -0,7 Øvrige ændringer: Forsikringer 118679-14 0,4 3-partsmidler 118679-14 -2,5 Drift af webbaseret byggesagsarkiv 118679-14 0,1 Udarbejdelse af sektorplan vedr. spildevand mm. 118679-14 -0,1 I alt 0,7-5,8 Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 2

Udvalg for Plan og Teknik Ingen ændringer I alt 0,0 0,0 Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 3

Udvalg for Børn og Undervisning Skoleområdet - demografi med baggrund i forventede elevtal 5.9.2015. 6 klasser mere end forudsat 121216-15 1,8 Demografi specialklasser - 3 klasser mindre 121216-15 -1,0 Mellemkommunale betalinger skoleområdet, færre elever i andre kommuner i skoleåret 2015/2016 121216-15 -0,5 Leje af lokaler til 10iCampus 121216-15 -0,4 Flere børn indmeldt i SFO pr. 5.9.2015 end forventet ved budgetlægning Juniorklubber/SFO2 - flere indmeldte pr. 5/9-2015 end budgetteret Juniorklubber/SFO2 - finansieres af forventet efterregulering i 2016 jfr. tildelingsmodel Pulje til uforudsete udgifter vedr. skolereform incl. Overførsel fra 2014 121216-15 0,6 121216-15 2,4 121216-15 -2,4 121216-15 -1,5 I alt 2,4-3,4 Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 4

Udvalg for Kultur og Fritid Ingen ændringer I alt 0,0 0,0 Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 5

Udvalg for Social og Sundhed Sundhedsområdet: Medfinansiering af Sundhedsområdet. Forventet -4,0 Social og Sundhed; Ældreområdet Der forventes en merudgift vedr. afregning af private leverandører 117384-15 3,0 Frit Valg: Henset til aktuel afregning forventes der et merforbrug på Frit Valg, da der er sket et fald i afregningsprisen 118711-15 7,0 Psykiatrien: Der forventes mindre udgift på Vidagerhus 117406-15 -0,5 Lunden: Nedsættelse af overførsel fra 2014 der bruges til finansiering af merforbruget på ældreområdet 120248-15 -0,4 Krogen: Nedsættelse af overførsel fra 2014 der bruges til finansiering af merforbruget på ældreområdet -0,6 Anlæg: Overskud på enkelte anlæg -2,2 Ældre og handicap: Besparelse på velfærdsteknologi af overførsel fra 2014-0,5 Sundhedsområdet: Forventet besparelse på Kræftplan 3-0,3 Social og Sundhed: Besparelse på bo- og beskæftigelsestilbud på det specialiserede socialområde -1,5 I alt 10,0-10,0 Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 6

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration Bemærkninger til følgende budgetbevillinger: 110435-15 mindre indtægter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Integration - omfattet af budgetgarantien. Integrationsområdet. Budget 2015 er baseret på den oprindelige kvote på 57 integrationsflygtninge ud fra et skøn på 4.000 flygtninge. Dette landstal er ændret til 12.000 og dermed ændres Varde Kommunes kvote til 151 integrationsflygtninge. Det medfører merudgifter til (primært danskundervisning, tolkebistand, integrationsydelse, aktivering) samt merindtægter fra grundtilskud. Staten dækker de ekstra udgifter via budgetgarantien. 11,0-11,0 Integration - ikke omfattet af budgetgarantien: Midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge - den øgede tilstrømning fra slutningen af 2014 betyder, at der er behov for hurtigt at leje midlertidige boliger. Endvidere er der oprettet "bufferlejligheder" for midlertidig boligplacering af 3-4 flygtninge sammen. Disse udgifter medfører en kommunal merudgift på 0,9 mio. kr., der dog finansieres af et ekstraordinært tilskud for 2015 fra 0,9-0,9 Staten på 1,464 mio. kr. Ekstraordinært integrationstilskud. Udover tidligere nævnte investeringstilskud er der bevilget 200 mio. kr. på landsplan. Varde Kommunes andel er 2,22 mio. kr. -2,2 Boligsikring. Der er en stigning i antal boligsikringsmodtagere i Varde Kommune fra ca. 1.040 i både 2012 og 2013 til 1.154 i 2014. Årsagen er primært den øgede tilflytning af integrationsflygtninge. Merudgiften vurderes til 1,6 mio. kr. 1,6 Overførselsudgifter omfattet af budgetgarantien. EGU, forløb til mindre bogligt indstillede unge. Færre forløb end budgetteret. Førtidspension, tilkendes flere førtidspensioner end budgetforudsætningen på 65. Rehabiliteringsudvalget behandler væsentlig flere sager end tidligere, og samtidig betyder den ekstraordinære indsats vedrørende de længerevarende sygedagpengesager en øget tilgang til førtidspension. 110435-15 -0,8 3,0 Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 7

7. 8. 9. 10. 11. 12. Kontanthjælp, kontanthjælpsreformen fra 2014 betød bl.a., at den gensidige forsørgerpligt også for samlevende blev indført for 2015, og dermed blev kontanthjælpsbudgettet reduceret med ca. 8,4 mio. kr. Ved Finansloven for 2015 blev det vedtaget, at den nye ordning med forsørgerpligt skulle afskaffes. Generelt har Varde Kommune ca. 950 modtagere i 2015 svarende til ca. 50 færre end i 2014. Ressourceforløb, det nye begreb rehabiliteringsteam fra 2013 afvikler møderne planmæssigt, og lige nu er der 107 ressourceforløb mod 40 i juli 2014. Er dog fortsat under budgetforudsætningen for 2015 med 110 årsværk og dermed et mindre forbrug. Jobafklaringsforløb, tidligere sygedagpengesager, den nye reform trådte i kraft 1.7.2014 og grundprincipperne er en tidlig og bedre indsats samt økonomisk tryghed for den sygemeldte, da ydelsen ikke skal stoppe ved en bestemt dato. Der blev budgetomplaceret ca. 8,7 mio. kr. fra sygedagpengebudgettet ud fra lovens forudsætninger. Men sagsmængden er større end lovens forudsætninger og der er en merudgift. Kontantydelse, ny ydelse fra 1.10.2015 til de personer, der falder ud af dagpengesystemet fra 2015 til 2017. Jævnfør lovforudsætningen skønnes det at omfatte 15 årsværk for 2016. Ikke budgetteret merudgift. Jobrotation, jævnfør beskæftigelsesreformen vedtaget d. 12.11.2014 bliver refusionen til jobrotationsydelse for beskæftigede, der deltager i uddannelse, reduceret fra 100 % til 60 %. Medfører mindre refusion. Integrationsforløb på Kompetencecentret, vurderes i.f.t. budgetudvidelsen på integrationsområdet for de ekstra aktiveringsforløb. Efter tilpasning af ekstra ressourcer til den større integrationsindsats på Kompetencecentret, er der en gevinst på 0,5 mio. kr. Årsagen til nettogevinsten er, at der er refusionsmulighed på integrationsområdet (50 %). 5,5 3,5 0,4 0,5-2,5-0,5 13. Budgetgaranti, samlet regulering af budgetgaranti for budgetområderne nr. 5 (EGU) til inkl. nr. 12 (Integrationsforløb på Kompetencecentret). -9,1 Overførselsudgifter - ikke omfattet af budgetgarantien. Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 8

14. Sygedagpenge, fra 4. kvartal 2014 og fortsat i 2015 for de første 2 kvartaler har sagsantallet været væsentlig over budgetforudsætningen for 2015 (520 årsværk). Sagsantallet har været: 3. kvt. 2014 621 sager - 4 kvt. 2014 657-1. kvt. 2015 684-2. kvt. 2015 666-3. kvt. 2015 efter 9 uger er 574 sager. Det er primært de længevarende forløb (over 52 uger - ingen refusion) der afviger væsentlig. Der har været 151 forløb over 52 uger for 1. kvt. 2015-141 for 2. kvt. og 3 kvt. 2015 efter 9 uger 109 sager. Den primære årsag til de færre sager er iværksatte tiltag fra Jobcentret som f.eks. nyt koncept for afklaringsforløb på Kompetencecentret, flere rehabi-literingsmøder, mere brug af eksterne aktører, vikar- og konsulentansættelser. Den første budgetopfølgning pr. 30.4.2015 viste som minimum en merudgift på anslået 10 mio. kr. Med de nye tiltag forventes der en merudgift på 6 mio. kr. *Årsværk er en gns.udg. for en sygedagpengesag, mens der kan være flere sager pr. årsværk grundet deltids sygemelding, deltids arbejde. 6,0 15. Forsikrede ledige. Den rekordlave ledighed med 2,4 % (den laveste i Region Syd og kun 4 kommuner har en lavere ledighed) betyder, at det tildelte beskæftigelses-tilskud på ca. 79,7 mio. kr. ikke bruges. Der forventes et mindre forbrug på 4,5 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen. -4,5 I alt 32,4-31,5 Merudgift efter modregning af puljetilskud og budgetgaranti er 32,4-31,5 = 0,9 mio. kr. Nr. 103524-15 sag.nr. 2744-15 side 9