Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

Relaterede dokumenter
Effektiviseringsforslag/omstillingsforslag

KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015

Effektiviseringsforslag: Kultur- og Trivselsudvalget

Kultur- og Trivselsudvalget. Introduktion 23. januar 2018

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Bilag 5. Effektiviserings- og investeringsforslag til budget Effektiviseringsforslag i alt Effektiviseringsforslag

I dette notat følger en overordnet beskrivelse og introduktion til Kultur- og Trivselsudvalgets område. Notatet er struktureret på følgende måde:

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Evaluering af Sommersjov 2017

Prioriteringsbidrag Budget Budget

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Evaluering af Sommerferieaktiviteter 2011

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Omstilling og effektivisering

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 25. juni Økonomi-, Erhvervsog Planudvalget

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Ændrede åbningstider og lukkedage i SFO

Budgetreduktioner 2016

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Plan- og Boligudvalgets effektiviseringsforslag 2013

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:30 Mødested: Møderum 1

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Velkommen til Borgernes Hus

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2011

Folkeoplysningspolitik

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer på Udvalget for Kultur og Fritid

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget

Uddannelse, Børn og Familie

Besparelsesforslag - Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget - Budget pr. 15. maj 2018

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: /15

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Brugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur.

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 2. Maj-juni Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 4 Opgave 5

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

Foreløbige takster 2018

Tillægsdagsorden. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Mandag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødested: Møderum 1

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Kommunens serviceramme er i budgetårene overskredet med ca. 50 mio. kroner.

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

Handlingskatalog - Budgetproces 2019

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Dialog- og aftalestyring

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

Movia gennemfører medio 2019 en ny model for flextur og en ny mulighed for plustur.

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. efterår 2017 SPORT KULTUR EVENT

FORSLAG FRA KULTUR OG SUNDHEDSUDVALGET

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Folkeoplysningspolitik

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

nærmeste kr.): Restbudget 2017 Kulturelle aktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

12. Uddannelsespolitik

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016

Transkript:

Kultur og Trivsels udvalgets effektiviseringsforslag 2013 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] År 2013 Effekti v- isering Type Service - redukti on 1 Øget indtægt kulturpartner Teater og Kongrescentret 50 x 2 Nedlæggelse bogbusdrift 270 x 3 Reduceret bogindkøb biblioteket 60 x 4 Reduceret medarbejdertimer kulturhuset 42 x 5 Administrationsudgifter reduceres 25 x 6 Reduceret aktiviteter og inventar Kulturhuset 12 x x 7 Reduceret uddannelse Musikskolen 30 x 8 Reduceret aktiviteter og inventar Musikskolen 32 x x 9 Reduceret uddannelse Kulturskolen 10 x 10 Ændrede åbningstider 20 x 11 Prisdifferentiering i weekends 70 x 12 Udvidet åbningstid mellem jul og nytår 40 x 13 Familiebilletter fjernes 20 x Åbent for offentlig badning i varmtvandssalen om 14 onsdagen 20 x 15 Udvidet åbningstid i uge 8 80 x 16 Tolkebistand udgår folkeoplysningsområdet 3 x Reduceret ekstra vedligeholdelse grønne arealer 17 folkeoplysningsområdet 50 x 18 Reduceret lederuddannelse folkeoplysningsområdet 15 x Sommersjov og børnekræmmermarked udgår 19 folkeoplysningsområdet 50 x Ungdomsklubområdet reduceres 20 folkeoplysningsområdet 40 x 21 Projekter i Kulturaftalen reduceres 46 x 22 Frivilligt socialt arbejde: Nedsat tilskud til 18 20 x 23 Sundhed: Nedsat tilskud til sundhedsfremme 25 x i alt 1.020 Omstillin g

Kultur- og Trivselsudvalget Øget indtjening ved allokering af ekstra kulturpartner Institutions Ringsted Kongrescenter Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring - 50.000 Ingen Ringsted Kongrescenter er p.t. i en positiv dialog med 3 nye erhvervsvirksomheder. Alle 3 emner har vist interesse for at indgå kulturpartnerskab i 2012. ets indhold Med forslaget forventes at opnås kontrakt med 1 af de 3 virksomheder i beløbsrammen kr. 50.000 + moms. Ringsted Kongrescenters budgetramme for 2013 nedsættes med et tilsvarende beløb. Ingen Ingen Samlet budget for området Ringsted Kongrescenters budget er på 2.190.990 kr. Den øgede indtjening udgør 2,2% Bidrag-, sponsor- og kulturpartnerbudgettet øges med 7,1%. Kultur- og trivsel

Nedlæggelse af bogbusdriften Biblioteker Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring 270 270 270 270 0,5 0,5 0,5 0,5 Stagnerende brug af servicen. ets indhold Nedlæggelse af al bogbusdrift til erstatningen etableres yderligere 3 afleverings/udleverings stationer (som i Jystrup i dag) i Gyrstinge, Ørslev og Vigersted immobile ældre bogbuslånere tilbydes bogen kommer service. Mindre aktivitet i de mindre bysamfund og længere til et bibliotekstilbud for brugerne Bogbusudlån Besøgende (estimeret) 2009: 25.000 10.000 2010: 18.000 8.000 2011: 15.000 6.500 NB: 2011 blev køreplanen kraftigt reduceret ved nedlæggelse af holdesteder indenfor bygrænsen. Samlet budget for området 13.137.000 forslaget udgør 2,1 %

Kultur og trivsel Færre nye bøger på hylderne Biblioteker Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse Samlet driftsændring 60 60 60 60 0 0 0 0 For at skabe økonomisk råderum til betaling for de seneste 3-4 års digitale løsninger for bibliotekerne og Ringsteds borgere f.eks. BibZoom (musik), @reolen (digitale bøger), Filmstriben, E-lydbøger mv. har det været nødvendigt at flytte kr. fra indkøb af fysiske materialer. Dette er primært sket ved nedprioritering af indkøb af de mindst benyttede emneområder i størrelsesorden 200.000 kr. Satsningen på de digitale tjenester har vel og mærke givet os mange nye brugere og i mindre omfang flyttet brugere fra det fysiske til det digitale. For ikke at komme i karambolage med Bibliotekslovens krav om alsidige samlinger foreslås denne besparelse taget på eksemplartallet. ets indhold Indkøb af færre eksemplarer af nye bøger Længere ventelister på populære titler Samlet budget for området 13.137.000 forslaget udgør 0,4 % - og 8,5 % af budget til indkøb af nye bøger.

Kultur og Trivselsudvalget Reduceret medarbejdertimer i Kulturhuset Musik og kulturskolen Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 42 42 42 42 Samlet driftsændring 42 42 42 42 0,2 0,2 0,2 0,2 Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Der spares en medarbejderstilling i Computer Clubhouse. Computer Clubhouse i Kulturhuset, vil fremover være lukket torsdag og fredag. P.T. er der 70 registrerede medlemmer. I dag har Computer Clubhouse åbningstid i begge afdelinger (Ahornhallen og Kulturhuset) hverdage fra kl. 14.00 18.00. Hertil nogle gange weekend-åbent i forbindelse med særlige arrangementer. I øjeblikket bruger Benløse Skole også Computer Clubhouse til valgfag (tidligere har ungdomsskolen, 10. kl. centeret også benyttet Computer Clubhouse). Til skoleundervisningen stiller Computer Clubhouse underviser til rådighed. Samlet budget for Det samlede budget på området er 6.045.900 kr.. Ovenstående svarer til 0,7 %. Computer Clubhouse lønbudget reduceres med 9,5%.

Kultur og Trivselsudvalget Administrationsudgifter reduceres Musik og kulturskolen samt Kulturhuset Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 25 25 25 25 Samlet driftsændring 25 25 25 25 Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Mindreindkøb af kontorartikler m.v.. Ingen umiddelbare konsekvenser for brugerne. Medarbejderne vil opleve en forringelse, da det er bliver nødvendigt at mindske udvalget af kontorartikler. Samlet budget for Det samlede budget på området er 6.045.900 kr.. Ovenstående svarer til 0,4%. Varekøbsbudgettet reduceres med 12,5%

Kultur og Trivselsudvalget Reduceret aktiviteter og inventar i Kulturhuset Kulturhuset Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 12 12 12 12 Samlet driftsændring 12 12 12 12 Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Brugerne får ringere vilkår når aktivitetsniveau nedsættes. Brugernes ansvar for inventar mindskes, når inventaret fremstår nedslidt og manglende vedligeholdt. Brugerne får ringere vilkår. Samlet budget for Det samlede budget på området er 6.045.900 kr.. Ovenstående svarer til 0,2%.

Kultur og Trivselsudvalget Reduceret uddannelse musikskolen Musikskolen Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 30 30 30 30 Samlet driftsændring 30 30 30 30 Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Forringet mulighed for efteruddannelse af personalet. Eleverne vil opleve lærere der ikke har fået den sidst mulige opdateret viden. Lærerne vil opleve en forringelse af deres muligheder for udvikling af deres fagområde. Samlet budget for Det samlede budget på området er 6.045.900 kr.. Ovenstående svarer til 0,5%. Uddannelsesbudgettet reduceres med 14,2%

Kultur og Trivselsudvalget Reduceret aktiviteter og inventar musik- og kulturskolen Musik- og Kulturskolen Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 32 32 32 32 Samlet driftsændring 32 32 32 32 Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Der vil blive færre tilbud om aktiviteter og indkøb og reparation af inventar må udskydes. Elever og lærere vil opleve begrænset udfoldelsesmuligheder og det nedslidte inventar kan betyde at der passe mindre på inventaret. Elever og lærere vil opleve udbud af færre tilbud og inventaret vil opleves nedslidt. Samlet budget for Det samlede budget på området er 6.045.900 kr.. Ovenstående svarer til 0,5%. Aktivitets- og inventarbudgettet reduceres med 17,9%

Kultur og Trivselsudvalget Reduceret uddannelse på kulturskolen Kulturskolen Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 10 10 10 10 Samlet driftsændring 10 10 10 10 Besparelse som følge af budgetproces 2013 kravet om udarbejdelse af forslag til besparelse. ets indhold Personalet får ikke de samme muligheder for efteruddannelse. Eleverne vil opleve at personalet ikke er helt ajourført med udviklingen på området. For personalet vil det betyde en forringelse af deres muligheder for opkvalificering. Samlet budget for Det samlede budget på området er 6.045.900 kr.. Ovenstående svarer til 0,2%. Uddannelsesbudgettet reduceres med 48,3%

Kultur- og Trivselsudvalget Ændrede åbningstider Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse -20-20 -20-20 -20 0 0 0 0 0 Samlet driftsændring -20-20 -20-20 -20 0 0 0 0 0 Øget indtjening og bedre sammenhæng og overskuelighed i åbningstider og foreningsbrug af Svømmeland. ets indhold Omlægningen vil betyde: Mere overskuelighed for alle brugere af Ringsted Svømmeland. Bedre kontinuitet for de enkelte interessegrupper. Tiden i off. Åbningstid udvides ugentlig med 1 time Uden ekstra personale omkostn. (se forslag Prisdifferentiering weekends ). Foreningerne får en ekstra time ugentligt samt mulighed for lån af svømmesalen søndag eftermiddag. Varmtvandsbrugeren får tilbudt 3 timer ekstra ugentligt samt mulighed for lån af varmtvandssalen søndag eftermiddag. Offentlig åbningstider svømmesalen ændringer Nuværende / ændrede / +-timer Mandag = kl. 14-18 / kl. 14-19 / +1 timer Tirsdag = kl. 14-20 / kl. 14-19 / -1 time Onsdag = kl. 14-18 / kl. 14-19 / +2 timer Torsdag = kl. 14-18 / kl. 14-19 / +2 timer Fredag = kl. 14-21 / kl. 14-19 - NB kl. 19-21 Wellnessaftener Lørdag = kl. 10-16 / kl. 09-16 / +1 time Søndag = kl. 10-16 / kl. 09-16 / +1 time Foreninger ændringer Nuværende / ændrede / +-timer Mandag = kl. 18-22 / kl. 19-22 / -1 timer

Tirsdag = kl. 21-22 / kl. 19-22 / +1 time Onsdag = kl. 08-10 + kl. 18-22 / kl. 08-10 + kl. 19-22 / -1 timer Torsdag = kl. 18-22 / kl. 19-22 / -1 timer Lørdag = kl. 08-10 / kl. 07-09 + kl. 16-18 / +2 timer Søndag = kl. 08-10 / kl. 07-09 + kl. 16-18 / +2 timer Offentlig åbningstider varmtvandssalen ændringer Nuværende / ændrede / +-timer Mandag = kl. 14-18 / kl. 14-19 / +1 time Tirsdag = kl. 14-20 / kl. 14-19 / -1 time Onsdag = kl. 14-18 / kl. 12-19 / +3 timer Torsdag = kl. 14-18 / kl. 14-19 / +1 time Fredag = kl. 14-21 / kl. 14-19 - NB kl. 19-21 Wellnessaftener Lørdag = kl. 10-16 / kl. 09-16 / +1 time Søndag = kl. 10-16 / kl. 09-16 / +1 time Foreninger ændringer Nuværende / ændrede / +-timer Mandag = kl. 18-21 / kl. 19-21 / -1 timer1) Onsdag = kl. 18-21 / kl. 19-21 / -1 timer1) Torsdag = kl. 18-21 / kl. 19-21 / -1 timer1) Lørdag = kl. 08-10 + kl. 16-18 / kl. 07-09 + kl. 16-18 Søndag = kl. 08-10 / kl. 07-09 + kl. 16-18 / +2 timer 1)Evt. mulighed for kl. 19-22 Øget tilgængelig for offentligheden og foreninger til svømmeland og bedre overskuelighed af åbningstid for brugere af Svømmeland. Forventet normal indtjening på offentlig svømning 4.000.000 kr. Og 20.000 kr. svarer til 0,5% af budgetbeløb. 20.000 kr. udgør 0,2% af Ringsted Sportcenters nettobudgettet

Kultur- og Trivselsudvalget Prisdifferentiering i weekends Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse -70-70 -70-70 -70 0 0 0 0 0 Samlet driftsændring -70-70 -70-70 -70 0 0 0 0 0 Øge indtjeningen i weekends hvor der er mange brugere bosiddende uden for Ringsted Kommune og med mulighed for en billigere pris for dem der kan komme på mindre belastede tidspunkter af weekenden, det vil samtidig give en bedre fordeling af brugerne i den offentlige Åbningstid. et hænger sammen med forslaget til Ændrede åbningstider. ets indhold Ved ændring af åbningstiden lørdage/søndage (andet forslag- Ændrede åbningstider ) indføres en prisdifferentiering ved at ændre prisen ved køb af billetter til varmtvands- og store bassin til en pris før kl. 10 og efter kl. 10.00. Turkort vil kunne bruges som normalt, da alternativet ville være at lukke for disse i weekends og det vil være bedre at holde brugere fast til Svømmeland ved at de benytter turkort. Prisforslag Nuværende /Før kl. 10.00 / Efter kl. 10.00 / 10 turs kort Svømmehal 1 billet Voksen = 42 kr. / 38 kr. / 46 kr. / 37 kr. 1 billet pensionist/barn = 21 kr. / 19 kr. /23 kr. /18,50 kr. Varmtvandsbassin 1 billet voksen = 42 kr. / 38 kr. / 46 kr. / findes ikke 1 billet pensionist/barn = 27 kr. / 23 kr. / 29 kr. / findes ikke Svømmehal + varmtvandsbassin1 billet voksen = 74 kr. / 66 kr. / 82 kr. / findes ikke 1 billet pensionist/barn = 37 kr. / 33 kr. / 41 kr. / findes ikke

Øget tilgængelig for offentligheden og højere priser primært for brugere som ikke er bosiddende i Ringsted kommune. Lørdage og søndage er karakteriseret ved at der kommer mange brugere som ikke er bosiddende i Ringsted Kommune og der er tendens til en ophobning af bruger kl. 11.00 og fremefter. Forventet normal indtjening på offentlig svømning 4.000.000 kr. Og 70.000 kr. svarer til 1,75% af budgetbeløb. 70.000 kr. udgør 0,7% af Ringsted Sportcenters nettobudgettet

Kultur- og Trivselsudvalget Udvidet åbningstid mellem jul og nytår fra kl. 10 Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse -40-40 -40-40 -40 0 0 0 0 0 Samlet driftsændring -40-40 -40-40 -40 0 0 0 0 0 Øget indtjening og samtidig at det tilgodeser et ønske fra brugerne. ets indhold Udvidet åbningstid mellem jul og nytår fra kl. 10 til normal lukketid, mod at Svømmeland normalt åbner kl. 14.00 i denne periode. Svømmeland er normalt ikke benyttet af andre brugere i den udvidede åbningstid. Øget tilgængelig for offentlig svømning Forventet normal indtjening på offentlig svømning 4.000.000 kr. Og 40.000 kr. svarer til 1% af budgetbeløb. 40.000 kr. svarer til 0,4% af Ringsted Sportcenters nettobudgettet

Kultur- og Trivselsudvalget Familiebilletter fjernes fra salgsliste Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse -20-20 -20-20 -20 0 0 0 0 0 Samlet driftsændring -20-20 -20-20 -20 0 0 0 0 0 Øget indtjening. Ved køb af flerturskort skabes større fastholdelse til Ringsted Svømmeland. Hvilket vil betyde at den enkelte bruger vil benytte Svømmeland i flere gange end ved køb af enkeltbilletter (Familiebilletter) og få en billigere pris og hvis ikke brugeren gør det vil der ligge en ekstra indtjening ved køb af enkeltbilletter. ets indhold Der henvises til at købe flerturskort m. rabat. Nuværende priser/rabatkort/enkeltbilletter: Familiebillet 1 voksen + 1 barn = 57 kr. / 10 turs kort = 55,50 kr. / Enkeltbilletter = 63 kr. Familiebillet 1 voksen + 2 børn = 76 kr. / 10 turs kort = 74,00 kr. / Enkeltbilletter = 84 kr. Familiebillet 1 voksen + 3 børn = 95 kr. / 10 turs kort = 92,50 kr. / Enkeltbilletter = 105 kr. Familiebillet 1 voksen + 4 børn = 114 kr. / 10 turs kort = 111,00 kr./ Enkeltbilletter = 126 kr. Familiebillet 2 voksne + 1 barn = 95 kr. / 10 turs kort = 92,50 kr. / Enkeltbilletter = 105 kr. Familiebillet 2 voksne + 2 børn = 114 kr. / 10 turs kort = 111,00 kr./ Enkeltbilletter = 126 kr. Familiebillet 2 voksne + 3 børn = 133 kr. / 10 turs kort = 129,50 kr./ Enkeltbilletter = 147 kr. Familiebillet 2 voksne + 4 børn = 152 kr. / 10 turs kort = 148,00 kr./ Enkeltbilletter = 168 kr. Færre billettyper og større gennemskuelig i billettyperne. Familier vil stadig kunne opnå en billigere pris ved køb af flerturskort.

Forventet normal indtjening på offentlig svømning 4.000.000 kr. og 20.000 kr. svarer til 0,5% af budgetbeløb. 20.000 kr. 0,2% udgør af Ringsted Sportcenters nettobudgettet.

Kultur- og Trivselsudvalget Åbent for offentlig badning i varmtvandssalen kl. 12 til normal lukketid om onsdagen Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse -20-20 -20-20 -20 0 0 0 0 0 Samlet driftsændring -20-20 -20-20 -20 0 0 0 0 0 Øget indtjening ets indhold Vi åbner for offentlig badning i varmtvandssalen kl. 12 til normal lukketid om onsdagen, Tidspunktet onsdag kl. 12-14 er hidtil afsat til rengøring, rengøring flyttes til efter lukketid. Øget tilgængelig for offentligheden til varmvandsbassin. Forventet normal indtjening på offentlig svømning 4.000.000 kr. Og 20.000 kr. svarer til 0,5% af budgetbeløb. 20.000 kr. udgør 0,2% af Ringsted Sportcenters nettobudgettet. Kultur- og Trivselsudvalget

Udvidet åbningstid i uge 8 fra kl. 10 til normal lukketid Kultur- og Fritid Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse -80-80 -80-80 -80 0 0 0 0 0 Samlet driftsændring -80-80 -80-80 -80 0 0 0 0 0 Øget indtjening ets indhold Udvidet åbningstid i uge 8 fra kl. 10 til normal lukketid (Gl. Roskilde Amts vinterferieperiode). Opfylder en efterspørgsel fra brugere fra et stort område uden for Ringsted Kommune og giver derved mulighed for at skabe en øget indtjening i uge 8. For at kunne åbne kl. 10.00 kræver det at Ringsted Skoler og foreninger i uge 8 aflyses fra kl. 10-14 fra mandag til fredag. Det betyder, at i det svømmesalen aflyses skolerne i 20 lektioner og Ældresvøm i 1½ time. I varmtvandsbassinet aflyses 20 timer for de forskellige foreningsbrugere af dette bassin. Øget tilgængelig for offentlig svømning og modsat aflyser Ringsted Kommunes skoler og foreningers brug af Svømmeland i perioden kl. 10-14 mandag til fredag. Forventet normal indtjening på offentlig svømning 4.000.000 kr. Og 80.000 kr. svarer til 2% af budgetbeløb. 80.000 kr. udgør 0,8% af Ringsted Sportcenters nettobudget.

Kultur og Trivselsudvalget Fjernelse af tilskud til tolkebistand Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 3 Samlet driftsændring 3 Tilskuddet har ikke været benyttet i flere år. ets indhold En fjernelse af tolkebistand vil betyde, at foreninger ikke længere vil få mulighed for at søge om tilskud til tolkebistand ved eksempelvis kurser som kommunen udbyder til foreningslivet. Foreningen der i givet fald vil have behov for tolk, vil selv skulle finansiere udgiften eller søge midler udenfor Ringsted Kommune. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på 6.268.810 kroner. Tolkebistandsbudgettet reduceres med 100%

Kultur og Trivselsudvalget Ekstra vedligehold af grønne arealer Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 50 Samlet driftsændring 50 Af de aktiviteter som området ellers varetager, har dette forslag været et af de områder der bedst kan skæres ned på. ets indhold En reducering af kontoen vil betyde, at området vil få sværere ved at dække ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter som ejendomsstaben ikke umiddelbart har økonomi til (ødelagt dræn, beskæring af levende hegn etc.) Budgettallet reduceres fra 100.000 kroner i 2012 til 50.000 kroner i 2013. Ekstraordinær vedligehold til fritidsarealer begrænses. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på 6.268.810 kroner. Vedligehold af grønne arealer budget reduceres med 50%

Kultur og Trivselsudvalget Reducering i lederuddannelse for foreningslivet Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 15 Samlet driftsændring 15 Det skønnes, at der kan reduceres i budgettet med 15.000 kroner uden at det går ud over kvaliteten af kursusudbuddet. ets indhold En reducering af beløbet vil betyde, at det ikke er muligt at udvide uddannelseskataloget yderligere uden at ændre på egenbetalingen. Budgettallet reduceres fra 100.000 kroner i 2012 til 85.000 kroner i 2013. Muligvis en øget egenbetaling for deltagerne. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på 6.268.810 kroner. Lederuddannelsesbudgettet reduceres med 15% Kultur og Trivselsudvalget

Fjernelse af tilskud til Sommersjov og lukning af børnekræmmermarked Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 50 Samlet driftsændring 50 Det vurderes, at Sommersjov og børnekræmmermarked ikke er traditionel folkeoplysende virksomhed, hvorfor tilskud kan fjernes, uden at det rammer foreningslivet. ets indhold Folkeoplysningsrådet betaler i 2012 30.000 kroner i tilskud til KTU til Sommersjov-aktiviteter. En fjernelse af dette tilskud vil betyde et stærkt reduceret tilbud af sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge. Folkeoplysningsrådet arrangerer hvert år i juni måned (i samarbejde med Sommer i Ringsted) et børnekræmmermarked på Plænen med deltagelse af over 100 børn. En fjernelse af tilskuddet vil betyde en nedlukning af aktiviteten. Budgettallet reduceres fra 50.000 kroner i 2012 til 0 kroner i 2013. Et dårligere aktivitetstilbud til kommunens børn og unge. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på 6.268.810 kroner. Sommersjov/børnekræmmermarked budget reduceres med 100 %

Kultur og Trivselsudvalget Reducering af tilskud til ungdomsklubområdet Folkeoplysningsområdet Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 40 Samlet driftsændring 40 Folkeoplysningsområdet består af 2 kategorier (foreninger/aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed), og det er rådets opfattelse, at også ungdomsklubvirksomheden skal bidrage med en andel til effektiviseringspuljen. ets indhold Den Kommunale Ungdomsskole forestår administrationen og driften af ungdomsklubberne i landområderne, og modtager et fast tilskud fra folkeoplysningsområdet. Det er dette tilskud der foreslås reduceret med 40.000 kroner. Kan betyde, at tilbud til ungdomsklubberne i landområderne forringes i form af fx begrænset åbningstid i forhold til nu. Samlet budget for området Folkeoplysningsrådet har et samlet budget på 6.268.810 kroner. Ungdomsklubber i landområdernes budget reduceres med 5,9%

Kultur og Trivselsudvalget Puljen til projekter i Kulturaftalen reduceres. Kulturelle arrangementer og opgaver. Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 46 Samlet driftsændring 46 Puljen har ikke været opbrugt i tidligere år. ets indhold Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som Ringsted Kommune er en del af, har indgået kulturaftale med Kulturministeriet. Kulturaftalen indeholder projekter der er større end den enkelte kommune kan gennemføre alene. Der er ikke umiddelbart nogen afledte konsekvenser for serviceniveauet, men Ringsted Kommune vil fremover ikke have mulighed for at indgå i større tværkommunale samarbejder på kulturområdet, hvilket betyder, at Ringsted Kommune ikke vil have mulighed for at få andel i Kulturministeriets kulturpenge, der er lagt ud til Kulturregionen igennem kulturaftalen. Samlet budget for området Puljen til projekter i Kulturaftalen er på 103.280 kr. Den foreslåede reduktion af puljen på 46.565 kr. udgør 45 % af puljen. Puljen er efter en reduktion på ca. 55.000 kr.

Kultur- og Trivselsudvalget til besparelser på frivilligområdet Fritid og Sundhed Støtte til frivilligt socialt arbejde Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser Bruttodriftsbesparelse 05.72.99 20 20 20 20 Samlet driftsændring 20 20 20 20 et kommer fra Sundhed & Frivillighed. Besparelser som følge af budgetproces 2013 s krav om udarbejdelse af forslag svarende til 1,5% af serviceudgiftsrammen. ets indhold Der reduceres med knapt 2,5% i 18 støtte til de frivillige foreninger og til frivilligt socialt arbejde. En generel besparelse på 1,5 % på frivilligområdet vil betyde, at der skæres knap 2,5 % i 18 støtte til de frivillige foreninger og til frivilligt socialt arbejde. Ingen. Samlet budget for området Det samlede budget for 18-tilskud er 1,2 mio. kr. Ovenstående svarer til 1,5%.

Kultur- og Trivselsudvalget Besparelse på Sundhedsfremme og forebyggelse Fritid og Sundhed Sundhedsfremme og forebyggelse Tabel 1. ets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2011 p/l Funktion(er) 2013 2014 2015 2016 Bruttodriftsbesparelse 04.62.88 25 25 25 25 Samlet driftsændring 25 25 25 25 et kommer fra Sundhed & Frivillighed. Besparelser som følge af budgetproces 2013 s krav om udarbejdelse af forslag svarende til 1,5% af serviceudgiftsrammen. ets indhold De 25.000 kr. der skal spares på området, fordeles mellem samtlige poster på forebyggelses og sundhedsfremmebudgettet. et betyder en lille reduktion i alle services og tilbud til borgerne. Færre antal af hvert tilbud mm. Ingen. Samlet budget for området Det samlede budget på Sundhedsfremme og forebyggelse er 1,8 mio. kr. Ovenstående svarer til 1,5%.