Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. marts Bevilling: Tværgående - folketal

Relaterede dokumenter
Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Strategiske mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående folketal

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. april Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. september Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Under kerneopgaven Fællesskab er der tre politiske målsætninger beskrevet som tre tværgående temaer:

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2017

Politiske effektmål

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Bilag 2: Mål i Socialforvaltningen, status pr. april 2011

NOTAT: Forslag til Resultater i Roskilde 2016

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Udviklingsaftale Skole og dagtilbud

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

Børne- og Uddannelsesudvalget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

Resultatrevision Indledning

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2016

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

RESULTATRAPPORT 1. KVARTAL 2018 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 4. JUNI 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Statistik for Jobcenter Aalborg

Det specialiserede socialområde

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Statistik for Jobcenter Aalborg

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Ingen ændring % 39% 37% 40% 12% 11,5% 11% 10,5% Ingen ændring

RESULTATRAPPORT 4. KVARTAL 2017 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. MARTS 2018

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Statistik for Jobcenter Aalborg

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik

Temaplan for psykisk sundhed

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Køreplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakt og opfølgningsrapport

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

De kvartalsvise fraværstal offentliggøres på viborg.dk og forelægges Økonomiudvalget til orientering. Redaktionen afsluttet den 5.

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Statistik for Jobcenter Aalborg

Bilag - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 november

Statistik for Jobcenter Aalborg

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Det specialiserede socialområde

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

Lokale mål: 1. Ungeledigheden skal bekæmpes 2. Der skal skabes flere fleksjob 3. Arbejdsstyrken skal øges

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Budgetsammendrag

Resultatrevision for 2014

CENTER FOR ARBEJDSMARKED. Dato: 4. april Notat

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Børne- og Uddannelsesudvalget

Statistik for Jobcenter Aalborg

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016

Forklæde Key performance indicators.

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Nøgletal. Udsatte børn og unge

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Forbrug og budget 2016

OPFØLGNINGSREDEGØRELSE- KVALITETSKONTRAKT Teknisk Forvaltning

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

LEDIGHED OG INDSATS. Oktober 2015 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

Nedenstående er eksempler på, hvordan et realistisk og ambitiøst mål kunne se ud for hvert af de forslag til mål, som findes i grundlagspapiret.

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Kend din kommune Næstved Kommune

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed

Statistik for Jobcenter Aalborg

BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE. Dato: 24. januar Notat

Orientering af byrådskandidater

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Status på Projekt Fælles indsats oktober 2016

Transkript:

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående - folketal Mål: Vi vil opnå et folketal på 45.000 i 2022. 2 Bevilling. Tværgående klima Mål: CO2-udledning fra kommunens bygninger skal falde over tid. Målet opgøres i grønt regnskab for bygningers el og varmeforbrug. Status: Der er målopfyldelse, hvilket især skyldes en faldende belastning fra produktionen af el og varme, som følge af omstillingen af disse sektorer. 3 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil i Syddjurs Kommune have en stigende beskæftigelsesfrekvens. Status: Opgørelsen der udarbejdes af Danmarks Statistik pr. 1. november viser en stigende erhvervsfrekvens. Tal for 2018 offentliggøres i foråret 2020. 4 Bevilling: Politik og erhvervsudvikling Mål: Vi vil have en stigning i antallet af arbejdspladser på cirka 150 om året. Status: Opgørelsen, der udarbejdes BRAA, har for de seneste år vist en tilsvarende udvikling. 5 Bevilling: Tværgående - sygefravær Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2018, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Status: Der mangler p.t. data fra 2019. Der var hen imod slutningen af 2018 en tilnærmelse til målet, men endnu ikke målopfyldelse. 6 Bevilling: Tværgående - langtidsfriskhed Mål: Målet er en stigende langtidsfriskhed der måles som maksimalt 3 fraværsdage indenfor det seneste år. Status: Der er kun data for en kort periode. Langtidsfriskheden er steget i marts 2019 bl.a. fordi influenza gav højt sygefravær i februar 2018 7 Bevilling: Administrativ organisation Mål: Høj brugertilfredshed med borgerservice. Der måles p.t. på telefonhenvendelser til Call center og fremmøde i borgerservice. Måling af brugertilfredshed sker på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Status: Udviklingen følges løbende. Der er en meget høj grad af brugertilfredshed. Der ser også ud til at være en lidt højere grad af straksafklaring i 2018. 1

Udvalget for familie og institutioner 1. Bevilling: Børn, Unge og Familier Mål: Antal anbringelser falder og forebyggende foranstaltninger og tidlige indsatser stiger i forhold til niveauet i 2018. Status: Der forventes en stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger og tidlige indsatser i 2. kvartal 2019. 2. Bevilling: Børn, Unge og Familier Udgiften til anbringelser. Forebyggende foranstaltninger og tidlige indsatser. Mål: Udgifterne til anbringelser og forebyggende foranstaltninger/tidlige indsatser skal følge udviklingen i mål 1. Status: Udgiften til anbringelser følger ikke udviklingen i antal, idet der er en stigende tendens i udgiften i 1.kvt. 3. Bevilling: Børn, Unge og Familier Andel af samlede anbringelser, som sker på døgninstitution skal falde i forhold til niveauet i 2018. Mål: Andel af samlede anbringelser, som sker på døgninstitution skal falde i forhold til niveauet i 2018. Status: Antallet af anbringelser faldet. Hvilket understøtter strategien på området, som indebærer mindre indgribende indsatser. 4. Bevilling: Børn, Unge og Familier Antal gravide, som tilbydes den udvidede sundhedspleje samt efterfølgende får tilknyttet en rådgiver. Mål: Registrering af antal gravide, som tilbydes den udvidede sundhedspleje samt hvor mange der efterfølgende får tilknyttet en rådgiver. Status: Der er behov for længere tids registrering for at kunne vurdere effekten af den udvidede sundhedspleje. 5. Bevilling: Børn, Unge og Familier Fravær er opdelt i 3 typer, sygdom, lovligt, samt ulovligt fravær. Hvis fraværet samlet set overstiger et vis niveau inden for en periode, anses det for at være bekymrende fravær. Der måles ikke i juli måned. Mål: Antal bekymrende fraværsdage skal falde over tid. Status: Der er ikke opnået det ønskede fald. Familieområdet og skoleområdet samarbejder lige nu om at udarbejde en handleplan for fravær. 6 Bevilling: Skoleområdet Mål. En udvikling hvor karaktergennemsnittet i de bundne prøver er steget til 7,4 i år 2020. De bundne prøver er mundtlig dansk, engelsk og fysik/kemi samt skriftlig dansk og matematik.. 2

7 Bevilling: Skoleområdet Mål: At 95% af eleverne i folkeskolen ved afslutning af 9. klasse erklæres uddannelsesparate i 2020. Status: I 2016, som er første år, er andelen opgjort til 77%. I 2017 var tallet faldet, men for 2018 er andelen steget til 82%. 8 Bevilling: Skoleområdet Mål: At minimere andelen af elever, der føler sig udsat for drilleri eller mobning, som målt ved de nationale trivselsmålinger. Status: Der er tale om et ambitiøst mål. Der arbejdes på målopfyldelse. 9 Bevilling. Dagtilbud til børn Der måles på den procentvise udvikling samlet for kommunens 0-6 årige i kommunal dagpleje og daginstitutioner. Ifølge TOPI (Tidlig OpsPoring og Indsats) vises børn i Rød/gul/grøn position. Der måles 2 gange årligt. Mål: Målsætningen er at 85% af børnene vurderes at være i den grønne gruppe, der ikke kræver en særlig og målrettet indsats. Status: Måling i November 2018 viser 76,8 % i grøn position. 10 Bevilling: Dagtilbud til børn Mål: Andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende sproglig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, skal i 2020 ligge på henholdsvis 87% og 92%. Status: Tallene er usikre grundet metoden til data indsamling og da alle børn ikke er testet. På grund af ændret opgørelsesmetode er der ikke sammenlignelige tal for 2018. Der forventes målopfyldelse. 11 Bevilling: Dagtilbud til børn Mål: Andelen af børn der i 3-års og 5-års alderen har en alderssvarende førskriftlig udvikling, og som derfor modtager en generel indsats, skal i 2020 ligge på henholdsvis 60% og 98%. Status: Tallene er usikre grundet metoden til data indsamling og da alle børn ikke er testet. På grund af ændret opgørelsesmetode er der ikke sammenlignelige tal for 2018. Der forventes målopfyldelse. 3

Udvalget for sundhed, ældre og social 1 Bevilling: Sygehusudgifter m.v. Mål: Udgiften til kommunal medfinansiering af somatisk hospitalsbehandling pr. 1000 borgere fordelt på aldersgrupperne 0-2 årige, 3-64 årige, 65-79 årige og 80+ årige i 2019 skal reduceres i forhold til 2018. Status: Der er reduktion i gennemsnitsudgiften for de 0-2 årige og stigende for de øvrige aldersgrupper. 2019-tallene er dog kun baseret på januar-måned og derfor forbundet med høj usikkerhed. 2 Bevilling: Sygehusudgifter mv. Mål: Antallet af forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 borgere på 65+ år skal reduceres i forhold til 2018. Status: Der er fald i antallet af forebyggelige indlæggelser for begge aldersgrupper. Der er også her usikkerhed, da datagrundlaget kun er januar-måned. 3 Bevilling: Sundhed og omsorg Mål: Der skal i 2019 gennemføres 300 rehabiliteringsforløb blandt de ca. 1.300 borgere i hjemmeplejen. 50 % af de gennemførte forløb skal føre til helt/delvist selvhjulpne borgere. Status: Der forventes målopfyldelse. I januar og februar er gennemført 62 forløb med en effekt på 48,4 % 4 Bevilling: Sundhed og omsorg Mål: Borgere, som får tilbudt en intensiv målrettet og tværfaglig indsats på en døgnplads skal i gennemsnit opnå en funktionsevne forbedring på 45 %. Status: Så tidlig på året er datagrundlaget meget usikker, men foreløbigt tegner sig en målopfyldelse. 5 Bevilling: Sundhed og omsorg Mål: Som resultat af den rehabiliterende indsats og brug af velfærdsteknologi skal de gennemsnitlige visiterede timer pr. uge pr. borger, som modtager hjemmehjælp falder i forhold til 2018. Status: Datagrundlaget er så tidlig på året usikkert, så vurdering af målopfyldelse er ikke mulig endnu. 4

6 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Udviklingen af borgere i midlertidige botilbud inkl. Botilbudslignende tilbud i forhold til antallet af borgere, der modtager bostøtte efter 85. Mål: Målet er færre antal borgere i midlertidige botilbud ( 107) og botilbudslignende tilbud og flere borgere i eget hjem med bostøtte/mentorstøtte med henblik på beskæftigelse eller uddannelse fremadrettet. Status: Strategien hvor fokus vil være på mindre indgribende foranstaltninger i borgernes nære miljø, vil ikke nødvendigvis medføre et fald i antallet af borgere, som modtager midlertidige botilbud. Effekten vil i først omgang vise sig i gns. udgift til de enkelte tilbud. 7 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Udviklingen udgifterne til midlertidige botilbud inkl. botilbudslignende tilbud i forhold til udgiften til bostøtte efter 85. Mål: Målet er et fald i udgifterne til midlertidige botilbud ( 107) og botilbudslignende tilbud og en stigning i udgifterne til bostøtte. Status: De gennemsnitlige udgifter til Bostøtte samt midlertidige botilbud er stigende. Det forventes at udgifterne til de midlertidige botilbud vil falde i takt med, at strategien på området får effekt. 8 Bevilling: Tilbud til voksne med særlige behov Borgernes aktivitet på Syddjurs Bo-og Aktivitetscenter. Aktiviteten måles ved at tælle antal borgere, som modtager beskæftigelses og/eller aktivitets-og samværstilbud set i fohold til det totale antal borgere på Syddjurs Bo-og Aktivitetscenter. Mål: Andelen af beboere, der deltager i et beskæftigelses og/eller aktivitets-og samværstilbud må ikke falder. Status: Der er en stigning i borgere, som modtager 85 bostøtte i eget hjem. 5

Udvalget for natur, teknik og miljø 1. Bevilling: Vej og Park Mål: Udviklingen i registrerede huller o.l. på de kommunale veje skal følges over tid. Der er tale om huller der registreres i Vej- og Ejendomsservice. Status: Der kan være et stort naturligt sæsonudsving i antal registrerede og anmeldte huller i vejene. Vejrliget i det enkelte år kan også spille ind i dannelsen af huller. 2. Bevilling: Kollektiv trafik Mål: Udviklingen i antal kørsler med Flextur skal følges over tid. Status: Antallet af flexture er på niveau med tidligere år. 3. Bevilling: Der bliver målt årligt på kvalitetsniveauet af badevandet på 23 lokaliteter. Mål: Målet bliver fastlagt på baggrund af Miljøstyrelsens indberetning til EU fra det foregående års kontrolprøver af badevandsprøver. Status: EU s badevandsklassifikation foreligger normalt i april måned. 4. Bevilling: Mål: Antallet følges med baggrund i udvalgets generelle interesse for at måle på naturtilstand. Status: Niveauet for antallet af igangsatte projekter over et helt år har lagt mellem 4 i 2014 og 2015 og 10 i 2016 og 2017. 5. Bevilling: Natur og miljø Mål: Sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser har politisk bevågenhed. Status: Fokus på kommunens sagsbehandlingstider i forhold til miljøgodkendelse af virksomheder og landbrug, og hvor Miljøstyrelsen har angivet vejledende tider for en række specifikke type sager. Sagsbehandlingstiden er faldet betydeligt siden 2014. 6

6. Bevilling: Ejendomme Mål: Energiforbruget i de kommunale bygninger skal falde over tid. Status: El-forbruget har lagt stabilt på samme niveau som tidligere. 7. Bevilling: Plan og udvikling Mål: Korte byggesagsbehandlingstider. Afgørelser til ansøgninger om byggetilladelser skal i gennemsnit træffes indenfor 4 uger. Status: Målet er opfyldt. 8. Bevilling: Plan og udvikling Mål: Høj gennemsnitlig oplevet kundetilfredshed med byggesagsbehandlingen, så den ligger mellem 4 (tilfredsstillende) og 5 (meget tilfredsstillende). Status: Målet er opfyldt. Der er en høj grad af tilfredshed med sagsbehandlingen. Grundet tekniske problemer er der ikke blevet mål i juli og august 2018. 9. Bevilling: Ejendomme Udviklingen i areal ekskl. pleje- og ældreboliger og øvrige udlejningsboliger følges Mål: Der skal ske en reduktion i omkostningerne, der primært opnås ved arealoptimering og dermed færre driftsudgifter samt driftsoptimering ved reduktion af bygningsmassen. Status: Der har ikke i 2018 været en nedgang i bygningsmassens størrelse. Udviklingen følges fra og med 2019. 7

Udvalget for plan, udvikling og kultur 1. Bevilling: Biblioteker Mål: Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren. Status: Syddjurs Bibliotek var tæt på landsgennemsnittet i 2016. Der er ikke lavet måling i 2017 og heller endnu ikke i 2019. Der er ikke målopfyldelse i 2018. 2. Bevilling: Biblioteker Mål: Flere besøgende på kommunens biblioteker inklusive arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende 4 huse. Status: Der er nu et erfaringsgrundlag fra 2018 med de nye målinger, hvor arrangementer udenfor bibliotekshusene medtages. Aktiviteten i 2019 ser ud til at være større end i 2018. 3. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Mål: Udlån af haller og øvrige lokaler skal gerne øges over tid. Status: Udviklingen i det løbende årlige gennemsnit der korrigerer for sæsonudsving viser en svagt faldende tendens i udlånet af haller og øvrige lokaler set over et helt år. 4. 6. Bevilling: Folkeoplysning, fritid og kultur Der laves en årlig (medio året) elektronisk tilfredshedsundersøgelse, der udsendes til et repræsentativt udsnit af Syddjurs Kommunes borgere. Denne metode er valgt fordi det vurderes som vigtigt, at Kultur- og fritidslivet vurderes positivt af alle borgere i Syddjurs Kommune, og ikke kun af brugere af institutioner. Mål: Andelen af meget enige eller enige skal stige fra år til år. Syddjurs har et rigt og varieret foreningsliv Der sker meget på kulturområdet i Syddjurs Status: Tilfredshedsundersøgelse vil blive foretaget medio i året, sådan at målingen er med til budgetopfølgningen pr. 31. juli. Kultur- og fritidslivet har betydning for sammenhængskraften i Syddjurs 8

Udvalget for erhverv og beskæftigelse 1 Bevilling: Erhverv og Arbejdsmarked Mål: Samarbejdsgraden mellem Jobcenter Syddjurs og virksomheder skal stige til mindst 28% i 2019 2 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af unge på uddannelseshjælp skal gennemsnitlig være 142 i 2019 eller mindre. Status: Det er usikkerheder i forbindelse med FGU. Der forventes pt. ikke målopfyldelse. 3 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af borgere på kontanthjælp skal gennemsnitlig være 255 helårspersoner i 2019 eller mindre. Status: Målsætningen er meget ambitiøs. Der forventes pt. ikke målopfyldelse 4 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af borgere på integrationsydelse skal gennemsnitlig være 129 HÅP i 2019 eller mindre. 5 Bevilling: Midlertidige ydelser Mål: Antallet af borgere på ledighedsydelse skal gennemsnitlig være 105 i 2019 eller mindre 6 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Antallet af borgere på Sygedagpenge skal gennemsnitlig være 507 i 2019 eller mindre 9

7 Bevilling: Permanente ydelser Mål: Antallet af langtidstidsledige A-dagpengemodtagere skal falde med 15 i 2019 eller mere. 8 Bevilling: Erhverv og Arbejdsmarked Mål: Antallet af vejledte iværksættere og virksomheder skal som minimum være 110 ved udgangen af december 2019 9 Bevilling: Erhverv og Arbejdsmarked Mål: Antal af deltagende virksomheder ved 360 graders dialog skal være mindst 50 ved udgangen af 2019 10