Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus



Relaterede dokumenter
Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Materiale til behandling af brev fra 12 private børnepassere

Økonomi- og Planudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET Børne- og Undervisningsudvalget

Indstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

H O L S T E B R O K O M M U N E FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD JANUAR 2007

Børneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8

Fritidstilbud for unge under 18 år efter Dagtilbudsloven og Lov om social service.

At version 1 er gældende, indtil der foreligger en afklaring på fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter.

Styrelsesvedtægt. for. dagtilbud. Middelfart Kommune

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage

Økonomirapport 1 pr. 31. marts 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget.

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej Risskov

Godtgørelse af underskud fra tidligere år er en integreret del af overførselssagen og indgår således i de ansøgte beløb til overførsel.

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 2. marts 2015

Indstilling. Ændring af status fra kommunal til selvejende institution for Vuggestuen Lindegården, Pannerupvej 7, Trige

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid - Onsdag d. 20. juni 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl

Møde 17. juni 2013 kl. 08:00 i Mødekokale 6 OBS OBS

Forslag til Plan- og budgetprocedure

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Børne- og Kulturudvalget

Center Børn og Unge. Bilag 5 og 6 til Styrelsesvedtægten omfatter endvidere private dagtilbud og private pasningsordninger.

Er det formelt muligt, at Københavns Kommune giver et særtilskud til skolen i en tidsbegrænset periode?

Tværgående økonomisk månedsrapportering

BØRN OG UNGE Notat November Samlet resultat for sprogvurdering af 3-årige i 2009

Referat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl i

Budget for medicoteknisk afdeling i Region Syddanmark

Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat. Elisabeth Pedersen, Poul Hvass Hansen. Mødet hævet kl.: Side 104 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

Fritids- og Kulturudvalget

Den nuværende udbygning bør altså bibeholdes på 0 5 årsområdet da:

Generelle bemærkninger. (tilrettes efter budgetvedtagelsen)

Ældrerådets sammensætning

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 29. maj Århus Kommune

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Beredskabskommissionen Sydvestjysk Brandvæsen

Referat. fra mødet den kl i mødelokale c

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse Onsdag den 16.december 2015 kl

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Budgetlægning

Konto 7 Finansindtægter og udgifter

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Rammeaftale 2016 for det sociale område

Sagsforløb i forbindelse med ansøgning om særlig støtte og specialpædagogiske pladser

Ishøj Kommune Strandgårdskolen

Notat. Til: - Kopi til: - Fra: Margit Just. Tilskud til private institutioner - manglende tilskud

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

Bilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012

Indstilling. Kvalitetsstandarder 2007 for pleje, praktisk hjælp og madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Notat. Analyse af anvendelsen af udlagte støttemidler for 2014, samt det specialiserede område for børn 0 6 år. April Sags-id:

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården Århus C

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 19. maj Århus Kommune

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Visitationsregler Dagtilbud 0 5 år

HK/KOMMUNAL VEDTÆGTER FOR HK KLUBBEN. Regionshuset

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget Referat

Fremtidens Fritidstilbud ved Lykkebo Skole

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2011 til budget tillægsbevilling

Proces og rammer BUDGET

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: SF

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

Drift - serviceudgifter

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Regler/retningslinjer for logen

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset Århus C

12. januar 2012 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. Renosyd i/s. ("Interessentskabet") CVR:

Bilag 3. Opgørelse af budgetgaranti 2016, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Skolestyrelsesvedtægt for Fredensborg Kommunes skoler

Referat. 2. Godkendelse af referat fra 12. bestyrelsesmøde den 24. september 2014

Styrelsesvedtægter. Center for Børn & Undervisning Undervisning

VEDTÆGTER FOR Post Teknisk Fællesklub under 3F København

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale dagtilbud i Ishøj Kommune

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg htm

Tildeling af 9 tilladelser til taxikørsel med vilkår.

Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

13. Eventuelt Status vedr. fysisk planlægning Realisering af rammebesparelser på fremmede lejemål Udbud af rammeaftale

Vedtægter. for. Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Stiftet 1880

Ny Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

NOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt:

Indstilling. Sportscampus Aarhus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13.

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Fælles Pipeline i Viborg Kommune

Transkript:

Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende:ole Agergaard Olsen Mødet hævet kl.:15.20 Indkaldte: kl. 13.15 Sanja Grcic, Struer Østre Skole, pkt. 56 kl. 13.45 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 57-59 Pkt. Tekst Side 56 Projekt traumatiserede børn og unge 1 57 Børne- og Uddannelsesudvalget - Uforbrugte 2012 bevillinger, gennemgang 2 58 Børne- og Uddannelsesudvalget, budget 2014-2017 3 59 Ændring af takster for daginstitutionsområdet pr. 1. oktober 2013 5 60 Køreplanlægning 2013/2014 6 61 Orientering 7

17.00.35-A00-1-13 56. Projekt traumatiserede børn og unge Sanja Grcic fremlægger projekt traumatiserede børn, som hun har været i dialog med Børne- og Familiecentret om. Orientering taget til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 1

00.01.00-S00-2-13 57. Børne- og Uddannelsesudvalget - Uforbrugte 2012 bevillinger, gennemgang Bilag Genbevilling, opsummering Genbevilling vedr. 2012 B og U Administrationen indstiller, at udvalget gennemgår forslaget og træffer beslutning om, hvilke poster der kan tilbageføres til "Kassen". Økonomi og Løn samler forslagene fra de enkelte udvalg til én sag til Byrådet, som derefter endeligt kan beslutte omfanget af tilbageførslen. Med baggrund i, at størrelsen af uforbrugte driftsbevillinger de senere år har været markant stigende, blev Økonomi og Løn i foråret bedt om at analysere udviklingen. Resultatet heraf blev forelagt byrådet på budgettemadagen den 27. maj 2013. Genbevillingerne i 2010, 2011 og 2012 er sammenholdt og grupperet i forhold til: 1. Afdelinger, institutioner, skoler mv. 2. Andre udgifter, projekter, puljer mv. Se vedhæftede opsummering. Som det fremgår af oversigten har udviklingen for årene 2010, 2011 og 2012 resulteret i en genbevilling året efter på henholdsvis 12,7 mio. kr., 32,8 mio. kr. og 60,6 mio. kr. Det blev på budgettemadagen aftalt, at de overførsler der ligger i gruppen Andre udgifter, projekter, puljer mv. skulle gennemgås og forelægges de enkelte udvalg - med henblik på at afklare hvilke beløb der kan tilbageføres til "Kassen" igen. Målet for tilbageførsel er 50% af de opgjorte beløb. Der er administrativt udarbejdet et forslag til omfanget af tilbageførsel. Se vedhæftede oversigt. Børne- og Uddannelsesudvalget har gennemgået forslaget og besluttet følgende ændringer: - Udviklingspuljen på 214.199 kr. foreslås inddraget - Udvalgets rådighedsbeløb 161.788 kr. forbliver på udvalgets område Øvrige ændringsforslag godkendes som indstillet. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 2

00.30.00-S00-6-13 58. Børne- og Uddannelsesudvalget, budget 2014-2017 Bilag Bilag 1, Budgetændringer Bilag 2, Udv og reduk. Administrationen indstiller, sender sagen til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget med indstilling om: 1. At de i Bilag 1, pkt. A nævte budgetændringer tages til efterretning. 2. At de med Bilag 2 fremsendte forslag til udvidelser og reduktioner gennemgås, og at der tages stilling til hvilke forslag der er flertal for at imødekomme, herunder om udvalget selv finansierer forslaget, eller om det skal videre til prioritering i byrådet. På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: 1. Budgetændringer - serviceudgifter, ekskl. løn og selvforvaltning Budgetrammen for dette område er det budget 2014, der er opført i 2013-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget 2013. Økonomi og Løn har gennemgået udgiftsområderne og opgjort budgetændringer i forhold til nuværende serviceniveau bl.a. med udgangspunkt i tallene for regnskab 2012. Bilag 1 punkt A er en oplistning af de foreløbige budgetændringer samt vedhæftede detailbeskrivelser. Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. 2. Budgetændringer Overførsler Staten har defineret hvilke udgiftsområder, der betegnes som Overførsler. Forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet indarbejdes i budgetforslaget. Børne- og Uddannelsesudvalget har ingen ændringer til overførsler i budgettet. 3. Forslag til udvidelser/reduktioner, drift og anlæg Drift Såfremt et flertal i udvalget ønsker at imødekomme et forslag, skal kompenserende besparelse/merindtægt anvises indenfor udvalgets eget område. Herefter kan ændringen lægges på plads i budgetforslaget. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 3

Forslag, som et flertal i udvalget ønsker indarbejdet i budgettet, men som der ikke kan findes finansiering til, opsamles til prioritering i Byrådet. Anlæg Det i budget 2013 optagne anlægsbudget 2014-2017 er prisreguleret og medtaget forlods. År 2017 sættes hvor det er relevant - lig med år 2016. Kun forslag der opnår flertal i udvalget sendes videre til prioritering i Byrådet. Børne- og Uddannelsesudvalget havde ingen anlægsprojekter i budget 2013 i overslagsårene 2014-2017. Forslag til udvidelser og reduktioner på drift og anlæg kan ses i Bilag 2 samt vedhæftede detailbeskrivelser. Børne- og Uddannelsesudvalget har taget bilag 1 til efterretning. Bilag 2 fremsendes til budgetseminaret. Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker en faglig vurdering af udvidelsesforslaget fra Langhøjskolen. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 4

00.30.00-S00-3-12 59. Ændring af takster for daginstitutionsområdet pr. 1. oktober 2013 Administrationen indstiller, at taksterne fremsendes til Struer byråd til godkendelse. På baggrund af byrådets beslutning den 28. maj 2013, pkt. 44, om nedskrivning af lønbudgetterne i 2013, er der beregnet nye takster for dagplejen, børnehaver og de integrerede institutioner. I vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud punkt 12.1.2.4 Regulering af tilskud og forældrenes egenbetaling, står: Kommunalbestyrelsen kan regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling for dagtilbud løbende hen over året. Ændres de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter i løbet af året, følger det af dagtilbudslovens 31, at der samtidig skal fastsættes tilskud og egenbetaling pr. barn i forhold til det nye budget. Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunens tilskud i løbet af året, skal kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før ændringen får virkning. Forslag til nye takster fra 1. oktober 2013: Nuværende takst Forslag til takst Ændring Dagpleje 2.503 2.482-21 Børnehave 1.478 1.468-10 Vuggestue del 1.878 1.863-15 Vuggestue hel 2.503 2.482-21 Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til byrådets godkendelse. Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 5

13.05.16-G01-3-12 60. Køreplanlægning 2013/2014 Administrationen indstiller, at der bevilges en ekstra hjemkørsel til Langhøjskolen. Skolen (skolebestyrelsen samt ledelsen ved skole og SFO) kan ikke indlægge flere timer i skemaet og stadig holde sig indenfor de tider, hvor busserne befordrer børnene hjem. De har derfor brug for en ekstra tur omkring kl. 14.25. Desuden vil de mistede timer under lockout'en, ikke kunne indhentes uden en ekstra hjemkørsel, da skemaerne er fyldt ud. Langhøjskolen og Humlum Skole har på nuværende tidspunkt kun tre hjemkørsler. De øvrige skoler i kommunen har fire. På grund af bopælen, på de elever der skal befordres til næste år, er der reduceret i kørslen på rute 341, men ikke nok til at dække hele udgiften til en ekstra tur hjem fra Langhøjskolen. Den øgede udgift, såfremt der laves en ekstra hjemkørsel fra Langhøjskolen, skønnes til at være 65.000 kr. pr. år. Økonomi Økonomi og Løn's påtegning: Såfremt udvalget ønsker at følge indstillingen - kan foreslås følgende finansiering af merudgiften: 1. Merudgift i 2013, 27.083 kr. finansieres ved omplacering fra resursetilpasningspuljen for skoleområdet - konto 3.01 til konto 3.06 Befordring af elever i grundskolen. 2. Merudgift i 2014 og hvert år fremover, 65.000 kr., indgår i udvalgets budgetbehandling på mødet i august. Sagen kan færdigbehandles i udvalget. Merudgiften i 2013 besluttet som indstillet. Merudgiften i 2014 finansieres af Børne- og Uddannelsesudvalgets rådighedskonto Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 6

00.22.04-G01-1-12 61. Orientering Nyhedsbrev skole IT / drøftet Marianne Overgaard Madsen er ansat som ny sekretær pr. 15. juni 2013. Marianne får bl.a. Børne- og Uddannelsesudvalget som ansvarsområde. Info vedr. ny folkeskolereform Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 7

«Underskriftsark» Børne- og Uddannelsesudvalg, 17. juni 2013 Side 8