Man kommer ind på en tilfældig KFAK, hvorfra man skal søge den pågældende KFAK frem, som nu skal bogføres.



Relaterede dokumenter
Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

Quick guide Finans bogføring

Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Procedure for hjemskrivning af eksterne midler (delregnskab 4 og 5)

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3

CapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Varemodtagelse med B. Har den nye funktion(b)ogfør, som kan bruges i stedet for (R)egistrer. Funktionen( B)ogfør medfører:

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Continia Payment Management Demonstrations vejledning Payment Management. December 2017 PM 2.50

Oprettelse af faktura/ordre

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Maskinhandel - købsordre

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Omkontering af kreditorfakturaer

Årsafslutning i ectrl

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Udgiftsfordeling i NS

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Step by step vejledning til udbetaling til person/firma via en finanskladde

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Programopdatering Maj ver

Finans grundmodul Tips og tricks til bogføringskladder

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

24.2a Café Tusindfryd [C11]

Ordrebehandling og fakturering

Skolepenge og Indbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

Integration af DocuBizz og Helios

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Rente og rykker i ectrl

24.2b Guldhjertet [G11]

Winfinans. Winfinans Robot. Winfinans Robot igangsætter operationer direkte i databasen på fastsatte tidspunkter.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Håndtering af webtilmeldinger i Supernova

Oprettelse af anlæg Oprettelse af Hoved- og underanlæg Bogføring via Anlægskladde Bogføring via Anlægskassekladde...

Kom godt i gang med periodeafslutning

Systemopsætning Faktura

En variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Forbedringer i Navision Stat 5.4

CB Retail Miniguide til ekspedition

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

ectrl Fritekstfaktura

DentalSuite. Kreditormodul

Projektmodulet. Budget- og planlægningskontoret 30. september Projektmodulet er et specialudviklet modul, som tilgås fra Finansmenuen.

Dokumentgenkendelse. Bilag kan indlæses som UBL-, pdf-, tekst-dokumenter eller billeder.

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Opsætning på kreditor

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Simpelt og komplekst anlæg

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

1. Hvad er en varegældskonto. 2. Ny varegældskonto. Håndtering varegældskonti. Varegældskonto til e-faktura

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

Vejledning til årsafslutning 2014

Transkript:

Afgrænsning: Denne vejledning omhandler ikke købstransaktioner håndteret via det elektroniske workflow. Denne vejledning omhandler manuelt indtastede købstransaktioner, rejseudlæg, personlige udlæg til øvrige omkostningstyper mv. Fra hovedmenuen vælges faktura Man kommer ind på en tilfældig KFAK, hvorfra man skal søge den pågældende KFAK frem, som nu skal bogføres. Dette gøres ved F5, hvorefter nummeret på KFAKén skrives Eksempel Side 1 af 6

Efterfulgt af Enter. Husk at der skal være markeret i feltet Del af feltet Hvis den ikke kommer frem på oversigten over klarmeldte KFAK er det udtryk for at KFAKén enten allerede er bogført af en enten bruger eller at den er blevet slettet. Hvis den er bogført kan den findes under bogførte fakturaer. Hvis den er slettet skal oplysningerne genindtastes, hvis den skal bogføres. Når KFAKén er fundet frem, skal der forud for godkendelsen kontrolleres følgende: Kreditor: Vigtigt at tjekke om det er den rigtige kreditor der er brugt, da det ellers har konsekvens for valuta og batalingsoplysninger. Delrengskab: Er der fejl her, er der sandsynligvis også fejl i projekt. Husk at delregnskab 2 hænger nøje sammen med momskode. Momskode: Beløb: Valutakode: Bankoplysninger: Se momsinstruks på økonomiportalen. Se faktura Se faktura Se faktura Hvis der er fejl i oplysningerne skal disse rettes og der skal igen foretages en klarmelding af den rettede KFAK. Herefter skal der ske en kontrol og bogføring. Side 2 af 6

Bemærk: Der skal fortsat være forskel mellem den bruger, som retter og den bruger som bogfører. Hvis der efter kontrollen ikke er fundet fejl skal KFAKén bogføres. Dette gøres ved at taste F11 eller bruge følgende menu, herefter Y for Yes og derefter enter. I forbindelse med bogføringen sker der en yderligere maskinel kontrol, som ikke bliver afsløret i forbindelse med klarmeldingen. De typiske fejl er følgende: 1. Fejl i momskode Herved trykkes OK og momskoden rettes til den korrekte. 2. Perioden er lukket Side 3 af 6

Herved trykkes OK og bogføringsdatoen rettes til dagsdato. Vær OBS på at bilagsdatoen også ændres, men skal være som der står på bilaget. 3. At faktura allerede findes Herved trykkes OK og der tjekkes på fakturaen om der er tastet forkert fakturanr. Ellers Tjekkes der på kreditorkortet om den allerede er bogført. 4. Dokumentet skal klarmeldes Side 4 af 6

Der er blevet rettet i bogføringen efter klarmeldingsrapporten er udskrevet. Der skal foretages en ny klarmelding, hvorefter den kan bogføres af en anden bruger Side 5 af 6

5. Dimensioner passer ikke sammen Herved trykkes OK og dimensioner rettes og bilaget klarmeldes på ny. 6 Deadlock Bogføringen konflikter med en anden bruger, som f.eks. har åbnet SFAKén, mens den forsøges bogført. Tryk OK og prøv igen senere. 7. Køb/salg skal have samme fortegn. Fejl opstår ved at der i samme faktura er både beløb i debet og kredit. Løsningen ligger i at bogføre nettobeløbet (fakturabeløbet) og efterfølgende omkontere fakturaen ud på de relevante konteringsstrenge. Side 6 af 6