DAF ebroker forudsætninger



Relaterede dokumenter
Projekt DAF. Digitale annonceordrer og fakturaer Funktionel kravspecifikation Infrastruktur

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Opus-support Salgsstyring Vejledning i lokalisere åbne ordre og efterfølgende at færdigbehandle dem. Vejledning til at lukke åbne ordre

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

SIMU-Post Afsend elektronisk faktura

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Introduktion til ebconnect gateway Opret brugerkonto Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

DB EDI-STANDARD VERSION

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Introduktion til eblisten Opret brugerkonto Abonnementtyper Kom godt i gang med eblisten Start eblisten...

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Lokale, danske betalinger - Business Online

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Svenske udenlandske leverantörsbetalningar Danske Bank format

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Sådan sender du gratis faktura med Sproom formularen - En komplet beskrivelse af funktioner og felter

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Introduktion til ebconnect gateway Opret brugerkonto Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

C5 EDI (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

Mamut Stellar NemHandel

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Lokale, finske betalinger Business Online

Lokale, norske betalinger Business Online

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

Vejledning til oprettelse af fritekstfakturaer, mv.

Faktura menuen 9.1. Faktura-modulet er et modul i Rambøll FAS ver. 8.00, som er integreret med forbrugerkartoteket.

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer Vejledning. Batchflow

Indkøbsordre- og fakturastandarder for Swiss Re Denmark Services A/S

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Disponent Godkend faktura

Visma NemHandel. Indhold

H Å N DTERING A F E -FA K T U R A E R GUIDE TIL DEAS VICEVÆRTER

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Skolepenge og Indbetalinger

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

Manual til regningsudskrivning for slutbrugere. Indholdsfortegnelse

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

DKAL Snitflader Masseforsendelse

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

White paper IMS Digital Post. Tillægsmodul til IMS produkter

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

Vejledning for FMS_PBS

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

18/ Version 2.0 Side 1 af 36

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Fakturafordeler Basisuddannelse

Kontrakt om Drift, Videreudvikling, Support af tilskuds- og kontroladministrative

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

Guide til Transport- og pakkelabels. Juli 2018

FAQ 69: Uddybende vejledning til BI linjer i OIOUBL

SIMU-Fragt Fragtbreve kvitter modtag

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af online tilbud

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Bilagstolkning. Winfinans. Bilag kan indlæses som UBL-, pdf-, tekst-dokumenter eller billeder.

Navision Stat Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Kontraktbilag 5 Logistik og E-handel

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Brugervejledning til indsendelse af reassurancekontrakter. Elektronisk indberetning til Finanstilsynet

Kontrakt om Testressourcer

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

LEMAN / Præsentation

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Transkript:

DAF ebroker forudsætninger Dokumenthistorie: Versionsnumme Dato Forfatter Kommentarer r 1.0 18-02-2008 PEA Initiel dokument 1.01 26-02-2008 PEA Tilpasset afsender/modtager.

holdsfortegnelse 1Forord...3 2Forudsætninger...3 Generelt for alle dokument typer...3 Faktura og Kreditnota...3 Annonce Ordre...4 3 Kvitteringen...6 4 Eksempler på Adsml dokumenter...6 Side 2 af 6

1 Forord Dette dokument beskriver i korte træk DAF løsningen og de forudsætninger der skal være tilstede for at løsningen fungerer som aftalt. Mediebureau Progrator Gatetrade Mediehus Ud Ud Push Ud Ansvar Mediebureau afsendelse Ansvar Progrator forsendelse Ansvar Progrator kvittering Illustration af løsningen 2 Forudsætninger Alle adsml filer der sendes igennem DAF-eBrokeren skal indeholde nedenstående: Forsendelsesidentifikation (transmissionid) Afsender (CVR nummer se I afsnittet for partnerliste) Modtager (CVR nummer se I afsnittet for partnerliste) Meddelsesidentifikation (messageid) Dokumentidentifikation (DocumentIdentifier/ BookingIdentifier) Generelt for alle dokument typer TransmissionId: Formatet til TransmissionId er: mediacom.dk:2008-01-24:100061 hvor 100061 er et unikt nummer. Faktura og Kreditnota Side 3 af 6

Beskrivelse af messageid og DocumentIdentifier (på faktura og kreditnota). DocumentIdentifier skal være uændret, såfremt man gendanner en tidligere udskrevet faktura. MessageID er opbygget som: Domain:Dagsdato:DokumentIdentifier.Fakturanummer Domain = jppol.dk (eksempel) Fakturadato = 2007-06-30 (eksempel) Dokumentidentifier = FD-NV (faktura) eller FD-CR (kreditnota) Fakturanummer = 0002612267 (eksempel) DocumentIdentifier er opbygget som: Domain:Fakturadato:Fakturanummer Domain = jppol.dk (eksempel) Dags Dato = 2007-12-07 (eksempel) Fakturanummer = 0002612267 (eksempel) Samlet eksempel: < adsml:messageid="jppol.dk:2007-06-30:fd-nv.0002612267" messagecode="fd-nv"> <DocumentIdentifier>jppol.dk:2007-12-07:0002612267</DocumentIdentifier> Annonce Ordre Beskrivelse af messageid og BookingIdentifier (på annonceordren). BookingIdentifier skal være uændret, såfremt man gendanner en tidligere udskrevet ordre På annonceordren er der tale om: MessageID er opbygget som: Domain:Dagsdato:DokumentIdentifier.Ordrenummer Domain = mediacom.dk (eksempel) Dagsdato = 2007-12-20 (eksempel) Dokumentidentifier = AD-O (Ordre) Ordrenummer = 366652 (eksempel) F.eks. adsml:messageid="mediacom.dk:2007-12-20:ad-o.383262 Side 4 af 6

BookingIdentifier er opbygget som: Domain:Ordredato:Ordrenummer Domain = jppol.dk (eksempel) OrdreDato = 2007-12-07 (eksempel) Ordrenummer = 0002612267 (eksempel) f.eks. <BookingIdentifier>jppol.dk:2007-12-07:0002612267</BookingIdentifier> Partnerliste Nedenstående en liste over de for nuværende kendte partnere. Det er vigtigt at der kun sendes med cvrnumre der er anerkendte og oprettet hos Progratorgatetrade. Formatet på et cvrnummer er cvrnummer:kvalifikator cvrnummer = DK29207313 (eksempel) kvalifikator = CVR (eksempel) f.eks. <adsml:transmissionto> <adsml:identifier> <adsml:idlabel>cvr</adsml:idlabel> <adsml:idvalue>dk26933676</adsml:idvalue> </adsml:identifier> </adsml:transmissionto> Ident Sender/Receiver Kundeinitialer Bemærkning 20779 DK29207313:CVR berlingske før DK25337638:CVR 20779 DK58227811:CVR carat 50125 DK78422017:CVR groupm 70281 DK24205576:CVR ium 20782 DK26933676:CVR jppol 20783 DK29831033:CVR Omd Side 5 af 6

3 Kvitteringen Kvitteringen dannes på baggrund af kvitteringen fra gaten. Kvitteringen kan se ud som nedenstående: <progratorgatetrade-receipt> <unique-file-ref>mediapea.dk:2007-12-6:2007-12-06t16:40:39.168+01:00</unique-file-ref> <delivered-date>24 Oct 2007 15:51:05 GMT</delivered-date> <delivered-status>ok</delivered-status> <recipient>dk26933676</recipient> </progratorgatetrade-receipt> Beskrivelse af elementerne i kvitteringen: <unique-file-ref> entydig forsendelsereference <delivered-date> datostempel for hvornår forsendelsen er modtaget (fra f.eks. Mediehuset) <delivered-status> OK når det går godt og ERROR når der er fejl. <recipient> adressen på den bruger kvitteringen kommer fra. 4 Eksempler på Adsml dokumenter Afventer dokumenter der overholder specifikationen. Side 6 af 6