Udtræk til KMD Debitorsystem

Relaterede dokumenter
Udtræk til KMD Debitor snitflade GE Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Systemopsætning Faktura

FIK-koder på fakturaer

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Tirsdag, den 11. juni Til brugere af KMD Opus Debitor. Funktionsbeskrivelse til G19-snitfladen GE550010Q. Version / 12.

TOLERANCE KUNDESTYRING

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

1. Web-inkasso for fordringshaver

NemHandel menuen 14.1

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Overførsel af data. Virksomheder og Landbrug PÅ DENNE SIDE SE OGSÅ

UNI Login brugeradministration

Mamut Stellar Banking

DK-Unit Point version 1.xx

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Finansbilag til ØS

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Daglig brug af Jit-klient

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

EG-Clinea vejledning til fremsøgning af patienter

Bruger manual Administrator Psupport

e-konto manual e-konto manual Side 1

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Opsætning på kreditor

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5.

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Bruger manual Administrator Psupport

Quickguide til indberetning af Udenrigshandel med tjenester (UHT) med Idep.web. Gå ind på og klik på link til idep.web.

HåndOffice Foreningsopgaver

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Lectio. SMS-service vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: mail@macom.dk Internet:

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

Selene brugervejledning

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse Vejledning

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

KMD Educa WEB-elevfravær

Vejledning masseforsendelse i KMD Sag EDH via Doc2Mailprintdriveren

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Unitel til pc Brugervejledning

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Vejledning til Kilometer Registrering

Import af saldobalance

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf DSA-Ventelisten

Karens lille vejledning til Access

Vejledning i masseforsendelse via Doc2Mail

Til hvert selskabs CVR-nr. oprettes et PBS-nr. hos Nets. Som tilknyttes dataleverandøraftalen.

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Integration af DocuBizz og Helios

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Brug af håndscanner Delfi Cap 72

Transkript:

Udtræk til KMD Debitorsystem Menupunktet System Adm./Import og Eksport af data/erhvervsaffaldsgebyr Udtrækket til KMD Debitorsystemet følger KMD s Snitfalde GE550010Q, hvor alle data trækkes ud i Codepage 1252. I nedenstående skærmbillede bliver felterne År og Kommunenr. automatisk udfyldt. Kommunenr. stammer fra fanen Fælles opsætningen under menupunktet System Adm./Opsætning/Systemopætning, hvor der for gruppen CVR og nøglen region kan angives en værdi svarende til jeres kommunenr. Der skal indtastes følgende: 1. Leverandør id dette har I fået oplyst af KMD 2. Betalingsart aftales med Debitorafdelingen, og skal være større end 200 3. Beløb inkl. moms indtast beløbet, som skal forekomme på girokortet 4. Filnavn - angiv, hvor filen skal gemmes og hvad den skal hedde. 5. Fælles tekstfløjstekst (Transaktionstype 78) her kan skrives fri tekst i 20 linier med 38 tegn pr. linie. NB! CVR-nr. benyttes som debitornr., hvilket betyder, at hvis der samme CVR-nr. på flere poster, bliver disse ikke slået sammen til ét girokort. Her kan nævnes virksomheder såsom Netto, Statoil mv. - 1 -

Når der trykkes på OK fremkommer følgende skærmbillede med oplysninger om, hvor mange virksomheder, der er fundet. Endvidere findes der en kvitteringsliste over alle disse virksomheder denne kan evt. gemmes som excel- og/eller pdf-fil, hvilket gøres ved at højreklikke på musen og vælg Gem som. Listen kan selvfølgelig også udskrives direkte. Virksomhedens navn stammer altid fra feltet Redigeret navn i GE CVR. Virksomhedens adresse stammer fra feltet Redigeret adr. i GE CVR. Hvis dette felt er tom sammensættes adressen via vejkode, vejnavn, husnr./husbogstav fra og til, etage og side. Den dannede txt-fil skal herefter sendes videre til KMD jf. aftalen om forsendelsesmåde. - 2 -

Følgende kriterier gælder for udtrækket af virksomheder fra GE CVR: 1. Hvis feltet P-Nr. > 1, og 2. Hvis feltet Kommune = Kommunenr. stående i skærmbilledet på foregående side, og 3. Hvis oplysninger på fanen Opdateringer/Status er angivet, således at data skal trække med ud. 4. Feltet Gebyr relevans sættes automatisk ved indlæsning af CVR data, og her kan være angivet følgende værdier. Relevant Ikke relevant Lukket/flyttet Værdierne Relevant og Ikke relevant stammer fra oplysninger vedr. kommunenr. og om koderne er omfattet af negativlisten, som kan angives i koderlisterne: Branchekoder, Virksomhedsform eller Størrelseskode. 5. Feltet Gebyr opkræves kan ændres af brugerne selv, men sættes default til Ifølge relevans og refererer til den værdi der står i feltet Gebyr relevans. Der kan står følgende værdier i feltet Gebyr opkræves : Ifølge relevans Altid Aldrig Hvis man sætter værdien til Altid vil den aktuelle post altid trækkes med ud, uanset hvad de andre felter har af værdier. Hvis man sætter værdien til Aldrig vil den aktuelle post aldrig trækkes med ud, uanset hvad de andre felter har af værdier. - 3 -

Følgende felter benyttes fra GE CVR: I nedenstående skærmbillede ses, hvilke felter der benyttes fra GE CVR til girokortene. - 4 -

Tekst som kommer ud på girokort: Hvad der kommer ud på girokortene kan afhænge af kommunens specifikke aftale med KMD med hensyn til transaktionstyper. Transaktionstype 78 Transaktionstype 71 Transaktionstype 77 Transaktionstype 10 Transaktionstype 50 Transaktionstype 20 1. Fast tekst: Betaling af erhvervsaffaldsgebyr (Transaktionstype 71) 2. Tekst: Erhvervsaffaldsgebyr 2004 for: CVR-nr., P-nr., navn, adresse og postnr. (Transaktionstype 77) 3. Beløb (Transaktionstype 20) 4. Betaleradressen angivet med navn, adresse samt postnr. stammende fra registrering i GeoEnviron (Transaktionstype 50) 5. Fritekst samt angivelse af CVR- og P-nr. oplysninger inkl. hovedbranche og bi-brancher. (Transaktionstype 78) - 5 -

6. Debitoridentifikation (Betalings-ID og indbetaler) er sammensat af følgende felter: Betalingsart, Årstal, CVR-nr., Sagsnummer og Kommunenr. For at få ovenstående oplysninger udskrevet på girokortene, er det vigtig at aftalen med KMD indeholde følgende transaktionstyper: 10 Debitorforholdsoplysninger 20 Ratepåligning 50 Alternativ adresse 51 Produktionsenhedsnummer 71 Individuel betalingsspecifikationstekst 77 Individuel opkrævningstekst 78 Individuel tekstfløjstekst - 6 -