BUDGET Afsnit: UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING

Relaterede dokumenter

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen

Realiseringen af samtlige projekter i Helhedsplanen beløber sig til en samlet estimeret udgift på ca. 250 mio. kr.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Budget 2016 Anlæg : Investeringsoversigt

6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Anlægsoversigt med budgetbemærkninger

Investeringsoversigt , fordelt på projekter. Udvalget for Miljø og Teknik i alt

8. Landdistriktsudvalget Anlæg

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Referat Lokaludvalget's møde Mandag den Kl. 16:00 Munkestræde, Klosterplads 8a, 5700 Svendborg

Bruttoliste til budget 2015 Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Kultur

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)

Principperne Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

1. Svendborghallerne DGI-hus i Svendborg - Juni

Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Kultur- og Fritidsudvalget

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6

Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje

Budget 2012 og budgetoverslagsårene Anlægsbudget. Anlægsbudget 2012 overblik Hvid 1

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Planlægning og Byggeri

8. Landdistriktsudvalget

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Redegørelse. Status over idræts og medborgerhus (multikulturhus) i Gedser. mdr./år Tiltag Beslutningstagere/Aktører/Kontakter /interessenter

Struer Kommune - budget

Anlæg - Budgetlægningen

Udvalgets ansvarsområde

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

ANLÆGSFORSLAG BUDGET (hele kr.)

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring

Bilag 1 Projektbeskrivelse af arbejdet med ny idrætsvision

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

Byfornyelse i mindre byer

Udvalget for Kultur og Planlægning

Budgetforlig Indledning. Herning Kommune og anlæg:

10 årig anlægsplan

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

Områdefornyelse i mindre byer. i samarbejde med de lokale aktionsgrupper

Budget Anlægsbudget Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: kr.

8. Landdistriktsudvalget

Økonomirapport ultimo november 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Notat. ved befolkningsvækst. Bilag til skema til anlægskonferencen. Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune. Den 8. december 2011

Budget 2014 Basis Anlæg

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

Revision af kommuneplan

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Notat Hald Ege Hallens udbygning

I bilag 2 kan man se udviklingen i lånerammen fra 2007 til 2016, herunder fordelingen af udgifter vedr. lånedispensationer.

OMRÅDEFORNYELSE KLEJTRUP BORGERMØDE 01, 22. SEPTEMBER 2016

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

Randers Kommune Thors Bakke

PARKERING I HAVNEOMRÅDET. Parkeringsmøde 2. november 2017

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Anlægsrammen. Temamøde i Byrådet d. 24. januar 2019

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Udvalget for Klima og Miljø

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Budgetlægning

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Evalueringens hovedresultater. Thorkild Ærø, SBi

Attachments: Budgetopfølgning pr anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Miljø- og Planudvalget

Referat Haludvalget's møde Torsdag den Kl. 18:00 Skårup Kultur- og Idrætscenter

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den på Ib Dam Schultz kontor

Center for Erhverv & Udvikling

Transkript:

Politikområde 7.01.02.005: Kultur og Fritid 1. Rådighedsramme 1.243 2.279 2.279 2.279 2. Renovering af Svendborg Svømmeland 6.962 0 0 0 3. Boldbaner på Thurø 1.000 12.000 0 0 4. Ny terminalbygning 0 8.000 8.000 0 5. Foranalyse Bibliotek/SG/DGI-Hus 2.000 0 0 0 6. Svendborghallerne 20.500 10.000 0 0 7. Anlægstilskud Borgerforeningen 5.000 8.000 0 0 I alt 36.705 40.279 10.279 2.279 1: Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg Generel vedligehold og anlæg af mindre projekter inden for idrætsområdet. Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings og anlægspulje på Kultur og fritidsområdet. Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter f.eks. fodboldbaner Multihus på Gl. Skaarupvej. Midlerne har været prioriteret i samarbejde med Svendborg Idræts Samvirke. Tilsvarende har der i Gudme Kommune været afsat en årlig pulje til renoverings og byggeprojekter. 2: Renovering af Svendborg Svømmeland Beløb til renovering af hhv. flisebelægning og tekniske anlæg i Svendborg Svømmeland. Flisebelægningen i Svendborg Svømmeland har i stigende omfang løsnet sig. Dette gælder såvel sportsbassin som promenadebelægning. Herudover er der behov for udbedring af skader flere andre steder i hallen, bl.a. i omklædningsrum og arealer omkring helsebassinet. På baggrund af tilstandsrapport fra 2001, hvor Svendborg Svømmeland indgik, samt rapport udarbejdet af Cowi i 2007 er der afsat midler til renovering af vandbehandlingsanlæg i Svendborg Svømmeland. Der afsættes samlet knap 7,0 mio. kr. i 2008 til de to formål. Samtidig er der i 2007 lagt 1,0 mio. kr. i kassen. Midler finansieret af Kultur og Fritids rådighedsramme for 2007. 3: Boldbaner på Thurø Anlæg af erstatningsarealer til Thurø Boldklub i forbindelse med Thurø Skoles flytning.

Bygningen af den ny Thurø Skole på de nuværende idrætsarealer omkring Thurøhallen medfører behov for anlæg af erstatningsarealer, klubhus og tekniske faciliteter til Thurø Boldklub. Der afsættes derfor 1,0 mio. kr. i 2008 samt 12,0 mio. kr. i 2009 til formålet. 4: Ny terminalbygning Etablering af samlet og kompakt terminal for tog, bybusser og rutebiler. Byrådet har i 2006 besluttet Helhedsplan og dispositionsplan for Kollektiv Trafikterminal som angiver rammerne for bebyggelse i hele området mellem Jessens Mole og Toldbodvej, herunder etablering af en ny trafikterminal ud mod Toldbodvej. 5: Foranalyse Bibliotek/SG/DGI-Hus Forundersøgelse vedr. evt. etablering af Bibliotek/SG/DGI-hus. Byrådet har bevilget 2,0 mio. kr. til nedsættelse af projektgrupper til nærmere belysning af muligheden for etablering af Bibliotek/SG/DGI-hus på delområde 2+3 på Svendborg Havn. 6: Svendborghallerne Anlæg af halprojekt beliggende ved Svendborg Idrætscenter på Ryttervej Jf. budgetforliget forventes projektet vedr. Svendborghallerne gennemført i perioden ultimo 2007 til ultimo 2009. Projektet indeholder bl.a. opvisningshal og ekstra træningshal. 7: Anlægstilskud Borgerforeningen Anlægstilskud til gennemførelse af om/udbygning af Borgerforeningen. Projektet vedr. et nyt kulturhus er fortsat under udarbejdelse og om- og udbygningen af den eksisterende bygning forventes igangsat primo 2008.

Politikområde 7.01.02.006: Fysisk planlægning 1. Jordforsyning 1.450 259 0 0 2. Byfornyelse - rådighedsbeløb 3.212 3.212 3.212 3.212 I alt 4.662 3.471 3.212 3.212 1: Jordforsyning Indtægter og udgifter i forbindelse med byggemodning samt køb og salg af jordarealer. Jordforsyningsbudgettet udgøres årligt af et udgifts- og indtægtsbudget på 10 mio. kr. Udgiftsbudgettet afholder primært udgifter i forbindelse med byggemodning, men kan også benyttes til jord- og arealkøb til forskellige formål. Indtægtsbudgettet indfries primært ved salg af jordarealer og grunde. Fælles for både køb og salg af arealer/grunde er, at de kategoriseres efter formålstyperne beboelses, erhvervs, offentlige- og ubestemte formål. I 2008 og 2009 er der ekstraordinært indarbejdet en ekstra udgiftsbevilling på hhv. 1,4 mio. kr. i 2008 og 0,3 mio. kr. i 2009. Disse udgifter vedrører projekt Tankefuld. 2: Byfornyelse Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Der er afsat en rådighedsramme til at igangsætte områdefornyelse i landsbyer og mindre i lokalområder samt til at understøtte private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme. Påvirkning på andre områder: Den statslige og kommunale indsats understøtter privates renovering af boligejendomme og sikring af kulturarven i bevaringsværdige bygninger. 98% af de kommunale udgifter til byfornyelse kan lånefinansieres og er ikke omfattet den samlede kommunale låneramme. De resterende 2% finansieres via det nuværende driftsbudget.

Politikområde 7.01.02.007: Sekretariatet 1. Samlet rådighedsramme - Trafik og havne 3.275 725 2.255 2.110 2. Digital kommuneplan 207 0 0 0 3. Svendborg Havn, analyse m.v. 2.000 2.000 1.000 1.000 4. Forprojekt bymidte og havn 750 0 0 0 I alt 6.232 2.725 3.255 3.110 1: Trafik og havne Rammebeløb til vedligehold og forbedringer i kommunens lystbådehavne. Historisk har rammebeløbet udgjort ca. 0,3 mio. kr. årligt og primært været benyttet til småarbejder i de kommunale lystbådehavne. I budget 2008 og frem er der i forbindelse med budgetforliget afsat ekstra midler til udbedring af uundgåelige mangler i de kommunale lystbådehavne og bådebroer. Udgifterne skyldes primært et trængende behov for udskiftning/renovering af broer, molehoveder, el-installationer samt toiletfaciliteter. Havnemesteren har vurderet de forskellige lystbådehavne, og i 2008 er det primært lystbådehavnene i Rantzausminde, Svendborg samt Christiansminde der skal renoveres. 2: Digital kommuneplan Kommuneplanen for Ny Svendborg Kommune skal udarbejdes på en digital platform, for at kunne yde bedre borgerservice og mulighed for løbende ajourføring af plangrundlaget. Digitalisering og ajourføring af kommuneplanen vha. GIS og Internet. Der skal ikke anskaffes software, men der er brug for konsulentbistand til opkobling mellem kortmodulet på hjemmesiden (CBkort) og databasen bag hjemmesiden (Synkron Web). Der skal udvikles en auto-update funktion mellem Svendborgs fremtidige kontorpakke (MS Office/Open Office) og kommuneplan-hjemmesiden. Der er endvidere brug for konsulenthjælp til at skabe en logisk opbygget systemarkitektur (organisering af indholdet) og en brugervenlig opbygning af hjemmesiden (layout, hierarki etc.). Der skal afklares flere juridiske problemstillinger mht. afskaffelse af papirudgaven af kommuneplanen samt hvordan skellet mellem kommuneplan-delen og baggrundsinformation/anden relevant information markeres. Påvirkning på andre områder: Mere overskuelig fremtoning - mere fokus på strategier, mål og indsatsområder, mens meget uddybende baggrundsmateriale kan placeres mere tilbagetrukket.

3: Svendborg Havn, analyse m.v. Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. De mange idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag, og de konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området. Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt analyser og rådgivning. 4: Forprojekt bymidte og havn Planlægning og forundersøgelse af en styrket forbindelse mellem bymidte og havn. I planlægningen af Svendborg havn og banearealer optræder en styrkelse af forbindelsen mellem bymidte og havn som en central målsætning. Svendborg Kommune og Fonden Real Dania planlægger gennemførelsen af forundersøgelser og et forprojekt som forberedelse til egentlige anlægsprojekter, som kan omfatte f.eks. Klosterplads, smøgerne mellem Møllergade og Toldbodvej og en ny hovedstiforbindelse mellem Møllergade, ny trafikterminal og Jessens Mole.