Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Relaterede dokumenter
Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune

Økonomiudvalget Anlæg Budget

ØU : Anb. til videre prioritering

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Anlægsforslag Version 2 Budget Økonomiudvalget

19. Juni Effektiv risikostyring i Faxe / Stevns Kommuner v/ Tove Bjørklund

Anlægsforslag Budget Økonomiudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til Økonomiudvalget. Dato: 24.

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg

Sikringspolitik for Stevns kommune

Opr. budget Periodisering. overført til 2019

Anlægsoversigt - budget til politisk prioritering

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

I gang- BO BO BO Igangværende/nye anlæg værende Nye

Forv. Regnskab Afv. i alt Anlæg i alt

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Indhold. Regnskab Centralforvaltningen

Temadag om den nye fælleskommunale handlingsplan Velkommen. Pia Færch og Søren F. Bregenov Digitalisering og Borgerbetjening, KL

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Assens Kommune Willemoesgade Assens. Risikostyringsstrategi. for

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Nye anlæg 11.

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Notat. Kommissorium Frivillighedscenter

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

306a Folkeskoler - Ønsker fra skolerne BU : Anbefales til prioritering.

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)

Projektskema for anlæg

Omstilling og effektivisering

Center for Administrativ Service

Ændr. udover vedtaget serviceniveau. Version 1 Folkevalgte Ældrerådet

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Økonomiudvalget varetager opgaver indenfor Administrativ organisation, Politisk organisation, Erhverv, turisme og profilering samt Kultur.

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Nr. Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg

Budgetopfølgning 2 Renovation

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF

Ide-beskrivelse for forundersøgelse af: Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi & fælleskommunal digital handlingsplan

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. marts 2015 Digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye værende anlæg BO BO BO anlæg

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Digitaliseringsforeningen. Præsentation af hovedpointer i forbindelse med stiftelse af foreningen d. 17.marts 2016

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Budget Budget Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme ,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Den centrale administrative funktion viser følgende for regnskabsåret 2016:

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Sagsnr Dokumentnr Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner

Vision for projektet Visionen for det nye demensrådgivnings- og aktivitetscenter er at øge livskvaliteten for mennesker

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

Balanceret digital udvikling

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ballerup. Tilskud:

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Finansiering i alt - skatter og tilskud

1. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Korr. budget budget 2014

Planlægning og Byggeri

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Udbredelse og forankring af peers-indsatser til mennesker med psykiske lidelser i kommuner og regioner

HR puljer Budget 2010 Disponeret

1. Beskrivelse af området

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Digitale ambassadører

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2018

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Transkript:

Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 100 0.02 Agerhøj udstykningen - udgift 100 100 100 100 0.02 Agerhøj udstykningen - indtægt -500-500 -500-500 101 6.50 Store Heddinge Rådhus - etape 2 15.400 102 6.51 Digitalisering 2.580 2.580 2.580 2.580 103 6.51 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 104 6.51 Frivillighedscenter 600 600 600 600 105 6.51 Godt sprog i Stevns Kommune 385 106 6.51 Kridthuset/intranet 600 120 0.13 Salg af Nørregade 17-1.100 121 6.51 IT - konsulent 135 122 6.51 Skimmelsvamp/arbejdsmiljø 100 100 100 100 123 6.51 ESDH-acadre 1.900 500 124 6.74 Sikringstiltag 1.130 1.130 1.130 1.130 I alt anlæg 23.130 6.310 5.810 5.810

Budgetforslag 2015-2018 Dato 3. juni 2014 Agerhøjudstykningen i Store Heddinge 100 0.02 Udgift 100 100 100 100 100 0.02 Indtægt -500-500 -500-500 Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge.

Budgetforslag 2015-2018 Dato 3. juni 2014 101 6.50 Rådhustilbygning - etape 2 15.400 Som en konsekvens af, at det er besluttet at etablere sundhedscenter i Hårlev Rådhus, skal personalet i Hårlev flyttes til Store Heddinge og tilbygning etape 2 er besluttet og igangsat 2014. Færdiggørelsen pågår ind i primo 2015 for slutafregning. Til det eksisterende rådhus i Store Heddinge bygges nye kontor og kantine faciliteter som modulbyggeri. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2014 en anlægsbevilling på 45,4 mio. kr. Økonomi Budgettet omfatter nybyggeri som modulbyggeri og der er indeholdt nye kantinefaciliteter. P-areal udvides og er også indeholdt. Samlet total for byggeriet er 45,4 mio. kr. I 2015 forfalder restbeløb til færdiggørelse kr. 15.4 mio. kr.

Budgetforslag 2015-2018 Dato 3. juni 2014 102 6.51 Digitalisering jfr. Digitaliseringstrategi 2.000 2.000 2.000 2.000 102 6.51 Løn til digitaliseringsleder 580 580 580 580 Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2014 jfr. Digitaliseringsstrategien samt nye projekter med start i 2014 og 2015. Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012-15: penge til implementering 75 Digital post 75 Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2012-15: penge til implementering 200 Selvbetjeningsløsninger 100 Monopolbrud 300 Digitaliseringsstrategiens handlingsplaninitiativer: 3.1 It-kompetente kommune: Borgere (InterNemt) 300 5. Digtal ledelse i Stevns Kommune (inkl. projektledelse) 150 Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplaninitiativer: 6. Markedsføring mhp. forbedret økonomi på kanalanvendelse 75 8. Kompetenceudvikling af borgerbetjeningsmedarbejdere 75 It-anskaffelser og lokale forbedringer Strategiske it-investeringer 400 Diverse Tiltag 125 Forbedret anvendelse af centrale it-systemer 125

Budgetforslag 2015-2018 Dato 3. juni 2014 103 6.51 Projektansættelser 1.800 1.800 1.800 1.800 Der er afsat en pulje til projektansættelser. Nye løbende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

Budgetforslag 2015-2018 Dato 3. juni 2014 104 6.51 Frivillighedscenter 600 600 600 600 Opstart/etablering af Stevns Frivillighedscenter Stevns Kommune har gennem de seneste år forgæves søgt puljemidler og LAG-midler til opstart og drift af et frivillighedscenter i kommunen, med henblik på at etablere et formelt samarbejde mellem de mange frivillige aktører, hvoraf mange løbende efterspørger hjælp og støtte til fortsat drift og udvikling af deres tilbud og aktiviteter. Det vurderes at Stevns Kommune herved kan bidrage til at styrke det frivillige arbejde, og at et frivillighedscenter kombineret med en frivillighedskonsulent kan sikre gode og effektive rammer for en fortsat udvikling af det vigtige og nødvendige frivillige arbejde. Et frivillighedscenter vil kunne medvirke til at frivillighedsområdet kan vokse både i forhold til antallet af frivillige og i forhold til borgere, der kan få hjælp og støtte gennem frivillige indsatser og initiativer. Der er fortsat behov for vækst i udbuddet af frivillige indsatser, for at opnå den mangfoldighed, der afspejler borgernes behov - der kan f.eks. peges på behovet målrettet sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter indenfor KRAM-området, og gerne indsatser, hvor hele familien inddrages. Men også aktiviteter målrettet pårørende til syge samt indsatser rettet mod børn og unge med særlige behov samt borgere med anden etnisk baggrund kunne ønskes. Fra den løbende dialog med borgere og frivillige foreninger er der kendskab til, at der ofte efterspørges kommunal hjælp og støtte til en række administrative og praktiske opgaver, f.eks. hjælp til at søge puljemidler, iværksætte nye projekter, udarbejde budgetter og regnskaber, rekruttere nye frivillige m.v. Der er lagt op til, at et frivillighedscenter naturligt kunne have lokaler i det nye sundhedscenter i Hårlev, hvor der kunne skabes god grobund for et tættere samarbejde mellem kommunen og frivillighedsområdet. Det vurderes hensigtsmæssigt at få et frivillighedscenter startet op så hurtigt som muligt, således at opsarts- og implementeringsfase kan gennemføres, og således at frivillighedsområdet kan inddrages i planlægningsfasen i forbindelse med det nye sundhedscenter i Hårlev. Tidsplan 2014-2015: Opstarts- og implementeringsfase Økonomi Løn til projektleder og projektmedarbejder 520.000 Øvrige personaleudgifter 20.000 Materialer, afvikling af temadage m.v. 60.000 Fra 2016 kun lederløn, personaleudgifter og materiale/aktivitetsudgifter.

Budgetforslag 2015-2018 Dato 3. juni 2014 105 6.51 Implementering af kommunikationspolitik Godt sprog i Stevns Kommune 385 Projekt "Godt sprog" er et indsatsområde under kommunikationspolitkken. Projektet er godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget 2013 - Projektet er i gangsat medio 2013 og forløber over en 2 årig periode. Projektet slutter august 2015.

Budgetforslag 2014-2017 Dato 3.juni 2014 106 6.51 Kridthuset / intranet 600 Projektet startede i december 2013, hvor fase 1 var ny hjemmeside Stevns.dk, som har forventet afslutning ultimo 2014 - herefter start fase 2, som er kommunens intranet - Kridthuset. Kridthuset startes op medio 2013 og forventes afsluttet august/september 2015.

Budgetforslag 2014-2017 Dato 3.juni 2014 120 0.13 Salg af Nørregade 17-1.100 Jfr. KB's beslutning i april 2013.

Budgetforslag 2014-2017 Dato 3.juni 2014 121 6.51 IT-konsulent 135 I forbindelse med flytning af administrationen forventes en merudgift til IT-konsulent.

Budgetforslag 2014-2017 Dato 3.juni 2014 122 6.51 Skimmelsvamundersøgelser/arbejdsmiljø 100 100 100 100 Beløb er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampundersøgelser.

Budgetforslag 2014-2017 Dato 3.juni 2014 123 6.51 ESDH-acadre 1.900 500 Stevns Kommune står overfor skift af nyt ESDH System (1½ år periode). Budgettet er fastlagt udfra følgende: Budget i 2015 System etablering 1.050 Implementeringsomkostninger 400 Projketledelse 450 Budget i 2016 Projektledelse 250 Færdiggørelse/Uddannelse 50 System - snitflader øvrige systemer 200 I alt 1.900 500

Budgetforslag 2014-2017 Dato 3.juni 2014 124 6.51 Sikringstiltag forsikringsområdet 1.130 1.130 1.130 1.130 Nedenstående er et bud på de midler, der forventes anvendt inden for de enkelte områder. Vurderingen er Handleplanen for Forsikringsenheden er godkendt på økonomiudvalgets møde den 20/11 2013 Indsatsområder: Risikostyringspolitik Forsikringspolitik Sikringspolitik Sikring af nybyggeri og ombygning på kommunens institutioner Sikringsniveauer på alle institutioner gennemgås ABA anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg) Placering af affaldscontainere Etablering af adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudslarmer ITV - videoovervågning Skybrudsskader 1. Vandalarm 2. Klimatilpasning efter Stevns Kommunes klimatilpasningsstrategi Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring Afledt drift ved sikringstilag Arbejdsulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper Fokus på instruktion af arbejdets udførelse Økonomi Investeringsbudget i 1.000 kr. Projekt 2015 ABA anlæg Automatisk brandalarmeringsanlæg 400 Placering af affaldscontainere Adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudsalarmer ITV - videoovervågning Vandalarm Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring I alt 100 100 100 150 50 100 100 30 1.130