Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010



Relaterede dokumenter
I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

Budgettet er blevet tilpasset på områder, hvor der historisk har været et mindre forbrug end budgetteret.

r II REPRÆSENTANTSI<ABSMØDE 2012

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april marts 2004

Årsrapport med noter til resultatopgørelse 2013 og budget for 2014

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2014 og budget for 2015

Der er særligt tre fokusområder, der med baggrund i beretningen lægges op til at arbejde videre med.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

Landsbestyrelsens forslag til dagsordenspunkt

Indstilling til kongressen vedrørende LO s økonomi og kontingent

Økonomisk årsrapport med noter til resultatopgørelse 2015 og budget for 2016

Hærens Konstabel- og Korporalforening

Regnskab 2016 og 2017 Budget 2019 og 2020

Vangeboskolens økonomiske situation

Budgetforslag i kr.

Kongresbudget

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

Tilfredsstillende kvartal i Nordfyns Bank

Budgetforslag vedtaget på RB-møde den 4. september 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Stiftende generalforsamling, januar BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Forslagsstiller:

Budgetforslag

BUDGET 2017 D. 18. oktober

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

RESULTAT 2013 BUDGET Overført fra hensatte midler 1.253

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

. at FTF's kontingent reguleres med Vzaf udviklingen i nettoprisindeket, oj

16. Skatter, tilskud og udligning

Udvikling på A-dagpenge

FRI ESKO LER SLÆR ERF OREN ING BUDGET OG REGNSKAB

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2008

Forslag til budget 2019

Kattegatcentret vurdering af økonomien september 2013

Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Andersson og Maja Honoré

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / (1.000kr) Godkendt på bestyrelsesmøde 30/

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon. 14. december Niels Henrik Næsselund

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Foreløbigt regnskab 2016

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Indtægtsprognose

Regnskabsresultat for 2018 Sagsbehandler: CV

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE ÆLDRE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010

VEDTÆGTER. Beslutning om optagelse af medlemmer tages af repræsentantskabet med 2/3 flertal af alle stemmeberettigede.

Budget Smallegade Herning. Udarbejdet september Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Faxe kommunes økonomiske politik.

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. november 2014 kl NU Park, Nupark Holstebro

3. Regnskab til generalforsamlingens godkendelse

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ITMV

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

Regnskab Vedtaget budget 2011

Regnskab Vedtaget budget 2011

Referat af DSK generalforsamling 2017

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

Budget for Højvangskolen 2014

Generelle bemærkninger

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Gennemgang af fællesfondens økonomi oktober 2003

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Byrådet, Side 1

Referat af bestyrelsesmøde den 4. december 2018 kl i Toldbodgade 19 B, København K.

1.000 kr : Ophør annoncering I alt = udgift, - = indtægt

Internt regnskab for. Dansk Socialrådgiverforening Region NORD

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug

REVIDERET BUDGET 2019 SAMT OVERSLAG FOR ÅRENE 2020, 2021, 2022 og 2023

Bemærkninger til perioderegnskab for regnskabet Bilag til bemærkninger til perioderegnskab for

Kvartalsregnskab efter 2. kvartal 2008 og prognose for 2008 efter 2. kvartal er opstillet i appendix 1.

Nordjyllands Trafikselskab juni 2010

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

René Baarup-Christensen Kasserer Heldbjergvej 3 Bjerndrup 6200 Aabenraa Tlf kasserer@skak.dk Dansk Skak Unions årsregnskab

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Budgetopfølgning 30. september 2008

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

OPLÆG TIL BESTYRELSESMØDET 12/ : BUDGETFORSLAG 2019:

Beretning 2011 for politikområderne:

Serviceopgaver -11,4-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6-9,6 18,0-27,6

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Faxe kommunes økonomiske politik

Transkript:

Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget For Regnskab Forkastet Imod X Budget for 2011 og 2012 Trukket Undlod Andet Forslag til budget 2011 og 2012 Baggrunden for budgetforslaget for 2011 og 2012 er fremskrivninger af det reviderede budget for 2010 med Økonomisk Råds forventninger til pris- og lønudvikling. Hovedbestyrelsen (HB) har med forslaget til repræsentantskabet om budget 2011 og 2012 taget udgangspunkt i, at der er en væsentlig nedgang i antallet af stillingsannoncer i Socialrådgiveren. I 2007 og 2008 var indtægten på annoncer på over 11 mio. kr., og i 2009 faldt den til 9 mio. kr. I budgettet for 2010 er der regnet med en indtægt på 7 mio. kr. Markedet for trykte stillingsannoncer er næsten kollapset - i aviser er stillingsannoncer faldet med 75-80 % i forhold til 2008 og for fagblade er faldet mellem 40 % og 70 % siden 2008. Nedgangen i stillingsannoncer i Socialrådgiveren er således et udtryk for en generel tendens på markedet. Den præcise årsag kan næppe klarlægges, men finanskrise, ringere økonomi i kommunerne og flere elektroniske stillingsopslag er nogle af forklaringerne. Forventninger til udviklingen i salg af annoncer m.v. betød, at et i øvrigt uændret fremskrevet budget for 2011 viste et underskud på ca. 6,5 mio. kr. HB gik derfor allerede i foråret 2010 i gang med at udarbejde et budget for 2011. Tidspunktet var valgt således, at eventuelle afskedigelser kunne ske inden sommerferien og dermed have virkning fra begyndelsen af 2011. I forbindelse med budgetarbejdet blev der udarbejdet en ny medlemsprognose. Hovedbestyrelsen ønsker, at budgettet for udgifter i praksis balancerer med de forventede indtægter i 2011. HB ønsker ikke, at kontingentet skal stige ud over den almindelige prisstigning i samfundet. Hovedbestyrelsen har derfor foretaget en grundigt gennemgang af foreningens udgifts- og indtægtsposter. HB har besluttet at indstille til repræsentantskabet, at der foretages nedennævnte større budgetændringer for 2011 i forhold til budgettet for 2010. Det er den samlede Hovedbestyrelses opfattelse, at budgettet for 2011 i praksis er i balance, at budgettet aktivitetsmæssigt er afbalanceret, og at budgettet kun vil betyde mindre ændringer i servicen til medlemmerne. I afsnit 1 er der lagt vægt på at beskrive ændringer, som er væsentlige i størrelse og/eller væsentlig i aktivitetsmæssig betydning for budget 2011. Budgettet for 2012 er beskrevet i

Side: 2 af 5 afsnit 2. På sidste side i notatet ses det det samlede budget for 2011 og 2012, som HB lægger op til vedtagelse for repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen har endvidere arbejdet med, hvordan midlerne til regionerne skal fordeles mellem regionerne. HB har besluttet følgende fordelingsmodel med virkning fra 2011: Alle regioner får som basistildeling et beløb svarende til at ansætte 6 medarbejdere De resterende midler fordeles således: 50 % af midlerne fordeles efter antal aktive medlemmer i regionen (minus statsansatte og minus selvstændige) 30 % af midlerne fordeles efter antal kommuner i regionen 20 % fordeles ud fra regionens areal Modellen ændrer ikke på den samlede tildeling til regionerne. 1. Budget 2011 Indtægter fra annoncer Der er meget svært at spå om udviklingen i annoncemarkedet. HB har lagt til grund, at annoncemarkedet er dykket, og at der forventes en indtægt på 6 mio. kr. i 2011 og 4,5 mio. kr. i 2012. Udviklingen frem til 3. kvartal 2010 har vist, at det er usikkert, om målet på 6 mio. kr. i 2011 vil kunne holdes. Indtægter fra kontingenter Der er udarbejdet en ny medlemsprognose. I prognosen er inddraget antallet af nyuddannede socialrådgivere, antallet af socialrådgivere der forventes at gå på pension, indmeldelses- og udmeldelsesmønster af DS m.v. Der er endvidere set på hvad en forventet effekt af DS' projekt om rekruttering og fastholdelse kan betyde i relation til færre udmeldelser og flere nyindmeldte. HB har på baggrund af prognosen taget udgangspunkt i et stadigt svagt stigende medlemstal. Samlet set forventes medlemstallet at stige med ca. 200 medlemmer fra 2009 til 2011, og der er budgetteret med en merindtægt på 1,3 mio. kr. Aktionsfonden Aktionsfonden er DS' "strejkekasse". Midlerne kan kun bruges til konfliktformål med mindre der tages en anden beslutning på et repræsentantskabsmøde. Indbetaling til Aktionsfonden har til og med 2008 været 10 kr. pr. medlem pr. måned. Indbetalingen steg til 18 kr. pr. medlem pr. måned i 2009. Stigningen i kontingent til Aktionsfonden skete uden at det samlede medlemskontingent steg (ud over prisudviklingen) - stigningen har derfor ført til en reduktion i DS' drift. Beslutningen blev taget i en situation med en god økonomi. Hovedbestyrelsen ønsker, at Aktionsfonden skal vokse til en størrelse, som kan finansiere en måneds konflikt for 10 % af medlemmerne. Det er imidlertid HB's opfattelse, at stigningstakten må sættes ned på grund af de faldende indtægter. En enig HB finder derfor, at 14 kr. pr. medlem pr. måned er en passende størrelse for bidrag til Aktionsfonden i 2011 og 2012. Målet om at kunne finansiere en måneds konflikt for 10 % af medlemmerne vil med dette udgangspunkt nås omkring 2020, hvor det med 18 kr. pr. medlem ville kunne nås ca. i 2017.

Side: 3 af 5 Midler til uddannelse af tillidsrepræsentanter (AKUT) DS får som følge af TR-reglerne på det kommunale og regionale område midler til at dække udgifter til uddannelse af sikkerheds- og tillidsrepræsentanter. Midlerne kan kun bruges til disse formål. Ikke forbrugte midler kan overføres fra et år til det næste. DS havde ved udgangen af 2009 akkumuleret ca. 1,4 mio. kr. i AKUT-midler. HB finder på den baggrund, at, at der i hvert af årene 2011 og 2012 kan anvendes ½ mio. kr. af de opsparede AKUTmidler. Faglige og politiske aktiviteter HB lægger i budgettet op til, at de faglige aktiviteter for medlemmerne skal kunne fortsætte i uændret omfang, men med ændrede modeller for bevilling af tilskud. Indtægter og udgifter ved Socialrådgiverdage skal ved planlægningen gennemgås nøje, og deltagerbetalingen sættes op med godt 300 kr. ud over de løbende prisstigninger (prisen var i 2009 2.100 kr. pr. person i dobbeltværelse). Besparelsen har virkning fra 2012, hvor de næste Socialrådgiverdage blive holdt. Tilskud til faggrupper og landsklubber bibeholdes på det niveau, som grupperne bruger, hvilket i flere år har været mindre, end de har fået tildelt. Det medfører en budgetmæssig besparelse på 400.000 kr. på denne post. HB finder arbejdet med etik vigtigt og har i 2010 arbejdet med bl.a. professionsetik. HB har vurderet, at det nuværende Etisk Råd ikke tilfredsstiller foreningens behov for at sætte etik på dagsordenen, og finder derfor, at rådet nedlægges. Hovedbestyrelsen har i de senere år haft midler, som er anvendt til strategiske projekter - løn til udførelse (primært i sekretariatet), seminaromkostninger, konsulentbistand, kampagnemateriale m.v. Projekt om rekruttering og fastholdelse er eksempler på sådanne projekter. HB har besluttet at nedlægge denne pulje fra 2011. Det betyder, at der ikke i budgettet er sat penge af til udvikling. Midler til udvikling i den kommende repræsentantskabsperiode skal derfor findes ved omprioriteringer. Kommunikation HB finder det vigtigt at synliggøre og formidle forskning på det sociale område, og HB har derfor grundigt drøftet tidsskriftet "Uden for Nummer". HB har besluttet, at tidsskriftet nedlægges, hvorved der fås en besparelse på knapt 400.000 kr. I stedet skal forskningsresultater i et vist omfang formidles på hjemmeside og i bladet "Socialrådgiveren". Budgetforslaget indeholder en besparelse på yderligere 100.000 kr. på kommunikationsaktiviteter. Reduktion i arbejdsindsats på specifikke områder HB har gennemgået arbejdsopgaverne i sekretariat og regioner og har besluttet timebesparelser på socialpolitik, uddannelse, arbejdsmiljø, kørsel for regionskonsulenter, intern mødevirksomhed og ledelse i alt ca. 1 årsværk i sekretariatet og 1 årsværk i regionerne samlet. Internationalt arbejde DS har i 2010 budgetteret med udgifter for 700.000 kr. til internationale aktiviteter, som inkluderer medlemskab af europæiske og nordiske socialrådgiverorganisationer, internationale møder og bidrag til international solidaritet.

Side: 4 af 5 På repræsentantskabsmødet i 2008 blev det besluttet at hæve kontingentet til international solidaritet fra 1 kr. pr. medlem pr. måned til 2 kr. Midlerne er øremærkede til international solidaritet. Forbruget til international solidaritet har gennem flere år været mindre end den øremærkede indtægt, da det ikke har været muligt at igangsætte tilstrækkelig mange projekter på området. Da de midler, der er tilovers, ikke kan anvendes til andre formål, var der ved udgangen af 2009 en samlet formue på ca. ½ mio. kr. i uforbrugte solidaritetsmidler. En enig HB finder på den baggrund, at der samlet set i 2011 skal reduceres med 200.000 kr. på det internationale område om året. En del af denne reduktion sker ved, at kontingentet til international solidaritet fremover skal være 1 kr. pr. medlem pr. måned. Såfremt midlerne ikke bruges, kan HB beslutte at overføre dem til andre formål. Øgede udgifter HB har besluttet, at medlemmerne skal have et ensartet tilbud om socialrådgiverbistand. Der er i budgettet for 2011 afsat 130.000 kr. til dette. Dette er en mindre merudgift i forhold til 2010. 2. Budget 2012 Budgettet for 2012 er en fremskrivning af budgettet for 2011 med Økonomisk Råds forventninger til udviklingen i priser og lønninger. Herudover er der indregnet et stadigt fald i annonceindtægter. Den forventede indtægt er sat til 4,5 mio. kr. Indtægten følges nøje, da markedet som nævnt er stærkt uforudsigeligt. Der er regnet med et svagt stigende medlemstal ift den omtalte medlemsprognose. 3. Oversigt over budget 2011 og 2012 Det samlede budgetforslag for 2011 og 2012 ses på næste side. Det bemærkes, at der i 2009 blev afholdt Socialrådgiverdage, hvilket først sker igen i 2011, og at der holdes repræsentantskabsmøde i 2010, og igen i 2012.

Side: 5 af 5 Budget Budget Budget Realiseret 2012 2011 2010 2009 HB Oversigt revideret budget INDTÆGTER Kontingentindtægter incl. Aktionsfonden 69.330.000 65.936.000 63.339.000 60.968.387 Kommunikationsindtægter 4.500.000 6.000.000 7.000.000 9.059.248 Indtægter til TR-aktivitet 0 0 0 0 Øvrige indtægter 1.298.000 1.272.000 1.251.000 1.237.214 INDTÆGTER i alt 75.128.000 73.208.000 71.590.000 71.264.849 DRIFTSUDGIFTER Den politiske organisation Forretningsudvalg løn/pension 1.538.000 1.503.000 1.470.000 1.109.896 Hovedbestyrelsen/Repræsentantskab 1.952.000 912.000 2.125.000 720.029 Forretningsudvalg 240.000 235.000 230.000 148.065 Internationale aktiviteter 297.000 290.000 488.000 168.643 Den politiske organisation 4.027.000 2.940.000 4.313.000 2.146.633 Kontingenter til andre organisationer 2.838.000 2.781.000 2.785.000 2.610.707 Faglige aktiviteter Faglige aktiviteter / arrangementer 1.240.000 1.734.000 1.264.000 1.955.321 Faggruppeaktiviteter 1.655.000 1.624.000 1.983.000 1.270.904 Kontingent finansierede TR aktiviteter 280.000 274.000 503.000 258.764 Faglige aktiviteter 3.175.000 3.632.000 3.750.000 3.484.989 Medlemsydelser 924.000 904.000 825.000 1.078.440 Drift af DS sekretariatet Blad, hjemmeside, presse 10.454.000 10.245.000 10.515.000 10.612.027 Øvrig drift af sekretariatet 22.095.000 21.603.000 22.017.000 22.638.203 Ejendom drift/leje 2.899.000 2.837.000 2.773.000 2.976.650 Afskrivning (incl.leasing) 2.090.000 2.259.000 2.508.000 1.821.826 Samlet driftsudgifter DS Centralt 48.502.000 47.201.000 49.486.000 47.369.475 Regioner (incl øvrige indtægter) : Region Nord 9.004.000 8.846.000 8.728.000 8.554.937 Region Syd 7.328.000 7.143.000 7.228.000 7.028.449 Region ØST 8.906.000 8.697.000 9.140.000 8.962.948 Regionale tilskud/udgifter i alt 25.238.000 24.686.000 25.096.000 24.546.334 Aktionsfonden 864.000 874.000 854.000 645.654 DRIFTSUDGIFTER I ALT 74.604.000 72.761.000 75.436.000 72.561.463 RESULTAT FØR FINANSELLE POSTER 524.000 447.000-3.846.000-1.296.614 Finanselle indtægter & udgifter Renteindtægter 1.041.000 1.020.000 999.000 3.962.748 Renteudgifter incl. leasingrenter 0 0 0 806.120 Ekstraordinære poster / Netto 0 0 0 103.558 88.877 Told & Skat -40.000-40.000-40.000 0 KONCERNRESULTAT. 1.525.000 1.427.000-2.887.000 3.457.573 Disponeret/Henlagt regionernes egenkaital 0 0 0 1.105.737 Disponeret Aktionsfonden -2.024.000-1.970.000-2.454.000-2.485.122 RESULTAT efter disp. til Aktionsfond -499.000-543.000-5.341.000 2.078.188