Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura



Relaterede dokumenter
Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne


Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Vejledning Konteringshjælp til e-faktura i Summax

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

E-faktura og arkiv for kommende superbrugere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer Vejledning. Batchflow

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken

Kom godt i gang med Danløn app en

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Sådan kommer du i gang

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Sådan bruger du netbanken

Selene brugervejledning

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 17. november 2017

1. Hvad er en varegældskonto. 2. Ny varegældskonto. Håndtering varegældskonti. Varegældskonto til e-faktura

Kendte fejl og mangler i e-faktura og e-arkiv 6. februar 2018

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Problemer med automatisk fornyelse af Bank Connect-certifikater (Tilføjet )

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Vejledning til Kilometer Registrering

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ADMIN

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Første gang du logger på PwC-Portalen... 1 PwC-Portalens hovedmenu... 6 Mine beskeder...

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

SIMU-Bank. Overførsler

Denne vejledning indeholder skærmbilleder og beskrivelse af de felter der anvendes i brugeradministrationen.

SMVdanmark online løsning: Guide til oprettelse af oprindelsescertifikater

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

EG Retail - Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version

Elektronisk fakturering til det offentlige

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

Indholdsfortegnelse. Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning. Aftalesystemet

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Indholdsfortegnelse. 1. Åbningsbilledet Forsiden på ILS Online Bestilling Afsendte bestillinger 7. 5.

Mamut Stellar efaktura

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

Vejledning i brug af. BI-Håndbold. Webshop

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Elevplan vejledning 2013

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

18/ Version 2.0 Side 1 af 36


DI Online løsning: Quick guide til oprettelse af ATA Carnet

e-konto manual e-konto manual Side 1

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

EazyProject lokalestyring

VITAS Digital ansøgning

Online status. Brugervejledning

Brugervejledning til elever

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Danløn app en

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Brugervejledning - Kundeportal kiropraktor

Indhold Bestyrelsesweb... 2 Login... 2 Forsiden... 3 Ændring af kodeord... 3 Menu og navigering... 4 Ejendom Regnskab... 5 Ejendom Beboere...

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

Brugermanual. - For intern entreprenør

Vejledning til Opus Debitor. Fakturaadministration. Fakturasøgning og fakturering

Professionel håndtering af klinikregnskab

Transkript:

Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90

ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender e-faktura til dig, vil du modtage advisering via mail (til den mail-adresse du indtastede under punkt 3 i opstartsvejledningen). Eksempel: KLIK på Vis faktura for at se indhold. Visningen giver ikke mulighed for at behandle fakturaen. KLIK på Gå til e-faktura her for at logge på e-faktura-modulet. Herfra kan faktura godkendes, afvises, betales o.s.v.

2. Behandle e-fakturaer LOGIN til e-faktura-modulet via www.summax.dk Der svares med oversigt over modtagne e-fakturaer. Forklaring til e-faktura skærmbilledet: Her fremgår, hvor mange forfaldne fakturaer der ligger i modulet Har du adgang til flere virksomheder, kan du skifte mellem dem her Farvemarkeringen fortæller, hvor kort/lang tid, der er til betalingsdatoen for den enkelte faktura Her kan status på valgte faktura ændres fra LÆST til ULÆST og omvendt, samt slettes Her kan du angive, hvilken periode du vil arbejde med Via felterne over de enkelte kolonner kan man afgrænse visningen. Tastes 125 under Beløb vises kun fakturaer på kr. 125. Her kan alle fakturaer, der er klar til godkendelse, vælges på én gang Via dette punkt kan man vælge kun at få vist bestemte gruppe af fakturaer Via disse felter kan fakturaer vælges enkeltvis Her fremgår leverandørens CVR-nummer efterfulgt af fakturanummer Fakturadato Er der valgt Privat/Erhverv i visningsbilledet vil det fremgå af denne kolonne Er der indtastet kommentar til e-fakturaen i visnings-billedet vises * i dette felt KLIK på forstørrelses-glas for at få vist e- faktura Udskriv e-faktura Gem e-faktura

Typisk arbejdsgang ved behandling af nye e-fakturaer: ÅBN første ulæste e-faktura via forstørrelsesglas-ikonet KONTROLLÉR at indhold stemmer med leverance Disse 2 punkter har endnu ingen effekt i Ø90 systemet SÆT markering ud for Privat/Erhverv såfremt varteksterne kan tolkes i begge retninger. INDTAST gerne forklarende tekst i note-feltet, såfremt varetekster er intetsigende, misvisende, mangelsfulde o.s.v. Det er vareteksterne (og supplerende note) der bliver anvendt i forbindelse den automatisk kontering i Ø90. Kan vareteksterne medfører manglende/forkert kontering så tilføj bedre tekst i note feltet. Er der indtastet tekst i note-feltet, vil denne blive anvendt ved kontering af alle varelinjer. KLIK på Gem og åbn Næste, hvis der er flere e-fakturaer til behandling, ellers KLIK Gem og luk. Afvise: Er der en eller flere e-fakturaer, som ikke er OK, så MARKÉR disse i kolonnen til venstre og KLIK på Afvisknappen nederst til Højre. Leverandør får ikke besked om afvisningen, dette skal du meddele ham manuelt. Godkende: MARKÉR de e-fakturaer, der er OK, i kolonnen til venstre og KLIK på Godkend-knappen nederst til højre. Skal alle e-fakturaer godkendes, så benyt knappen Vælg til at markere alle på en gang. Der svares med oversigt over de e-fakturaer, der godkendes. Første gang der overføres en e-faktura fra en ny kreditor, skal der vælges, om CVRnummeret skal have en individuel eller generel varegældskonto. KLIK Overfør Herefter svares med kvittering, der viser de godkendt e-fakturaer med tilhørende betalingsinformation. KOPIÉR betalingsinformationerne fra dette billede til dit homebanking-program (via ctrl+c/ctrl+v) for at oprette betalinger straks. Ønsker du ikke at indberette betalinger straks, så VÆLG Send e-mail for at få informationer tilsendt på mail. Så kan data kopieres til homebank på senere tidspunkt. KLIK Print hvis du ønsker at få betalingsinformationer ud på papir KLIK herefter Luk. De godkendte e-fakturaer overføres herefter til Ø90 via central kørsel kommende nat.

3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 Posteringsdato. Hentes fra fakturadato på e- fakturaen Bilagsnummer.. Link til e- fakturaen. Ved klik på i-symbolet åbnes browser og e-faktura vises. Ved første visning vil du blive bedt om login. Kontonummer. Dannes via varetekst og evt. note på e-fakturaen. Den generelle mellemregningskonto er 2725 00, mens de individuelle mellemregningskonti starter fra 2725 01. Posterings tekst. Hentes fra varetekster på e- fakturaen. Det er muligt at ændre kontonummeret, men moms koden vil altid være 9, når posteringen kommer fra en e- faktura.