Strategiplan Flere børn i Familiepleje
Strategiplan for flere børn i familiepleje Udarbejdet i efteråret 2008 Godkendt af højeste forvaltningsniveau Forelagt socialudvalget Siden primo 2009 fulgt af styregruppe med forvaltningschefen som formand
Baggrunden Mindre brug af familiepleje end sammenlignelige kommuner Tradition for brug af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder Vist sig svært at ændre anbringelsesmønstret
Hovedpunkterne Faste måltal for årene 2008 til 2013 for andelen af anbragte i familiepleje Månedlige afrapportering af flowtal Måltal for både myndighedsområdet og Måltal for sagsbehandlingstid Måltal for længden af ophold på akutinstitution
Målopfølgning Antal visiterede børn Børn indskrevet i familiepleje Børn ophørt i familiepleje Sagsbehandlingstid Månedsvise indberetninger
Afrapportering hver måned Fuldtidsbørn Modtaget fra: Antal udsatte børn fra 1.1.2011-28.2.2011 Antal handicap. børn fra 1.1.2011-28.2.2011 Modtaget i februar 2011 udsatte Modtaget i februar 2011 handicap Iværksatte udsatte i februar 2011 måned Iværksatte handicap i februar 2011 måned Ophørte udsatte i februar 2011 måned Ophørte handicap i februar 2011 måned Familiekontor Centrum 5 0 4 0 1 1 0 0 Familiekontor Vest 8 2 5 2 2 0 0 0 Familiekontor Nord 6 0 3 0 2 0 0 0 Familiekontor Syd 7 1 3 1 1 1 1 0 I alt 26 3 15 3 6 2 1 0
Hovedpunkterne Pulje til forstærkede plejefamilier (uddannelse og supervision samt kontraktbaseret samarbejde) Partnerskaber med døgninstitutioner Aktivitetsstyring gennem budgetramme og forsøgspulje
Oversigt over initiativer og afledte mål for at øge andelen af børn og unge i familiepleje - 1 Nr. Mål Ansvarlig Afrapportering 1. tilbyder 3 nye kurser i 2009 Kvartalsvis progression og samlet afrapportering med R2009 2. Standardkontrakt udarbejdes Driftsområdet i samarbejde med Socialcentrene 3. Pris for standard ydelser beregnes Driftsområdet i samarbejde med Socialcentrene 1. kvartal 2009 1. kvartal 2009 4. Antal kontrakter registreres Kvartalsvis med samlet afrapportering fra udgangen af 2009 5. De første 5 kontrakter indgås i samarbejde med socialcentrenes rådgivere 1. kvartal 2009 6. Etablering af familieplejebank 2. kvartal 2009 7. Model for rekruttering af ungeplejefamilier udarbejdes 8. Måltal for antal visiteringer til familiepleje pr. socialcenter Driftsområdet i samarbejde med socialcentrene. Socialcentrene 2. kvartal 2009 Følges tæt på månedlig basis. Kvartalsvis målopfølgning og samlet for 2009
Oversigt over initiativer og afledte mål for at øge andelen af børn og unge i familiepleje - 2 9. Mål Ansvarlig Afrapportering 10. afrapporterer flow-tal månedligt i forhold til måltal 11. Sagsbehandlingstid må max være 3 måneder 12. Max ophold på Døgncentrets akutafdeling er 6 måneder 13. Tilpasning af antal pladser på driftsområdets institutioner Driftsområdet og Døgncentret Driftsområdet og relevante institutioner Registrering følges månedsvis, der afrapporteres kvartalsvis og samlet for 2009 Registrering følges månedsvis, der afrapporteres kvartalsvis og samlet for 2009 2. kvartal 2009 3. kvartal 2009 14. Pulje til forstærkede plejefamilier Socialcentrene Forbrug følges månedsvis, der afrapporteres kvartalsvis og samlet for 2009 15. Erfaringerne med puljen evalueres med henblik på at finde en permanent ordning Socialcentrene Ultimo 2009 16. Budget ramme for anbringelse i familiepleje Socialcentrene Forbrug følges månedsvis, der afrapporteres kvartalsvis og samlet for 2009
Tiltag deltager i visitation Konsulenten inddrages konsultativt ved overvejelse om anbringelse Forstærkninger ved behov Konstant fokus tydelige mål Kvartalsvis opfølgning på planen
Status Stor stigning i antal og andelen af familieplejeanbragte Ændring af kultur og vaner Muligheden for familiepleje undersøges altid Tilpasning af institutionspladser
Udvikling 2007-2010 Regnskab 2007* Regnskab 2008* Regnskab 2009** Regnskab 2010*** Foranstaltning Andel (pct.) Anbragte Andel (pct.) Anbragte Andel (pct.) Anbragte Andel (pct.) Anbragte Plejefamilie/ netværkspleje familie 33,0 206 31,3 210 30,2 238 35,1 272
Antal heltidsanbringelser 2011 Foranstaltningsstedets type Gennemsnit Procent Plejefamilie/Netværksfamilie 295,4 39.4% Antal pladser i øvrigt* 42,2 5.6% Institution 284,0 37.8% Opholdssted 129,4 17.2% I alt 751,1 100.0%
Aktuelle tiltag Akutanbringelser så vidt muligt i familiepleje Spædbørn anbringes altid i familiepleje Kommunale plejefamilier Projekt Ny honoreringsmodel gennemsnitsmodellen Partnerskaber med døgninstitutioner
Budgetmål 2010-2013 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Andel (pct.) Anbragt Andel (pct.) Anbragt Andel (pct.) Anbragt Andel (pct.) Anbragt Plejefamilie 31,6 235 34 253 39,4 293 39,4 293 Netværkspleje familie 2,3 17 2,7 20 3,4 25 3,4 25 I alt 33,9 252 36,7 273 42,8 318 42,8 318
Særlige fokusområder 2011 Kommunale plejefamilier Flere unge i plejefamilie Børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund