Mix & Match og flerkøb



Relaterede dokumenter
NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

Efterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Ordrebehandling og fakturering

Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.

Samlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer

Specialordrer. Specialordrer

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Maskinoprettelsesguide. Maskinoprettelsesguide. Opret maskine og vare. Guiden kan benyttes fra forskellige bilagstyper og fra maskinkortet.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Maskinhandel - købsordre

Programopdatering version DSM 01.66

Min virksomhed - Vareekspedition

Hvordan laver jeg en købskreditnota

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Checklisten kan bestå af en række punkter, der skal kontrolleres, i forbindelse med et lovpligtigt sikkerhedseftersyn på en maskine.

Brug af Uniconta APP. Før brug skal App en Downloades og Integrationen skal sættes op i Uniconta. Ved opstart logges ind med dit Uniconta Login

Hvordan laver jeg en købskreditnota? Brugervejledning, Microsoft Dynamics NAV 2018

Afgifter. Afgifter. Afgifterne kan i systemet tilknyttes de enkelte varer og kan beregnes automatisk i forbindelse med køb og salg.

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Service kit. Service kit. Service kit funktionen kan anvendes i følgende programmer:

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

Kasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:

SimaxCash. Brugervejledning

Gennemgang af knapper

I denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og udlejningsordre.

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Feltet Kode Her angives en kode, der identificerer priskalkulationsprofilen.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Service Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Selene brugervejledning

Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Serviceordrer Salgsordrer Lageroptælling Tidsregistrering (kun Delphi COM)

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Afvikling af planlagte opgaver kræver en såkaldt NAS (Navision Application Server), som er en Windows Service.

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Kom godt i gang med Easybooks

Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype. Ressourcesalgspriser pr. kunde/ressourceprisgrp. og arbejdstype

ectrl Fritekstfaktura

EG Retail - Minimanual. SVANEN Grundlæggende

Programopdatering version DSM 01.52

Genbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning

På varekortet skal der være angivet en priskalkulationskode og et priskalkulationsgrundlag (på oversigtspanelet Fakturering).

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

MANUAL. Debitorrykkere

DDB Detail Kom i gang med programmet

Sådan kommer du i gang med at modtage faktura direkte i indkøbsmodulet fra følgende leverandører:

Der må ikke være varer i restordre på ordren. Der må ikke ligge åbne tilbud til ordren. Arbejdsordren skal være oprettet til en ekstern kunde.

Der er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Anvendes butiksløsningen, er det muligt at udstede gavekort og tilgodebeviser, samt at anvende gavekort og tilgodebeviser som betalingsmiddel.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Programopdatering version DSM 01.72

Service/Kontrakt. C5 Service/Kontrakt

Oprettelse af faktura/ordre

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Systemopsætning Faktura

Balancepåtegning Udskriv balancepåtegning Kopier balancepåtegning Opret balance påtegning Ændre balancepåtegning...

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Vejledning og kommentarer til opdatering

Programopdatering version DSM

Max/Min-beregning. Max/Min-beregning

Opdateringsbrev NewPOS

Opdateringsbrev NewStore Food version 040

Delfi Connect / Delfi Com

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Guide til. e-bevillingssystemet.

Transkript:

Mix & Match og flerkøb Mix & Match og flerkøb er en del af butiksløsningen. Flerkøb er mængderabat, der kendes fra diverse butikker, f.eks. køb af bland selv frugt. Køb 10 stk. for 15 kroner, hvor stk. prisen ved køb under 10 stk. er 2 kroner. Mix & Match er ligeledes en mængderabat, men her udløses der rabat, under forudsætning af at man køber en eller flere bestemte varer. Et eksempel kunne være, at man ved køb af en jakke samt et par bukser, kan få en skjorte eller en T-shirt med i købet. Opsætning Opsætning foretages under Butik Periodisk Rabat Der findes to rabattyper Mix & Match og Flerkøbsrabat som beskrives herefter. 5.11.12 1

Mix & Match Benyttes når der er tale om et pakketilbud. I pakketilbuddet kan en eller flere varer være obligatorisk for at rabatten udløses. Eksempel på opsætning: Fanen generelt: Feltet Nummer: Fortløbende nummer til periodisk rabat opsættes under Butik Opsætning Butiksopsætning, i feltet Periodisk rabat nummerserie. Feltet Beskrivelse: Her indtastes tekst, der beskriver rabatten. Teksten udskrives på bon-/fakturaudskrifter. Feltet Prisgruppe: Indikerer om rabatten udelukkende skal gælde på salgsbilag med samme prisgruppe eller på alle salgsbilag. Er feltet blankt, gælder rabatten for alle salgsbilag. Man kan eksempelvis påsætte kontantsalgskundens prisgruppe, således at rabatten udelukkende gælder på kontantsalgskunden. Feltet Status: Viser om rabatten er aktiveret eller deaktiveret. 5.11.12 2

Fanen Konfiguration: Her angives hvilken type rabat, der er tale om: Handelspris, Rabat % eller et Rabatbeløb. Handelspris ekskl. moms: Her angives den samlede salgspris for pakketilbuddet. I ovenstående eksempel er prisen 300 kr. Rabat %: Her kan der indtastes en rabatprocent, der gælder alle varer i pakketilbuddet. Rabatbeløb ekskl. moms: Rabatten kan også angives som et rabatbeløb. Uanset hvilken rabattype der vælges, så vil rabatten blive udregnet som en rabatprocent på de enkelte varelinjer, der indgår i pakketilbuddet. Antal linjer for at udløse: Her angives det antal linjer der skal til for at rabatten skal udløses. I ovenstående eksempel skal der 2 linjer til før at rabatten udløses. Feltet Prioritet: Prioritet benyttes til at angive hvilket rabatopsæt der skal benyttes, hvis en vare indgår i flere rabatter. Systemet vælger rabatopsætningen med højeste prioritet. Systemet udfylder automatisk feltet prioritet, men feltet kan overstyres. 5.11.12 3

Fanen Gyldighedsperiode: Her angives i hvilken periode at rabatten er gyldig ved at udfylde felterne Rabat startdato og Rabat slutdato. På linjeniveau indtastes de varer, der skal indgå i pakketilbuddet. Varenummer: Her angives varenummer fra varekortet. Beskrivelse: Hentes fra varekortet. (Kan ikke redigeres) Antal Varer: Her angives det antal varer der skal sælges af den pågældende vare for at rabatten udløses. Obligatorisk: Angiver om en vare er obligatorisk, dvs. at rabatten ikke udløses med mindre denne vare sælges. I ovenstående eksempel skal kunden købe en værktøjskasse og enten 1 skiftenøgle eller 2 lednøgler for at få tilbuddet. Hvis kunden køber alle 3 varer med det angivne antal, vil kunden få de 300 kr. i rabat fordelt på vare VR111 og VR113. Kunden får - i modsætning til ved flerkøb - ikke rabat på alle varer, da vi har defineret, at der skal 2 linjer til at udløse rabatten. Ved køb af flere enkelt-enheder/varer, der indgår i pakken, så er det til normal pris, medmindre der er tale om køb af flere hele pakke-tilbud. Knappen Aktiver/Deaktiver: Når rabatopsætningen er færdigindtastet benyttes knappen Aktiver for at aktivere brug af rabatopsætningen. Samme knap benyttes til at deaktivere rabatopsætningen. Man behøver ikke at deaktivere et rabatopsæt, når det ikke skal være gyldigt mere, da systemet automatisk tester op mod den indtastede gyldighedsperiode. 5.11.12 4

Knappen Mix & Match: Oversigt: Oversigt (F5) over oprettede periodisk rabat. Indsæt ny: Opret ny (F3) Periodisk rabat Kopier fra periodisk rabat: Hjælp til oprettelse af ny periodisk rabat hvor man kan kopiere hele opsætningen fra et eksisterende rabatopsæt. Flerkøbsrabat Er en mængderabat ligesom når der købes frugt i et supermarked. Eksempel på flerkøb. Fanen Generelt Feltet Nummer: Fortløbende nummer til periodisk rabat opsættes under Butik Opsætning Butiksopsætning feltet Periodisk rabat nummerserie. Feltet Beskrivelse: Her indtastes tekst, der beskriver rabatten. Teksten udskrives på bon-/fakturaudskrifter. Feltet Prisgruppe: Indikerer om rabatten udelukkende skal gælde på salgsbilag med samme prisgruppe eller på alle salgsbilag. Er feltet blankt, gælder rabatten for alle salgsbilag. Man kan eksempelvis påsætte kontantsalgskundens prisgruppe, således at rabatten udelukkende gælder på kontantsalgskunden. Feltet Status: Viser om rabatten er aktiveret eller deaktiveret. 5.11.12 5

Fanen Konfiguration: Her angives hvilken type rabat, der er tale om: Handelspris, Rabat % eller et Rabatbeløb. Handelspris ekskl. moms: Her angives en salgspris for tilbuddet. Rabat %: Her kan der indtastes en rabatprocent, der gælder alle varer i pakketilbuddet. I ovenstående tilfælde gives der 10% på alle varer. Rabatbeløb ekskl. moms: Rabatten kan også angives som et rabatbeløb. Uanset hvilken rabattype, der vælges, så vil rabatten blive udregnet som en rabatprocent på de enkelte varelinjer, der indgår i tilbuddet. Flerkøbsantal: Her angives det antal varer, der skal til for at rabatten udløses. I ovenstående eksempel skal der sælges et antal på 3 før at rabatten udløses. Ved Flerkøbsrabat beregnes der samme rabatprocent ved efterfølgende varer, når rabatten først er udløst. I dette eksempel vil det sige, at købes der 3 af vare VR120 og én af vare VR121, så vil kunden også få rabat på vare VR121. Feltet Prioritet: Prioritet benyttes til at angive hvilket rabatopsæt, der skal benyttes, hvis en vare indgår i flere rabatter. Systemet vælger rabatopsætningen med højeste prioritet. Systemet udfylder automatisk feltet prioritet, men feltet kan overstyres. 5.11.12 6

Fanen Gyldighedsperiode: Her angives i hvilken periode at rabatten er gyldig. (Rabat start-/slutdato) På linjeniveau indtastes de varer, der skal indgå i flerkøbsrabatten. Varenummer: Her angives varenummer fra varekortet. Beskrivelse: Hentes fra varekortet. (Kan ikke redigeres) Knappen Aktiver/Deaktiver: Når rabatopsætningen er færdigindtastet benyttes knappen Aktiver for at aktivere brug af rabatopsætningen. Samme knap benyttes til at deaktivere rabatopsætningen. Man behøver ikke at deaktivere et rabatopsæt, når det ikke skal være gyldigt mere, da systemet automatisk tester op mod den indtastede gyldighedsperiode. Knappen Flerkøb: Oversigt: Oversigt (F5) over oprettede periodisk rabat. Indsæt ny: Opret ny (F3) Periodisk rabat Kopier fra periodisk rabat: Hjælp til oprettelse af ny periodisk rabat, hvor man kan kopiere hele opsætningen fra et eksisterende rabatopsæt. 5.11.12 7

Regler for rabatberegningen Periodisk rabat (Mix & Match og Flerkøb) beregnes på salgsordre når: Funktionen Kassebetaling vælges. F11 Lever / Lever & Fakturer vælges F9 Statistik vælges. I butiksløsningen: På kassebilledet når der vælges Total. Periodisk rabat (Mix & Match og Flerkøb) beregnes ikke: På kreditnotaer. På minus-linjer (Returlinjer) Da der ikke gives rabat på minus-linjer, er det vigtigt at håndtere fejlindtastning på en salgsordre korrekt. F.eks. vare 666 ved køb af 4 stk. udløses 45% i rabat På samme salgsordre indtastes der først en salgsordrelinje med 4 stk. af vare 666 og senere en minuslinje med -4 stk. Her vil der stadig blive udløst rabat på 45% på den første salgslinje. Derfor anbefales det, at der ændres/slettes på den først indtastede salgslinje. I butiksløsningen vil dette ikke være tilfældet, da der adderes til antal pr. varenummer. 5.11.12 8

Der beregnes ikke Periodisk Rabat ved samlefakturering. Beregning af rabatten skal være foretaget på de enkelte leverancer. Man kan således ikke sælge varen på 2 forskellige ordrer med antal på henholdsvis 2 og 1 stk., og så forvente at der ved samlefakturering beregnes rabat hvis denne udløses ved køb af 3 stk. En stykliste kan godt indgå i et periodisk rabatopsæt, dog håndteres afgivelse af rabat ved udfoldelse af styklisten ikke (rabatten gives på styklistevaren). Ønskes der givet rabat på de varer, der indgår i en stykliste, så skal de enkelte varer opsættes på linjeniveau. Hvis en kunde er opsat til at få fakturarabat, bliver fakturarabatten stadig beregnet selv om kunden har fået rabat via Mix & Match eller Flerkøb. Rabat fundet via Mix & Match og Flerkøb vægter højest. Er der f.eks. opsat flerkøbsrabat på 10% ved køb på 3 stk. af vare VR121 og der på kunden samtidig er opsat 15% rabat på samme varenr., vil kunden få 10% i rabat ved køb af 3 stk. eller flere. Køber kunden kun 2 stk. af varen vil den normale rabat på 15% blive udløst. Er der på en kunde opsat en salgspris på f.eks. 100 kr. på vare VR121 og der samtidig er opsat flerkøbs rabat på 10% ved køb af varen, så får kunden 10% i rabat ud fra de 100 kr. og ikke ud fra varens normale salgspris. Som før nævnt så udskrives beskrivelsesteksten fra rabatopsætningen på bon-/fakturaudskriften. På nedenstående bon kan man se at der er udløst to forskellige rabatter. Teksten Udløste rabatter er en fast defineret tekst og kan ikke ændres. 5.11.12 9