Nr. Kilde Emne fra budget 2016 Aktivitet Ansvarlige m.v. Tidsfrist. Side 1 af 11

Relaterede dokumenter
Budgetaftale for budget 2016 og budgetoverslagsårene

Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016.

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Muligheder for udvikling af opgaver og tilvejebringelse af et økonomisk råderum i Syddjurs Kommune

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Budgetanalyse Beskæftigelsesområdet Præsentation for byrådet onsdag den 24 juni 2015

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Afdækning af reduktionspotentialer

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Kommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december Indledning Det politiske udgangspunkt Tidsplan for arbejdet... 4

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Overlevering af opgaver til nye udvalg

Faxe kommunes økonomiske politik

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Budget Borgmester og kommunaldirektør Torsdag den 9. oktober 2014

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene

Analyse af en demografimodel for sundhedstjenesten

Regnskabsbemærkninger

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI)

Voksenhandicap Gentænkt - økonomistyring

Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Beskæftigelsesplan 2017

Politikerhåndbog 2016 Indhold og forord

BSU - nettodrift i mio. kr.

Notat om kompetencemidler i perioden

Udvalget for Klima og Miljø

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK for alle

Udmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

BLU. Præsentation af ansvarsområder

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Business cases på beskæftigelsesområdet. Økonomichef Lisbeth Hansen Beskæftigelseschef Jørgen Skovhus Haunstrup

Læring og trivsel hos børn og unge

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Social Investeringsfond (ØK)

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Frivillighedspolitik for ældreområdet

I mål med politikkerne De væsentligste udfordringer til budgetprocessen for Budget Byrådets budgetseminar d. 14 marts 2019

Der er indgået budgetaftale for budget i Dragør Kommune mellem følgende partier:

Notat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke

Mål og Midler Dagtilbud

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Arbejdsmarkedsudvalget

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Oplæg til organisering af skoleområdet i Syddjurs Kommune

Statistik for Jobcenter Aalborg

Syddjurs Kommune 13. april 2012

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Når kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.

Vækstmål og Fokusliste Rammer og sammenhæng i forhold til Strategi 2022 og Arbejdsgrundlag 2018

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Effektiviseringsstrategi

Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Budget 2017 og budgetoverslagsår Borgermøde i Rønde Idrætscenter d. 14. september 2016 kl. 19

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Budgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)

Socialudvalgets forslag til udmøntning af allerede vedtagne besparelser

Afdækning af reduktionspotentialer

Kerneopgaven Uddannelse til Alle

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Transkript:

1 of 11 1 Forligstekst side 2 og orslag 14) 2 Forligstekst side 3 3 Forligstekst side 3 orslag 34) 4 Forligstekst side 4 5 Forligstekst side 4 Pulje til erhvervsudvikling på 1 mio. kr. Den skal understøtte vækst- og udviklingsinitiativer i Syddjurs Kommune ud over de erhvervsinitiativer Syddjurs etablerer sammen med de andre østjyske kommuner i regi af Business Region Aarhus. De forskellige erhvervsindsatser skal bidrage til at skabe fortsat bæredygtig vækst og arbejdspladser i Syddjurs Kommune. Revurdering af kommunens økonomiske politik og administrative økonomiske styringsprincipper. Politikken indeholder målsætninger vedrørende driftsoverskud, anlægsniveau, låneoptag og niveau for kassebeholdning. Budgetanalyser med rationale på 20 mio. kr. fra 2017. Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe et økonomisk råderum. Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i samarbejde med andre offentlige og private aktører. Analyserne skal dække kommunens samlede virksomhed. Mulighederne for at optimere driftsøkonomien via investeringer skal belyses. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser og budgetdrøftelser. Familieområdet. Den positive omstilling på familieområdet styrkes med øget vægt på tidlig og koordineret indsats i et stadigt tættere samarbejde med skole- og dagtilbudsområdet samt social- og beskæftigelsesområdet. Afgørende bliver en koordineret sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der involverer borgeren. Beskæftigelsesområdet. I august 2014 blev der igangsat et investeringsprojekt på beskæftigelsesområdet, der skulle medvirke til at knække kurven på overførselsindkomsterne. I forlængelse heraf udbredes investeringerne til flere sammenhængende områder, med det formål at sikre flere borgere en beskæftigelses- og uddannelsesrettet Der skal udarbejdes et kommissorium for puljens anvendelse til politisk godkendelse. Der skal udarbejdes ny økonomisk politik og nye administrative økonomiske styringsprincipper. Der skal udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf. Ekstern bistand skalgodkendes i økonomiudvalget. Der skal være en koordineret sagsbehandling på et højt fagligt niveau, der involverer borgeren. Der skal gennemføres en tættere opfølgning i forhold til de ledige og virksomhederne. Side 1 af 11 Ansvarlig: Kultur, planlægnings- og erhvervschef Erhvervsudviklingspuljen administreres af økonomiudvalget Ansvarlig: Økonomichefen Ansvarlig: Kommunaldirektøren Direktionen vil være administrativ styregruppe. Direktionen sikrer tværgående forankring gennem blandt andet koncernledelsen. Økonomiudvalget er politisk styregruppe for analyserne. Ansvarlige: Familiechef, Skole- og samt Social- og en. Byrådet vil følge udviklingen tæt, og løbende vurdere om indsatsen kan udvikles og indsatsen December 2015 (kommissorium) Skal være politisk godkendt inden udgangen af 2. kvartal 2016 December 2015 (kommissorium) Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelsern e for 2017. Opfølgning i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning inkl. de ikkefinansielle mål Opfølgning i forbindelse med den kvartalsvise budgetopfølgning inkl. de ikkefinansielle mål

2 of 11 6 Forligstekst side 4 og orslag 5) 7 Forligstekst side 4 8 Forligstekst side 4 9 Forligstekst side 5 indsats. Målsætningen er, at flere borgere skal være i beskæftigelse eller uddannelse, og dermed at færre borgere skal være på offentlig forsørgelse. Plejeboliger til ældre, sektorplanlægning 2018 202X. Der skal træffes en række beslutninger vedrørende det fremtidige behov for udbygning af plejeboliger til ældre. På baggrund af sektorplanlægning på området og de politiske beslutninger ved budgetlægningen 2016 og budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrørende plejeboligområdet: Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt areal på ca. 6500 m2. Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal. Øe påkrævede økonomiske rationaler på ældreområdet skal ses i sammenhæng med en skærpet effektiviseringsindsats og strukturer på området. Finansloven. Forligskredsen er enig om at de aktiviteter som foreslås reduceret som følge af en reduceret ældrepulje forventes videreført, såfremt der i forbindelse med Finansloven for 2016 tilføres midler hertil. Kafé Kolind, et socialt mødested i Kolind. Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år. Sektorplanlægning dagtilbud. I forbindelse med sektorplanlægning for dagtilbud søges at placere dagtilbud i nærheden af skoler, dels for at kunne benytte fælles faciliteter som gymnastiksal og legepladser, dels for at skabe naturlig overgang til indskoling og skole. Der lægges op til at en sammenlægning i Ryomgård kan ske gennem nybygning af en samlet institution på et areal ved Marienhoff Skolen, og at arealet ved Der skal laves befolkningsfremskrivning og ventelister skal gennemgås. På baggrund heraf skal der være en bred debat om den fremtidige plejeboligstruktur. Efter debatten skal beslutning vedrørende eventuel udbygning træffes senest i 2018. Videreførelse af aktiviteter på ældreområdet, såfremt der kommer finansiering i finansloven. Udvalget for sundhed, ældre og social skal inden udgangen af 1. halvår af 2016 afslutte et økonomisk og fagligt funderet analysearbejde omkring kommunens fremtidige tilbudsvifte på området. Resultaterne af analysen skal kunne indgå i budgetlægningen for 2017. I Ryomgård planlægges, at der på sigt skal ske sammenlægning af Ringvejens børnehave og Poppelvejens Børnehave. Der er ikke besluttet hvordan og hvornår. Der arbejdes intenst videre med at etablere en ny daginstitution i Side 2 af 11 forbedres Ansvarlig: Ældrechef Beslutninger på plejeboligområdet er meget vidtgående - og det er vigtigt, at beslutninger af denne art er forankret i hele byrådet. (analyse) Ansvarlig: Ældrechef (Eventuelle bevillingsændring er) (analyse)

3 of 11 10 Forligstekst side 5 11 Forligstekst side 5 og blok 11-12 12 Forligstekst side 5 og 6 Ringvejen på sigt stilles til rådighed for en udbygning på ældreområdet. I Mørke forventes det at kommunen køber Firkløverskolen. Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Skolernes tildelingsmodel baseres fremadrettet på et beløb pr. elev. Ved udarbejdelsen af modellen vil der blive taget hensyn til, at der vil være områder hvor skolerne og deres vilkår er forskellige. Ressourcetildelingsmodellen udarbejdes med afsæt i følgende principper: Bevarelse af 10 folkeskole lokationer. En enkel elevbaseret tildelingsmodel. Pengenefølger-barnet princip, det vil sige at skolerne har midlerne til såvel normalundervisning som specialundervisning tildelt i et beløb. Dermed har den enkelte skole selv ressourcer til at løse inklusionsopgaverne, og skal også betale (indtil et max. beløb), når skolen beslutter at sende en elev i specialskole. Undtaget herfra er skoler til multihandicappede. På alle folkeskolens 10 lokationer skal borgerne kunne forvente at eleverne på de klassetrin, der tilbydes lokalt kan modtage undervisning, der kvalificerer eleverne i forhold til lovgivningens hensigter på skoleområdet og de gældende politiske målsætninger i Syddjurs Kommune. Reduktion i specialundervisning og øget inklusion. En forøget inklusion af børn med særlige behov i normalområdet, og en gradvis overførsel af midlerne til skolernes budgetter, skal medføre en reduktion i den gennemsnitlige udgift pr. elev, der har behov for særlig indsats. Reduktionen er på 0,8 mio. kr. i 2017 stigende til 3,7 mio. kr. i 2019. Skoleområdet. Budgettet tilpasses over tid med afsæt i at kvaliteten i undervisningen skal fastholdes. Organiseringen i skolevæsenet tilpasses. Reduktionen er på 2,0 mio. kr. i 2016 stigende til 8,5 mio. kr. i 2019. Foreløbige elementer til opnåelse af det planlagte Mørke. Der skal skabes en enkel økonomisk tildelingsmodel til skolerne, der kompenserer skolens opgavevaretagelse i bred forstand. Der vil være en indkøringsperiode, til blandet andet at tilpasse eksisterende struktur på inklusionsområdet på de enkelte skoler. Ressourcetildelingsmodellen skal gælde fra skoleåret 2016/17. Der afholdes i løbet af 2016 en lærings-, trivsels- og inklusionskonference. Planlægning præsenteres for byrådet senest i april 2016. Ved fremlæggelsen skal der præsenteres modeller for den Side 3 af 11. Politisk drøftelse af oplæg i januar måned. 2. kvartal 2016 (afholdelse af konference) April 2016 (temamøde for byrådet)

4 of 11 13 Forligstekst side 6 og side 6-7 orslag 4) 14 Forligstekst side 6 og Forligstekst orslag 8 og 9) 15 Forligstekst side 6 16 Forligstekst side 6 og 17 Forligstekst side 6 og budgetresultat er: Demografi vedr. specialskoler (fald i elevtal). Da det samlede elevtal falder kraftigt forventes andelen af specialskoleelever ligeledes at falde. I 2018/19 kan tilgangen således være lavere til specialskoler mv. svarende til en mindre udgift på ca.1,5 mio. kr. årligt. Overbygningsklasser. Omplacering af overbygningsklasserne i 2018 kan reducere udgifterne med ca. 1,5 mio. kr. årligt. Befordring. Der kan forventes et fald i kørsel af elever til almindelige skoler og specialskoler og dermed vil udgifterne kunne reduceres på ca. 2 mio. kr. årligt. Klubtilbud. Klubberne er i dag et tilbud ungdomsskolen driver på alle sine lokationer. I budgettet for 2016 er der en reduktion på 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 4,0 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår. Natur, teknik og miljø. Der er rammebesparelser på 1,3 mio. kr. vedr. veje og grønne områder og 0,29 mio. kr. vedr. kollektiv trafik. Besparelserne skal udmøntes fra 2016 og overslagsår vedrørende vejvedligeholdelse og de grønne områder. Besparelsen omfatter ikke renholdelse, fejning, blomsterkummer og byvåben. Serviceproduktion på det tekniske område. Cykelsti i Ebeltoft langs Færgevej (rute 21) fra sti/tunnel til Tolløkke-udstykning og ind til Falckvej. Biblioteksbetjening af landdistrikter. Rammen er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2016 og efterfølgende år. fremtidige organisering af folkeskolerne, der tager højde for fastholdelse af kvalitet i undervisningen på de skoler, der vil opleve den største nedgang i elevtal. Ledelsen på skoleområdet skal i et samarbejde mellem ungdomsskolen og skolerne, udarbejde et forslag til hvordan der indenfor budgetrammen på de lokationer, hvor der er en efterspørgsel, kan oprettes et klublignende tilbud til 4.-6. klasse trin, sådan at et tilbud til børn på 4.-6. klassetrin kan opretholdes. En række rammebesparelser skal udmøntes af Udvalget for Natur, Teknik og Miljø ultimo 2015. Også rammebesparelser vedrørende den kollektive trafik skal udmøntes af NTM-udvalget. Udvalget for natur, teknik og miljø skal følge udviklingen ved opfølgning på ikke-finansielle mål. Der skal arbejdes for at Staten (Vejdirektoratet) anlægger den manglende cykelsti Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur skal fremkomme med et Side 4 af 11 Udvalget for natur, teknik og miljø har ansvaret for at udmønte rationale Ansvarlig: Kultur, planlægnings- og Ultimo 2015 (beslutning i NTM)

5 of 11 orslag 10) 18 Forligstekst Kolindsund undersøgelse. Det er en forudsætning for iværksættelsen, at Norddjurs Kommune til samarbejdet om opgaven bevilger et tilsvarende beløb på 250.000 kr. i 2016. forslag til fortsat betjening af landdistrikter enten ved fortsat drift af bogbus eller ved alternativer hertil Der skal laves nogle forundersøgelser i forbindelse med et projekt med Kolindsund erhvervschef Ansvarlig: Natur og miljøchef 19 Forligstekst orslag 7) Reduktion af bygningsmassen. Forudsat rationale på 0,5 mio. kr. fra 2017. Rationalet forudsættes opnået uden brug af ekstern bistand. Den bygningsmæssige optimering skal ske ved intern opgaveløsning. Det skal vurderes om den samlede kommunale bygningsmasse kan udnyttes bedre, således at man kan udfase lokaler og bygninger. Kommissorium udarbejdes af veje og til politisk drøftelse ultimo 2015. Ultimo 2015 (kommissorium) 20 Forligstekst orslag 13) 21 Ændringsfo rslag 15 22 Forligstekst orslag 17) 23 Forligstekst orslag 18) 24 Ændringsfor slag 20 Administrativ besparelse på 1 mio. kr. i 2017 og efterfølgende år. Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture. Studieturene arrangeres temamæssigt og på tværs af politiske og udvalgsmæssige områder. Velfærdsteknologi. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt fra 2017. Pulje til styrkelse af mad i skoler. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt. Forsøg med udvidet morgenåbning i dagtilbud. Forsøget skønnes at være udgiftsneutralt. Der skal gennemføres en administrativ besparelse gældende fra 2017. Studieturene forventes arrangeret fra 2016. Der skal også ske investeringer i velfærdsteknologi også i overslagsårene 2017-2019, for fortsat at kunne opnå driftsmæssige rationaler. Puljen udmøntes i Udvalget for Familie og Institutioner. Der laves et større forsøg i hele 2016 med morgenåbent 6-6.30 i tre daginstitutioner (Kolind, Ryomgård og Ebeltoft). Side 5 af 11 Ansvarlig: Kommunaldirektøren Ansvarlig: Sekretariatschef Primo 2016 Ansvarlig: Ældrechef Ultimo 2016 Ultimo 2015 (Træder i kraft primo 2016) 25 Forligstekst Investering i tilflytning og bedre tilbud. Der er afsat Puljen udmøntes i udvalget for

6 of 11 orslag 21) 26 Ændringsfo rslag 23 27 Ændringsfo rslag 24 28 Forligstekst orslag 25) 29 Ændringsfo rslag 26 30 Ændringsfo rslag 27 1,0 mio. kr. i 2016. Familie og Institutioner. Udvidelse af byinventar. Afsat 0,1 mio. kr. Vedligeholdelse af fortove. Afsat 0,4 mio. kr. Udvidelse af transporttilskud for skolebørn til naturcenteret. Der er afsat 0,1 mio. kr. Blå flag. Udvidelse på 0,1 mio. kr. Øget fokus på energiforbruget blandt brugere og ledelse. Reduktion på 0,6 mio. kr. Energibudgetterne skal fastsættes ud fra de seneste 2 års forbrug samt normtal for området. Der skal være en sanktionsmulighed i form af tilbagebetaling ved budgetoverskridelse. Der vil blive mulighed for oftere at imødekomme henvendelser om borde/bænke, Affaldsstativer og andet udstyr. Et efterslæb på vedligeholdelsen skal indhentes og der skal tages hånd om det behov der opstår, når Syddjurs Spildevand renoverer ledningsanlæg. Der skal findes en model for kompensation til skolerne for transportudgiften. Strande med blå flag skal øges og/eller forbedres Ledere og brugere på institutionerne skal gøres mere ansvarlige for den daglige drift i forhold til vand og energi. Ansvarlig: Natur og miljøchef 31 Forligstekst orslag 28) 32 Forligstekst orslag 30) 33 Forligstekst orslag 44) Deltagerbetaling på aktivitetscentre. Det er forudsat at indtægten bliver 0,27 mio. kr. lavere. Sygeplejeområdet. Der er afsat 0,5 mio. kr. om året fra 2016. Sygefravær. Besparelse på 0,5 mio. kr. Der skal være en lavere deltagerbetaling (takst) for pensionister på kommunens aktivitetscentre. Der skal være en højere normering på sygeplejeområdet. Sygedagpengeindsatsen og nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens ansatte skal styrkes igennem bedre ledelse indenfor de nuværende budgetter. Ansvarlig: Ældrechef Ultimo 2015 (Takster i 2016) Ansvarlig: Ældrechef Ansvarlig: Sekretariatschef Side 6 af 11

7 of 11 34 Forligstekst orslag 36) 35 Forligstekst orslag 37) 36 Forligstekst orslag 38) 37 Forligstekst orslag 39) Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen. Der er afsat 0,3 mio. kr. Cykelsti mellem Ryomgård og Kolind. Investeringer i trafiksikkerhed. Cykelsti i Vrinners fra Møllebakken til Rolsøgårdsvej. Der er afsat 0,3 mio. kr. Etableringen af stien skal sammentænkes med udviklingsplanen for Ebeltoft by og havn. Stien skal prioriteres i næste statslige ansøgningsrunde og skal samtænkes med sikring/hævning af Korup Skovvej. Der skal fortsat investeres i trafiksikkerhed. Dobbeltrettet cykelsti i Vrinners fra Møllebakken til Rolsøgårdsvej i vestlig side af vejen skal færdiggøres 2016 2016 2016 2016 38 Forligstekst orslag 40) 39 Blok 11-2 og 11-5 Kunstgræsbane i Ryomgård. Familieområdet. Reduktioner på anbringelser og efterværnsområdet på 4,4 mio. kr. i 2016. Reduktionen af vederlag sker efter en konkret vurdering i hver enkelt sag. I ændringen indgår en oprustning af betjeningen af området. IF Midtdjurs fodboldafdeling meddeles medfinansieringsbidrag på 1 mio. kr. til anlæg af kunstgræsbane Som led i en omlægning af forsyningsstrategien på hele indsatsdelen nedlægges Ungehuset i Feldballe. Antallet af plejevederlag tilpasses ved kontraktindgåelse og genforhandling af kontrakter med plejefamilier. Der skal være øget brug af netværkspleje. Det skal opnås, at flere anbringelser vil blive etableret inden for barnets eget netværk. Der er grundlag for en opstramning og øget stringens i praksis for tildeling af ydelser efter Servicelovens bestemmelser om efterværn til unge over 18 år. ( 76). Side 7 af 11 Ansvarlig: Kultur, planlægnings- og erhvervschef Primo 2016 Ansvarlig: Familiechef

8 of 11 40 Blok 11-3 Anbringelsessager på familieområdet. Øget brug af egenbetaling med et rationale på 0,5 mio. kr. 41 Blok 11-15 og 11-16 Sammenlægning af daginstitutioner i Kolind og på Mols. Reduktion på 1,2 mio. kr. fra 2018. 42 Blok 11-17 Kompetenceudvikling inden for skole- og dagtilbud. Der er afsat et beløb på 2,0 mio. kr. i budget 2016. Syddjurs Kommune har søgt om og blevet tildelt tilskud til efter-/videreuddannelse i forbindelse med den nye skolereform. For at kunne anvende kursusmidlerne skal lærerne også kunne frikøbes. 43 Blok 12-3 Ældreområdet. Ny budgetteringsmodel. Forslaget lægger op til en væsentlig budgetreduktion i forhold til nuværende KL s model for demografifremskrivning. 44 Blok 12-6 Voksen/handicap. Styrkelse af myndighedsområdet. Antallet af sager/aktive indsatser plus nødvendige udviklingstiltag kræver et løft i forhold til normeringen i 2015. 45 Blok 12-7 Voksen/handicap. Omlægning af serviceniveau BPA ( 95 og 96). 46 Blok 12-8 Omlægning af Strandgårdshøj. Strandgårdshøj har i dag en rammebevilling som rummer bostøtte til tilbuddets beboere, døgndækning, en aflastningsbolig, samt udgifter til satspuljeprojektet social akuttilbud. Lovgivningens muligheder for at opkræve egenbetaling i anbringelsessager skal udnyttes i højere grad end i dag. Der skal opnås administrative besparelser i forbindelse med sammenlægning af daginstitutioner. Der er behov yderligere kompetenceudvikling i forhold til tidlig indsats og den lokale inklusion. I processen frem mod målopfyldelsen har både dagtilbud og skolerne en central, sammenhængende rolle. Lige som samarbejdet med Familieområdet er en vigtig faktor. Der bruges en ny budgetteringsmodel for demografisk betinget udgiftsbehov på ældreområdet. Myndighedsområdet tilføres ekstra ressourcer i form af en øget normering svarende til 3 årsværk med virkning fra 2016 og frem. De enkelte borgeres hjælperkontrakter skal ændres hurtigere i forhold til ændringer i borgerens helbredssituation og sundhedstilstand. Brugen af rammebevillingen omlægges til mere effektive tiltage, der bedre tilbud/indsats til borgerne og øget retssikkerhed for borgerne, da de vil få det rigtige tilbud fra starten. Side 8 af 11 Ansvarlig: Familiechef Ansvarlig: Ældrechef 4. kvartal 2015 47 Blok 12-11 Voksen/handicap. Udmøntning af rammeaftale med Taksterne for SYBA skal mindst

9 of 11 Region Midtjylland. KR-Midtjylland har i oplægget til rammeaftalen for 2016 for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen, lagt op til en besparelse på mindst 3% på taksterne over årene 2016-2018. 48 Blok 12-13 Voksen/handicap. Omlægning af bostøtten for ledige og sygemeldte borgere til mentorudgifter. Ved at sammentænke indsatsen, vil borgeren opleve færre kontaktpersoner hos kommunen og en mere koordineret indsats. 49 Blok 15-8 Lokaletilskud til selvejende haller. Er reduceret med 0,1 mio. kr. i budget 2016. 50 Blok 16-1 til 16-6 Beskæftigelsesområdet. Ny virksomhedsenhed, øget antal voksenlærlinge, tidlig indsats for nyledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hyppigere samtaler for langtidsledige, minimumsindsats for en gruppe af borgere, flere unge i uddannelse og job. En tidligere, mere målrettet og intensiv kontakt til nyledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan sikre en afkortning af den enkelte borgers tid på kontanthjælp. I forhold til de unge, er det en forudsætning, at folkeskolen øger antallet af elever, der ved afslutning er uddannelsesparate. Herunder skal samarbejde mellem skoler, jobcenter og UU styrkes. Produktionshøjskolen skal i højere grad end hidtil sikrer, at unge opnår kompetencer, der gør, at de kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er hensigten at få flere unge i uddannelse og job reduceres med 3% i perioden 2016 til 2018. Større relationel koordinering mellem socialcenter og jobcenter understøtte, at der opnås bedre effekter for borgeren. Reduktionen vil indgå i beregningen af tilskuddet til de enkelte haller jfr. Syddjursmodellen, som tager udgangspunkt i parametre som antal kvadratmeter, antal skoletimer og aktivitetstimer. Det betyder, at reduktionen ikke nødvendigvis udmøntes proportionalt. Jobkonsulenterne samles i en enhed og hvor dette er muligt, hjemtages der statsrefusion. Jobcenteret øger antallet af voksenlærlinge ved at blive dygtigere til at sælge ordningen til virksomhederne. For 60 udvalgte borgere årligt gennemføres hyppige, strukturerede samtaler. Der tilknyttes en jobformidler til målgruppen, der også skal opsøge ledige småjobs. Afprøvning af rådighed, mobilitet og borgerens aktive udnyttelse af sine arbejdsmuligheder, bliver vigtige pejlemærker. Der udvælges en gruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der som Side 9 af 11 Ansvarlig: Kultur, planlægnings- og erhvervschef

10 of 11 ved, at begrænse antallet af unge under 30, der opsøger jobcentret for at få en ydelse. udgangspunkt tilbydes en indsats, som følger de minimumskrav, der er fastsat i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ( 96). Det sikres at flere unge, der kommer vendes i døren. Der arbejdes mere med fastholdelsesmentorer og der oprettes nye kurser, som kommunen finansierer, men som er SU-berettigede. 51 Blok 16-7 Større fokus på lokale STU-forløb Syddjurs Kommunes fremtidige bevillinger af STU-forløb skal tage afsæt i, at der primært bevilges lokale tilbud (kommunens egne tilbud på hhv. Følle og Skovly). 52 Blok 16-8 Styrket sygedagpengeindsats. Ved at styrke sygedagpengeindsatsen kan skal antallet af sygedagpengesager nedbringes. 53 Blok 16-10 Ændret praksis i brug af revalidering. Syddjurs Kommune har den højeste andel af revalidender i landet. Der vurderes derfor at være en praksis på området, der er markant anderledes end i andre kommuner. 54 Blok 16-11 Styrket integrationsindsats. En styrket integrationsindsats skal sikre den enkelte borger de bedste muligheder for at komme i uddannelse og/eller beskæftigelse. 55 Blok 16-14 Mere ledelseskraft i jobcenteret. Det skal sikres, at der fortsat er den nødvendige ledelseskraft i jobcentret. Det vil være nødvendigt at udvide antallet af ledere i Fokus på tilkendelse af sygedagpenge skal bl.a. skærpes. Der skal ske en omlægning af indsatsen Der skal være en tidlig indsats målrettet arbejdsmarkedet og om muligt målrettes brancher, hvor kvalifikationer fra hjemlandet kan bruges. For borgere med ingen eller svag skolemæssig baggrund fra hjemlandet, skal der arbejdes hen imod brancher, hvor der kan gennemføres sidemandsoplæring Der skal ansættes en ekstra afdelingsleder Side 10 af 11

11 of 11 jobcentret, så der både kan sikres fokuseret ledelse tæt på de enkelte udviklingsprojekter og ledelse med overblik og strategisk udsyn. Side 11 af 11