Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.



Relaterede dokumenter
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg Dagtilbud

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.

REGNSKAB 2015 BIND 2

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

Specielle bemærkninger til Budget

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til Budget

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

3 Undervisning og kultur

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Specielle bemærkninger til budget

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Specielle bemærkninger til budget

Forventet regnskab kr.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Aftaleholder Thyholm Skole Thyholm Skole

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

C. RENTER ( )

BUDGET 2019 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

Politikområde Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune Børne- og familieforvaltningen

BUDGET 2019 OVERBLIK OG INDBLIK I SKOLEOMRÅDETS ØKONOMI. Maj 2019

Budgetsammendrag

Gjøl ,7 0,8 2,

Budgetsammendrag

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Erhvervsservice og iværksætteri

BOP BUL

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Specielle bemærkninger til budget

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Børnepasning side 1. Indhold

Børne- og Skoleudvalget

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budgetoplysninger drift Bår

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Overblik - Børneudvalget

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Budgetsammendrag

Folkeskoler. Bemærkninger:

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Udvalget for Børn og Skole

REGNSKAB BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.

Børnepasning side 1. Indhold

Heraf refusion

Budgetoverblik med regnskab

REGNSKAB BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Budgetoverblik. Børne-, Unge- og Familieudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Forbrug kr. Profitcenter DKK DKK DKK

Børn, Unge og Læring Indarbejdede ændringer Budget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Børne- og Familieudvalget

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

Struer Kommune, uforbrugte bevillinger i til genbevilling i 2016 Bilag 2

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Transkript:

5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud............................................. 166.811.000 39.853.000-126.958.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse................... 166.811.000 39.853.000-126.958.000 25 Dagtilbud til børn og unge............................... 166.811.000 39.853.000-126.958.000 10 Fælles formål............................................. 12.100.000 12.100.000 1 Drift................................................... 12.100.000 12.100.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 12.100.000 12.100.000 510102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 12.100.000 12.100.000 10 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 12.100.000 12.100.000 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1, 63 stk.1 og 76 stk.2 i dagtilbudsloven)........................................ 3.520.000 3.520.000 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven)........................................ 5.402.000 5.402.000 400 Personale.............................................. 2.709.000 2.709.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 469.000 469.000 11 Dagpleje................................................. 55.635.000 13.184.000-42.451.000 1 Drift................................................... 55.635.000 13.184.000-42.451.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 55.635.000 13.184.000-42.451.000 511102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 55.570.000 13.184.000-42.386.000 001 Løn til dagplejere........................................ 51.472.000 51.472.000 002 Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i dagtilbudsloven)................. 2.037.000 2.037.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)........................................ 12.530.000-12.530.000-200 Ledelse og administration................................. 596.000 596.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 1.123.000 1.123.000 600 It, inventar og materiel................................... 1.000-1.000-800 Betaling andre off. myndigheder........................... 343.000 654.000-311.000-511103 STORDAGPLEJE PÅ GJØL................................ 65.000 65.000 400 Personale.............................................. 65.000 65.000 13 Børnehaver............................................... 69.462.000 23.269.000-46.193.000 1 Drift................................................... 69.462.000 23.269.000-46.193.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 6.603.000 23.269.000-16.666.000-500013 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 6.603.000 23.269.000-16.666.000-002 Friplads ( 17, stk. 6 og 43, stk.1 nr. 2-4 i dagtilbudsloven)...... 3.658.000 3.658.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i dagtilbudsloven)........................................ 22.582.000-22.582.000-400 Personale.............................................. 1.189.000 1.189.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 1.145.000 1.145.000 800 Betaling andre off. myndigheder........................... 611.000 687.000-76.000-200 FJERRITSLEV.............................................. 7.925.000 7.925.000 513110 BØRNEHAVEN GRØFTEKANTEN........................... 3.705.000 3.705.000 200 Ledelse og administration................................. 284.000 284.000 400 Personale.............................................. 3.111.000 3.111.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 119.000 119.000 600 It, inventar og materiel................................... 21.000 21.000 700 Grunde og bygninger.................................... 170.000 170.000 513116 BØRNEHAVEN SKOVHUSET.............................. 1.595.000 1.595.000 200 Ledelse og administration................................. 119.000 119.000 400 Personale.............................................. 1.221.000 1.221.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 47.000 47.000 600 It, inventar og materiel................................... 10.000 10.000 700 Grunde og bygninger.................................... 198.000 198.000 513118 BØRNEHAVEN GL. DALHØJ.............................. 2.625.000 2.625.000 200 Ledelse og administration................................. 271.000 271.000

6 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 400 Personale.............................................. 2.188.000 2.188.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 86.000 86.000 600 It, inventar og materiel................................... 19.000 19.000 700 Grunde og bygninger.................................... 61.000 61.000 250 HJORTDAL................................................ 1.648.000 1.648.000 513119 HJORTDAL BØRNEHAVE................................. 1.648.000 1.648.000 200 Ledelse og administration................................. 125.000 125.000 400 Personale.............................................. 1.430.000 1.430.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 19.000 19.000 600 It, inventar og materiel................................... 4.000 4.000 700 Grunde og bygninger.................................... 70.000 70.000 300 BROVST.................................................. 7.140.000 7.140.000 513122 BROVST BØRNEHAVE................................... 5.343.000 5.343.000 200 Ledelse og administration................................. 479.000 479.000 400 Personale.............................................. 4.268.000 4.268.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 180.000 180.000 600 It, inventar og materiel................................... 35.000 35.000 700 Grunde og bygninger.................................... 381.000 381.000 513124 BØGE BAKKE BØRNEHAVE............................... 1.797.000 1.797.000 200 Ledelse og administration................................. 456.000 456.000 400 Personale.............................................. 1.179.000 1.179.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 55.000 55.000 600 It, inventar og materiel................................... 12.000 12.000 700 Grunde og bygninger.................................... 95.000 95.000 350 SKOVSGÅRD.............................................. 2.998.000 2.998.000 513128 SKOVSGAARD BØRNEHAVE.............................. 2.998.000 2.998.000 200 Ledelse og administration................................. 474.000 474.000 400 Personale.............................................. 2.118.000 2.118.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 270.000 270.000 600 It, inventar og materiel................................... 20.000 20.000 700 Grunde og bygninger.................................... 116.000 116.000 365 HALVRIMMEN............................................. 1.810.000 1.810.000 513130 HALVRIMMEN BØRNEHAVE.............................. 1.810.000 1.810.000 200 Ledelse og administration................................. 455.000 455.000 400 Personale.............................................. 1.095.000 1.095.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 56.000 56.000 600 It, inventar og materiel................................... 13.000 13.000 700 Grunde og bygninger.................................... 191.000 191.000 400 AABYBRO................................................ 19.097.000 19.097.000 513134 BØRNEHAVEN SKIPPER CLEMENT......................... 6.132.000 6.132.000 200 Ledelse og administration................................. 647.000 647.000 400 Personale.............................................. 5.041.000 5.041.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 202.000 202.000 600 It, inventar og materiel................................... 38.000 38.000 700 Grunde og bygninger.................................... 204.000 204.000 513136 ANLÆGSVEJENS BØRNEHAVE........................... 3.159.000 3.159.000 200 Ledelse og administration................................. 248.000 248.000 400 Personale.............................................. 2.648.000 2.648.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 108.000 108.000 600 It, inventar og materiel................................... 21.000 21.000 700 Grunde og bygninger.................................... 134.000 134.000 513138 BØRNEHAVEN BØRNEHUSET............................. 4.783.000 4.783.000 200 Ledelse og administration................................. 476.000 476.000 400 Personale.............................................. 3.653.000 3.653.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 153.000 153.000 600 It, inventar og materiel................................... 34.000 34.000

7 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 700 Grunde og bygninger.................................... 467.000 467.000 513140 BØRNEHAVEN THOMASMINDEPARKEN.................... 5.023.000 5.023.000 200 Ledelse og administration................................. 491.000 491.000 400 Personale.............................................. 3.803.000 3.803.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 468.000 468.000 600 It, inventar og materiel................................... 34.000 34.000 700 Grunde og bygninger.................................... 227.000 227.000 435 BIERSTED................................................. 4.413.000 4.413.000 513146 BØRNEHAVEN BJESSINGBO.............................. 101.000 101.000 400 Personale.............................................. 1.000 1.000 700 Grunde og bygninger.................................... 100.000 100.000 513148 BØRNEHUSET BIERSTED................................. 4.312.000 4.312.000 200 Ledelse og administration................................. 529.000 529.000 400 Personale.............................................. 3.252.000 3.252.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 140.000 140.000 600 It, inventar og materiel................................... 31.000 31.000 700 Grunde og bygninger.................................... 360.000 360.000 440 NØRHALNE............................................... 3.879.000 3.879.000 513150 BØRNEHAVEN REGNBUEN............................... 3.879.000 3.879.000 200 Ledelse og administration................................. 238.000 238.000 400 Personale.............................................. 3.133.000 3.133.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 127.000 127.000 600 It, inventar og materiel................................... 28.000 28.000 700 Grunde og bygninger.................................... 353.000 353.000 500 PANDRUP................................................. 6.369.000 6.369.000 513154 CANNERSLUNDVEJENS BØRNEHAVE...................... 2.255.000 2.255.000 200 Ledelse og administration................................. 473.000 473.000 400 Personale.............................................. 1.629.000 1.629.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 71.000 71.000 600 It, inventar og materiel................................... 16.000 16.000 700 Grunde og bygninger.................................... 66.000 66.000 513156 BLOKHUSVEJENS BØRNEHAVE........................... 4.114.000 4.114.000 200 Ledelse og administration................................. 526.000 526.000 400 Personale.............................................. 3.083.000 3.083.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 374.000 374.000 600 It, inventar og materiel................................... 28.000 28.000 700 Grunde og bygninger.................................... 103.000 103.000 520 KÅS...................................................... 5.793.000 5.793.000 513158 KÅS BØRNEHAVE....................................... 1.830.000 1.830.000 200 Ledelse og administration................................. 487.000 487.000 400 Personale.............................................. 1.197.000 1.197.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 45.000 45.000 600 It, inventar og materiel................................... 10.000 10.000 700 Grunde og bygninger.................................... 91.000 91.000 513159 KÅS BØRNEHAVE SPECIALGRUPPEN...................... 1.638.000 1.638.000 400 Personale.............................................. 1.334.000 1.334.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 254.000 254.000 600 It, inventar og materiel................................... 11.000 11.000 700 Grunde og bygninger.................................... 39.000 39.000 513160 JETSMARK BØRNEHAVE................................. 2.325.000 2.325.000 200 Ledelse og administration................................. 445.000 445.000 400 Personale.............................................. 1.697.000 1.697.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 73.000 73.000 600 It, inventar og materiel................................... 16.000 16.000 700 Grunde og bygninger.................................... 94.000 94.000

8 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 525 MOSEBY.................................................. 1.787.000 1.787.000 513162 MOSEBY BØRNEHAVE................................... 1.787.000 1.787.000 200 Ledelse og administration................................. 454.000 454.000 400 Personale.............................................. 1.198.000 1.198.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 43.000 43.000 600 It, inventar og materiel................................... 10.000 10.000 700 Grunde og bygninger.................................... 82.000 82.000 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber........................ 12.783.000 3.400.000-9.383.000 1 Drift................................................... 12.783.000 3.400.000-9.383.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 7.871.000 7.871.000 517102 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 7.871.000 7.871.000 800 Betaling andre off. myndigheder........................... 7.871.000 7.871.000 400 AABYBRO................................................ 3.387.000 3.400.000-13.000-517110 SPECIALGRUPPEBØRNEHAVEN ANLÆGSVEJ............... 3.387.000 3.400.000-13.000-200 Ledelse og administration................................. 176.000 176.000 400 Personale.............................................. 2.332.000 2.332.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 442.000 442.000 600 It, inventar og materiel................................... 35.000 35.000 700 Grunde og bygninger.................................... 401.000 401.000 800 Betaling andre off. myndigheder........................... 3.400.000-3.400.000-900 Indtægter.............................................. 1.000 1.000 435 BIERSTED................................................. 1.525.000 1.525.000 517135 ASF SPECIALGRUPPE BIERSTED.......................... 1.525.000 1.525.000 400 Personale.............................................. 1.525.000 1.525.000 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger........................... 16.831.000 16.831.000 1 Drift................................................... 16.831.000 16.831.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 16.831.000 16.831.000 519102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 16.831.000 16.831.000 002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven 36) 12.864.000 12.864.000 003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven 38).................................................. 366.000 366.000 004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. dagtilbudsloven 25 a, stk. 4)................................................. 669.000 669.000 005 Fripladstilskud til børn i private institutioner (jf. dagtilbudsloven 43, stk. 2-4)............................................. 497.000 497.000 006 Driftstilskud børn i privat dagpleje, private fritidhjem, klubber og puljeordning ( 34, 60,73 og 102 i dagtilbudsloven)........... 2.256.000 2.256.000 007 Friplads børn i privat dagpleje, private fritidshjem, klubber og puljeordninger ( 43,stk. 1 nr. 2-4, 63,stk. 1 nr. 2-4 og 76, stk.1 i dagtilbudsloven)........................................ 179.000 179.000

9 20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 02 Undervisning og fritid.............................. 482.977.000 77.852.000-405.125.000 03 Undervisning og kultur................................ 478.663.000 77.852.000-400.811.000 22 Folkeskolen m.m........................................ 468.886.000 77.250.000-391.636.000 01 Folkeskoler............................................... 242.322.000 3.371.000-238.951.000 1 Drift................................................... 242.322.000 3.371.000-238.951.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 17.516.000 3.500.000-14.016.000 300001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 17.516.000 3.500.000-14.016.000 01 FÆLLESUDG. OG INDTÆGTER............................ 17.181.000 3.500.000-13.681.000 400 Personale.............................................. 8.965.000 8.965.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 4.636.000 4.636.000 700 Grunde og bygninger.................................... 80.000 80.000 800 Betaling andre off. myndigheder........................... 3.500.000 3.500.000-09 FÆLLESUDG. SKOLEBIBLIOTEKERNE...................... 335.000 335.000 400 Personale.............................................. 15.000 15.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 35.000 35.000 600 It, inventar og materiel................................... 285.000 285.000 200 FJERRITSLEV.............................................. 30.782.000 30.782.000 301110 FJERRITSLEV SKOLE.................................... 30.782.000 30.782.000 200 Ledelse og administration................................. 1.103.000 1.103.000 400 Personale.............................................. 26.080.000 26.080.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 1.574.000 1.574.000 600 It, inventar og materiel................................... 812.000 812.000 700 Grunde og bygninger.................................... 1.213.000 1.213.000 230 KLIM..................................................... 5.597.000 5.597.000 301112 THORUP-KLIM SKOLE................................... 5.597.000 5.597.000 200 Ledelse og administration................................. 600.000 600.000 400 Personale.............................................. 4.427.000 4.427.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 185.000 185.000 600 It, inventar og materiel................................... 95.000 95.000 700 Grunde og bygninger.................................... 290.000 290.000 235 GØTTRUP................................................. 7.120.000 7.120.000 301114 ØREBROSKOLEN....................................... 7.120.000 7.120.000 200 Ledelse og administration................................. 634.000 634.000 400 Personale.............................................. 5.775.000 5.775.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 273.000 273.000 600 It, inventar og materiel................................... 140.000 140.000 700 Grunde og bygninger.................................... 298.000 298.000 260 TREKRONER.............................................. 7.683.000 29.000 7.712.000 301116 TREKRONER SKOLE..................................... 7.683.000 29.000 7.712.000 200 Ledelse og administration................................. 661.000 661.000 400 Personale.............................................. 6.099.000 6.099.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 337.000 29.000 366.000 600 It, inventar og materiel................................... 189.000 189.000 700 Grunde og bygninger.................................... 397.000 397.000 300 BROVST.................................................. 27.144.000 27.144.000 301120 BROVST SKOLE......................................... 27.144.000 27.144.000 200 Ledelse og administration................................. 966.000 966.000 400 Personale.............................................. 22.598.000 22.598.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 1.320.000 1.320.000 600 It, inventar og materiel................................... 680.000 680.000 700 Grunde og bygninger.................................... 1.580.000 1.580.000 350 SKOVSGÅRD.............................................. 19.805.000 100.000 19.905.000 301140 SKOVSGÅRD TRANUM SKOLE............................ 19.805.000 100.000 19.905.000

10 20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 200 Ledelse og administration................................. 867.000 867.000 400 Personale.............................................. 16.702.000 16.702.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 748.000 100.000 848.000 600 It, inventar og materiel................................... 437.000 437.000 700 Grunde og bygninger.................................... 1.051.000 1.051.000 400 AABYBRO................................................ 42.085.000 42.085.000 301150 AABYBRO SKOLE....................................... 42.085.000 42.085.000 200 Ledelse og administration................................. 1.307.000 1.307.000 400 Personale.............................................. 35.501.000 35.501.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 2.159.000 2.159.000 600 It, inventar og materiel................................... 1.113.000 1.113.000 700 Grunde og bygninger.................................... 2.005.000 2.005.000 420 GJØL.................................................... 6.052.000 6.052.000 301152 GJØL SKOLE........................................... 6.052.000 6.052.000 200 Ledelse og administration................................. 649.000 649.000 400 Personale.............................................. 4.831.000 4.831.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 234.000 234.000 600 It, inventar og materiel................................... 119.000 119.000 700 Grunde og bygninger.................................... 219.000 219.000 435 BIERSTED................................................. 17.862.000 17.862.000 301156 BIERSTED SKOLE....................................... 17.862.000 17.862.000 200 Ledelse og administration................................. 866.000 866.000 400 Personale.............................................. 14.678.000 14.678.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 856.000 856.000 600 It, inventar og materiel................................... 441.000 441.000 700 Grunde og bygninger.................................... 1.021.000 1.021.000 440 NØRHALNE............................................... 9.047.000 9.047.000 301158 NØRHALNE SKOLE...................................... 9.047.000 9.047.000 200 Ledelse og administration................................. 708.000 708.000 400 Personale.............................................. 7.182.000 7.182.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 428.000 428.000 600 It, inventar og materiel................................... 223.000 223.000 700 Grunde og bygninger.................................... 506.000 506.000 500 PANDRUP................................................. 14.324.000 14.324.000 301160 PANDRUP SKOLE....................................... 14.324.000 14.324.000 200 Ledelse og administration................................. 736.000 736.000 400 Personale.............................................. 11.793.000 11.793.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 698.000 698.000 600 It, inventar og materiel................................... 360.000 360.000 700 Grunde og bygninger.................................... 737.000 737.000 520 KÅS...................................................... 18.980.000 18.980.000 301162 JETSMARK SKOLE...................................... 18.980.000 18.980.000 200 Ledelse og administration................................. 949.000 949.000 400 Personale.............................................. 15.360.000 15.360.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 901.000 901.000 600 It, inventar og materiel................................... 464.000 464.000 700 Grunde og bygninger.................................... 1.306.000 1.306.000 570 SALTUM.................................................. 18.325.000 18.325.000 301170 SALTUM SKOLE........................................ 18.325.000 18.325.000 200 Ledelse og administration................................. 877.000 877.000 400 Personale.............................................. 15.377.000 15.377.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 680.000 680.000 600 It, inventar og materiel................................... 349.000 349.000 700 Grunde og bygninger.................................... 1.042.000 1.042.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen.......... 1.896.000 535.000-1.361.000

11 20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 1 Drift................................................... 1.896.000 535.000-1.361.000 320 TRANUM STRAND......................................... 712.000 216.000-496.000 302110 NATURCENTER FOSDALEN............................... 712.000 216.000-496.000 400 Personale.............................................. 527.000 527.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 70.000 70.000 700 Grunde og bygninger.................................... 115.000 115.000 900 Indtægter.............................................. 216.000-216.000-400 AABYBRO................................................ 602.000 202.000-400.000 302120 NATURSKOLEN STORE VILDMOSEN....................... 602.000 202.000-400.000 400 Personale.............................................. 393.000 393.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 54.000 54.000 600 It, inventar og materiel................................... 10.000 10.000 700 Grunde og bygninger.................................... 145.000 145.000 900 Indtægter.............................................. 202.000-202.000-570 SALTUM.................................................. 582.000 117.000-465.000 302130 LEJRSKOLE LILLE NORGE................................ 138.000 63.000-75.000 400 Personale.............................................. 75.000 75.000 700 Grunde og bygninger.................................... 63.000 63.000 900 Indtægter.............................................. 63.000-63.000-302140 NOLSHALLEN.......................................... 444.000 54.000-390.000 400 Personale.............................................. 175.000 175.000 700 Grunde og bygninger.................................... 269.000 269.000 900 Indtægter.............................................. 54.000-54.000-03 Syge- og hjemmeundervisning.............................. 688.000 688.000 1 Drift................................................... 688.000 688.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 688.000 688.000 303102 FÆLLES- UDGIFTER OG INDTÆGTER...................... 688.000 688.000 400 Personale.............................................. 81.000 81.000 800 Betaling andre off. myndigheder........................... 607.000 607.000 05 Skolefritidsordninger...................................... 70.924.000 27.448.000-43.476.000 1 Drift................................................... 70.924.000 27.448.000-43.476.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 10.566.000 27.448.000-16.882.000-300005 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 10.566.000 27.448.000-16.882.000-002 Søskendetilskud........................................ 5.106.000 5.106.000 003 Fripladser i skolefritidsordninger........................... 4.878.000 4.878.000 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud........... 26.941.000-26.941.000-500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 215.000 215.000 800 Betaling andre off. myndigheder........................... 367.000 507.000-140.000-200 FJERRITSLEV.............................................. 3.227.000 3.227.000 305110 FJERRITSLEV SFO....................................... 3.227.000 3.227.000 200 Ledelse og administration................................. 502.000 502.000 400 Personale.............................................. 2.416.000 2.416.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 138.000 138.000 600 It, inventar og materiel................................... 32.000 32.000 700 Grunde og bygninger.................................... 139.000 139.000 230 KLIM..................................................... 3.852.000 3.852.000 305112 THORUP-KLIM SI - STORKEREDEN........................ 3.852.000 3.852.000 200 Ledelse og administration................................. 461.000 461.000 400 Personale.............................................. 3.115.000 3.115.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 125.000 125.000 600 It, inventar og materiel................................... 23.000 23.000 700 Grunde og bygninger.................................... 128.000 128.000 235 GØTTRUP................................................. 3.627.000 3.627.000 305114 ØREBRO SI - REGNBUEN................................. 3.627.000 3.627.000

12 20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 200 Ledelse og administration................................. 493.000 493.000 400 Personale.............................................. 2.912.000 2.912.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 117.000 117.000 600 It, inventar og materiel................................... 27.000 27.000 700 Grunde og bygninger.................................... 78.000 78.000 260 TREKRONER.............................................. 5.010.000 5.010.000 305118 TREKRONER SI - SOLSTRÅLEN............................ 5.010.000 5.010.000 200 Ledelse og administration................................. 508.000 508.000 400 Personale.............................................. 4.073.000 4.073.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 154.000 154.000 600 It, inventar og materiel................................... 35.000 35.000 700 Grunde og bygninger.................................... 240.000 240.000 300 BROVST.................................................. 5.911.000 5.911.000 305120 BROVST SFO - KOMETEN................................ 5.911.000 5.911.000 200 Ledelse og administration................................. 540.000 540.000 400 Personale.............................................. 4.963.000 4.963.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 193.000 193.000 600 It, inventar og materiel................................... 44.000 44.000 700 Grunde og bygninger.................................... 171.000 171.000 325 TRANUM................................................. 2.599.000 2.599.000 305122 TRANUM LBO.......................................... 2.599.000 2.599.000 200 Ledelse og administration................................. 503.000 503.000 400 Personale.............................................. 1.903.000 1.903.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 66.000 66.000 600 It, inventar og materiel................................... 15.000 15.000 700 Grunde og bygninger.................................... 112.000 112.000 350 SKOVSGÅRD.............................................. 1.925.000 1.925.000 305124 SKOVSGÅRD SFO....................................... 1.925.000 1.925.000 200 Ledelse og administration................................. 482.000 482.000 400 Personale.............................................. 1.362.000 1.362.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 66.000 66.000 600 It, inventar og materiel................................... 15.000 15.000 400 AABYBRO................................................ 7.809.000 7.809.000 305130 AABYBRO SFO - BIKUBEN................................ 7.515.000 7.515.000 200 Ledelse og administration................................. 567.000 567.000 400 Personale.............................................. 6.527.000 6.527.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 259.000 259.000 600 It, inventar og materiel................................... 59.000 59.000 700 Grunde og bygninger.................................... 103.000 103.000 305132 AABY FRISTED......................................... 294.000 294.000 400 Personale.............................................. 155.000 155.000 700 Grunde og bygninger.................................... 139.000 139.000 420 GJØL.................................................... 3.831.000 3.831.000 305136 GJØL SI............................................... 3.831.000 3.831.000 200 Ledelse og administration................................. 490.000 490.000 400 Personale.............................................. 3.047.000 3.047.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 119.000 119.000 600 It, inventar og materiel................................... 27.000 27.000 700 Grunde og bygninger.................................... 148.000 148.000 425 BIRKELSE................................................. 2.528.000 2.528.000 305138 ULVESKOV SI.......................................... 2.528.000 2.528.000 200 Ledelse og administration................................. 481.000 481.000 400 Personale.............................................. 1.833.000 1.833.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 78.000 78.000 600 It, inventar og materiel................................... 18.000 18.000

13 20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 700 Grunde og bygninger.................................... 118.000 118.000 435 BIERSTED................................................. 2.691.000 2.691.000 305140 BIERSTED SFO - BISSEN OG FRISTEDET.................... 2.691.000 2.691.000 200 Ledelse og administration................................. 487.000 487.000 400 Personale.............................................. 2.034.000 2.034.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 85.000 85.000 600 It, inventar og materiel................................... 19.000 19.000 700 Grunde og bygninger.................................... 66.000 66.000 440 NØRHALNE............................................... 2.490.000 2.490.000 305142 NØRHALNE SFO........................................ 2.490.000 2.490.000 200 Ledelse og administration................................. 463.000 463.000 400 Personale.............................................. 1.919.000 1.919.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 88.000 88.000 600 It, inventar og materiel................................... 20.000 20.000 500 PANDRUP................................................. 4.801.000 4.801.000 305144 PANDRUP SFO......................................... 4.801.000 4.801.000 200 Ledelse og administration................................. 501.000 501.000 400 Personale.............................................. 3.953.000 3.953.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 152.000 152.000 600 It, inventar og materiel................................... 35.000 35.000 700 Grunde og bygninger.................................... 160.000 160.000 520 KÅS...................................................... 2.467.000 2.467.000 305146 JETSMARK SFO........................................ 2.467.000 2.467.000 200 Ledelse og administration................................. 471.000 471.000 400 Personale.............................................. 1.802.000 1.802.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 75.000 75.000 600 It, inventar og materiel................................... 17.000 17.000 700 Grunde og bygninger.................................... 102.000 102.000 570 SALTUM.................................................. 7.590.000 7.590.000 305154 SALTUM SI............................................ 7.590.000 7.590.000 200 Ledelse og administration................................. 548.000 548.000 400 Personale.............................................. 6.527.000 6.527.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 209.000 209.000 600 It, inventar og materiel................................... 46.000 46.000 700 Grunde og bygninger.................................... 260.000 260.000 06 Befordring af elever i grundskolen........................... 14.040.000 120.000-13.920.000 1 Drift................................................... 14.040.000 120.000-13.920.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 14.040.000 120.000-13.920.000 306102 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 14.040.000 120.000-13.920.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 14.040.000 14.040.000 800 Betaling andre off. myndigheder........................... 120.000-120.000-07 Specialundervisning i regionale tilbud jfr folkesk lovens 20 stk 3........................................................ 1.001.000 1.001.000 1 Drift................................................... 1.001.000 1.001.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 1.001.000 1.001.000 307140 RAMMEAFTALEN SPECIALUNDERVISNING UNGE UNDER 18 ÅR.................................................... 1.001.000 1.001.000 15 INSTITUT FOR SYN OG TEKNOLOGI....................... 195.000 195.000 02 GENEREL RÅDGIVNING (LSV 1 STK 3 OG FSL 20)............ 88.000 88.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... 88.000 88.000 03 CPR RELATEREDE YDELSER (LSV 1 STK. 3 OG FSL 20)........ 107.000 107.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... 107.000 107.000 25 TALEINSTITUTET........................................ 281.000 281.000 02 GENEREL RÅDGIVNING (LSV 1 STK. 3 OG FSL 20)........... 61.000 61.000

20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... 61.000 61.000 03 CPR RELATEREDE YDELSER (LSV 1 STK. 3 OG FSL 20)........ 220.000 220.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... 220.000 220.000 28 DØVBLINDECENTRER (FSL 20 STK. 3) SOHNGAARDSHOLMSVEJ............................... 365.000 365.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... 365.000 365.000 52 REFSNÆS OG FILADELFIA................................ 160.000 160.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud..................... 160.000 160.000 08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5.... 112.501.000 45.776.000-66.725.000 1 Drift................................................... 112.501.000 45.776.000-66.725.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 65.878.000 65.878.000 300008 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 65.878.000 65.878.000 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 32.178.000 32.178.000 002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune........................................ 17.600.000 17.600.000 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte............. 16.100.000 16.100.000 200 FJERRITSLEV.............................................. 2.768.000 2.768.000-308145 FJERRITSLEV SPECIALKLASSE GENERELLE................. 1.969.000 1.969.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 1.946.000 1.969.000-23.000-200 Ledelse og administration................................. 23.000 23.000 308147 FJERRITSLEV SPECIALKLASSE AKT........................ 201.000 201.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 200.000 201.000-1.000-200 Ledelse og administration................................. 1.000 1.000 308148 FJERRITSLEV SPECIAL-SFO.............................. 598.000 598.000-004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte............. 598.000 598.000-300 BROVST.................................................. 2.070.000 2.070.000-308151 BROVST SPECIALKLASSE GENERELLE..................... 1.541.000 1.541.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 1.523.000 1.541.000-18.000-200 Ledelse og administration................................. 18.000 18.000 308153 BROVST SPECIAL-SFO................................... 529.000 529.000-004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte............. 529.000 529.000-350 SKOVSGÅRD.............................................. 3.033.000 3.033.000-308110 SKOVSGÅRD SPROG/LÆSEKLASSE....................... 3.033.000 3.033.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 3.000.000 3.033.000-33.000-200 Ledelse og administration................................. 33.000 33.000 400 AABYBRO................................................ 17.570.000 17.570.000-308116 AABYBRO SPECIALKLASSE GENERELLE.................... 3.338.000 3.338.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 3.299.000 3.338.000-39.000-200 Ledelse og administration................................. 39.000 39.000 308118 AABYBRO SPROG/LÆSEKLASSE.......................... 551.000 551.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 545.000 551.000-6.000-200 Ledelse og administration................................. 6.000 6.000 308121 AABYBRO ADHD / AKTIVKLASSE.......................... 9.707.000 9.707.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 9.656.000 9.707.000-51.000-200 Ledelse og administration................................. 51.000 51.000 308125 AABYBRO SPECIAL-SFO - SOLSIKKEN..................... 793.000 793.000-004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte............. 793.000 793.000-308128 AABYBRO SPECIAL-SFO - DRIVHUSET..................... 3.181.000 3.181.000-004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte............. 3.181.000 3.181.000-435 BIERSTED................................................. 8.416.000 8.416.000-14 308140 BIERSTED ASF-KLASSE.................................. 6.568.000 6.568.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 6.527.000 6.568.000-41.000-200 Ledelse og administration................................. 41.000 41.000

20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 308143 BIERSTED SPECIAL SFO................................. 1.848.000 1.848.000-004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte............. 1.848.000 1.848.000-520 KÅS...................................................... 5.337.000 5.337.000-308162 JETSMARK SPECIALKLASSE GENERELLE................... 2.226.000 2.226.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 2.200.000 2.226.000-26.000-200 Ledelse og administration................................. 26.000 26.000 308163 JETSMARK SPECIALKLASSE MASSIVE GENERELLE.......... 1.884.000 1.884.000-001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 1.874.000 1.884.000-10.000-200 Ledelse og administration................................. 10.000 10.000 308164 JETSMARK SPECIALKLASSE ERHVERVSKLASSE 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 5.000-5.000-200 Ledelse og administration................................. 5.000 5.000 308165 JETSMARK SPECIAL-SFO................................ 1.227.000 1.227.000-004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte............. 1.227.000 1.227.000-15 4 PRIVATE............................................... 7.429.000 6.582.000-847.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 7.429.000 6.582.000-847.000 300008 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 7.429.000 6.582.000-847.000 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder............... 7.429.000 6.582.000-847.000 10 Bidrag til statslige og private skoler......................... 13.499.000 13.499.000 1 Drift................................................... 13.499.000 13.499.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 13.499.000 13.499.000 310102 FÆLLES- UDGIFTER OG INDTÆGTER...................... 13.499.000 13.499.000 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler......................................... 12.038.000 12.038.000 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler................... 1.461.000 1.461.000 12 Efterskoler og ungdomskostskoler.......................... 8.234.000 8.234.000 1 Drift................................................... 8.234.000 8.234.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 8.234.000 8.234.000 312102 FÆLLES- UDGIFTER OG INDTÆGTER...................... 8.234.000 8.234.000 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler.................. 8.134.000 8.134.000 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om frie kostskoler.............................................. 100.000 100.000 14 Ungdommens uddannelsesvejledning....................... 3.781.000 3.781.000 1 Drift................................................... 3.781.000 3.781.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 3.781.000 3.781.000 314102 FÆLLES- UDGIFTER OG INDTÆGTER...................... 3.781.000 3.781.000 400 Personale.............................................. 1.775.000 1.775.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 309.000 309.000 800 Betaling til andre off. myndigheder......................... 1.697.000 1.697.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.................. 9.777.000 602.000-9.175.000 76 Ungdomsskolevirksomhed................................. 9.777.000 602.000-9.175.000 1 Drift................................................... 9.777.000 602.000-9.175.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 9.777.000 602.000-9.175.000 376115 CENTEROMRÅDE AABYBRO.............................. 254.000 44.000-210.000 02 FRITIDSKLUB........................................... 254.000 44.000-210.000 400 Personale.............................................. 254.000 254.000 900 Indtægter.............................................. 44.000-44.000-376200 SEKRETARIATET........................................ 2.704.000 2.704.000 400 Personale.............................................. 2.065.000 2.065.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 108.000 108.000 600 It, inventar og materiel................................... 288.000 288.000 700 Grunde og bygninger.................................... 243.000 243.000

16 20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 376300 DAGTILBUD............................................ 1.591.000 3.000-1.588.000 400 Personale.............................................. 1.450.000 1.450.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 141.000 3.000-138.000 376400 PROJEKTER............................................ 1.056.000 5.000-1.051.000 01 FÆLLES............................................... 395.000 395.000 400 Personale.............................................. 395.000 395.000 02 PULJE - UDVIKLING..................................... 367.000 1.000-366.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 367.000 1.000-366.000 03 TV-PROJEKT........................................... 101.000 1.000-100.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 101.000 1.000-100.000 04 SOMMERKOLONI....................................... 76.000 1.000-75.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 76.000 1.000-75.000 05 SEXUALISTER.......................................... 41.000 1.000-40.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 41.000 1.000-40.000 06 PIGEZONEN............................................ 76.000 1.000-75.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 76.000 1.000-75.000 376500 FRITIDSGRUPPEN....................................... 4.172.000 550.000-3.622.000 01 ALMEN................................................ 655.000 5.000-650.000 400 Personale.............................................. 450.000 450.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 205.000 5.000-200.000 02 KØRESKOLEN.......................................... 270.000 10.000-260.000 400 Personale.............................................. 200.000 200.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 70.000 10.000-60.000 03 FÆLLES KLUB.......................................... 51.000 521.000-470.000-500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 51.000 1.000-50.000 900 Indtægter.............................................. 520.000-520.000-04 BROVST CENTERKLUB................................... 583.000 3.000-580.000 400 Personale.............................................. 540.000 540.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 43.000 3.000-40.000 05 PANDRUP CENTERKLUB................................. 573.000 3.000-570.000 400 Personale.............................................. 530.000 530.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 43.000 3.000-40.000 06 FJERRITSLEV CENTERKLUB.............................. 618.000 3.000-615.000 400 Personale.............................................. 575.000 575.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 43.000 3.000-40.000 07 AABYBRO UNGDOMSKLUB.............................. 198.000 3.000-195.000 400 Personale.............................................. 170.000 170.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 28.000 3.000-25.000 08 PULJEKLUBBER........................................ 481.000 2.000-479.000 400 Personale.............................................. 429.000 429.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 52.000 2.000-50.000 09 PULJEKLUBBER EKTERN................................. 743.000 743.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 743.000 743.000 06 Fællesudgifter og administration m.v................ 4.314.000 4.314.000 52 Lønpuljer m.v............................................ 4.314.000 4.314.000 72 Tjenestemandspensioner.................................. 4.314.000 4.314.000 1 Drift................................................... 4.314.000 4.314.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 4.314.000 4.314.000 672102 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 4.314.000 4.314.000 400 Personale.............................................. 4.314.000 4.314.000

17 20 Børne- og familieudvalg 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Hele kroner 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats................................................ 184.739.000 36.815.000-147.924.000 03 Undervisning og kultur................................ 13.295.000 2.508.000-10.787.000 22 Folkeskolen m.m........................................ 13.295.000 2.508.000-10.787.000 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v..................... 12.372.000 2.508.000-9.864.000 1 Drift................................................... 12.372.000 2.508.000-9.864.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 12.372.000 2.508.000-9.864.000 304111 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 11.750.000 11.750.000 400 Personale.............................................. 11.457.000 11.457.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 95.000 95.000 600 It, inventar og materiel................................... 198.000 198.000 304113 ASYLCENTRET.......................................... 406.000-406.000-900 Indtægter.............................................. 406.000-406.000-304125 INTERNE SKOLER....................................... 1.465.000-1.465.000-900 Indtægter.............................................. 1.465.000-1.465.000-304126 SALG AF YDELSER PÅ ENKELTSAGER...................... 622.000 637.000-15.000-400 Personale.............................................. 622.000 622.000 900 Indtægter.............................................. 637.000-637.000-08 Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5.... 923.000 923.000 1 Drift................................................... 923.000 923.000 525 MOSEBY.................................................. 923.000 923.000 308170 KOMMUNIKATIONSCENTER.............................. 923.000 923.000 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler............... 923.000 923.000 04 Sundhedsområdet.................................... 24.266.000 497.000-23.769.000 62 Sundhedsudgifter m.v................................... 24.266.000 497.000-23.769.000 85 Kommunal tandpleje...................................... 16.687.000 191.000-16.496.000 1 Drift................................................... 16.687.000 191.000-16.496.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 15.116.000 149.000-14.967.000 485102 TANDPLEJEN JAMMERBUGT............................. 15.116.000 149.000-14.967.000 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... 458.000 458.000 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)............................... 622.000 622.000 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker............................................... 51.000 149.000-98.000-004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)....................... 221.000 221.000 400 Personale.............................................. 13.301.000 13.301.000 600 It, inventar og materiel................................... 463.000 463.000 200 FJERRITSLEV.............................................. 154.000 154.000 485110 TANDPLEJEN I FJERRITSLEV.............................. 154.000 154.000 600 It, inventar og materiel................................... 59.000 59.000 700 Grunde og bygninger.................................... 95.000 95.000 300 BROVST.................................................. 511.000 8.000-503.000 485120 TANDKLINIKKERNE I BROVST/FJERRITSLEV................ 511.000 8.000-503.000 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... 333.000 333.000 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker............................................... 18.000-18.000-400 Personale.............................................. 29.000 10.000 39.000 600 It, inventar og materiel................................... 56.000 56.000 700 Grunde og bygninger.................................... 93.000 93.000 400 AABYBRO................................................ 504.000 16.000-488.000 485130 TANDKLINIKKEN I AABYBRO............................. 504.000 16.000-488.000 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... 277.000 277.000

18 20 Børne- og familieudvalg 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Hele kroner 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker............................................... 17.000-17.000-400 Personale.............................................. 24.000 1.000 25.000 600 It, inventar og materiel................................... 89.000 89.000 700 Grunde og bygninger.................................... 114.000 114.000 500 PANDRUP................................................. 402.000 18.000-384.000 485140 KLINIKKERNE I KAAS/SALTUM............................ 402.000 18.000-384.000 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... 133.000 133.000 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker............................................... 18.000-18.000-400 Personale.............................................. 24.000 24.000 600 It, inventar og materiel................................... 104.000 104.000 700 Grunde og bygninger.................................... 141.000 141.000 89 Kommunal sundhedstjeneste............................... 7.579.000 306.000-7.273.000 1 Drift................................................... 7.579.000 306.000-7.273.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 7.579.000 306.000-7.273.000 489010 INKLUSIONSPROJEKT SUND INDSATS.................... 880.000 880.000 400 Personale.............................................. 780.000 780.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 100.000 100.000 489102 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 6.699.000 306.000-6.393.000 02 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 6.391.000 6.391.000 400 Personale.............................................. 6.222.000 6.222.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 169.000 169.000 03 ASYLCENTER........................................... 308.000 306.000-2.000 400 Personale.............................................. 289.000 289.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 10.000 10.000 600 It, inventar og materiel................................... 9.000 9.000 900 Indtægter.............................................. 306.000-306.000-05 Sociale opgaver og beskæftigelse................... 147.078.000 33.810.000-113.268.000 22 Central refusionsordning................................ 2.224.000-2.224.000-07 Indtægter fra den centrale refusinsordning................... 2.224.000-2.224.000-2 Statsrefusion.......................................... 2.224.000-2.224.000-100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 2.224.000-2.224.000-507201 FÆLLES UDGIFTER-/ OG INDTÆGTER..................... 2.224.000-2.224.000-002 Refusion vedr. funktion 5.28.20............................ 793.000-793.000-004 Refusion vedr. funktion 5.28.23............................ 1.431.000-1.431.000-25 Dagtilbud til børn og unge............................... 300.000 300.000 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud............. 300.000 300.000 1 Drift................................................... 300.000 300.000 002 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven)...................... 300.000 300.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov............... 124.838.000 21.425.000-103.413.000 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge.......... 73.297.000 10.199.000-63.098.000 1 Drift................................................... 73.297.000 9.304.000-63.993.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 25.379.000 2.490.000-22.889.000 520002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 25.379.000 2.490.000-22.889.000 001 Plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1)............................. 24.234.000 2.121.000-22.113.000 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk 1, nr. 3). 1.000.000 1.000.000 007 Advokatbistand ( 72).................................... 145.000 145.000 092 Betaling ( 159 og 160).................................. 369.000-369.000-4 PRIVATE............................................... 47.918.000 6.814.000-41.104.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 47.918.000 6.814.000-41.104.000 520002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 47.918.000 6.814.000-41.104.000 003 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 4)............ 45.868.000 6.814.000-39.054.000

19 20 Børne- og familieudvalg 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Hele kroner 004 Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 4)....................... 300.000 300.000 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 3).......................................... 1.750.000 1.750.000 2 Statsrefusion.......................................... 895.000-895.000-100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 895.000-895.000-520002 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 895.000-895.000-001 Tekst ej fundet g1: 001 år: 2013............................ 1.000-1.000-002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion...... 821.000-821.000-004 Refusion vedrørende advokatbistand....................... 73.000-73.000-21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge.............. 36.802.000 8.032.000-28.770.000 1 Drift................................................... 36.802.000 7.265.000-29.537.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 26.893.000 421.000-26.472.000 521102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 26.586.000 421.000-26.165.000 001 Tekst ej fundet g1: 001 år: 2013............................ 1.000 1.000 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).................................................. 2.663.000 2.663.000 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3).............................. 3.600.000 3.600.000 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5)..................... 7.130.000 7.130.000 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2).......................... 9.601.000 421.000-9.180.000 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6)......... 680.000 680.000 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8)............................ 40.000 40.000 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9)............. 158.000 158.000 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller ungs særlige behov for støtte( 52a og 52, stk. 3 nr.1)................................................... 2.263.000 2.263.000 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a)................................................ 450.000 450.000 521107 OMSTILLINGS- OG UDVIKLINGSRAMME................... 200.000 200.000 400 Personale.............................................. 200.000 200.000 521108 SSP-SAMARBEJDET.................................... 107.000 107.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 107.000 107.000 200 FJERRITSLEV.............................................. 9.669.000 6.844.000-2.825.000 521110 FAMILIECENTRET....................................... 7.684.000 4.696.000-2.988.000 200 Ledelse og administration................................. 540.000 540.000 400 Personale.............................................. 6.601.000 6.601.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 400.000 400.000 600 It, inventar og materiel................................... 77.000 77.000 700 Grunde og bygninger.................................... 66.000 66.000 900 Indtægter.............................................. 4.696.000-4.696.000-521113 FAST KONTAKTPERSON KORPS........................... 1.985.000 2.148.000-163.000-400 Personale.............................................. 1.985.000 1.985.000 900 Indtægter.............................................. 2.148.000-2.148.000-4 PRIVATE............................................... 240.000 240.000 521 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 240.000 240.000 521102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 240.000 240.000 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaver, barn/den unge og andre.......................................... 240.000 240.000 2 Statsrefusion.......................................... 767.000-767.000-100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 767.000-767.000-521102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 767.000-767.000-002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion...... 767.000-767.000-23 Døgninstitutioner for børn og unge.......................... 12.353.000 3.194.000-9.159.000

20 20 Børne- og familieudvalg 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Hele kroner 1 Drift................................................... 12.353.000 12.353.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 12.353.000 12.353.000 523102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 12.353.000 12.353.000 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 6, stk. 3, nr. 1 og 4)....... 9.118.000 9.118.000 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3).......................... 3.235.000 3.235.000 2 Statsrefusion.......................................... 3.194.000-3.194.000-100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 3.194.000-3.194.000-523102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 3.194.000-3.194.000-002 Refusion af udgifterne til flygt ninge med 100 pct. refusion..... 3.194.000-3.194.000-24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge................... 2.386.000 2.386.000 1 Drift................................................... 2.386.000 2.386.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 2.386.000 2.386.000 524101 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 2.386.000 2.386.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 2.386.000 2.386.000 32 Tilbud til ældre og handicappede........................ 267.000 267.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede............. 267.000 267.000 1 Drift................................................... 267.000 267.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 267.000 267.000 533102 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER....................... 267.000 267.000 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 84)...................................... 267.000 267.000 35 Rådgivning.............................................. 1.000.000 1.000.000 40 Rådgivning og rådgivnings institutioner...................... 1.000.000 1.000.000 1 Drift................................................... 1.000.000 1.000.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 1.000.000 1.000.000 540126 KONSULENTBISTAND POL.3.............................. 1.000.000 1.000.000 500 Material- og aktivitetsudgifter............................. 1.000.000 1.000.000 57 Kontante ydelser........................................ 20.673.000 10.161.000-10.512.000 72 Sociale formål............................................ 20.673.000 10.161.000-10.512.000 1 Drift................................................... 20.673.000 20.673.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 20.673.000 20.673.000 572102 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 20.673.000 20.673.000 004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (aktivloven, 83 og 84)............................................... 110.000 110.000 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, 41).......................... 9.760.000 9.760.000 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, 42)......... 10.803.000 10.803.000 2 Statsrefusion.......................................... 10.161.000-10.161.000-100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 10.161.000-10.161.000-572102 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 10.161.000-10.161.000-001 Tekst ej fundet g1: 001 år: 2013............................ 27.000 27.000 002 Refusion af udgifter til sociale formål på grp. 004-015 og 017... 10.188.000-10.188.000-06 Fællesudgifter og administration m.v................ 100.000 100.000 45 Administrativ organisation.............................. 100.000 100.000 51 Sekretariat og forvaltninger................................ 100.000 100.000 1 Drift................................................... 100.000 100.000 200 FJERRITSLEV.............................................. 100.000 100.000

21 20 Børne- og familieudvalg 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats Hele kroner 651120 ADMINISTRATIONEN I FJERRITSLEV (BØRNE- OG FAMILIEFORVALTNINGEN)............................... 100.000 100.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 100.000 100.000

22 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 52.000.000 52.000.000 01 Dagtilbud............................................. 7.000.000 7.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse................... 7.000.000 7.000.000 25 Dagtilbud til børn og unge............................... 7.000.000 7.000.000 13 Børnehaver............................................... 7.000.000 7.000.000 3 Anlæg................................................. 7.000.000 7.000.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 7.000.000 7.000.000 500113 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER RÅDIGHEDSBELØB...... 7.000.000 7.000.000 700 Grunde og bygninger.................................... 7.000.000 7.000.000

23 20 Børne- og familieudvalg 02 Undervisning og fritid Hele kroner 02 Undervisning og fritid.............................. 45.000.000 45.000.000 03 Undervisning og kultur................................ 45.000.000 45.000.000 22 Folkeskolen m.m........................................ 45.000.000 45.000.000 01 Folkeskoler............................................... 45.000.000 45.000.000 3 Anlæg................................................. 45.000.000 45.000.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 45.000.000 45.000.000 301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER RÅDIGHEDSBELØB...... 45.000.000 45.000.000 700 Grunde og bygninger.................................... 45.000.000 45.000.000

24 30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet Hele kroner 30 Beskæftigelsesudvalg.............................. 754.740.000 259.022.000-495.718.000 05 Arbejdsmarkedsområdet.......................... 754.740.000 259.022.000-495.718.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........ 394.000 344.000-50.000 25 Faste ejendomme....................................... 394.000 344.000-50.000 11 Beboelse................................................. 394.000 344.000-50.000 1 Drift................................................... 394.000 97.000-297.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 394.000 97.000-297.000 011103 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 394.000 97.000-297.000 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge............. 140.000 140.000 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge..... 254.000 254.000 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge......... 97.000-97.000-2 Statsrefusion.......................................... 247.000-247.000-100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 247.000-247.000-011103 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 247.000-247.000-002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge................................... 247.000-247.000-03 Undervisning og kultur................................ 11.996.000 11.996.000 30 Ungdomsuddannelser................................... 11.996.000 11.996.000 44 Produktionsskoler......................................... 2.796.000 2.796.000 1 Drift................................................... 2.796.000 2.796.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 2.796.000 2.796.000 344102 FÆLLES- UDGIFTER OG INDTÆGTER...................... 2.796.000 2.796.000 001 Produktionsskoler....................................... 2.796.000 2.796.000 45 Erhvervsgrunduddannelser skoleophold..................... 170.000 170.000 1 Drift................................................... 170.000 170.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 170.000 170.000 345102 FÆLLES- UDGIFTER OG INDTÆGTER...................... 170.000 170.000 001 Skoleydelse............................................ 55.000 55.000 002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb............................... 115.000 115.000 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov............. 9.030.000 9.030.000 1 Drift................................................... 9.030.000 9.030.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 9.030.000 9.030.000 346102 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER....................... 9.030.000 9.030.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter............................ 9.030.000 9.030.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse................... 739.253.000 258.328.000-480.925.000 46 Tilbud til udlændinge.................................... 39.569.000 28.836.000-10.733.000 60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v............. 21.767.000 19.674.000-2.093.000 1 Drift................................................... 21.767.000 13.885.000-7.882.000 100 JAMMERBUGT KOMMUNE.................................. 21.767.000 13.885.000-7.882.000 560112 INTRODUKTIONSPROGRAM.............................. 21.767.000 13.885.000-7.882.000 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodt. iflg. integrationslovens 23 a. 2.023.000 2.023.000 002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodt. iflg. integrationsloven 23 b.. 783.000 783.000 003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodt. iflg. integrationsloven 23ce 24b................................................... 269.000 269.000 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodt. iflg. integrationslovens 23 d..................................................... 30.000 30.000 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 21................................... 5.403.000 5.403.000 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens 21................................................... 291.000 291.000