Børne- og Familieudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Familieudvalget"

Transkript

1 Børne- og Familieudvalget Udgift Indtægt i alt 17 Børne og familieudvalget Skattefinansieret Dagtilbud Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Andre faste ejendomme Roslevhus, Kirkebakken Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Fælles formål Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i dagtilbudsloven) 019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov ( 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven) 200 Ledelse og Lønninger

2 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Trepartsmidler Aktiviteter og Administration Rådgivning og konsulentbistand 502 Ny dagtilbudslov Rummelighed i daginstitutionerne 504 Brokholm Naturcenter Midlertidige pladser Personale Aktiviteter og Grunde og bygninger Omlægning specialforanstaltninger 510 Serviceløft Sprogvurdering Tilskud til jobtræningspersoner 600 IT, inventar og materiel 003 Transportmidler anskaffelse og drift 005 IT Institutionsområdet 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 11 Dagpleje Fælles udgifter/indtægter - Dagpleje 002 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) 092 Forældrebetaling inkl tilskud ( og i dagtilbudsloven) 151

3 Dagplejen Løn til dagplejere Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Beskæftigelses 13 Børnehaver Fælles udgifter/indtægter - Børnehave 002 Friplads (dagtilbudslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4) 092 Forældrebetaling inkl tilskud ( og i dagtilbudsloven) Breum Børnehave Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Valhalla Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og

4 007 Materialer Børnehaven i Roslev Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Børnehaven Rosenbakken Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Børnegården Durup Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Jebjerg Børnehus Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer

5 Troldehusene Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Nr. Søby Børnehave Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Resen Børnehave Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Videnshuset Personale Lønninger Rønbjerg Børnehave Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og

6 007 Materialer Selde Børnehave Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Oddense Børnehave Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Rødding Børnehave "Grandkoglen" 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Tumlegården Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer

7 Apoteker Norgaards Børnehave 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Integrerede daginstitutioner Fælles udgifter/indtægter - integrerede inst. 002 Friplads ( 17, stk , 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven) Daginstitution Hedemarken 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Daginstitutionen Lærkereden 200 Ledelse og Lønninger Personale

8 001 Lønninger Aktiviteter og Materialer Daginstitutionen Paletten 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Særlige dagtilbud og særlige klubber Fælles udgifter/indtægter - special institutioner 505 Resen Specialbørnehave Overhead Betalinger andre off myndigheder 506 Skovbrynet Overhead Betalinger andre off myndigheder Vidensgruppen Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer

9 700 Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forsikringer Handicapklubben Skovbrynet 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 003 Husleje, leje Rengøring Forsikringer Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Private institutioner Børnehuset Sanglærken Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 002 Fur Børnehus Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 003 Glyngøre Vuggestue og børnehave 158

10 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 004 Harrevig Børnehus Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 005 Thise Vuggestue Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 006 Thise Børnehave Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) 06 Fællesudgifter og m.v. 42 Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Daginstitutionsbestyrelser 500 Aktiviteter og Møder, rejser og repræsentation 02 Skoler Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Breum skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger

11 500 Aktiviteter og Aktiviteter Brårup Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Brårup Specialklasse Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Durup Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Durup Specialklasse Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Fur Undervisningsafdeling 200 Ledelse og

12 001 Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Selde Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Glyngøre Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Hem Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Højslev Skole Ledelse og Lønninger

13 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Jebjerg Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Nr. Søby Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Oddense Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Oddense Sepcialklasse Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter

14 Resen Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Resen Specialklasse Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Roslev Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Skivehus Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Skivehus Skole Modtagerklassen 400 Personale Lønninger

15 500 Aktiviteter og Aktiviteter Lem Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Lihme Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Ramsing Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Rødding Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger

16 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Balling Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Ørslevkloster Skole Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Dalgas Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Rønbjerg Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger

17 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Centerklasserne Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Aakjær Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Brøndum_Hvidbjerg Undervisningsafdeling 200 Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Ti eren Ledelse og Lønninger Personale Lønninger Aktiviteter og

18 005 Aktiviteter To-sprogede elever Ungdomsskolen 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter og indtægter 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Møder, rejser og repræsentation 501 Undervisningsmidler Dispositionsbeløb/handicappede elever 502 Elevaktiviterer Skolepatrulje Tilskud ti elevråd Brokholm Naturcenter Kulturelt arbejde Tolkebistand Skoleudvikling Skoleudvikling/info pjecer m.m Skolestrukturdebat/skolepolitik 504 Børneteater

19 505 Programdatatek - CVU Udviklings projekter Musikdag/idrætsdag IT-udvikling IT-lærerarbejdspladser Elevssystem 509 Idrætskoordinator Ændrede elevtal Pr. 1. april Pr. 1. oktober Lokaleleje Undervisning af plejeanbragte 515 Skolebibliotek Personale og Praktik Rengøring m.m./fritidsbrug 523 Undervisning over kommunegrænser Inklusion/nytænkning/effektivitet 533 Betaling til svømmelærer 750 Forsikringer Ansvarsforsikring Vester Vandet IT, inventar og materiel 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift 03 Syge- og hjemmeundervisning Syge- og Hjemmeundervisning 400 Personale Lønninger

20 05 Skolefritidsordninger Fællesudgifter og indtægter - SFO 002 Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger 001 Pædagogiske fripladser 002 Økonomiske fripladser Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabat 001 Forældrebetaling SFO 400 Personale Lønninger Interne udgifter og indtægter 01 Overhead Oasesn Breum SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Brårup SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Brårup Fritidsklub Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Indtægter Øvrige indtægter

21 Brårup Juniorklub/Ungdomsklub 200 Ledelse og Lønninger Aktiviteter og Materialer Indtægter Øvrige indtægter Durup SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Fur SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Selde SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Glyngøre SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Hem USFO Personale

22 001 Lønninger Aktiviteter og Materialer Højslev SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Jebjerg SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Nr. Søby SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Oddense SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Resen SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Resen Specialklub Personale

23 001 Lønninger Roslev SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Skivehus SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Lem SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Lihme USFO - Fjordbo Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Ramsing USFO - Troldebo Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Rødding SFO - Kernehuset Personale Lønninger Aktiviteter og

24 007 Materialer Balling SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Ørslevkloster SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Dalgas SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Rønbjerg SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Oasen Personale Lønninger Aktiviteter og Aktiviteter Dalgas Juniorklub Personale Lønninger Aktiviteter og

25 007 Materialer Indtægter Øvrige indtægter Dalgas Fritidsklub Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Aakjær SFO Ledelse og Lønninger Aktiviteter og Materialer Brøndum-Hvidbjerg SFO Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Aakjær Fritidsklub Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Indtægter Øvrige indtægter Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever Befordring af skoleelever 001 Normal vognmandskørsel 174

26 002 Befordring af syge elever 003 Trykning af billetter Midttrafik, køb og salg Hem-Hvidbjerg-Skivehus 007 Svømning Stationært kompetence center, ordblinde 009 Rønbjerg og Brårup Højslev, Nr. Søby, Ørslevkloster 011 Diverse taxakørsel (godkendte elever) 013 Resen skole, specialklasser 014 Brårup skole, specialklasser 015 Durup, specialklasser Ådalskolen/centerklassen 017 Krabbeshus heldagsskole 018 Sundsøre-ruterne Spøttrup-ruterne Skivehus modtageklassen 022 SFO/elevbefordring Førskolen Oddense, specialklasser 07 Specialundervisning i regionale tilbud Specialundervisning regionale tilbud 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk

27 Specialskoler fællesudgifter og -indtægter 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 505 Interne udgifter og indtægter 800 Betalinger offentlige myndigheder 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 800 Betalinger offentlige myndigheder 092 Forældrebetaling inkl fripladser og søskendetilskud 002 Krabbeshus (SFO Skive børn) 003 Oasen (klub forældrebetaling) Krabbeshus Heldagsskole Undervisning i kommunens egne specialskoler 400 Personale Aktiviteter og Grunde og bygninger Ledelse og Lønninger Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 006 Kommunale tilskud til

28 frie grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler 501 Efterskoler med specialundervisning 502 Bidrag til staten Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelse Skoleydelse Aktiviteter og Materialer Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen - Skive Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Møder, rejser og repræsentation 005 Aktiviteter Befordring (brugere)

29 100 Undervisningsmidler Knallertundervisning IT, inventar og materiel 001 IT - anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 003 Husleje, leje Rengøring Forsikringer Indtægter Øvrige indtægter ØD - Økonomisk decentralisering Ungdomsklubber Personale Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Aktiviteter IT, inventar og materiel 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 900 Indtægter Øvrige indtægter Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Elevtilskud Tilskud

30 001 Folkehøjskoler Husholdningsskoler Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Fællesområdet Førskolen 400 Personale Lønninger Førskolen Personale Lønninger Uddannelse og kurser Aktiviteter og Administration Børnehaver Børnehaven Birkely Personale Lønninger Aktiviteter og Materialer Fællesudgifter og m.v. 42 Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Kommission, råd og nævn Skolebestyrelser Aktiviteter og Møder, rejser og repræsentation 505 Valg

31 03 Familieområdet Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Læsekonsulenter Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Tale-/hørekonsulenter Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Psykologer Personale Lønninger Tjenestemænd Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Møder, rejser og repræsentation 005 Aktiviteter Undervisningsmidler IT, inventar og materiel 004 Tekniske anlæg anskaffelse og drift 900 Indtægter

32 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandpleje 0-18 årige Tandpleje for årige opdelt på kommunens egne klinikker 400 Personale Aktiviteter og Tandtekniker Tandregulering It, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger Indtægter Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 501 Tandpleje 0-18 årige private/øvrige Tandregulering Tandpleje for årige opdelt på kommunens egne klinikker 400 Personale Omsorgstandpleje 003 Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og materiel 900 Indtægter

33 Specialtandpleje Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 400 Personale Aktiviteter og Betalinger andre offentlige myndigheder 900 Indtægter Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsplejen Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Møder, rejser og repræsentation 005 Aktiviteter Materialer Rådgivning og konsulentbistand 600 IT, inventar og materiel 001 IT - anskaffelse og drift 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 001 Betalinger andre offentlige myndigheder 182

34 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Ergoterapeuter Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Aktiviteter Specialpædagogisk bistand / småbørn 400 Personale Lønninger Betalinger andre offentlige myndigheder 001 Betalinger andre offentlige myndigheder 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Private legestuer Aktiviteter og Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 183

35 Plejefamilier og opholdssteder m.m. 001 Plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) 001 Med refusionstilsagn Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk. 1, nr. 3) 004 Kost og efterskoler ( , stk. 1, nr. 5) 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand ( 72) Betaling ( 159 og ) 505 Ikke refusionsberett familieplejeudgifter Opholdssted uden driftsoverenskomst 003 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) 001 Med refusionstilsagn Refusion - Plejefamilier og opholdssteder 004 Refusion vedrørende advokatbistand 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Feriekoloni Vester Vandet 400 Personale Lønninger Aktiviteter og Forplejning

36 005 Aktiviteter Forebyggende foranstaltninger 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 003 Familiebehandling via Familiecentret 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( , stk. 3, nr. 5) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 001 Kontaktperson u/18 år ( ) 002 Kontaktperson år ( 76) 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 185

37 praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 001 Støtte til kost- og efterskoler 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) Familierådslagning Personale Lønninger Støtteteam Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 400 Personale Aktiviteter og Betalinger andre offentlige myndigheder Familiebehandlerteamet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 400 Personale

38 500 Aktiviteter og It, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Familiecenter øvrige Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Projekt Multi Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og

39 001 Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Tværfaglige teams / drift poppelhuset 400 Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Forplejning Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer IT, inventar og materiel 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 003 Husleje, leje Rengøring Forsikringer Forældreuddannelse Aktiviteter og Møder, rejser og repræsentation 005 Aktiviteter Befordring (brugere) Materialer Gademedarbejdere

40 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Aktiviteter IT, inventar og materiel 003 Transportmidler anskaffelse og drift 900 Indtægter Gaver og tilskud modt. fra private/fonde SSP Aktiviteter og Aktiviteter Honorar og B-indkomst Forebyggende foranstaltninger 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) 23 Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 189

41 adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 001 Overhead Sabroegården Sabroegaarden/døgnafdelingen 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale Aktiviteter og It, inventar og materiel 700 Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sikrede døgninstitutioner 800 Betalinger andre offentlige myndigheder 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 190

42 Børn- og Ungerådgiverne Ledelse og Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter 400 Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter 500 Aktiviteter og Administration Møder, rejser og repræsentation 004 Forplejning Aktiviteter IT, inventar og materiel 002 Inventar og materiel anskaffelse og drift 003 Transportmidler anskaffelse og drift 700 Grunde og bygninger Vedligeholdelse Forbrugsafgifter, skatter og afgifter 004 Rengøring Forebyggende foranstaltninger 510 Konsulentbistand ( stk.3 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 191

43 Kontaktperson-/ledsageordning ( 45,97-99) 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) 400 Personale Kontante ydelser Sociale formål Sociale ydelser handicap. ( 41 og 42) 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) 001 Skattefrie ydelser ( 41) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42) 003 Pgf. 42 tabt arbejdsfortjeneste skattepligtig Sociale ydelser statsrefusion 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau

Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan:

11.2 Skoler Organisation: Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune: Folkeskolereform: Ressourcebank: Kompetenceudviklingsplan: 11.2 Skoler Organisation: Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, skolefritidsordninger, eftermiddag- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2014 består Skive Kommunes

Læs mere

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT

Opvækst og Uddannelsesudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 102 Opvækst og Uddannelsesudvalget samlet bevilling 877.991 10 Skole og klubområdet 434.250 03 Undervisning og kultur 394.175 22 Folkeskolen m.m. 377.679 01 Folkeskoler

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 12. Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 12. Børne- og Familieudvalget 12. Børne- og Familieudvalget 129 130 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2013 på politikområder Politikområder U/I Budget 2013 Dagtilbud U 236.295.080 I -50.143.683 Skoler U 485.711.383 I -63.992.730

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) 127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.): tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Afsnit 16 Budgetforslag

Afsnit 16 Budgetforslag Afsnit 16 Budgetforslag 2017-2020 Afsnit 16 - side 1 Indholdsfortegnelse til budgetforslag Center/Stab Side Direktion 3 Opvækst og Læring 4 Sundhed og omsorg 24 Arbejdsmarked 42 By, Land og Kultur 60 Politik

Læs mere

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner

Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner 11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet

Tekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning

Læs mere

Kultur- og Familieforvaltning

Kultur- og Familieforvaltning Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 802.196.141 010 Skole- og klubområdet 473.600.505 03 Undervisning og kultur 451.529.265 22 Folkeskolen m.m. 440.671.724 01 Folkeskoler 243.806.411

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget

Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - Samlet resultat Budgetforslag 333.662.667 330.678.504 329.221.176 329.223.256 032201 Folkeskoler 135.585.190 133.603.115 132.988.708 132.988.709 Aftalerholder

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger

Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Børne- og Familieudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 810.617 i -139.211 r -13.842 Oprindeligt budget i alt 657.564 Tillægsbevillinger Byrådet den 1.

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr)

Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) Bilag 1 til økonomiske nøgletal pr. ultimo juli 19. Afsnit 1 - likviditet Afsnit 1 - likviditet (mio. kr.) Udvikling i likviditet 18-19 1 1 1 1 3 mdr. 12 mdr. 25 Gennemsnitlig likviditet (mio. kr) 15 5

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Overførsler i alt

Overførsler i alt Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK

Tillægsbevillinger. Funktion - Hovedfunk U/I DKK DKK DKK DKK DKK Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30.04. - Børne- og Kulturudvalget. Drift Udgiftsbaseret s % Funktion - Hovedfunk U/I 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 0322 Folkeskolen m.m. U 30.485

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 801.426.622 010 Skole- og klubområdet 481.803.154 03 Undervisning og kultur 458.757.934 22 Folkeskolen m.m. 447.449.022 01 Folkeskoler 247.138.174

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug -

1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 2011 regnskab 2011 Mindreforbrug - Bilag til 1. budgetopfølgning 1 Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - 3 Undervisning og kultur 22

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Note 2 Fællessekretariatet REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.763 27.168 27.040-207 00 Direktion * 9.763 27.040-207 1 Drift

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

BUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hovedoversigt...3 Sammendrag...5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 7 Undervisning

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drifts og statsrefusion 659.077 660.976 148.440 22,46 664.805-3.829 144.602 21,86

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere