Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL



Relaterede dokumenter
Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Fakturaguide til danske leverandører. Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

PDF fakturaguide til Danske Bank-koncernen

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for leverandører til Realkredit Danmark

Supplier Workflow online fakturering. Quickguide til Supplier Workflow for danske og norske leverandører til Danske Bank Danmark

FAKTURAGUIDE TIL DATEA

FAKTURAGUIDE TIL NEWSEC DATEA

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer

Leverandørguide Sådan sender du fakturaer til ISS

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

OIOUBL fakturering for leverandører

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Arp-Hansen Hotel Group

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

F GROUP A/S. OIOXML Invoice. Fona. OIOXML - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

20 nationalflag Navn: Klasse:

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Mamut Stellar NemHandel

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. adr.

Service Level Agreement (DK)

Priser og tidsfrister - Danmark

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Lindpro A/S, Fabriksparken 58, 2600 Glostrup, tlf OIOUBL fakturering for leverandører

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

Implementeringsguide E-fakturering. Hvordan man sender e-fakturaer til Arp-Hansen Hotel Group

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

F GROUP A/S. EDI light. Invoice. Fona. EDI light - Faktura F GROUP A/S. ecommerce ServiceCenter

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Aftale om levering af buketter/bårebuketter til Kolding Kommune

1B Status på e-fakturaområdet

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Levering af dagligvarer til visiterede borgere i eget hjem Mariagerfjord Kommune

Mamut Stellar efaktura

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

Bilag 6 Elektronisk varekatalog og webshop

e-faktura til SuperGros

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

Tirsdag, den 11. juni Til brugere af KMD Opus Debitor. Funktionsbeskrivelse til G19-snitfladen GE550010Q. Version / 12.

Erfaringer fra Danmark om innføring av standard efaktura til det offentlige,

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

09/ Version 1.4 Side 1 af 37

Betalingsformidling 2011 Trondheim, Norge

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Brugermanual til Epayment

I. ANMODNING OM OPLYSNINGER om udstationering af arbejdstagere i forbindelse med levering af en tjenesteydelse

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

NemHandelsRegistret (NHR)

Rammeaftalebilag A. Kravspecifikation Udbud af taxikørsel Myntevej 3, 8920 Randers NV H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Serviceaftale. Bilag A Sagsnr Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

Indkøbsordre- og fakturastandarder for Swiss Re Denmark Services A/S

Teknisk v. Vejledningen. Den er udarbejdet i samarbejde med HerbertNathan & Co., som er specialiseret inden -systemer og ERP-projekter.

Vejledning til Debitor Light.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

OIOUBL Guideline. OIOUBL Profiler. UBL 2.0 Profiles (UTS) Appendiks til G26. Version 1.3

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

VÆRD AT VIDE OM: Personlige hjælpemidler

Slovakiet Tyskland Irland. Østrig Storbritannien Hviderusland. Bratislava Berlin Dublin. Wien London Minsk

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

Åndsfrihed, ligeværd og demokrati? FOLKESKOLENS FORMÅL TIL EFTERSYN

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

navigationssystemet i din Renault Opdater *Inden 90 dage efter levering af din bil.

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

Hvordan man sender. e-fakturaer. til. Orifarm A/S

STATIC& PRODUCT&SCOPE& Personal&Banking& Business&Banking& Corporate&&&Ins<tu<ons&

Bilag 8 Fakturering. Udbud af opgaver i forbindelse med Lex Dania produktion, Statstidende og Bevillingslovspublikationer

Teknisk Workshop om NemHandel. Heinrich Clausen Tåstrup den 1. marts 2011

Økonomistyringssystem

Spørgsmål og svar vedrørende annoncering af visualiseringsboard for University College Nordjylland

Mamut NemHandel Installation

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

Godt i gang med e-fakturering

DAF ebroker forudsætninger

7. Internationale tabeller

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Systemspecifikt bilag til True Trade e-handel

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Integration af DocuBizz og Helios

Brugermanual til epayment - Firmabetaling.

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til fakturering

Transkript:

Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen for danske leverandører Elektroniske formater: OIOXML og OIOUBL

Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORUDSÆTNINGER... 3 2.1 VANS modtager... 3 2.2 Selskaber som modtager e-fakturaer... 3 2.3 Krav til den elektroniske faktura... 4 2.3.1 Specielle faktura referencer... 4 2.3.2 Fakturadato... 4 2.3.3 Leverandørens fakturanummer... 4 2.4 Placering af specielle fakturareferencer... 5 2.5 Supplerende informationer... 5 3 KONTAKT... 6 4 PRAKTISKE EKSEMPLER... 7 4.1 OIOUBL... 7 4.2 OIOXML... 8 TILMELDINGSBLANKET... 9 E-fak krav Leverandører DK ver 7.6 dansk 2015 03 12

1 Indledning Dette dokument beskriver Danske Bank-koncernens krav til indholdet af elektroniske fakturaer (efakturaer). 2 Forudsætninger 2.1 VANS modtager Danske Bank-koncernen har indgået samarbejde med HighJump Software ApS (herefter omtalt HighJump), som modtager af indkommende e-fakturaer på det danske VANS netværk for Danske Bank-koncernen. Det betyder, at Danske Bank-koncernen ikke modtager e-fakturaer direkte. 2.2 Selskaber som modtager e-fakturaer Følgende selskaber i Danske Bank-koncernen har mulighed for at modtage e-fakturaer i dansk format (OIOXML og OIOUBL): Firmanavn GLN/EAN Danske Bank Danmark* 5790002042270 Realkredit Danmark* 5790002042287 Danske Bank Norge 5790001704490 Danske Bank Sverige 5790001897390 Danske Bank Finland 5790001705435 Danske Bank Helsinki Branch 5790001897406 Danske Bank Irland 5790002046780 Danske Bank Nordirland 5790002046797 Danske Bank London 5790002129049 Danske Bank Polen 5790002129100 Danske Bank Estland 5790002129117 Danske Bank Letland 5790002129063 Danske Bank Litauen 5790002129056 Danske Bank Rusland 5790002129070 Danske Bank Hamborg 5790002129032 Danske Bank New York 5790002129087 Danske Bank Luxembourg 5790002129094 Listen vil løbende blive udvidet, efterhånden som der bliver etableret adgang for e-faktura modtagelse til koncernens selskaber. *Fakturaer med specifikationer til de danske selskaber: Bemærk, at Danske Bank-koncernen ikke kan modtage elektroniske fakturaer med specifikationer i formatet OIOXML FSV. Brug i stedet formatet OIOUBL UTS. E-fak krav Leverandører DK ver 7.6 dansk 2015 03 12 Side 3 af 9

Se yderligere information på Danske Bank leverandørsite: Dansk: www.danskebank.com/leverandoer Engelsk: www.danskebank.com/supplier 2.3 Krav til den elektroniske faktura De elektroniske fakturaer indgår i en automatiseret proces, hvorfor der er en række referencer, som skal være til stede på fakturaen. Hvis fakturaer ikke opfylder krav til fakturaindhold, bliver der sendt en mail leverandøren med information om, hvilke krav der ikke er opfyldt, så vi kan få den rigtige information tilsendt i fremtiden. Fakturaen vil blive betalt manuelt ud fra de oplysninger, vi har. 2.3.1 Specielle faktura referencer For at sikre en hurtig og effektiv behandling, skal fakturaer indeholde de referencer, der er oplyst af Danske Bank, når ordren afgives. Det betyder at mindst en af følgende referencer skal fremgå af fakturaen hvoraf punkt 4 er minimumskrav: 1. Danske Bank-ordrenummer (angives som ex: PO654321) 2. Danske Bank-projektnummer (angives som ex: P141104-43LC) 3. Danske Bank-kontraktreference (angives som ex: 1234_DBDK_01) 4. Betalende registrerings nummer (angives som ex: 3568) 2.3.2 Fakturadato Danske Bank skal modtage den elektroniske faktura senest fem bankdage efter fakturadatoen for at sikre rettidig betaling. 2.3.3 Leverandørens fakturanummer Fakturanummeret må max bestå af 20 karakterer. E-fak krav Leverandører DK ver 7.6 dansk 2015 03 12 Side 4 af 9

2.4 Placering af specielle fakturareferencer For at behandle fakturaerne korrekt er det vigtigt, at ovennævnte information bliver placeret i det elektroniske format som beskrevet nedenfor. Ved fremsendelse i OIOXML format Contents OIOXML fields Danske Bank-ordrenummer Invoice-ReferencedOrder- BuyersOrderID Danske Bank-projektnummer Invoice-BuyerParty- AccountCode Danske Bank- kontraktreference Invoice-BuyerParty- AccountCode Betalende registreringsnummer Invoice-BuyerParty- AccountCode Danske Bank-kontaktperson Invoice-BuyerParty-BuyerContact-ID Ved fremsendelse i OIOUBL format Contents OIOUBL fields Danske Bank-ordrenummer Invoice/OrderReference/ID Danske Bank-projektnummer Invoice/AdditionalDocumentReference/ID with DocumentType= Project Danske Bank- kontraktreference Invoice/AdditionalDocumentReference/ID with DocumentType= Contract Betalende registreringsnummer Invoice/AdditionalDocumentReference/ID with DocumentType= RegNo Danske Bank-kontaktperson Invoice/AccountingCustomerParty/Party/Contact/Name NB! Se endvidere afsnit 4 vedr. praktiske eksempler på placering af fakturareferencer i OIOUBL. 2.5 Supplerende informationer Såfremt et af koncernens forretningsområder har behov for supplerende oplysninger, skal det præcise format og indhold aftales med forretningsområdet. Informationerne må kun placeres i Fritekstfeltet. E-fak krav Leverandører DK ver 7.6 dansk 2015 03 12 Side 5 af 9

3 Kontakt Alle leverandørhenvendelser vedrørende fakturastatus samt betalinger skal ske til: Danske Bank, 4759 Invoice Processing: Telefon: +45 45 14 04 60 Email: amc-payment@danskebank.dk (Bemærk at henvendelsen skal være på engelsk) Leverandørhenvendelser af teknisk karakter kan sendes via e-mail til adressen: servicedesk@highjump.com Typiske henvendelser fra Danske Banks leverandører: Hjælp til at spore et dokument, som Danske Bank ikke har modtaget Problem med at forstå fejlmeddelelse fra HighJump Minimum informationer som bedes oplyst til HighJump ServiceDesk: Leverandør til Danske Bank vedr. aftale nr. 070117 Leverandør Firmanavn Leverandør Kontaktnavn Leverandør Telefonnummer Leverandør e-mail Leverandør sender ID (kan være: GLN/EAN eller CVR) Danske Bank modtager ID (Danske Banks GLN nummer) Dokument ID (faktura-/kreditnotanummer) Dato/tid for dokumentafsendelsen (dd.mm.yy / hh.mm) En kort beskrivelse om din henvendelse E-fak krav Leverandører DK ver 7.6 dansk 2015 03 12 Side 6 af 9

4 Praktiske eksempler 4.1 OIOUBL Eksempel Ordrenummer : <cac: OrderReference > <cbc:id>po654321</cbc:id> </cac:orderreference> Eksempel Projektnummer : <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>p141104-43lc</cbc:id> <cbc:documenttypecode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode- 1.1">ZZZ</cbc:DocumentTypeCode> <cbc:documenttype>project</cbc:documenttype> </cac:additionaldocumentreference> Eksempel Kontraktreference : <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>1234_dbdk_01</cbc:id> <cbc:documenttypecode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode- 1.1">ZZZ</cbc:DocumentTypeCode> <cbc:documenttype>contract</cbc:documenttype> </cac:additionaldocumentreference> Eksempel Registreringsnummer : <cac:additionaldocumentreference> <cbc:id>3568</cbc:id> <cbc:documenttypecode listagencyid="320" listid="urn:oioubl:codelist:responsedocumenttypecode- 1.1">ZZZ</cbc:DocumentTypeCode> <cbc:documenttype>regno</cbc:documenttype> </cac:additionaldocumentreference> E-fak krav Leverandører DK ver 7.6 dansk 2015 03 12 Side 7 af 9

4.2 OIOXML Eksempel Ordrenummer : <com:referencedorder> <com:buyersorderid> PO654321</com:BuyersOrderID> </com:referencedorder> Eksempel Projektnummer : <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr">10395933</com:id> <com:accountcode> P141104-43LC </com:accountcode> +<com:partyname> +<com:address> +<com:buyercontact> </com:buyerparty> Eksempel Kontraktreference : <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr">10395933</com:id> <com:accountcode> 1234_DBDK_01</com:AccountCode> +<com:partyname> +<com:address> +<com:buyercontact> </com:buyerparty> Eksempel Registreringsnummer : <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr">10395933</com:id> <com:accountcode> 3568</com:AccountCode> +<com:partyname> +<com:address> +<com:buyercontact> </com:buyerparty> Eksempel Kontaktperson : <com:buyerparty> <com:id schemeid="cvr">10395933</com:id> +<com:partyname> +<com:address> <com:buyercontact> DENNNE SLETTES <com:id>anders Andersen</com:ID> </com:buyercontact> </com:buyerparty> E-fak krav Leverandører DK ver 7.6 dansk 2015 03 12 Side 8 af 9

Tilmeldingsblanket Firmanavn: CVR Nummer: Kontaktpersoner Debitorbogholderi: Telefon: E-mail: Teknik: Telefon: E-mail: E-mail til afviste fakturaer: Ovennævnte firma ønsker at fremsende elektroniske fakturaer til Danske Bank som beskrevet i Elektronisk fakturaguide til Danske Bank-koncernen. Blanket sendes til: einv-pdf@danskebank.dk Sendt den: Navn: E-fak krav Leverandører DK ver 7.6 dansk 2015 03 12 Side 9 af 9