Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018

Relaterede dokumenter
Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2018 pr. april 2017

Plan- og Boligudvalget Forslag til Budget

Økonomiudvalget - Forslag til budget 2018 pr. april 2017

Økonomiudvalget Forslag til budget 2018

Oversigt over budgetforslag til budget 2018 ved 2. budgetdrøftelse i fagudvalg

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Status på forandringer i Budget

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune

ANLÆG - ØNSKELISTEFORSLAG. Kultur- og trivselsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Plan og Boligudvalget. Forslag til budget

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Plan- og Boligudvalget. - Forslag til budget

Status på forandringer i Budget

Få mere ud af din energirenovering. Hvordan beboere i energirenoveret byggeri er afgørende for at opnå energibesparelser

Udviklingsaftale 2018 for Teknik & Miljø

Bilag 2: Ønsker til anlæg (Forslag 1-5)

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune

ØKONOMIFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME. Oktober 2014

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Omstilling og effektivisering

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Referat til Økonomiudvalget

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af Byskovskolen afd. Benløse bygning 64 (PBU, BUU)

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme

LED-belysning. Energioptimeringsprojekt Thomas Maare Projektleder belysning

Ældre- og Genoptræningsudvalget Forslag til budget 2018

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Forslag fra administrationen til budget

Renovering af administrationsbygningerne i Terndrup og Nørager. Temamøde for byrådet, 27. januar 2014, Lars Schou

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

Budget Anlægsbudget Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: kr.

Notat Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

Opsamling af forslag til Budget

Fordeling af KOMBIT-udlodning til udgifter i forbindelse med monopolbruddet Budgetnotat. BORGMESTERENS AFDE- LING Fælles Service Aarhus Kommune

Energistrategi Evaluering 2013

KLIMAKOMMUNE ODSHERRED 2017

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Klima- og Miljøudvalget Forslag til budget 2018

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni. Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling ITA 14.

Investeringsmodel for energirenoveringer i de kommunale bygninger - bilag 2

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

Middelfart kommune energirenovering. Thorbjørn Sørensen Teknik- og miljødirektør, Middelfart kommune

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Budgetvurdering - Budget

Københavns Ejendomme (KEjd) Det kommunale vedligeholds- og renoveringsbehov. Gyrithe Saltorp

18. januar Sagsnr

Forslag fra fagudvalgene til budget

Ejendoms- og Arealudvalget

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden

Indstilling. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Aktstykke nr. 98 Folketinget Afgjort den 7. juni Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

ANLÆGSBLOK OMSORGS- OG FOREBYGGELSESUDVALGET

Årsregnskabet 2016 RESUMÉ

politikområde Tværgående Puljer

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

ESCO finansiering. Mandag Morgen Klimaworkshop «Grønne finansierngsmodeller»

Forslag fra fagudvalgene til budget

A. Investeringsforvaltning, finansiel administrativ forvaltning, arealforvaltning: 3,0 mio. kr. B. Driftsforvaltning: 4,75 mio. kr.

Miljø- og Planudvalget årsplanlægning 2018 og et blik ind i resten af valgperioden

Bilag 1: Projektplan for digitalisering og omstrukturering af parkeringsbetaling og parkeringskontrol.

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Kultur- og Trivselsudvalget Forslag til Budget 2018 pr. april 2017

Miljø- og Planlægningsudvalget

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Kontrakt. Mellem. Ringsted Forsyning A/S Spildevand A/S Bragesvej Ringsted CVR-nr.:

NOTAT. Behandling af sag om låsesystem på kommunens ejendomme : Allerød Kommune

Vejledning. Tilskudsordning vedrørende istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger 2018

Plan for det fortsatte arbejde med de fem byudviklingsområder i Kommuneplan 2014 og udviklingen i byggesagsbehandlingen

Bilag 1: Opfølgning på budgetaftalens elementer for Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

Forslag til pulje til strategiske investeringer, resume

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

BUDGET 2017 TRYGT AALBORG 2. BEHANDLING BUDGETRESULTAT ØKONOMISK ANSVARLIGHED

Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur Årskonference oktober 2018

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Middelfart kommune. Bygningsforbedringer og energieffektivisering i Middelfart kommune Teknik- og miljødirektør Thorbjørn Sørensen

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. 2

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

SKØNSERKLÆRING. J.nr Besigtigelse dato: 28. januar Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

Puljen til tilskud til naturfagsrenovering. 6. april 2011 Sags nr.: J.011

Økonomiudvalget Anlægsforslag

Seniorjob - orientering

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

ØKONOMISK RÅDS MINI-SEMINAR OM BOLIGER 22. MARTS 2014

Plan- og Boligudvalget forslag til budget 2014

Transkript:

Plan- og Boligudvalget Forslag til budget 2018 Omstillingsforslag Forslag 2018 2019 2020 2021 Område 1 Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri -658-658 -658-658 Ydelsesstøtte, støtte byggeri 7A Nyt ADK system (afledt drift) -25-50 -100-100 Fællesudgifter administration (konto 6) I alt -683-708 -758-758 Driftsønsker 2 3 Forslag 2018 2019 2020 2021 Område Ressourcer ift. øget produktion af byggeog 600 600 600 600 Administratio landzonetilladelser n (Konto 6) Permanente ressourcer til øget produktion af lokalplaner 0 1.800 1.800 1.800 Administratio n (Konto 6) I alt 600 2.400 2.400 2.400 Anlægsønsker 4 5 Forslag 2018 2019 2020 2021 Område ESCO udførelse af energibesparende tiltag i kommunale bygninger Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri og hærværk 25.000 25.000 25.000 25.000 Anlæg 1.600 1.600 1.600 1.600 Anlæg 6 Udskiftning af tag på anlægspavillon 1.500 0 0 0 Anlæg 7 Nyt ADK system (adgangskontrol system) 1.000 0 0 0 Anlæg 8 Øgede midler til vedligeholdelse af skoler 15.000 0 0 0 Anlæg I alt 44.100 26.600 26.600 26.600 1

1 Version: 020317 Ændret af: cta Titel: Nedskrivning af driftsbevilling til Ydelsesstøtte, støttet byggeri Grundet bortfald af ydelsesstøtte kan bevillingen nedskrives. Ingen konsekvenser. Kan implementeres pr. 2018. Hvilken type omprioriteringsforslag er det? Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Udgifter Reduktion af bevilling Investeringsomkostninger (både engangs- og/eller varige investeringer) -658-658 -658-658 I alt -658-658 -658-658 Personalemæssige konsekvenser, årsværk Center: TMC Bevilling: Ydelsesstøtte, Støttet byggeri 2

2 Version: (28-02-17) Ændret af: (TFR) Titel: Permanente ressourcer til øget produktion af bygge-og landzonetilladelser Der blev i 2016 givet ét midlertidigt ÅV i 2016 og 2017 til at afhjælpe pres og efterslæb på myndighedsopgaverne på landzone-, og byggetilladelser, som udfordrer serviceniveauet på begge områder. På baggrund af et stigende omfang af sager og henvendelser, fokus på servicemål mv., ønskes årsværket tildelt permanent til området. Tilføjelsen af det delte årsværk på byggesag- og landzoneområder vil kunne bidrage til at sikre en overholdelse af servicemålene på området. Der er siden 2015 sket en forøgelse i sager på byggesagsområdet på ca. 40 %, og på landzonesager er stigningen ca. 20 %. Der opleves derudover en generel stigning i indledende forespørgsler fra både borgere og erhvervsliv. Der er løbende blevet arbejdet med at effektivisere sagsbehandlingen, herunder at indføre mere strømlinede, ensartede og effektive procedurer. Denne indsats vil fortsætte. Den umiddelbare vurdering er at det nuværende sagspres som minimum fortsætter, og sandsynligvis vil forøges som følge af lempeligere muligheder i Planloven, de økonomiske konjunkturer mv. Det vurderes at der som minimum er brug for at fastholde det nuværende niveau af ressourcer på området, for at leve op til nuværende serviceniveau. En fastholdelse af det eksisterende årsværk vil kunne implementeres 1. januar 2018. Forslaget understøtter i sit indhold og produktion både Ringsted Lev og vær tilgængelig og En unik position for samarbejde og erhvervsliv og vækst i erhvervslivet. Med øgede ressourcer vil der også komme et fokus på at bidrage til at inddrage borgeren/erhverv som medproducent i arbejdsgangene, der knytter sig til området. Udgifter 600 600 600 600 Indtægter Nettoudgifter 600 600 600 600 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 1 1 1 1 Center: TMC Bevilling: Konto 6 3

3 Version: (020317) Ændret af: (ASEI) Titel: Permanente ressourcer til øget produktion af lokalplaner Der blev i forbindelse med budget 2016 tildelt 3 midlertidige årsværk i perioden 2016, 2017 og 2018 med henblik på at nedbringe køen af lokalplaner. På daværende tidspunkt ventede 25-30 lokalplaner på at blive udarbejdet. Efter en indkøringsperiode i en del af 2016 er lokalplanproduktionen nu stærkt stigende, og i 2017 forventes målet om produktion af ca. 10 årlige lokalplaner nået. Der er løbende blevet arbejdet med at effektivisere sagsbehandlingen, herunder at indføre mere strømlinede, ensartede og effektive procedurer. Denne indsats vil fortsætte. Grundet stærkt stigende bygge og anlægsaktivitet forventes den øgede produktion imidlertid ikke at kunne reducere køen nævneværdigt. Således er der p.t. 35-40 lokalplaner der afventer udarbejdelse. Med henblik på at sikre en varig indsats på lokalplanområdet og undgå en stærk stigning i køen af lokalplaner, ønskes de tre årsværk gjort permanente fra 2019. Forslaget vurderes at være afgørende for at opretholde et tilstrækkeligt serviceniveau for borgere og virksomheder og kunne understøtte ønsket om øget bygge og anlægsaktivitet i kommunen. Ansættelse/forlængelse af eksisterende planlæggere vil kunne håndteres uden tab af kompetencer hvis beslutning om permanente ÅV fra og med 1/1-2019 træffes i forbindelse med budget 2018. Forslaget vurderes at være afgørende for målsætningen om en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet gennem muligheden for at opnå en stærkere, robust og fleksibel planadministration, der hurtigt kan etablere grundlaget for virksomhedernes vækst. Forslaget kan derudover spille en central rolle i forhold til målsætningen lev og vær tilgængelig gennem at understøtte det grundlag, der skal sikre etableringen af gode og trygge rammer for bosætning i kommunen. Udgifter Indtægter 0 1.800 1.800 1.800 0 0 0 Nettoudgifter 0 1.800 1.800 1.800 Personalemæssige konsekvenser, årsværk 3 3 3 Center: TMC Bevilling: Konto 6 4

4 Version: (05-04-17) Ændret af: (cnha) Titel: ESCO UDFØRELSE AF ENERGIBESPARENDE TILTAG I KOMMUNALE BYGNINGER Ved en analyse udført i 2015, blev der fundet grundlag for et ESCO-projekt. Derfor gennemføres i 2017 en analyse af 66 ejendomme. Ved analysen gennemgås bygningerne for mulige investeringer, som kan give energibesparelser. Den årlige besparelse på energi opgøres, og det beregnes, hvor mange år det tager, at betale investeringen tilbage. Der stilles i et ESCO garanti for, at den årlige besparelse opnås. Sideløbende vurderes behovet for investering til genopretning af bygninger og vedligeholdelses efterslæb på skoler. Det endelige investeringsforslag er kendt i 3. kvartal 2017. Det skal herefter politisk besluttes, om investeringerne skal gennemføres og i hvor stort omfang. Det gøres opmærksom på, at der er afsat rammer til vedligeholdelsesefterslæb på skoler, samt til genopretning. Disse beløb udgør: 2018; 8.0 mio. kr. (Genopretning) og 2019-20: 23 mio. kr. (henholdsvis 15 mio. kr. fra vedligeholdelsesefterslæb (skoler) og 8 mio. kr. til genopretning). Nedenstående økonomiske konsekvenser vedrører derfor kun midler til lånefinansiering af ESCO-energirenovering. Det foreløbige totale estimat for ESCO-energirenovering, inklusiv vedligehold og efterslæb, er på 100-150 mio. kr. Bygningernes energiforbrug nedbringes, og dette følges af en skærpet energiopfølgning. Oprettelse af vedligeholdelsesefterslæb vil medføre færre løbende driftsomkostninger, en bedre stand af kommunens bygninger og muligvis også bedre komfort. Dette vil blive inddraget i fremtidige budgetbesparelser. De besluttede investeringer forventes implementeret over en periode på tre år (2018-2020) Forståelse for vores ansvar overfor klima og miljø (Ringsted lev og vær tilgængelig) Underskriver af Klimakommuneaftalen og Borgmesterpagten Bruttoanlægsudgifter, energirenovering Heraf internt honorar Projektledertimer 25.000 200 25.000 200 25.000 300 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: CVE Bevilling: Anlæg 5

5 Version: 01.03.2017 Ændret af: TEO Titel: Sikring af kommunale ejendomme mod tyveri og hærværk Der udarbejdes en strategi og handleplan for at sikret kommunens bygninger, således at omfanget af tyveri og hærværk bliver så lavt som muligt. Efterfølgende igangsættes udførelsen af de forskellige sikringstiltag som skal sikre at tyveri og hærkværk mod de kommunale bygninger og udendørs elevatorer minimeres. Contea oplyser, at man ikke på forhånd kan sige hvor meget der vil spares i kommunens forsikringspræmie ved at lave øget bygningssikring. Det vil ske efter en konkret vurdering af tiltaget på den enkelte bygning. Til gengæld vil der være mulighed for at opnå en billigere pris ved fremtidigt udbud af forsikringer, ved at have en klar formel strategi på området. Der har været de del indbrud og hærkværk i de kommunale bygninger i løbet af 2016, dette minimeres og vil være med til at sikre en mere rolig hverdag samt en mindre udgift til efterfølgende reparationer, udbedringer og ny anskaffelser af stjålet inventar og udstyr. Det skal oplyses, at der er afsat 0,5 mio. kr. til risikokoordination under ledelsescenteret. Denne pulje er afsat til blandt andet bygningssikring samt andre sikkerhedsmæssige tiltag for at minimere risikoen for tab. Strategi og handleplan udarbejdes i løbet af 1 halvår 2017, herefter igangsættes arbejderne. Det forventes at de forskellige sikringstiltag udføres over de næste 2-3 år. Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Ringsted - uddannelse til alle livet igennem Bruttoanlægsudgifter 1600 1600 1600 1600 Heraf internt honorar 32 32 32 32 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: På nuværende tidspunkt kendes ikke de præcise anlægsudgifter. 6

6 Version: 24-03-17 Ændret af: KBZ Titel: Udskiftning af tag på anlægspavillon Ejendommen omfatter en bygning der anvendes til aktivitetscenter primært for mødeaktiviteter, foreningsarbejde teater og udstillinger. Det eksisterende ældre tagpap på ca. 1100 m2 er nedslidt og der ses tydlige revner på taget. Tidligere han man forsøgt at reparere dele af taget, men det er ikke længere hensigtsmæssigt at reparere på eksisterende tag grundet nedslidning. Det vurderes tagets restlevetid er 0-5 år. Der er tale om udskiftning af en bygningsdel. Den nye bygningsdel skal opfylde krav til varmeisolering, som skal efterisoleres med ca. 200 mm uanset rentabilitet, samt reparation og udskiftning af tagkonstruktion. Det skønnes at prisen for udskiftning af taget inklusiv stillads, reparation af tagkonstruktion vil løbe op i 1150 kr. pr. m2. Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre særlige krav ift. tagkonstruktionens udformning, hvilket kan betyde, at kravet til isoleringsniveau ikke skal efterleves. Dette kan undersøges ved den endelige projektering. Ved udskiftning af den nedslidte tagkonstruktion kan man komme de vandskader der opstår løbende, store som mindre med efterfølgende skimmelsager til livs og derved forbedre indeklimaet både fysisk men også psykisk for brugerne. Der vil også i forbindelse med udlægningen af ny isolering forekomme væsentligt indeklimaforbedringer både af bedre komforttemperatur men også i forbindelse med mindre varmeudgift hvilket dog vurderes som værende uvæsentligt grundet beløbets størrelse. Det vil være muligt at igangsætte projektet fra sommer 2018 og med en tidsplan på ca. 6 mdr. frem. Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed Ringsted - lev og vær tilgængelig Vi har et ansvar for at vores bygninger er tidssvarende og attraktive at bo i og der er et sundt indeklima Bruttoanlægsudgifter Heraf internt/eksternt honorar Afledt drift 1.500 200 7

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: Der er en usikkerhed i omfanget af skader på de indvendige tagkonstruktioner, da de ikke kan tilses, før man åbner op for den udvendige tagbeklædning Center: VEC Bevilling: Anlæg 8

7 Version: 09-05-2017 Ændret af: SOJ Titel: Nyt ADK-system (adgangskontrol system) Vores ADK (Adgangskontrol system) Buanco, som benyttes i alle administrations huse, er fra 1999 og er efterhånden for dyrt at drifte, og bør udskiftes snarest. Udstyret er slidt og har jævnligt fejl der er dyre at rette. Der er behov for et nyt ADK system, som kan på betryggende vis aflåse vores administrations huse, samt udbygges på øvrige kommunale bygninger. I forlængelse af kommunens sikrings strategi, er det vigtigt at vi har styr på adgangen til vores bygninger. Der er et skønnet økonomisk potentiale ved afløsning af eksisterende øvrige it-systemer på sigt. Udgifterne til det nuværende system beløber sig til 130 t.kr. årligt. Herudover anvendes andre nøglesystemer på fx skoler. Udgifterne til øvrige systemer er ikke kendte og afdækning kræver en mere detaljeret kortlægning. Med forbehold for dette skønnes de samlede udgifter i dag at beløbe sig til 200 t.kr. Driftsudgiften til det nye system er 100 t.kr. Den potentielle besparelse er således en følge af en lavere driftsudgift og en forventning om at øvrige eksisterende nøglesystemer kan erstattes at det nye system. Potentialet skønnes således at være 100 t.kr. årligt. Ingen konsekvenser for serviceniveau. Implementeres 1. halvår 2018. Fuld økonomisk effekt fra 2020. Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar 1.000 0 0 0 0 Afledt drift Fællesudgifter og administration (konto 6) -25-50 -100-100 Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko) Center: Plan- og Boligudvalget Ressourcecenter og Vej- og Ejendomscenter Bevilling: Anlæg og Fællesudgifter administration (konto 6) 9

8 Version: 03/17 Ændret af: TEO Titel: Vedligeholdelsesefterslæb på kommunale skoler 2018 Der ansøges om midler til at nedbringe vedligeholdelsesefterslæb på de kommunale skoler. På baggrund af en rapport udarbejdet af Rambøll i 2015,søges der tilføres flere midler for at nedbringe vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale skoler. Vedligeholdsefterslæbet blev i den eksterne udarbejdet rapport vurderes til over en 10 årig periode at være 153 mio. kr. Beløbet dækker over alt bygningsvedligeholdelse både indvendig og udvendig, men ikke evt. projekteringsudgifter. Flere af skolerne bedømmes vedligeholdsmæssigt til at være meget under middel. Hvis efterslæbet arbejdes ned, vil tilstanden af skolerne være middel. Der er allerede afsat 15 mio. kr. i 2017, 2019 og 2020. Der er besluttet at midlerne for 2017 på 15 mio. kr. er disponeret til Byskovskolen afd. Benløse bygning 64. Vedligeholdelsesefterslæbet nedbringes for at tilgodese borgere og bruger af skolerne, i modsat fald vil tilstanden af skolerne blive yderlig forværret. Udgiften til vedligeholdelse og genopretning af skolebygningerne vil, hvis der ikke tilføres midler, vokse markant i løbet af de næste år. Et alternativ ville være at vurdere de forskellige skolers bygningsmæssige tilstand og på den baggrund udvælge dem der skal satses på fremadrettet. Herefter kan de resterende skole rives ned eller sættes til salg og efterfølgende opfører nye skoler og haller i det omfang behovet er. Der vil i slutningen af 2017 og starten af 2018 blive udarbejdet en prioriteret liste over de skoler/projekter der tænkes udført. De forskellige projekter vil blive udført i løbet af 2018, med hensyntagen til bruger og medarbejder på de enkelte skoler. Ringsted uddannelse til alle livet igennem. Understøtter visionen om et godt læringsmiljø til alle. Bruttoanlægsudgifter Heraf internt honorar 15.000 100 Afledt drift Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko Middel risiko Lav risiko Beskrivelse af risici: Da der er tale om genopretningsopgaver, er erfaringen at der ofte opstår uforudsete følge arbejder som det er svært at opdage på forhånd. Derfor er der risiko for at ikke alle de planlagt projekt vil kunne gennemføres, for at overholde budgettet. Center: VEC Bevilling: Anlæg 10