Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.



Relaterede dokumenter
ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

Løsning Kreditorposten læses direkte via medsendt sekvensnummer. Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Funktionsopdatering ASPECT4 Finance (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre

Løsning Applikationen, der udgik med ASPECT4 R6, er efter forespørgsel genaktiveret.

Ved anvendelse af F4 på dimension 8 bliver der vist et billede med gyldige værdier. Applikationen kører nu korrekt i denne situation.

Løsning Komprimerede poster vises i applikation Det er nu muligt at få vist samtlige posteringer på finansposten som ønskes redigeret.

Momsvejledning. ectrl Light

ASPECT4 Day den 9 april 2013

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

6210 Råvarebehov på igangsatte p.ordre - Begrænsning på produktionsordre status via appl. parametre.

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Quick guide Finans bogføring

ASPECT4. fit for business. Release 4 Økonomistyring. EG

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Kom godt i gang med periodeafslutning

Vejledning og kommentarer til ny version

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Mamut Stellar Banking

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

SIMU-Bank. Overførsler

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Kladde Plus Ekstra Felter i Kladde Plus Gentag modkonto Konteringsvejledning Konto Tekst Privat...

Forbedringer i NS

Systemopsætning Finans

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

CB Retail Miniguide til ekspedition

Integration af DocuBizz og Helios

Sider i Winformatik. Kommuneqarfik Sermersooq. wrk :23: Bestilt af Fra billede Den Kl. Antal sider

Nyt og forbedret i NS 5.2 og

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Handler du med udlandet?

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Opsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. Konverteringen skal udføres 1 gang.

FIK-koder på fakturaer

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Applikation er rettet så samtlige 'Ikke indgåede poster' udskrives på printet. Applikationen kører nu korrekt i denne situation.

Fritekstfaktura - til eksterne (privat personer, virksomheder, andre myndigheder)

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på ikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Finans Grundmodul Brugervejledning Finanskontokort

Continia Statement Intelligence Demonstrations vejledning Statement Intelligence. December 2017 PM 2.50

Digital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss

CapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Udvalgte nye elementer i Navision DDI en

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Opsætning på kreditor

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Konkurs Advo Konkurs Advo+ 2011

Vejledning Depositum/forudbetalinger

Økonomi Nyheder i release 6. v. Ester Thirsing, Geir Malvik og Morten Stenshøj

Bank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti

Vejledning til Kreditormodulet

Din kunde, som anvender Winfinans.NET som økonomisystem, har givet dig en adgang til sit regnskab.

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Nyheder til version

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen Eksternkonto Effekt Primo MomsABC Årskode Prv KontoNavn2...

PRÆSENTATION AF. ASPECT4 v3r1

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

Eneste krav til C5 applikationen er således et frit udviklingslag. Se i øvrigt Tips og Tricks sidst i dokumentet.

Procedure. Forudsætning for denne handling er: Der er bogført eller forudregistreret bilag på debitor-, kreditor- eller artskontoen

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

Opkrævninger - menuen 3.1

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Rykkerprocedure i Mamut Stellar 7

DentalSuite. Kreditormodul

Systemopsætning Faktura

ForeningsAdministrator opdatering

Navision Stat Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Indlæsning af bankkontoudtog

Programopdatering version DSM 01.66

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE

EMS tjekliste. (A) Kreditkort data. (B) Medarbejdere:

ASPECT4. udsigt til indsigt. Release 5 Økonomistyring. EG

Rente og rykker i ectrl

Ordrebehandling og fakturering

Transkript:

1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer. 1233 Nulstilling/ændring af dimensionskontonumre T 00068548 Ændring af dim.konto Ref.: 32327 Der er nu i applikationen mulighed for at ændre dimension fra værdi 0 til en tilladt værdi. Bemærk der findes en 0128 opsætning til at tillade denne funktionalitet. 1241 Forregistrere kreditorfaktura B 00047487 Problemer med ændring af bilagsnummer Ved ændring af bilagsnummer på forregegistreret post, ændres alle tilknyttede poster også post på interimskonto. B 00056985 Momssats hentes ikke ud fra fakturadato 1242 Bilagsregistrering Momssats på kreditorpostering bliver hentet ud fra fakturadatoen. B 00082669 Bilagsnr overskrivning i 1242 Der sker ingen overskrivning af bilagsnummer ved anvendelse af F12 ved en option 2 eller 8. B 00089620 Fejl i opdatering af tælleværk Optælling til tælleværk 22 manglende kasserabat. 1253 Hent valutakurser fra Danmarks Nationalbank T 00068303 Overvågning af valutakurs opdatering Ref.: 32271 Dato 03 10 2011 Side 1

Det er muligt at fravælge kontrolliste og fejlliste ved ikke at sætte alias op i applikationsparameter til applikation 1251 'Automatisk opdatering af valutakurser', derved sendes der ingen mail med besked om at valutakurser er opdateret. 1268 Import af eksterne posteringer B 00076429 Der kan ikke ske straksbogføring af HRM posteringer Ref.: 22123 Tilrettet så HRM poster nu kan straksbogføres. 1470 Udskrivning af kontokort B 00073655 Kontokort ud fra alternativ kontoplan? 1640 Bogføring Der er nu mulighed for at udskrive kontokort via alternativ kontoplan. B 00081377 Det urealiseret kursbeløb tilbageføres med samme beløb Ved udsendelsen af forrige opdatering (2.1.07) opstod der desværre en fejl, hvilket bevirkede at et eventuelt kurstab, blev forkert tilbageført, under specielle forhold. Fejlen forekom udelukkende når udligng skete via applikation 3107. Denne fejl er hermed rettet. B 00091637 Fortegn forkert på indbetalingspost v. deludligning Fortegnet på posten vendes korrekt ved deludligning. (Denne fejl forekom udelukkende ved deludligning via AdraMatch.) 1682 Poster via Interface B 00055822 Manglende udligning på ADVIS NUMRE Modtagne betalinger via EBF, hvor der betales vi ADVIS numre udlignes nu, også når de sendes via interface. 2111 Debitorvedligehold S 00078264 211F dumper efter F2 og ændring Ref.: 32643 Der kunne opstå fejl når Historik/F2 anvendtes, nu rettet således af Historik/F2 fungerer efter hensigten. B 00078694 Vedligehold af debitor mister forbindelse Dato 03 10 2011 Side 2

På grund af fejl, mistede clienten forbindelsen, hvis man gentagende gange opdaterede/gennemgik samme debitor. Dette er nu rettet. B 00091332 Oprettelse af fælles debitorer og kreditorer Ved ændring af debitor, er det kun firmaer hvor kunden findes i forvejen, der pr. default er udvalgt. Ønskes kunden oprettet i et nyt firma, skal denne markeres i listebilledet. S 00091490 Kopiering af DEBWWW til andre firmaer Oplysninger vedr. DEBWWW blev ikke kopieret rundt til øvrige firmaer, hvis kunden ikke fandtes i 2. firma jf. generelle registre, afsnit 260F. S 00091960 Finder debitor som ikke er tilmeldt fælles vedligehold Hvis der i applikation 211F oprettes en kunde, hentes der kun oplysninger fra firmaer der er tilmeldt i generelle registre, afsnit 260F. 2214 Bogføring af renteforslag B 00090443 Renteforslag dumper hvis ikke anført udskriftsprogram Bogføring af renteforslag dumper ikke ved manglende udskriftsprogram i 128 parameter. 2224 Udtræk debitor betalingstræk B 00074362 Fejler ved et tomt betalingstræk Applikationen kan nu håndtere et tomt betalingstræk. 2262 OCR innbetalinger B 00004298 OCR innbetalinger OCR rutinen utligner nå også poster med kontantrabatt. 2263 Udtræk til AdraMatch Receivable B 00091825 Poster til leverandørservice må ikke udtrækkes til PreMatch Der trækkes ikke åbenstående poster til Prematch såfremt disse er udtrukket til PBS leverandørservice. 2316 Debitorposter udligningshistorik B 00092460 Manglende total og linjer Dato 03 10 2011 Side 3

Der manglede total på linjen, hvis der var flere sider end en når man viste historik på en post. Hvis man fik vist en journal på en post, forsvandt linjen man havde sat 'J' på. Dette er nu rettet. 2332 Spørge debitor åbne poster B 00079352 Der manger opsumeret totalbeløb i 2332 Saldoen i applikationen for visning af åbne poster medtager samtlige posteringer i optællingen. 2433 Udskriv kontoudtog arkiv B 00085104 Kode for truelink til Docmanager T 00075871 Kontoudtogsgebyr Via kode på kontoudtoget til Docmanager er det muligt at se om kontoudtoget skal til Truelink. Der er nu mulighed for gebyr på kontoudtog. Dette er et tilkøbsprodukt, hvortil der kræves brugernøgle. Hvis De er intersseret bedes de kontakte deres konsulent for yderligere oplysninger. 2435 Udskriv debitor kontoudtog B 00086581 Sprogstyring på kontoudtoget fejler Kontoudtogs udskrift ændret med hensyn til tekster. Teksterne blev tidligere under visse forhold udskrevet på forkert sprog. Det er nu muligt via opsæt i 0128 til applikationen at angive om optællinger til bundtotaler skal ske historisk korrekt, dvs. tage hensyn til udligninger der dato mæssigt er foretaget efter kontoudtogets pr.dato. 2437 Udskriv debitor listeoplysninger B 00088216 Fil til SKAT afvises pga antal linier Der er nu mulighed for indberette over 999 linier til momslistesystemet. T 00074340 Nyt format af fil til listesystemet Told og skat har ændret kravet til indrapportering af fil til listesystemet. Filen skal være kommasepareret, hvilket den hermed er. 2457 Arbejd med rykkerforslag B 00079604 Dump i Inkasso brev Dato 03 10 2011 Side 4

Incassobrev udskrives nu korrekt. 3111 Kreditorvedligehold B 00084970 Validering af EU momsnummer uafhængig af optima Det er nu muligt at få checkket momsnummer hos VIES (VAT Information Exchange System). Momsnummer kontrollen sker hvis kreditoren har en landekode, der angiver at denne er medlem af EU (checkkes i afsnit 2140). For lande udenfor EU kontrolleres et indtastet momsnummer ikke. Hvis man ønsker at slå checkket fra generelt, er der mulighed for at fravælge test på feltet i applikation 0125 til 3111. 3207 Vedligehold scannede kreditorfakturaer B 00077120 Fejl i overskrift under ASPECT4 Client 2 Kolonneoverskrifter er placeret korrekt i clienten. B 00065918 Der valideres for momsbeløb på EU momskode Der vil ikke ske validering af momsbeløb såfremt der er tale om eu moms. 3220 Vedligehold betalingsforslag B 00076066 OCR linie forkert Program til dannelse af FI betaling (JyskeBank betaling), tilrettet med hensyn til OCR linie B 00080711 Betaling af fi kort slås sammen Ved betaling af FI kort via betalingsform 55, blev flere FI kort slået samme, dette er nu rettet således FI kort betales enkelvis. 3221 Vedligehold betalingsforslag EBF B 00092243 Automatiske betalinger Ved kopiering af posteringsfiler bliver der ikke medtaget trigger hvis dette er opsæt på filen. 3245 Godkend faktura med Entreprise B 00075042 Appl. 0128 til 3245 Dato 03 10 2011 Side 5

Der manglede parametre omkring "work flow" og "Tildeling af workflow" disse parametre er nu tilføjet og beskrivelse til applikationsparametre tilrettet. 3316 Kreditorposter udligningshistorik B 00092335 Manglende total og linjer Der manglede total på linjen, hvis der er flere sider end en når man fik vist historik på en post. Hvis man fik vist en journal på en post, forsvandt linjen man havde sat 'J' på. Dette er nu rettet. 4312 Spørge Anlægsposter drift B 00070464 Overskrifter mangler Overskrifter er rettet. A 4600 Dimensionsopsætning anlæg B 00060165 Dimensionstilsætning læses forkert i generelt register 4600 Opsæt til afsnit 4600 tilrettet, gælder side 2 i afsnit 4600. B300 Søgning på sager B 00090448 Viser ikke tekstkode teksten Når de enkelte poster vises, blev posteringsteksten udfra en tekstkode aldrig hentet, derfor så man kun de manulle posteringstekster. Dette er hermed rettet. B480 Udskrivning af faktura B 00089485 Forhindre adgang til Workfile Applikationsparameter og hjælpebeskrivelse til applikationsparameter rettet. Dato 03 10 2011 Side 6