Beskæftigelsesudvalget



Relaterede dokumenter
Beskæftigelsesudvalget

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Beskæftigelsesudvalget

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Berigtigelser af refusionsopgørelse for

Beskæftigelsesudvalget

Aktivering og beskæftigelse side 1

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Aktivering og beskæftigelse side 1

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Arbejdsmarkedsudvalget

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Aktivering og beskæftigelse side 1

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

8. Arbejdsmarkedsudvalget

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: kr.

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Budget Budgetoplæg (i mio.kr.)

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget Beskæftigelsesudvalget

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Budgetforslag Jobcenter 5. Jobcenter

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Korrigeret Budget 2) Budget

Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Social- og arbejdsmarked

Udvalget for Arbejdsmarkedet

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Social sikring side 1

Transkript:

i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante ydelser 129.315 127.291 127.516 127.516 71 Sygedagpenge 63.254 61.230 61.230 61.230 73 Kontanthjælp 35.962 35.962 36.187 36.187 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 30.099 30.099 30.099 30.099 00.58 Revalidering 39.468 42.942 46.416 49.890 80 Revalidering 1.978 1.978 1.978 1.978 81 Ledighedsydelse 26.633 26.633 26.633 26.633 82 Ressourceforløb 10.856 14.331 17.805 21.279 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 0 0 0 98 Beskæftigelsesordninger 0 0 0 0 Borgerservice i alt 173.607 175.056 178.755 182.229 Jobcenter BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme 284 284 284 284 13 Industrivej 15, Brørup 284 284 284 284 05.46 Tilbud til udlændinge 668 668 668 668 60 Introduktionsprogram mv. 668 668 668 668 05.57 Kontante ydelser 73.049 71.106 68.963 68.963 71 Sygedagpenge 108 108 108 108 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2.778 2.778 2.778 2.778 78 Dagpenge til forsikrede ledige 66.674 66.476 66.078 66.078 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 3.490 1.745 0 0 05.58 Revalidering 25.298 26.225 27.166 27.166 80 Revalidering 69 69 69 69 81 Løntilskud mv. 22.890 22.877 22.877 22.877 82 Ressourceforløb 2.339 3.280 4.220 4.220 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 42.490 42.653 41.453 41.453 90 Driftsudg.til den kommunale beskæft.indsats 22.102 22.102 22.102 22.102 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 12.027 12.027 12.027 12.027 95 Løntilskud ledige ansat i kommuner 218 218 218 218 96 Servicejob -372-372 -372-372 97 Seniorjob 4.546 4.546 4.546 4.546 98 Beskæftigelsesordninger 3.969 4.132 2.932 2.932 Jobcenter i alt 141.789 140.937 138.534 138.534 Beskæftigelsesudvalget i alt 315.396 315.993 317.289 320.763

Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2015 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Statsrefusionen af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) udgør: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Pr. 1. januar 2013 trådte ny lov om reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension. I stedet tilbydes et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. For det andet skal kommunerne etablere rehabiliteringsteams, der skal bestå af repræsentanter fra relevante afdelinger, samt en regional sundhedskoordinator. Teamet skal rådgive i alle sager, som vedrører ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob. For det tredje bliver der indført en ny model for beregning af fleksløntilskud. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Med reformen afskaffes kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. De skal i stedet have uddannelseshjælp. Pr. 1. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke indregnet i budget 2015.

Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne. 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven refunderes af staten med 50 %. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven budgetteres under Udvalget for social og ældre. Den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning varetages af Jobcentret. Budgettet for 2015 er beregnet ud fra en forudsætning om 70 modtagere. 05.46.65 Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne. 05.57.71 Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge 5 8 uger med 50 % refusion Sygedagpenge 9 52 uger med 30 % refusion (passive perioder eller anden aktivering) Sygedagpenge 9 52 uger med 50 % refusion (virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptaget arbejdet) Kommunens medfinansieringsbidrag (50 %) til forældre med alvorligt syge børn. Alle sager mellem 0-4 ugers varighed refunderes 100 % af staten. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 505 sager mellem 5-52 uger (heraf forventes 75 at være aktiveret) og 75 sager over 52 ugers varighed i 2015. Dernæst med et fald på 10 hvert år, så der i 2017 og 2018 er en målsætning om 55 sager over 52 ugers varighed. Pr. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De vigtigste ændringer er: Varighedsbegrænsninger er afskaffet. Der indføres revurdering efter godt et halvt års sygdom. Ret til afklaringsforløb, hvis sygedagpengeforløbet ikke kan forlænges. Ressourceforløbsydelse. Ny ydelse under jobafklaringsforløb. Fuldtidsledige bevarer arbejdsløshedsdagpenge i de første 2 ugers sygdom. Ret til at sige nej til nogle behandlingsformer. De forventede effekter af den nye reform er ikke indregnet i budgettet for 2015.

Mængdeforudsætninger sygedagpenge: Antal personer 2014* B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Sager 5-52 uger 416 430 430 430 430 Sager over 52 uger 76 75 65 55 55 I alt 492 505 495 485 485 *Årets første tre måneder Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab. 05.57.73-75 Passiv og aktiv kontant- og uddannelseshjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Unge under 30 år skal henvende sig på Basen. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. De tidligere match-grupper er afskaffet for kontanthjælpsmodtagere. Unge under 30 år uden uddannelse vurderes enten som uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Voksne og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vurderes som enten jobparate eller aktivitetsparate. De jobparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. De jobparate skal stå til rådighed for job. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Passiv kontant- og uddannelseshjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2014 og en forventning om 508 modtagere. Mængdeforudsætninger ikke aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: 2014* B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Uddannelseshjælp (unge) 180 180 180 180 180 Kontanthjælp (øvrige) 424 328 328 328 328 Antal personer ialt 604 508 508 508 508 *Gennemsnit af årets første tre måneder.

Kommunernes udgifter til passive kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere refunderes med 30 pct. af staten. Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i tilbud efter Lov om aktiv socialpolitik. Tilbuddene består af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud samt kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering. Udgifterne til ansættelse med løntilskud og hjælp til opkvalificering er budgetlagt under Jobcentret. Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2014 og en forventning om 420 modtagere. Mængdeforudsætninger aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: 2014* B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Uddannelseshjælp (unge) 175 145 145 145 145 Kontanthjælp (øvrige) 230 275 275 275 275 Antal personer 405 420 420 420 420 *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunernes udgifter til aktive kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere refunderes med 30 % af staten. Kun i forbindelse med løntilskud og virksomhedspraktik udløses høj refusion på 50 %. 05.58.80 Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Der er 50 % refusion vedrørende aktiverede, 65 % refusion vedrørende modtagere i virksomhedspraktik og 30 % refusion vedrørende passive. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. Budget 2015 er beregnet ud fra en forventning om 20 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse: 2014* B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Antal personer 20 20 20 20 20 *Årets første tre måneder 05.58.81 Ledighedsydelse Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse. Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt, samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Der ydes 30 % statsrefusion på området. Dog er der 50 % på udgifter til personer i aktivering. Ved ydelser efter 18 måneder bortfalder refusionen. De første 3 måneder af 2014 var der gennemsnitligt 131 på ledighedsydelse. Budget 2015 er beregnet ud fra en forventning om i 125 personer. Heraf 20 personer på ledighedsydelse uden refusion.

Mængdeforudsætninger ledighedsydelse: 2014* B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Antal personer 131 125 125 125 125 Heraf uden refusion 29 20 20 20 20 *Årets første tre måneder Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder kun for nye fleksjobbere. Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. I budget 2015 er der indregnet en forventning om 250 personer, der er omfattet af denne ordning. 05.58.82 Ressourceforløbsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Personer under 40 år kan, som hovedregel, ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Mængdeforudsætninger ressourceforløbsydelse: 2014* B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Antal personer 13 125 165 205 245 *Årets første tre måneder

Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret. 05.46.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet er udarbejdet på grundlag af forbruget i 2013 og de første 3 måneder af 2014. Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet udgør 73.000 kr. pr. helårsperson (2014 pl) og 50.000 kr. pr. helårsperson i introduktionsforløb. Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud. 05.57.71 Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der budgetteres med 215.000 kr. til området. Der er 50 % statsrefusion. 05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med 19 personer i ordningen. Der ydes statsrefusion med 50 % på området. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Det samlede budget udgør 66,7 mio. kr. Kommunen medfinansierer udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesydelse med 50 %, 70 % eller 100 %. De første 4 uger bidrager kommunen dog ikke. Kommunens medfinansieringsandel på de forskellige ydelser er: Dagpenge i aktive perioder (virksomhedspraktik eller løntilskud) medfinansieres med 50 %. Dagpenge i aktive perioder (vejledning og opkvalificering) medfinansieres med 70 %. Dagpenge i passive perioder medfinansieres med 70 %. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse medfinansieres med 70 %. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder medfinansieres med 50%. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder medfinansieres med 70%. Dagpenge ved manglende rettidighed medfinansieres med 100 %. Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om 670 ledige. Heraf ca. 100 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015 og 60 i 2016. Som en del af effektiviseringsforslaget om styrkelse af den virksomhedsvendte indsats, er der indregnet i besparelse i forsørgerudgifterne med 198.700 kr. i 2015, stigende til 795.000 kr. i 2018.

05.57.79 Særlig uddannelsordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning På området afholdes driftsudgifter, herunder løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ordningen ophører i løbet af 2016. Budgettet udgør netto 3.489.000 kr. i 2015 og 1.745.000 kr. i 2016, svarende til 25 fuldtidspersoner i løntilskudsordninger. 05.58.80 Revalidering Det er kommunens ansvar at tilbyde mere specialiserede revalideringsforløb, enten på egne institutioner eller selvejende institutioner, eller på andre kommuners institutioner. Den mere specialiserede revalideringsindsats skal være med til at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og have et erhvervsmæssigt sigte, der fører til beskæftigelse på ordinære vilkår eller med henblik på ansættelse i et fleksjob/skånejob. Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion. Desuden omfatter området løntilskud, når revalidender er under optræning eller uddannelse på det ordinære arbejdsmarked. Der ydes 65 % statsrefusion. 05.58.81 Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Budgetforudsætninger 2015: Antal personer Gennemsnitspris Skånejob 40 30.500 1/2 løntilskud 65 % refusion 56 156.000 2/3 løntilskud 65 % refusion 273 184.900 1/2 løntilskud selvstændige 65 % refusion 8 142.500 2/3 løntilskud selvstændige 65 % refusion 13 190.500 Budgettet er beregnet med en forventning om 350 personer i fleksjob og 40 personer i skånejob. Pr. 31/3 2014 var der henholdsvis 396 personer og 61 personer. 05.58.82 Ressourceforløb Der afsættes i alt 4.675.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til vejledning og opkvalificering, befordringsgodtgørelse, mentorudgifter. Der er 50 % statsrefusion på området. 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Pr. 1. januar 2014 er der sket en opsplitning af det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter, som blev indført i 2011. Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer, hvor høje bruttoudgifter til aktivering, den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. Driftsloftet udgør 11.970 kr. (14-pl) pr. helårsperson for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Driftsloftet udgør 11.429 kr. (14-pl) pr. helårsperson for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. Driftsudgifterne for alle målgrupper afholdes på denne funktion.

Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter. I lovgivningen er der krav om en håndholdt indsats, hvor staten fjerner dele af refusionen, hvis kommunen ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav og belønner kommunen, når den lever op til de intentioner, der er om hurtig aktivering. Indsatsen tilrettelægges med fokus på de indsatsområder, der er indarbejdet i budgettet for 2015 og i den årlige beskæftigelsesplan. Den virksomhedsrettede indsats skal løses centralt i Jobcentret. 590002 Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 2,592 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) består af fælles administration, 2 træningsprojekter, en kursusafdeling, et køkkenprojekt og en mentorenhed. Desuden Grønt Nytteindsatscenter som forankres under Teknik og Miljø, men BUC betaler for ydelsen. Budgettet er i alt på 13,1 mio. kr., som fordeler sig således: 590005 BUC (fælles administration, værkstedet Industrivej Vest 20, Vejen, Kærsdalgård, Vejen, Grønt Nytteindsatscenter) 6.098.000 590007 Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup 2.813.000 590008 BUC-køkken, Kærsdalgård 1.157.000 590020 Mentorenheden 1.902.000 590031 Ad hoc opgaver 901.000 590032 Projekt Vejen Idrætscenter 210.000 Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere der modtager aktiveringsydelse (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere der modtager sygedagpenge Borgere der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddene skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører. Under BUC er der afsat yderligere 1,3 mio. kr. til Projekt På Vej. Som en del af effektiviseringsforslaget om styrkelse af sygedagpenge og kontanthjælpsområdet samt styrkelse af den virksomhedsvendte indsats er budgettet reduceret med 1.700.000 kr. på konto 5.90, da 4 medarbejdere flyttes fra konto 5 til konto 6. 850.000 kr. er fra Pitstop, og 850.000 er fra BUC. I forbindelse med afvikling af forløb/aktivitet hos ekstern leverandør og implementering af opgaven i Jobcentret er budgettet reduceret med 1.688.000 kr. på konto 5.90.

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statslige og regionale regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 45 personer. Der er 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 6,72 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation med 100 % statsrefusion. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion. 05.68.95 Jobtræning På området afholdes lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 141,02 kr. i timen (2014-priser) er modregnet her og udgiftsført under 05.68.91. Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. Kommunen modtager hvert år en udmelding på en kvote af løntilskudspladser fra Beskæftigelsesministeriet. Kommunen er derefter forpligtet til at ansætte et antal forsikrede ledige i løntilskud på kommunale arbejdspladser. Den kommunale løntilskudskvote (minimumskvote) for 2014 er 110 helårspersoner. Budgettet for 2015 er beregnet ud fra 45 personer. De første 3 måneder i 2014 var der gennemsnitlig 38 personer i jobtræning. 05.68.96 Servicejob Her budgetteres med tilskud fra staten vedrørende personer i servicejob. Ordningen er ophævet. Servicejob er varige stillinger i det offentlige på ordinære løn- og ansættelsesvilkår for langtidsledige, der er fyldt 48 år. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud eller som er påbegyndt inden loven blev ophævet, opretholdes og fortsætter efter de hidtil gældende regler. I Vejen kommune er der pr. 31/3 2014 ansat 4 personer. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på 134.394 kr. (2014-priser) pr. helårsansat. Som følge af, at dagpengeperioden er blevet forkortet fra fire til to år, er efterspørgslen på seniorjob stigende. Der er i budgettet indregnet udgifter til 25 personer i 2015 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på 181.800 kr. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger På området afholdes udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Desuden afholdes udgifter til mentorer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 78-81. Der 50 % statsrefusion på området. Derudover er der afsat beløb til ungdomsuddannelsesguide, mentorkoordinator for frivillige og udgifter til netværksmøder.

På området afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. Der er i 2015 og 2016 afsat yderligere 1.200.000 kr. til sociale mentorer som en konsekvens af kontanthjælpsreformen.