ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 30. april 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 30. april 2018"

Transkript

1 ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 30. april Økonomiafsnittet 15.maj

2 Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse Dette afsnit indeholder forvaltningens bemærkninger til forbrug og den forventede afvigelse i forhold til det korrigerede budget. Det er disse bemærkninger som sammen med Udvalgenes kommentarer sendes videre til Magistrat/Byråd. Afsnit 2 Økonomisk oversigt Dette afsnit viser Forvaltningens samlede forbrug og korrigerede budget samt forventede afvigelser Afsnit 3 Serviceudgifter specificeret Dette afsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget på disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten på de enklete delområder. Afsnit 4 Budgetgaranterede udgifter Specificeret Dette afafsnit indeholder både forklaring på hvad de enkelte områder dækker og forklaringer til forbruget på disse områder. Der hvor det er relevant er vises også aktiviteten på de enklete delområder. Afsnit 5 Anlægsudgifter Her viser overblik over forskellige anlægsprojekter Afsnit 6 Fraværsrapportering I dette afsnit vises en fraværsoversigt. Opgørelsen er den samme som Kommunernes og regigionernes Lønkontor (KRL) bruger. Den medtager kun fravær i forbindelse med egen sygdom og arbejdsskader. Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 30. april. Økonomirapporten tager udgangspunkt i de dele af den fælles kommunale økonomiafrapportering, der vedrører Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, og rapporten følger de bevillingsniveauer, som kendes fra budgettet; dvs. en opdeling i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter på de forskellige sektorer. I Økonomirapporten afgives der et samlet bud for hvert bevillingsniveau, ligesom der for hver sektor afgives uddybende forklaringer omkring økonomi og aktivitet. Det bemærkes, at der i økonomirapporteringen er indregnet de af Byrådet godkendte overførsler fra til

3 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 1.1 SAMLET VURDERING AF ØKONOMIEN Samlet vurdering af økonomien Anlæg Ingen bemærkninger Drift Der har siden økonomirapporteringen pr. 31. marts været nogle småforskydninger mellem enkelte områder, men samlet set udviser økonomirapporteringen pr. 30. april ingen ændringer i forhold til sidste måned. For de samlede serviceudgifter vurderes det pr. 30. april, at der for hele året vil være et merforbrug på 0-2 mio. kr. i forhold til budgettet, som følge af en negativ overførsel fra til på 2 mio. kr. på 'Socialfaglig støtte og midlertidige botilbud'. Da økonomirappoteringen kun er baseret på fire måneders drift, er der dog en betydelig usikkerhed forbundet med skønnet. Det samlede bud dækker over følgende underliggende afgivelser: - 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud': merforbrug på 7-9 mio. kr. - 'Jobtræning og Centralt finansierede fleksjob': mindreforbrug på 7 mio. kr. På trods af ovenstående afvigelser forventer forvaltningen, at der kan overføres 27,320 mio. kr. til 2019 (den 'bundne overførsel', som blev besluttet af byrådet ) Den samlede vurdering af det budgetgaranterede område baseret på de aktuelle tal er, at der for hele året vil være et merforbrug på omkring 25 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette samlede merforbrug dækker over en række mindre afvigelser på de enkelte delområder, jvf. nedenfor. Det skal hertil bemærkes, at det dels stadig er tidligt på året at give et skøn for årsresultatet, og at der dels reelt er tale mindre afvigelser i forhold til den samlede ramme på brutto 3 mia. kr. rne kan for de fleste områder føres tilbage til en usikkerhed i forhold til, hvor mange der reelt på årsplan ender med at udbetalt en given ydelse. For beskæftigelsestilskuddet forventes et merforbrug på 10 mio. kr. til medfinansiering af A-dagpengene. For det samlede budgetgarantiområde inklusiv beskæftigelsestilskuddet skønnes således et samlet merforbug på omkring 35 mio. kr. - dog med en usikkerhed på plus/minus 10 mio. kr. Dette skøn er et samlet skøn for alle ordningerne under budgetgarantien og beskæftigelsestilskudet. For hver af disse ordninger er der angivet et 'bestcase/ worstcase' interval, som samlet giver et interval for hele området på plus/minus 10 mio. kr, jf. nedenfor. Sektor Børn og Unge Serviceudgifter Målet for området er, at det som følge af forsat forbrugsopbremsning og udgiftsreducerende tiltag vil være muligt at indhente det nuværende disponerede merforbrug på 10 mio. kr. (inklusiv overført gæld fra på 7,0 mio. kr.), således at området ender i balance. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Serviceudgifter På området forventes samlet et merforbrug på 7-9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der forventes et merforbrug på området 'Socialfaglig støtte og midlertidig botilbud'. Der har siden 2015 været en konstant stigning i helårspersonerne både på botilbud og på bostøtte. Således er antallet af helårspersoner i botilbud steget fra 32 i 2015, 45 i 2016 og 61 helårspersoner i. I er der p.t. disponeret med 64 personer. Det samme er gældende for Bostøtte, hvor antallet af helårspersoner er steget fra 472 i 2015, 590 i 2016 og 663 helårspersoner i. I er der lige nu disponeret med 706 personer. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud For beskæftigelsestilskudet forventes et merforbug på omkring 10 mio. kr. på grund af større udgifter til medfinansieringen af A-dagpengene som følge af flere forsikrede ledige end forudsat

4 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Forvaltningens overordnede bemærkninger afsnit 1.2 Budgetgaranterede udgifter Efter 4 måneder er den samlede forventning for området et merforbrug på 25 mio. kr. (plus/minus 10 mio. kr.) i forhold til budgettet. Merforbruget kan henføres til følgende afvigelser (best-case /worst-case): - 'Boligsikring og boligydelse': merforbug på 8 mio. kr. som følge af at der er flere borgere, der er berettiget til hhv. boligsikring og boligydelse. - 'Førtidspension': merforbrug på mio. kr. som følge af flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet. - 'Aktivering': mindreforbrug på 6 mio. kr. som følge af tilpasning af indsatsen. - 'Kontanthjælp': mindreforbrug på mio. kr. som følge af at færre borgere forventes at skulle modtage kontanthjælp end forudsat i budgettet. - 'Uddannelseshjælp': merforbrug på 5-10 mio. k. som følge af flere borgere på ordningen end forudsat i budgettet. - 'Revalidering': mindreforbrug på 3-5 mio. kr. som følge af færre borgere i revalideringsforløb end forventet. -' Ressourceforløb': merforbrug på mio. kr. som følge af flere borgere i ressourceforløb end forventet ved budgetlægningen. -' Ledighedsydelse': merforbug på 0-5 mio. kr. som følge af at der er visiteret flere borgere til fleksjob i. - 'Integration': mindreudgifter på 5-7 mio. kr. som følge af at der kommer færre flygtninge til Aalborg end forventet. - 'Understøttelse af forældre der passer egne handicappede børn': merforrbug på 0-5 mio. kr. som følge af flere bevillinger. Serviceudgifter Samlet skøn for området er et mindreforbrug på 7 mio. kr., som dækker over mindreforbrug på Centralfinansierede fleksjobber som følge af at afløbet på området er større end forventet. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder - 3 -

5 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Økonomisk oversigt afsnit 2.1 FORVALTNINGENS SAMLEDE FORBRUG - Drift Forvaltningens samlede driftsudgifter s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget , Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget , Sektor: Børn og Unge , Rådg.-/vejledningsfunkt & administration , Sum: , Nettoforbrug og afvigelser på sektorniveau Serviceudgifter: s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget , Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget , Sektor: Børn og Unge , Rådg.-/vejledningsfunkt & administration , Sum: , Budgetgaranterede udgifter Fra er hele det budgetgaranterede område samlet under Sektor Voksen Beksæftigelsesudvalget) s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget 965 Sektor: Voksen-Beskæftigelsesudvalget , Sektor: Børn og Unge Sum: , Ikke rammebelagte driftsudgifter s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Sektor: Voksen-Familie & Socialudvalget , Sektor: Børn og Unge , Sum: ,

6 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.1 Serviceudgifterne - Oversigt og specifikation af udvalgte områder Sektor Børn og Unge s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Genoptræning og vedligeholdelsestræning , Kommunal tandpleje , Kommunal sundhedspleje , Dagpleje og daginstitutioner , Børn og unge med særlige behov , Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Øvrige sociale formål , Udgifter vedr. flygtninge Sum: , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området

7 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.2 Dagpleje og daginstitutioner Bevillingen dækker udgifter til dagtilbud m.v. til børn og unge. Tilbuddene tilgodeser både et pasningsbehov, sociale og pædagogiske behov samt tilbud til børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Tilbuddene omfatter dagpleje, vuggestue, børnehave, 0-6 års institutioner, privat pasning, private institutioner, fritids- og ungdomsklubber. Daginstitutioner Dagpleje Fælles formål m.m. Klubber, andre socialpæd. fritidstilbud Tilskud: private; institutioner, dagpleje o.lign. s , , , , , Sum: , Der forventes ingen budgetafvigelse på området. Forældrebetalingen opkræves forud, så pr er der opkrævet 5 ud af 11 måneders forældrebetaling. Jf. nedenstående to grafer er der en lidt stigende tendens i dækningsgraden på 0-2 års området, men den er stadig ca. 1 procentpoint under den forventede dækningsgrad. På 3-6 års området er dækningsgraden stigende frem til skolestart i august

8 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.3 Børn og unge med særlige behov Området omfatter udgifter til børn og unge med særlige behov, herunder alle udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger i både familiegrupperne og Specialgruppen. Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn/unge Opholdssteder mv. for børn og unge Øvrige Plejefamilier Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn/unge s , , , , , , Sum: , Disponeringerne på området Børn og unge med særlige behov indikerer efter tre måneder et merforbrug på ca. 10,2 mio. kr. for året. Der er i beløbet inkluderet et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr. fra, der er overført til budget som en negativ tillægsbevilling. Der er i denne tidlige prognose indregnet en bufferpulje til de, af systemet, endnu ikke-kendte børn og unge der uundgåeligt kommer i løbet af året. På mødet i Familie- og Socialudvalget den 23. marts blev en række udgiftsreducerende tiltag godkendt. Den forventede virkning af disse tiltag estimeres til at være ml. 3,3 mio. kr. og 3,5 mio. kr. i. Der har i udvalg og forvaltning fra starten af året været en klar målsætning om, at området skal præstere et mindreforbrug på mindst 7,0 mio. kr. og dermed være i stand til at tilbagebetale gælden overført fra. Forvaltningen skønner, forbrugsopbremsningen på 20 mio. kr. i og udgiftsreducerende tiltag taget i betragtning, at området vil være i stand til at imødekomme denne målsætning. - Antal anbragte - Antal anbragte Nedenstående grafer viser udviklingen i bevægelser på indsatstrappen over tid

9 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.4 I henhold til udviklingsstrategien for børn og unge, arbejdes der med indsatstrappen. Graferne viser omsætningen af strategien. Indsatstrappen sammenholder den mest omfattende indsats på et konkret cpr mellem 2 givne tidspunkter. Der tages udgangspunkt i den mest omfattende indsats på unikke cpr på et givet tidspunkt. Disse cpr opdeles efter den mest omfattende indsats et halvt år senere. Herved kan der skabes et overblik over tid, om der på det konkrete cpr er sket en øget indsats (op ad trappen) eller mindre indsats (ned ad trappen). Da graferne bygger på flere 1000 registreringer pr. måned over et halvt år, er der en relativ stor usikkerhed omkring de 2 seneste måneders opgørelser på grund af efterregistreringer. Sektor Voksen -Familie & Socialudvalget s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Aktiveringsudgifter Serviceområdet Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling , Udstødte og social udsatte , Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud , Andre serviceudgifter, øvrige sociale formål mm , Udgifter boligplacering flygtninge , Sum: ,

10 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.5 Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området. Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Området dækker udgiften til: - Gratis støtte til borgere med et misbrug af alkohol og euforiserende stoffer - Anonym rådgivning, ambulant behandling, døgnophold for misbrugere, metadonbehandling samt efterbehandling i enten eget hjem eller i en bolig tilknyttet misbrugsafdelingen - Tilbud om forebyggende motivationsprojekt i arresthusene med stofmisbrugere s Alkoholbehandling , Behandling af stofmisbrugere , Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94), samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Sum: , På baggrund af forbruget de første 4 måneder forventes budgettet at holde - 9 -

11 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.6 Udstødte og social udsatte Området omfatter udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Udgifter til kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov, og tilbud om hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der bor i eget hjem, jf. lov om social service 85, 104 og 107. Endvidere omfatter området dels driften af forsorgshjem og krisecenter, dels kommunes køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre, jf. lov om social service 109 og 110. s Aktivitets- og samværstilbud , Botilbud , Kontaktperson- og ledsageordninger , Øvrige social formål , Takstfinansieret , Sum: , På baggrund af forbruget på køb af pladser på forsorgshjem og krisecentre de første de første 4 måneder forventes budgettet at holde. Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Området dækker udgifter og indtægter vedrørende Midlertidige botilbud efter Servicelovens 107, og udgifter og indtægter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder efter Servicelovens 85 til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Endvidere dækker området tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevner efter Servicelovens 96 (Borgerstyret, personlig assistance) s Bostøtte , Botilbud 107, , Øvrige , Sum: , På baggrund af disponeringerne for forventes der p.t. et merforbrug på 7-9 mio kr. Stigningen i merforbruget fra 7 til 9 mio. kr. skyldes, at der i forbindelse med overførselssagen er givet en negativ tillægsbevilling på 2 mio. kr. Der har siden 2015 været en konstant stigning i helårspersonerne både på botilbud og på bostøtte. Således er antallet af helårspersoner i botilbud steget fra 32 i 2015, 45 i 2016 og 61 helårspersoner i. I er der p.t. disponeret med 64 personer. Det samme er gældende for Bostøtte, hvor antallet af helårspersoner er steget fra 472 i 2015, 590 i 2016 og 663 helårspersoner i. Lige nu er der disponeret med 706 personer

12 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.7 Udgifter boligplacering flygtninge Området indeholder udgifter og indtægter i form af egenbetaling vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. s 11 - Beboelse , Driftsikring af boligbyggeri Sum: , Der er i sket afhændelse af gennemgangsboliger i den udstrækning, det har været muligt jfr. kontrakterne således, at "beholdningen" af gennemgangsboliger i i større grad er tilpasset efterspørgslen. Med udgangspunkt i status pr. ultimo april forventes budget af holde. Der foreligger dog en aftale om, at eventuelle merudgifter til midlertidig boligplacering er et fælleskommunalt ansvar. Sektor Voksen -Beskæftigelsesudvalget s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Aktiveringsudgifter - Serviceområdet Jobtræning og central finansierede flexjob mm Aktivering, kontanthjælp mm , , ,2 Sum: , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Specifikation af budget og forbrug er kun vist for de store budgetområder og for områder, hvor der er eller er risiko for afvigelser. Hvis området ikke er nævnt er der således ikke forventning om afvigelser på området. Jobtræning og central finansierede flexjob mm Området dækker udgiften til: - løntilskud til job til forsikrede ledige, som er henvist til løntilskudsjob af Jobcentret. Der gives et timetilskud på 111,24 kr. - kommunens tilskud på kr. pr. år til en række kommunale servicejob. Denne ordning er i stærkt afløb. - de oprindelige puljer af centralt finansierede fleks- og skånejob, samt en pulje til fleksjob fra den oprindelige Sejlflod kommune. Denne pulje er i afløb. - Pulje 2005 til centralt finansierede fleksjob blev oprettet i Der var 335 normeringer i denne pulje i Med virkning fra budget er også denne pulje i afløb. s

13 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.8 Central fin. Flexjob Gl. pulje Central fin. Flexjob Pulje Jobtræning - Løntilskud forsikrede ledige Servicejob tilskud , Sum: , Jobtræning opgøres og afregnes månedsvis i forhold til antal præsterede timer. Dvs. det antal timer de borgere, der i offentlig løntilskud har arbejdet i den forgangne måned. Kommunen betaler som arbejdsgiver den overenskomstmæssig timeløn og får efterfølgende en kompensation fra staten pr. time. Denne kompensation er i 113,46 kr. Ultimo april er der afregnet for timer, hvilket svarer til et månedsgennemsnit på og et forventet årsforbrug på godt timer. I det reviderede budget er der budgetteret med et samlet timeforbrug på timer. Det aktuelle forbrug lægger således op til et mindre timeforbrug end forudsat i budgettet, men forventningen er, at antallet af præsterede timer vil stige, således at den budgetforudsætningen kommer til at holde. Den samlede forventning er, at forbruget for hele året vil balancere. Alle ordningerne under Centralt finansierede fleksjobber er fra i afløb, idet det i forbindelse med vedtagelsen af budget blev besluttet at afvikle også 2005-puljen i det tempo, de borgere der er i ordningen pr. 31/ stopper. Hvor hurtigt dette kommer til at gå er i sagens natur svært at give et entydigt bud på. I budget er det forudsat, at nettoforbruget vil falde med 5,7 mio. kr. i forhold til budgettet for. Imidlertid viste regnskabet for et større fald i end forventet. Dette har betydning for resultatet i, da udgangspunktet vil være lavere end forudsat i budgettet for. Vurderet på baggrund af forbruget efter marts måned er prognosen, at afløbet i vil give en yderligere besparelsen end det, der allerede er lagt ind i budgettet på 7 mio. kr

14 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.9 Sektor Rådg.-/vejledningsfunkt & administration s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Fællesudgifter og administration m.v , Sum: , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug Sektorens udgifter områder Sektorens hovedformål er at yde rådgivning og vejledning til borgerne, samt at være myndighedsfunktion i forhold til kommunens afgørelser. Derudover dækker sektoren øvrig administration, drift af bygninger, fælles IT, betalinger til Udbetaling Danmark, lovpligtige lægeerklæringer, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt udgifter til forvaltningens stabsfunktioner.ud på de forskellige afdelinger og de fælles stabsfunktioner. Opdeling - Funktionsmæssigt s Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger , Myndighedsudøvelse , Øvrig administration , Fælles IT og telefoni , Jobcentrene , Det specialiserede børneområde , Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark , Sum: , Myndighedsudøvelse Under denne funktion er udgifter til lægeerklæringer vedrørende borgere på jobcenterområdet også konteret. Der er afsat et budget på mio Når der skal laves regnskab for bliver de udgifter der ligger ud over budgettet overført til det budgetgaranterede område. Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der ikke forekomme budgetafvigelse. Øvrig administration Der skal tages forbehold for, at udgiften vedrørende barselsudligningsordningen først udkonteres ultimo og derfor vil forbrugsprocenten på området være misvisende. Når forbruget samlet set sammenholdes med budgetrammen vil der derfor ikke forekomme en budgetafvigelse på området i

15 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Serviceudgifter - Specificeret afsnit 3.10 Nedenstående tabel viser hvilke afdelinger der administrerer sektorens budget Administrativ organisation s Børne- og Familieafdelingen ,9 Centrale stabsfunktioner og fællesudgifter ,0 Job- og Ydelsesafdelingen ,2 Socialafdelingen ,4 Sum: ,0-14 -

16 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.1 Bemærkninger og Aktivitetstal til de Budgetgaranterede udgifter Fra er alle udgifter på det budgetgaranterede område samlet under den samme sektor. For overblikkets skyld, fremgår ikke hvilken sektor de enkelte områder hørte ind under i. Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg Område s Vejledende forbrugsprocent : 33,33 Boligsikring og boligydelse , Personlige tillæg , Sociale formål , Aktivering, kontanthjælp mm , Førtidspension , Kontanthjælp , Uddannelseshjælp , Særlige Støtte , Revalidering , Sygedagpenge , Ressourceforløb , Jobafklaring , Fleksjob , Ledighedsydelse , Seniorjob , Integration , Aktivering Beskæftigelsestilskud , Forsørgelse Beskæftigelsestilskud , Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn , Sum: , Specifikation og bemærkninger til sektorens forbrug

17 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.2 Boligsikring og boligydelse På dette område registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende boligydelser til pensionister og udgifter og indtægter vedrørende boligsikring, jf. lov om individuel boligstøtte. Fra 1. marts 2013 er myndighedsopgaverne overgået til Udbetaling Danmark. Dvs. at der fra denne dag afregnes en nettoudgift og at der ikke længere hjemtages statsrefusion. s Boligsikring kom. medfinansiering , Boligydelse - pensionister kom. medfinan , Sum: , I er der budgetteret med en samlet udgift på 116 mio. kr. til boligsikring, hvilket svarer til en gennemsnitlige månedlige udbetaling på 9,7 mio. kr. I årets 4 første måneder har den månedlige udbetaling i gennemsnit været på godt 9,8 mio. kr. I endte månedsgennemsnittet på 10,1 mio. kr. Forventningen er, at månedsgennemsnittet i vil nærme sig niveauet for, og ende på ca. 10 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug i på 4 mio. kr. Forklaringen på denne udvikling er, at der pga. af et større udbud af lejelejligheder/ studiebolliger ei Aalborg er flere borgere, der skal have boligsikring. Det skal hertil bemærkes, at udbetalingen af boligsikring administreres af Udbetaling Danmark efter principperne om objektiv sagsbehandling, og der derfor ikke er meget Alborg Kommune kan gøre for at nedbringe forbruget. Med hensyn til Boligydelse (som udbetales til pensionister) er budgetforudsætningen i budget, at den gennemsnitlige månedlige udbetaling vil være 8,7 mio. kr., hvilket giver et samlet budget på 104 mio. kr. I året første 4 måneder har den månedlige gennemsnitlige udbetaling været på 9,3 mio. kr. I var månedsgennemsnittet for hele året på 8,7 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil falde, men at månedsgennesnittet for hele året vil ende lidt over det budgetteret på 9,0 mio. kr. Der giver aktuelt et forventet merforbrug til boligydelse på 4 mio. kr. Også her er der tale om et område, der administreres af Udbetaling Danmark, og der er derfor tale om et område, hvor Aalborg Kommune ikke kan påvirke udgiftsniveauet. Samlet forventes det for hele budgetområdet et merforbrug på 8-10 mio. kr. Førtidspension På dette område er det udgifter til førtidspension, hvortil der er kommunal medfinansiering, jf. førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 og lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (personer der har fået tilkendt eller påbegyndt sag om førtidspension før 1. januar 2003).samt udgifter vedrørende førtidspension m.v. tilkendt efter de regler, der trådte i kraft 1. januar 2003, hvortil der er kommunal medfinansiering. Området er overgået til Udbetaling Danmark, hvortil Aalborg Kommune afregner nettoudgiften månedsvis. s Førtidspension , Sum: , I årets 4 første måneder har der i gennemsnit været borgere på førtidspension. I var gennemsnittet på borgere. Budgetforudsætningen for er, at antallet vil falde, idet tilgangen til ordningen som en konsekvens af førtidspensionsreformen i 2016 forventes af være mindre end antallet af borgere, der fragår ordningen. I budget er der således budgetteret med borgere i gennemsnit på Førtidspension. Den aktuelle forventning er, at antallet vil falde i løbet af året fra det aktuelle niveau, så gennemsnittet ender på Det er mere end budgetteret. En anden vigtig parameter er den gennemsnitlige udbetalte pension. I budget er der budgetteret med en gennemsnitlige udbetaling på kr. pr. måned. Aktuelt er gennemsnittet på kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetaling vil stige en smule og ende på kr. På grund af flere borgere på ordningen end forventet er forventningen for hele året et merforbrug på mio. kr

18 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.3 Personlige tillæg Personlige tillæg ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er ganske særligt vanskelige. Personligt tillæg kan ydes til social pension (dog ikke delpension). Staten yder 50 refusion på almindelige personlige tillæg og medicintilskud og 75 på varmetillæg. s Drift , Statsrefusion , Sum: , I budget er det forudsat, at den gennemsnitlige udbetaling af personlige tillæg pr. måned vil være 3,3 mio. kr. Aktuelt er udbetalingen 3,0 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle gennemsnit vil stige til det budgetteret, således at budgetteret kommer til at holde. Sociale formål Funktionen indeholder udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Generelt for alle de ydelser der registreres på denne funktion er, at de ikke reelt har relation til beskæftigelsesindsatsen, men primært har sigte på forsørgelse. s Drift , Statsrefusion , Sum: , I budget er det forudsat, at den gennemsnitlige udbetaling af tillægget 'Sociale formål' pr. måned vil være 2,0 mio. kr. Aktuelt er månedforbruget på 1,7 mio. kr. Forventningen er, at det aktuelle gennemsnit vil stige til det budgetteret, således at budgetteret kommer til at holde

19 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.4 Aktivering, kontanthjælp mm Funktionen medtager udgifter til aktivering af Forsikrede ledige (herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse), kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere & ledighedsydelsesmodtagere, samt udgifter til mentor, hjælpemidler, aktiveringsgodtgørelse og andre direkte aktiveringsudgifter. Herudover udgifter til danskundervisning til aktiverede. Området er omfattet af det samlede rådighedsloft. Undtaget udgifter til hjælpemidler, Ressourceforløb og Jobafklaring hvor refusionen er uden loft. s Jobcenter Aalborg Jobcenter Integration Jobcenter Sekretariatet Jobhuset Job- og Aktivhuset , Job- og Integrationshuset , Job- og Ydelsesafdelingen , Projektafsnittet Sygedagpengehuset , Takstfinansieret - Projektafsnittet og RCA , Uddannelseshuset, Jobhuset , Virksomhedcentret , Refusioner , Sum: , I endte bruttoforbruget til aktivering på 300 mio. kr. Bruttorammen er i på 306 mio. kr. Forventningen er, at forbruget i vil ende under niveauet i, hvilket giver et forventet mindreforbug på området på 6 mio. kr

20 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.5 Kontanthjælp På dette område registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, kontantydelse & forrevalidering. Herunder udgifter til løntilskud og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. s Kontanthjælp , Refusioner , Sum: , Kontanthjælpsområdet er i økonomiopfølgningen underopdelt i 'Kontanthjælp', 'Forrevalidering' og 'Integrationsydelse for borgere unden for integrationsprogrammet'. De økonomiske nøgletal for de enkelte delområder er følgende: Kontanthjælp: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Kontanthjælp i indeværende år er Budgetforudsætningen i budget er Forventningen er, at gennemsnittet vil falde yderligere og ende på Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Kontanthjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen i budget er kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetaling vil stige og ende på det Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,4. Budgetforudsætningen er 21. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet for delområdet er forventningen et mindreforbrug på mio. kr. Forrevalidering: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået være i et forrevalideringsforløb i indeværende år er 19. Budgetforudsætningen i budget er 30. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte ydelse pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen er kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,4. Budgetforudsætningen er 20. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet er vurderingen for delområdet, at budgettet kommer til at holde. Integrationsydelse: Det aktuelt gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Integrationsydelse i indeværende år er 116. Budgetforudsætningen i budget er 120. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte integrationsydelse pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen i det reviderede budget er kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 24,2. Budgetforudsætningen er 25. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Samlet for delområdet er forventningen, at budgettet holder. Den samlede vurdering for området er på baggrund af ovenstående, at der samlet vil være et mindreforbrug på mio. kr

21 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.6 Uddannelseshjælp s Drift - Uddannelseshjælp , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der har fået udbetalt Uddannelseshjælp i indeværende år er Budgetforudsætningen i det reviderede budget er Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende for hele året, og gennemsnittet derfor vil ende over det budgetteret på Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte uddannelseshjælp pr. berørte borger er kr. Budgetforudsætningen i budget er kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetaling vil stige og ende på det budgetteret. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 25,1. Budgetforudsætningen er 25. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Som følge af opjusteringen af skønnet for antallet af borgere på ordningen er den samlede vurdering, at der vil være et merforbrug på 10 mio. kr. på området. Særlige Støtte På dette område registreres udgifter til Særlig Støtte (engangshjælp) til kontanthjælpsmodtagere s Drift - Særlige Støtte , Refusioner Sum: , Fra og 1. oktober 2016 overgår udbetalingen af Særlig Støtte til Udbetaling Danmark, og bliver dermed en del af den store månedlige refusionsberegninger under refusionstrappen. Det aktuelle månedsforbrug har i årets første måneder været på 1,3 mio. kr. Budgetforudsætningen er en månedligudbetaling på 1,4 mio. kr. Forventningen har hele året været, at gennemsnittet vil ende på det budgetteret, og budgetteret derfor kommer til at holde

22 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.7 Revalidering På dette område registreres forsørgelsesudgifter til modtagere af revalideringsydelse. s Drift - Revalidering , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Revalideringsydelse er 171. Budgetforudsætningen i budget er 205. Forventningen er, at det aktuelle antal borgere på ordningen er retvisende for hele året, og at gennemsnittet for hele året vil ende på 180. Dvs mindre end forudsat i budgettet. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Revalideringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er en anelse over det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau vil rette sig og nærme sig det budgetterede. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,8, hvilket i store og hele svarer til det budgetterede. Forventningen er, at det ikke vil ændre sig i løbet af året. Den samlede vurdering for området er, at området ender med et mindreforbrug på 3-5 mio. kr. Sygedagpenge På dette område registreres alle udgifter og indtægter til forsørgelse af sygedagpengemodtagere. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. s Drift - Sygedagpenge , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der aktuelt har fået udbetalt Sygedagpenge er I det budget er der kalkuleret med Forventningen er, at det aktuelle niveau vil falde og gennemsnittet for hele året vil ende på Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Sygedagpenge pr. berørte borger er kr., hvilket er under det budgetterede på kr. Forventningen er, at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 37,5, hvilket er over det budgetterede med 36. Den realiseret refusionsprocent har længe ligget over 37 og forventningen er, at dette vil holde året ud. På grund af den højere forventede refusionsprocent er den samlede vurdering, at budgettet kommer til at holde

23 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.8 Ressourceforløb Området dækker forsørgelse af borgere i Ressourceforløb. s Jobafklaring Resourceforløb , Statsrefusion , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Ressourceforløbsydelse er på 797. I det budget er der kalkuleret med 750. Forventningen er, at antallet af borgere på ordningen forsat vil stige og at det endelige gennemsnit for hele året ender på 800. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Ressourceforløbsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er lidt under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for den udbetalte ydelse vil holde sig omkring det budgetteret. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 20,3, hvilket stort set svarer til det budgetterede på 21. På grund af flere borgere på ordningen end forudsat er den samlede vurdering for området, at året vil ende med et merforbrug på 15 mio. kr. Jobafklaring Området dækker forsørgelse af borgere i Jobafklaring s Jobafklaring , Statsrefusion , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Jobafklaringsydelse er aktuelt på 511. Budgetforudsætningen i det budget er 510. Forventningen er, at det aktuelle niveau er retvisende og at gennemsnittet for hele året vil ende på 510. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Jobafklaringsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er under det budgetterede på kr. Forventningen er, at det aktuelle niveau for den gennemsnitlige udbetalte er under det forventede at budgetforudsætningen kommer til at holde. Den realiserede refusionsprocent under refusionstappen er aktuelt på 21,1, hvilket er på niveau med det budgetterede på 21,0. På grund af flere borgere på ordningen er den samlede vurdering for området, at budgettet kommer til at holde

24 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.9 Fleksjob Område dækker udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob. s Drift - Fleksjob , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der får udbetalt Fleksjobsydelse er aktuelt på for begge ordninger. Budgetforudsætningen for hele året er samlet borgere. Bag dette tal gemmer der sig en forventning om, at vil blive færre på den gl. ordning og flere på den nye. Aktuelt er gennemsnittet for den gl. ordning og på den nye I budget er budgetforudsætningen, at antallet af borgere på den gl. ordning i gennemsnit vil være 950 for hele året. Den aktuelle forventning er, at gennemsnittet ender på det budgetteret. For den nye ordning er der budgetteret med et gennemsnit på Forventning er, at dette ikke kommer til at holde. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Fleksjobsydelse pr. berørte borger er for den gl. ordning kr. og for den nye ordning kr.. I det reviderede budget forventes det er den gennemsnitlige ydelse for begge ordninger vil være på kr. Forventningen er, at dette kommer til at holde Mht. den forventede refusion på ordningen, er dette et lidt mere kompliceret regnestykke, da der er 3 forskellige refusionssatser. Samlet er forventningen, at den forventende samlede refusionsprocent ender på 52., hvilket er over det forvenetede på 47,5. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at budgettet kommer til at holde

25 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.10 Ledighedsydelse Område dækker udgifter til ledighedsydelse. s Ledighedsydelse , Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der modtagere Ledighedsydelse er aktuelt på et gennemsnittet for året på 486. I budget er budgetteret med et gennemsnit på 430 for hele året. Vurderet på baggrund af den aktuelle udvikling i antallet af borgere på ordningen, at gennemsnittet for hele året ender over det budgetterede på 450. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Ledighedsydelse pr. berørte borger er kr., hvilket er lidt under det budgetterede på kr. Forventningen er, at den gennemsnitlige udbetalte ydelse for hele året vil holde og ende på det budgetterede. Der for området er budgetteret med en gennemsnitlig refusionssats på 17,0 og der er forventningen, at dette også vil være niveauet, når det endelige regnskab gøres op. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af det ovenstående, at der for området vil være et merforbrug på 0-5 mio. kr

26 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.11 Seniorjob Dette område dækker kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge samt overgangsordning for de + 55 årige. s Seniorjob for personer over 55 år , Refusioner , Sum: , De økonomiske nøgletal for perioden viser for området følgende: Det gennemsnitlige antal borgere der er i Seniorjob er aktuelt på 159. I budget er der budgetteret med 170. Forventningen er, at antallet af borgere på ordningen vil stige og ende på det budgetterede. Den aktuelle gennemsnitlige udbetalte Seniorydelse pr. borger er kr. Dette er på niveau med det budgetteret på kr. Forventningen er, at det aktuelle gennemsnit er retvisende for, hvordan gennemsnittet bliver for hele året. For Seniorjob udbetales der ikke refusion efter en bestemt procentsats, men derimod et fast tilskud pr. fuldtidsborger i ordningen. Dette tilskud er i på kr. Den samlede vurdering for området er i forlængelse af ovenstående budgettet komemr til at holde. Integration Området indeholder udgifter, diverse tilskud samt refusion vedr. integrationsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Derudover udgifter og refusion i forbindelse med udbetaling af integrationsydelse, hjælp i særlige tilfælde og løntilskud, samt udgifter til repatriering til udlændinge omfattet af Integrationsloven. s Integrationsprogram/introduktionsforløb m.v , Kontanthjælp flygtnige (I-lov) , Repatriering Sekretariat og forvaltninger Specialpædagogisk bistand til voksne Sum: , Den udmeldte kvote for var oprindelig 210 flygtninge. Udlændingestyrelsen havde regnet med, at ca flygtninge skulle overgå til kommunerne i, men medio april blev antallet nedjusteret til 1.000, og Aalborg Kommunes andel heraf nedskrevet til 70 flygtninge. Fordelingen forventes at blive 49 voksne 19 børn samt 2 uledsagede flygtningebørn. Med baggrund heri nedjusteres budgettet med 7 mio. kr. fra 44 mio. til 37 mio. I er statsrefusion af udgifter til Introduktionsforløb og danskuddannelse afviklet, ligesom rådighedsbeløb for beregning af refusion af udgifter til Integrationsprogrammet er halveret fra kr. til kr. pr. helårsperson. Dette forentes at påvirke den kommunale udgift med omkring 6,0 mio. kr. Udvikling i udgifter og indtægter følges tæt måned for måned. Nedenstående graf vedrørende Integrationsydelse viser udviklingen i antal I-lov personer, der har modtaget integrationsydelse januar - april sammenholdt med antallet for. Samlede antal helårspersoner på integrationsydelse er for estimeret til 650. Nedenstående graf over Antal grundtilskud viser udviklingen i indtægt fra grundtilskud i sammenlignet med. Der er for hele året estimeret grundtilskud for 1000 helårspersoner. Nedenstående graf over Antal modtagne flygtninge og familiesammenførte viser ankomsttidspunkt (måneder) fordelt over. Antal familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til personer med dansk indfødsret forventes at blive 210 personer

27 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.12 Aktivering Beskæftigelsestilskud Området dækker de samlede udgifter til aktivering af de forsikrede ledige under Beskæftigelsestilskuddet. Dvs. den del af aktiveringen, der ikke er under det almindelige rådighedsloft for aktivering (5.90-området). Det drejer sig primært om løntilskud, jobrotation (under gl. ordning), udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede. s Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige , Beskæftigelsesordninger Refusioner , Sum: , Forventningen i budget er, at nettoforbruget bliver på 16 mio. kr. På baggrund af 4 måneders forbrug er, at dette kommer til at holde

28 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Budgetgaranterede udgifter - Specificeret afsnit 4.13 Forsørgelse Beskæftigelsestilskud Området dækker kommunens bidrag til medfinansiering af A-dagpengene til de forsikrede ledige. s Dagpenge til forsikrede ledige , Sum: , Den gennemsnitlige antal ledige forsikrede ledige er (januar - marts) på I forhold til sidste år svarer det til et fald på 18 personer. Budgetforudsætningen i budget er en gennemsnitlige ledighed på Forventningen er, at ledigheden vil falde fra det aktuelle niveau, men at budgetforudsætningen ikke kommer til at holde og gennemsnittet for hele året ender på Mht. til den gennemsnitlige månedlige medfinansiering pr. ledig ligger den aktuelt på (Årspris på 123 t. kr.). Budgetforudsætningen er kr. (år=125 t. kr.). Forventningen er, at gennemsnitsprisen vil ende på det budgetterede. På grund af det forventede højere antal gennemsnitlige ledige er forventningen for hele året et merforbrug på 10 mio. kr. Forsørgelse ved hjemmeboende handicappede børn Området omfatter udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens 42. s Sociale formål Drift , Sociale formål Statsrefusion , Sum: , Den gennemsnitlige månedlige bruttoudbetaling på området er aktuelt på 8,0 mio. kr. I budget er der budgetteret med 7,4 mio. kr.. Som følge af et ændret serviceniveua er forventningen, at det aktuelle niveau også vil være niveauet for hele året og budgetforudsætningen derfor ikke kommer til at holde. Den samlede forventning for området er således et merforbug på 5 mio. kr

29 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Anlægsudgifter - Overblik afsnit 5.1 Samlet overblik - Anlægsudgifter Specifikation af Anlægsudgifter Fordeling af udgifter/budgetter af anlægsudgifterne s Børnehave Svenstrup , Flere brugere til omsorgstandplejen og øgdede krav til omsorgstandplejens indhold Ny 0-5 års institution, Centrum , Ny institution Stolpedal/Sofiendal , Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler , , Renovering af institutioner (Ramme) , Særlige zoner for udsatte i byens rum Tandpleje Filstedvejen - bortskaffelse af forurenet jord Udbygning af børnehavekapaciteten Udviddelse af børnehavekapacitet Ungetilbud i Nørresundby Vuggestue i Centrum , Sum: , Der er i afsat midler til bl.a.ny børnehave og vuggestue i Sofiendal, ny børnehave i Svenstrup, renovering af institution og udvidelse af børnehavekapaciteten i Vodskov

30 FB Økonomi- og Aktivitetsrapport pr. 30. april Fravær - Overblik afsnit 6.1 Samlet overblik - Fravær Rapporten viser kun fravær opgjrot efter Kommuners og Regioners Lønkontors metode dvs. der er kun medtaget fravær vedr. egen sygdom og arbejdsskader. År Gns. ansatte Samlign periode jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År total: FB samlet ,6 1,36 1,27 1,20 0,78 0,99 0,89 0,61 0,77 1,00 1,11 1,23 1,05 12, ,95 1,36 1,42 1,21 0,95 4,95 Fravær pr. fuldtidsansat på afdelingsniveau År Gns. ansatte Samlign periode jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År total: BFA ,04 1,47 1,37 1,32 0,88 1,14 1,00 0,68 0,85 1,10 1,23 1,39 1,19 13, ,46 1,53 1,54 1,33 1,06 5,46 JYA 867 3,33 1,12 0,93 0,82 0,46 0,69 0,67 0,52 0,65 0,92 1,05 0,96 0,87 9, ,13 1,07 1,25 1,03 0,78 4,13 SOC 610 3,85 1,04 1,14 1,03 0,64 0,61 0,63 0,40 0,59 0,65 0,60 0,80 0,64 8, ,43 0,89 1,01 0,90 0,63 3,43 Stabsfkt./fælles 87 5,11 1,59 1,37 1,25 0,90 0,88 0,85 0,44 0,42 0,46 0,41 0,60 0,17 9, ,03 0,67 1,05 0,68 0,62 3,

ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. august 2018

ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. august 2018 ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. august Økonomiafsnittet 14.september 1 Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2017

ØKONOMIRAPPORT. Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2017 ØKONOMIRAPPORT Økonomi - Aktivitet - Fravær Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 16.november Afsnit Afsnit 1 Forvaltningens overordnede bemærkninger Beskrivelse

Læs mere

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. marts 2017

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. marts 2017 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. marts Økonomiafsnittet den 20. april INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Beskrivelse Afsnit 1 Grafisk Oversigt

Læs mere

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar -

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september - 2015. januar - Serviceudgifter garanterede udgifter 3. 3. 2.75 2.75 2.5 2.5 2.25 2.25 2. 2. mio. kr 1.75 1.5 1.25 mio. kr 1.75 1.5 1.25 1. 1. 75 75 5 5 25 25 LEDELSES INFORMATION ØKONOMI AKTIVITET januar september Aalborg

Læs mere

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. maj 2017

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. maj 2017 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. maj Økonomiafsnittet den 14. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit Beskrivelse Afsnit 1 Grafisk Oversigt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr april 2016

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr april 2016 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. - 30. april Økonomiafsnittet d.19. maj Grafisk oversigt afsnit 1.1 FORVALTNINGENS AKUMMULEREDE FORBRUG

Læs mere

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. december 2016

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. december 2016 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet den 10. januar 2017 FB Økonomi- og aktivitetsrapport nov pr. 31. december

Læs mere

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. oktober 2016

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 31. oktober 2016 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet den 15. november FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. oktober Grafisk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 30. september 2016

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr. 30. september 2016 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. 30. september Økonomiafsnittet den 13. oktober FB Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. september Grafisk

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr maj 2016

FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet. Afrapportering pr maj 2016 FAMILIE- OG BESKÆFTIGELSESFORVALTNINGEN Ledelsesinformation - Økonomi og aktivitet Afrapportering pr. - 31. maj Økonomiafsnittet d.16. juni FB ØK-Forvaltningsrapport version 2 pr. - 31. maj Grafisk oversigt

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - oktober Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet

Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - oktober Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - oktober Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 12/11/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - september Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet

Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - september Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - september Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 09/10/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - april Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet

Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - april Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - april Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 13/05/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 på drift - tillægsbevilling 2018-013824 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - maj Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet

Ledelsesinformation. - Økonomi - Aktivitet. januar - maj Aalborg Kommune. Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Ledelsesinformation - Økonomi - Aktivitet januar - maj Aalborg Kommune Familie- og Beksæftigelsesforvaltningen Økonomiafsnittet Udarbejdet den: 11/06/14 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:

Baggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2018 på serviceudgifter, indkomstoverførsler og andet. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 218 SAU (tidligere EAU) Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 218 på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område

Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug

Læs mere