Familieudvalgets ordinære møde 07/2015, den 19. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieudvalgets ordinære møde 07/2015, den 19. august 2015"

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Halvårsrapport (Januar - juni) 2015 i Sisimiut Punkt 03 Familieudvalgets økonomirapport for ultimo juli Maniitsoq Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 40 Sisimiut Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 43 Sisimiut Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 45 Sisimiut Punkt 08 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 47 Sisimiut Punkt 09 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 48 Sisimiut Punkt 10 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 4 Maniitsoq Punkt 11 Orientering om høringssvar til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland Punkt 12 Orientering om bytning mellem Naapiffik og boenheden Esbjergvej 202. Maniitsoq Punkt 13 Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl Deltagere: Atassut Bitten Heilmann Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut Siumut Alfred Olsen Evelyn Frederiksen Fraværende med afbud: Gedion Lyberth Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt 2

3 Punkt 02 Halvårsrapport (Januar - juni) 2015 i Sisimiut Journalnr Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for de første halve år i Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner ,4 41 Hjælpeforanstalt for børn ,5 43 Social førtidspension ,5 45 Offentlig hjælp ,9 46 Andre sociale ydelser ,5 47 Ældreforsorg ,7 48 Handicapområdet ,7 49 Andre sociale udgifter ,0 Familieområdet i alt ,8 Forbruget skal ligge på 50 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder. Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 49,8 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. På førtidspensionsområdet og alderspensionsområdet er juli udbetalingerne med i juni måneds rapport, da førtidspensioner og alderspensioner er forud udbetalt. Oprigtigt er forbruget på det 2 områder mindre, henholdsvis med kr. og kr. Derudover er der på handicapområdet konto 48, regninger for juni måned som ikke er betalt endnu. Det vedrører takstbetalinger for børnog unge i Grønland på kr., døgninstitutionsregninger for voksne på kr. samt regninger for døgninstitutionsophold i Danmark for voksne heraf delvis maj måned og juni måned på i alt kr. Forbruget på konto 48 til og med juni måned 2015, oprigtigt udgør 51,95 % når ovennævnte regninger er betalt. Bemærkninger fra afdelingerne og eksterne institutioner: Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Forbruget på konto 40 ligger ikke højt, da forældre som har børn i daginstitutioner og har fripladser, er taksterne ikke høje da de fleste får 172 kr. i tilskud pr. måned. I udgangen af juni 2015 er der 22 børn med fripladser. Forældre med lav indkomst men hvor også deres børn er social udsatte, får 3

4 fripladser på daginstitution dels for at børnene kan får den nødvendige pleje og omsorg og dels for ikke at belaste forældre yderligere for økonomisk pres. Udgifterne pr. måned udgør kr. tilsammen for de 22 børn der har fripladser. Det forventes at konto 40 kommer til at bruge kr. mindre i Konto 41 - Børn- og unge området For børn- og unge området i Sisimiut, ligger forbruget pr. 30. juni 2015 på 35,5 %, svarende til ca mio. kr. mindre. Det skyldes dels, at udgifterne til plejevederlag er mindre end der ellers er budgetteret med, og dels at udgifterne til døgninstitutionsophold ligeledes er mindre end der er budgetteret med. Årsagen har været, at flere børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, er hjemtaget. Enkelte områder i børn- og unge området udviser merforbrug, som eks. konto timeløn til støttepersoner i Sisimiut, hvor der pt. er 8 børn der har støtteperson, og lønningerne for disse børn udgør pt kr. pr. 14 dage. Der er dog mindre forbrug på samme konto i bygderne, men da familieområdet har planer om en bygdetur med fokus på afdækning af behovet for særligt hjælp til børn og forældre, regner man med at midlerne vil komme i brug senere af året. Konto Familiepleje i Grønland Pr. 30. juni 2015 er der 11 børn der er anbragt i familiepleje, men antallet vil falde yderligere da familieområdet har 6-7 hjemgivelsessager, der skal afgøres i næste familieudvalgs møde. Forbruget til resten af året forventes derfor at ligge 1 mio. kr. mindre end der er budgetteret med, men det kan ikke anbefales at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder som har bevillingsbehov, da der kan være anbringelser senere af året. Børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, kan hjemtages når det hjemlige forhold hos biologiske forældre vurderes at være egnet og at det er forsvarligt for barnet eller for den unge at vende hjem og bo hos forældrene. Konto Døgninstitutionsophold i Selvstyrets døgninstitutioner. Pr. 30. juni 2015 er der anbragt 2 børn på Selvstyrets døgninstitutioner, og forbruget på konto 4105 udgør 29,8 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Det forventes at konto 4105 vil udvise et mindre forbrug på mio. kr. i årets udgang, hvis der ikke anbringes flere børn eller unge indenfor de sidste 5-6 måneder af året, men familieområdet anbefaler ikke at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov, i risiko for tilbagefald for nogen af de børn- unge der er hjemgivet, eller i risiko for nye anbringelser senere af året. Konto Private døgninstitutioner. Pr. 30. juni 2015 er der 1 barn anbragt i private døgninstitution. Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør kr. 25,6 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr Det forventes at konto 4107 vil udvise et mindre forbrug på mio. kr. i årets udgang, hvis der ikke anbringes flere børn eller unge indenfor de sidste 5-6 måneder af året, men familieområdet kan ikke anbefale at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov, i risiko for tilbagefald for nogen af de børn- unge der er hjemgivet, eller i risiko for nye anbringelser senere af året. Konto Familiecenter 4

5 Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 57,3 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr., og således har familiecenteret merforbrug på ca kr. til og med udgangen af juni måned. Familiecenterets forbrug og forventninger til resten af året, blev gennemgået sammen med familiecenterets leder og fungerende leder af familieområdet. Under gennemgangen af familiecenterets forbrug er det konstateret, at lønbudgettet ift. personalenormeringen ikke svarer til de reelle lønudgifter, og da familiecenteret kun har 9 personale ud af normeringsplan på 10, burde familiecenteret have haft mindre lønudgifter, men det forholder sig ikke sådan. Familiecenteret har udover haft større udgifter som ikke er på budgettet, som eks. udgifter til personaleudskiftninger, idet der er brugt kr. uden der er dækning. Pengene er brugt til udgifter i forbindelse med ansættelse af en forebyggelsesmedarbejder og en socialrådgiver udefra. Desuden har der været ombygninger i lokalet ovenpå, hvor der dels er nedtaget vægge og væggene dels også er isoleret med lyddæmper på de lokaler der skal bruges til familierådslagning. Der forventes diverse indtægter på ca kr. fra Selvstyret som er søgt til diverse arrangementer som familiecenteret skal arrangere senere af året. Efter gennemgang af hele konto 41, vurderes det at der vil forventes et mindre forbrug på ca. 4.5 mio. kr. i 2015, hvorfor det anbefales, at pengene omplaceres til de områder hvor der er bevillingsbehov, men at enkelte områder på konto 41 også bør justeres f.eks. lønninger til støttepersoner og familiecenterets budget. Konto 43 - Førtidspension: Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002 Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør i alt 61,5% svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Da førtidspension udbetales forud, er udbetalingerne for juli måned 2015 med i juni måneds forbrugsrapport. Oprigtigt skal forbruget ligge på 58,3 % incl. juli 2015, men der er merforbrug på ca kr. incl. juli måned. Der er i årets 6 første måneder tilgået nye førtidspensionister, hvor enkelte er tilkendt med tilbagevirkende kraft, og disse bevillinger har haft indflydelse på konto Ved gennemgang af hele konto 43 sammenholdt ældreafdelingens forventninger til resten af året, forventes at der vil forekomme merforbrug på konto 43 på ca kr., hvorfor det er nødvendigt og får konto 43 justeres evt. ved budgetomplacering fra de områder hvor der er mindre forbrug. Der er 2 kategorier på konto 43 i forhold til Selvstyrets andel, idet Selvstyret refunderer 90% af udgifter til førtidspension, som er bevilget før 1. januar 2002 og 50% som er bevilget efter 1. januar I udgangen af juni 2015 er antallet af førtidspensionister der er bevilget før 1. januar 2002 på 62 og førtidspensionister, der er bevilget efter 1. januar 2002 på 132. Konto 45 - Offentlig hjælp: Pr. 30. juni 2015 udgør den samlede forbrug på konto 45 incl. bygderne på 59,9 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. Der er således overforbrug på Konto 45 med 9,9% svarende til mio. kr. Fordelt over by og bygder, er der merforbrug i Sisimiut med 7,9% svarende til 1 mio. kr., men forbruget er størst i Kangerlussuaq, da alle de budgetterede bevillinger er brugt op, og Kangerlussuaq udbetaler i øjeblikket offentlig hjælp, hvor der ingen er budgetmæssig dækning. 5

6 I Sarfannguit er der kr. tilbage på kontoen af budget på kr., og i Itilleq resterer der kr. af budget på kr. Der er ikke fået bemærkninger til forbruget fra Bistandsafdelingen, men konto 45 er derfor blevet gennemgået med enkelte sagsbehandlere, da afdelingsleder pt. holder ferie. Pr. 30. juni 2015 udbetales hjælp til 302 hjælpesøgende, men bistandsafdelingen regner med at udbetalingerne i de næste måneder vil falde, da fabrikken åbner ny afdeling der skal beskæftige 25 til filetering af torsk, og derudover har bistand i samarbejde med arbejdsmarkedskontoret fundet 16 revalideringspladser, og forventer derfor at når disse starter på arbejde sammenholdt flere unge senere i sommeren kommer i uddannelse, vil udgifterne til offentlig hjælp falde. Desuden regner man med at når de overskydende skat udbetales i september måned, vil flere af offentlig hjælps modtagere fratrækkes den udbetale overskydende skat, og dertil regner man med at der vil fratrækkes omkring kr. Kangerlussuaq: Der er nu 6 hjælpemodtagere der får hjælp til livets underhold samt tilskud til de faste udgifter. I løbet af sommeren under samtale med servicecenteret i Kangerlussuaq, blev der oplyst om at flere hjælps modtagere har fået arbejde mens enkelte arbejder nu som vikarer. Sarfannguit: Arbejdsløsheden har været stor pga. begrænset indhandling. Men der er store forventninger med god indhandling af fisk, efter fabrikkens fryser kapacitet er blevet forbedret. I samtale med servicecenteret tidligere på sommeren, påregnes der at alle som kan arbejde i Sarfannguit vil få arbejde, når fiskesæsonen begynder for alvor. Itilleq: Der er ikke større ændring af udbetalingerne af offentlig i Itilleq. Samlet for konto 45 har udbetalingerne indenfor de sidste 6 måneder været meget høje, og selvom man regner med udgifterne vil falde indenfor de næste måneder, kan overforbruget på konto 45 ikke hjemtages ved mindre udgifter indenfor de næste måneder, da arbejdsløsheden stadigvæk er meget høj. Derfor bør konto 45 justeres og budgettet tilrettes efter de faktiske forhold. Konto 46 - Andre sociale ydelser: Dagpenge ved barsel Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 49,5 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er intet at bemærke over forbruget. Konto 47 - Ældreområdet Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 54,7 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr for hele ældreområdet. Ældreområdets budget udviser overforbrug på ca. 1.4 mio. kr., heraf er der ca kr. pensionsudbetalinger for juli måned, der er med i juni måned. Resten er fordelt over konto Plejehjemmet og konto plejeophold på Sundhedsvæsenet. Forbrug på konto hjemmehjælp er der intet at bemærke, da hjemmehjælps forbrug ligger faktisk på lige under 50%. Dermed må man sige at hjemmehjælpskontoret ikke har problemer med deres budget. 6

7 Plejehjemmets budget udviser dog merforbrug med ca. 1.2 mio. kr., hvor merforbruget primært ligger i lønområdet, kursusudgifter, taxaudgifter og bespisning. På plejehjemmet er der i løbet af vinteren og foråret overgået 3-4 timelønnede til månedsløn, og dertil burde man have søgt om budgetomplaceringer inden man tog denne beslutning, men når man ser på personalenormeringen som faktisk er på 58 ud af 59, så er lønudgifterne større og dertil burde lønområdet derfor justeres og tilpasses efter det faktiske forhold. I foråret er der i køkkenet konstateret skimmelsvamp hvorfor køkkenet måtte blive lukket i ca. 6 uger, og plejehjemmet har måttet derfor købe mad fra sømandshjemmet og dertil er der brugt ca kr. Kursuspuljen på kr. er brugt op indenfor 6 måneder, men det har været nødvendigt med efteruddannelse af flere medarbejdere, hvor uddannelsen foregik for det meste i Nuuk. Bevillingerne til taxakørsel er allerede indenfor de første 6 måneder overskredet med kr., og dette har været uundgåeligt da bevillingerne til taxakørsel er meget små og ikke svarer til hvad plejehjemmet faktisk bruger til at køre beboere til brættet, sygehuset og andre ture i byen. Desuden er plejehjemmets forbrug omkring medicin, briller og sygeartikler meget høj, da budgettet på kr. indenfor de første 6 måneder, næsten er brugt op. Da beboerne næsten alle er meget plejekrævende, er forbruget af bleer og engangsservietter, vitamin, sæber m.m. meget høj. På omsorgsforanstaltningerne er købet af buskort endnu ikke fået, og det forventes at den vil udgøre ca kr. Pt. er der 1 plejepatient på sygehuset, hvor opholdet koster ca kr. pr. måned. Vedkommende er meget handicappet, men der arbejdes en omfattelses sag ift. handicaplovgivningen, hvor udover arbejdes på at flytte ham til boenhed i samarbejde med handicapområdet, og hvis de økonomiske til projektet går igennem, kan vedkommende tidligst flytte til boenhedet omkring 1. oktober Der arbejdes på tiden med rokeringer indenfor beboerne fordel for at andre pensionister kan flytte til boenhed. Efter vurdering bør hele konto 47 justeres og budgettet tilpasses efter det faktiske forhold. Konto 48 - Handicapområdet: Pr. 30. juni 2015 udgør forbruget på handicapområdet 46,7 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr Forbruget udviser et mindre forbrug på 3,3 % svarende til ca mio. kr. Men ved gennemgang af kontoområderne er der på takstbetalingsområderne mangler ift. juni måned, der tilsammen udgør på ca. 3 mio. kr. Det reelle forbrug på konto 48 set i forhold til lønninger til Bofællesskabet Pisoq, takstbetalinger for børn- og voksne som er anbragt på døgninstitutioner i Grønland samt takstbetalinger til voksne der er på ophold på døgninstitutioner i Danmark, udgør langt mere end hvad der er budgetteret med, hvor det reelt handler om ca mio. kr. som konto 48 vil bruge mere i udgangen af året. I 2013 og 2014 blev der anbragt 2 unge til døgninstitutionsophold i Danmark til ca. 3.8 mio. kr. i udgift for kommunen, derudover er taksterne i Grønland blevet hævet hvor handicapområdet i 2015 skulle betale ca. 2.3 mio. kr. mere. I forbindelse med udtømning af de ekstra 9 mio kr. som blev bevilget af kommunalbestyrelsen i januar 2015, er der til handicapområdets budget tilgået mio. kr., og det må siges at det er langt fra hvad handicapområdet reelt har brug for til at betale takstbetalinger ift. børn, unge og voksne der er på ophold på forskellige døgninstitutioner i Grønland og Danmark. 7

8 Der er dog enkelte områder hvor der kan foretages besparelser, bl.a. konto lønninger til støttepersonkoordinator, lønområder på støttepersoner for hjemmeboende børn og voksne handicappede, desuden er der på bofællesskabet Pisoq enkelte områder, hvor udgifterne reelt er mindre end hvad der er budgetteret med. Men uagtet om der omplaceres de ubrugte midler indenfor konto 48, er det højt sandsynligt at konto 48 vil udvise et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i udgangen af Konto 49 - Andre sociale udgifter: Konto 49 er udgået af budget Økonomiske og administrative konsekvenser Efter 6 måneds forbrug udgør forbruget på konto 4 familieområdet 49,8 %, dvs. der er et mindre forbrug på 0,2 % hvis forbruget er jævn fordelt over 12 måneder, men når alle de regninger som ovenfor beskrevet er betalt, vil forbruget udvise et merforbrug på ca. 4.3 mio. kr. i Det skal påpeges, at der er enkelte områder i familieområdet hvor bevillingerne ikke udnyttes optimal, men disse kan ikke dække det samlede bevillingsbehov i andre områder. Overordnet opstilles som nedenfor vist det forventede forbrug i 2015: Konto Tekst Budget 2015 Forventet Bevillings behov forbrug 40 Friplads, daginstitutioner Børn- og unge området Førtidspensionsområdet Offentlig hjælp Andre sociale udgifter Ældreområdet Handicapområdet I alt Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Det vurderes fra administrationen at resultatet på konto 4 efter 6 måneders forbrug sammenholdt administrationens vurderinger og forventninger resten af året, er et resultat som ikke kan være bedre hvad angår de mange aktiviteter der har præget konto 4 i årets løb. Selvom der er foretaget mange hjemtagelser af børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, og dertil er sparet flere millioner kroner, så har man ikke haft mulighed for at mindske den stigende arbejdsløshed i Sisimiut, der historisk er første gang hvor udgifterne til hjælp har været størst. I handicapområdet har det været nødvendigt med anbringelse af 2 unge med alvorlige sociale og mentale problemer udenfor hjemmet, herunder til døgninstitutions ophold i Danmark, da døgninstitutionerne i Grønland ikke har de ressourcer der skal til for at hjælpe disse 2 unge mænd. Sammenlignet med forbrug i 2014, vil forbruget i 2015 efter familieområdets vurdering og forventninger, udgøre ca. 6 mio. kr. mindre, og resultatet skal ses som følge af familie områdets indsat med hensyn til en god og stram økonomistyring. Området for familie i Sisimiut vurderer at familieudvalgets bevilling i 2015, samlet set dvs. for Sisimiut og bygderne er ikke tilstrækkelig stor til at dække de merudgifter som er opgjort i afdelingerne. Det har været nødvendigt at foretage en meget detaljeret gennemgang og vurdering af hver enkelt konto. 8

9 Med disse bemærkninger indstiller familieområdet om at halvårsrapport 2015 godkendes, og efterfølgende indstiller til godkendelse i økonomiudvalget om familieområdet tilkendes tillægsbevilling på 4.3 mio. kr., der særskilt er fremlagt for hver afdeling i familieområdet. Indstilling At, bemærkninger til halvårs rapport på konto 4 i familieområdet 2015 godkendes, og efterfølgende indstilles til godkendelse i økonomiudvalget om tillægsbevilling på 4.3 mio. kr. Afgørelse Indstillingen ændres til: - At bemærkninger til halvårs rapport på konto godkendes. Indstillingen er taget til efterretning For at undgå udbetalingsøgning af offentlig hjælp, skal der arbejdes på at være opmærksom på dette og fremlægges under mødet med Royal Greenland i Maniitsoq. Bilag 1. Udskrift af balance pr. juni

10 Punkt 03 Familieudvalgets økonomirapport for ultimo juli Maniitsoq Journalnr Faktiske forhold Forbruget/indtægter skal ligge på 58,33 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Området for Familie Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 40 Fripladser, daginstitutioner ,5% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,6% 43 Social Førtidspension ,9% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,5% 46 Andre sociale ydelser ,3% 47 Ældreforsorg ,1% 48 Handicapområdet ,2% 49 Andre sociale udgifter ,6% Total ,2% Området for Familie har et samlet forbrug på mio. kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 60,2 %. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Hjælpeforanstaltninger ,6% Plejeophold ,3% Akut familiepleje ,2% Professional familiepleje ,6% Selvstyrets døgninstitutioner ,1% Private døgninstituitioner ,8% Socialt forebyggelsesarbejde ,0% Familiebehandling ,1% Total ,6% Området har et samlet forbrug på t.kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 97,6 %. Konto 40: Fripladser, daginstitutioner Området har et samlet forbrug på kr. ud af en bevilling på 100 t.kr. Det svarer til et forbrug på 15,5 %. 6 børn har fripladser i daginstitutioner. Konto 41: Hjælpeforanstaltninger for børn Der er i alt anbragt 45 børn og unge i døgninstitutioner samt 2 mødre, hvoraf 19 børn hos plejefamiler, 19 børn i Selvstyrets døgninstitutioner, 4 i private døgninstitutioner, 3 børn hos professionel plejefamilier. Familiecenter Der er forbrugt 81,3% i personaleomkostninger, deri bygdebesøg samt afholdelse af rejseudgifter i forbindelse med familieseminar i Sisimiut. Der vil for resten af året være prioritering af opgaverne i forbindelse med rejseaktiviteter. Familiecentret Maniitsoq har i julimåned haft ialt forbrugt 41,1% af budgettet. 10

11 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Førtidspension før 1/ ,3% Førtidspension efter 1/ ,6% Total ,9% Området har et samlet forbrug på tkr. ud af en bevilling på 5,992 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 55,9 %. I juli-måned: Førtidspensionister før (90/10) Førtidspensionister efter (50/50) I alt førtidspensionister. 167 Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Underholdsbidrag, ydet som forskud ,0% Total ,0% Området har et intet forbrug ud af en bevilling på 211 t.kr. Det svarer til et forbrug på 0 %. Intet forbrug. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Offentlig hjælp - skattepligtig ,2% Offentlig hjælp - ikke skattepligtig ,5% Total ,5% Området har et samlet forbrug på t.kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 49,5 %. Der er 193 ledige i juli måned i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik, ledigheden er i forhold til sidste måned faldet med 31, hvor de fleste arbejdssøgende har fået arbejde i fabrikken. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Dagpenge ved barsel mv ,6% Sociale boliger (husly) ,5% Udbetaling af boligsikring ,0% Total ,3% Området har et samlet forbrug på 230 t.kr. ud af en bevilling på 785 t.kr. Det svarer til et forbrug på 29,3 %. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Alderspension ,8% Hjemmehjælp ,9% Alderdomshjemmet ,8% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,9% Plejeophold ved sundhedsvæsenet ,0% Total ,1% 11

12 Området har et samlet forbrug på mio. kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 62,1 %. Der er 297 pensionister inkl. Bygderne, pensionerne udbetales forud. Der er 3 der har støttepersoner. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Fællesudgifter til handicapområdet ,5% Hjemmeboende handicappede børn ,4% Hjemmeboende handicappede voksne ,3% Bofællesskaber ,5% Aktiviteter for handicappede børn ,0% Akiviteter forhandicappede voksne ,0% Terapeuter ,0% Hjælpemidler-hjemmeboende ,0% Handicapinstitutioner i Grønland-børn ,0% Handiccapinstitutioner i Grønland-voksne ,2% Ophold i plejehjem ,8% Handicapinstitutioner i Danmark-børn ,0% Handicapinstitutioner i Danmark-voksne ,6% Total ,2% Området har et samlet forbrug på mio.kr. ud af en bevilling på mio. kr. Det svarer til et forbrug på 46,2 %. Der er i alt 107 registrerede handicappede p.t. 11 boende i DK. 16 i døgninstitutioner, 7 Neriusaaq, 5 Elisibannguaq, 1 Aaqa, 1 Aja 1 Ikingut, 1 Palleq og 1 i alderdomshjemmet Kangaamiut. 13 i boenheder og 1 i Satillit. Boenheden Miki i Tunoqqusaaq, der midlertidigt blev benyttet som værested Naapiffik anvendes igen som et boenhed. Tidligere boenhed Saarliit i Esbjergvej 202 benyttes p.t igen som boenhed. Grundet dertil er klientbehov for rollatorbruger, hvor der i boenheden Miki beregnet til handicappede. I boenheden Miki bor der tre p.t. Der har fra juli måned været nødvendigt med ændringer mht. støttepersoner for handicappede lokalt og i bygder. Grundet dertil er skolepasning i fritidshjemmet af handicappede børn efter skoletid fra Der kan pga. behovet for støttepersoner i, den igen anvendte boenhed, ikke sættes præcist tal af medarbejderforholdet. Præcise tal mht. støttepersoner fremsendes efterfølgende. Til øvrige medarbejdere ligger forbruget på 109,6 %, og procenttallet tydliggøres, når der tilkommer medarbejdernes tilbagebetaling til kurser f.eks. fra Neriusaaq og hjemmehjælpere. Konto 48, samlet forbrug ligger på 46,2 %. Der holdes stram økonomistyring. Enkelte konti udvises udtømt, men hvor andre konti endnu ikke er benyttet. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Forsøg vedr. social omstilling ,0 57 0,0% Krisecenter ,0 0 0,0% Alkoholbehandling , ,7% Total ,6% 12

13 Området har intet forbrug ud af en bevilling på 463 t.kr. Indstilling Det indstilles til Familieudvalget, At økonomirapporten for juli 2015 tages til efterretning. Afgørelse Tages til efterretning Bilag 1. Balance for specifikation 4 13

14 Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 40 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 40 - Fripladser på daginstitutioner vil efter det faktiske forhold med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport forventes udvise mindre forbrug i udgangen af året. Mindre forbruget forventes at udgøre kr. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015 forventes mindre forbrug for hele 2015, hvorfor det anbefales at det forventede mindre forbrug omplaceres til områder hvor der er bevillingsbehov.. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forbruget på konto 40 ligger ikke højt, da forældre som har børn i daginstitutioner og har fripladser, er taksterne ikke høje da de fleste får 172 kr. i tilskud pr. måned. I udgangen af juni 2015 er der 22 børn med fripladser. Forældre med lav indkomst men hvor også deres børn er social udsatte, får fripladser på daginstitution dels for at børnene kan får den nødvendige pleje og omsorg og dels for ikke at belaste forældre yderligere for økonomisk pres. Udgifterne pr. måned udgør kr. tilsammen for de 22 børn der har fripladser. Det forventes at konto 40 kommer til at bruge kr. mindre i Konto Tekst Budget 2015 Forventet Bevillings behov forbrug Friplads, daginstitutioner I alt Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 40 - fripladser til daginstitutioner, sammenholdt med det samlede budget 2015, finder det nødvendigt at mindre forbrug på konto 40 kan omplaceres til områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til omplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 40. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgetomplacering. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om omplacering af kr ,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes. 14

15 Afgørelse Indstilling godkendt Bilag Ingen 15

16 Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 41 - børn- og unge området forventes at bevillingerne ikke vil udnyttes optimal i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport samt familieområdets forventninger til resten af året. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, et forventet mindre forbrug for hele 2015 opgjort til mindre forbrug på mio. kr. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 41 - børn- og unge området, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold For børn- og unge området i Sisimiut, ligger forbruget pr. 30. juni 2015 på 35,5 %, svarende til ca mio. kr. mindre. Det skyldes dels, at udgifterne til plejevederlag er mindre end der ellers er budgetteret med, og dels at udgifterne til døgninstitutionsophold ligeledes er mindre end der er budgetteret med. Årsagen har været, at flere børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, er hjemtaget. Enkelte områder i børn- og unge området udviser merforbrug, som eks. konto timeløn til støttepersoner i Sisimiut, hvor der pt. er 8 børn der har støtteperson, og lønningerne for disse børn udgør pt kr. pr. 14 dage. Der er dog mindre forbrug på samme konto i bygderne, men da familieområdet har planer om en bygdetur med fokus på afdækning af behovet for særligt hjælp til børn og forældre, regner man med at midlerne vil komme i brug senere af året. Konto Familiepleje i Grønland Pr. 30. juni 2015 er der 11 børn der er anbragt i familiepleje, men antallet vil falde yderligere da familieområdet har 6-7 hjemgivelsessager, der skal afgøres i næste familieudvalgs møde. Forbruget til resten af året forventes derfor at ligge 1 mio. kr. mindre end der er budgetteret med, men det kan ikke anbefales at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder som har bevillingsbehov, da der kan være anbringelser senere af året. Børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, kan hjemtages når det hjemlige forhold hos biologiske forældre vurderes at være egnet og at det er forsvarligt for barnet eller for den unge at vende hjem og bo hos forældrene. Konto Døgninstitutionsophold i Selvstyrets døgninstitutioner. Pr. 30. juni 2015 er der anbragt 2 børn på Selvstyrets døgninstitutioner, og forbruget på konto 4105 udgør 29,8 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Det forventes at konto 4105 vil udvise et mindre forbrug på mio. kr. i årets udgang, hvis der ikke anbringes flere børn eller unge indenfor de sidste 5-6 måneder af året, men familieområdet anbefaler ikke at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov, i risiko for tilbagefald for nogen af de børn- unge der er hjemgivet, eller i risiko for nye anbringelser senere af året. 16

17 Konto Private døgninstitutioner. Pr. 30. juni 2015 er der 1 barn anbragt i private døgninstitution. Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør kr. 25,6 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr Det forventes at konto 4107 vil udvise et mindre forbrug på mio. kr. i årets udgang, hvis der ikke anbringes flere børn eller unge indenfor de sidste 5-6 måneder af året, men familieområdet kan ikke anbefale at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov, i risiko for tilbagefald for nogen af de børn- unge der er hjemgivet, eller i risiko for nye anbringelser senere af året. Konto Familiecenter Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 57,3 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr., og således har familiecenteret merforbrug på ca kr. til og med udgangen af juni måned. Familiecenterets forbrug og forventninger til resten af året, blev gennemgået sammen med familiecenterets leder og fungerende leder af familieområdet. Under gennemgangen af familiecenterets forbrug er det konstateret, at lønbudgettet ift. personalenormeringen ikke svarer til de reelle lønudgifter, og da familiecenteret kun har 9 personale ud af normeringsplan på 10, burde familiecenteret have haft mindre lønudgifter, men det forholder sig ikke sådan. Familiecenteret har udover haft større udgifter som ikke er på budgettet, som eks. udgifter til personaleudskiftninger, idet der er brugt kr. uden der er dækning. Pengene er brugt til udgifter i forbindelse med ansættelse af en forebyggelsesmedarbejder og en socialrådgiver udefra. Desuden har der været ombygninger i lokalet ovenpå, hvor der dels er nedtaget vægge og væggene dels også er isoleret med lyddæmper på de lokaler der skal bruges til familierådslagning. Der forventes diverse indtægter på ca kr. fra Selvstyret som er søgt til diverse arrangementer som familiecenteret skal arrangere senere af året. Efter gennemgang af hele konto 41, vurderes det at der vil forventes et mindre forbrug på ca. 4.5 mio. kr. i 2015, hvorfor det anbefales, at pengene omplaceres til de områder hvor der er bevillingsbehov, men at enkelte områder på konto 41 også bør justeres f.eks. lønninger til støttepersoner og familiecenterets budget. Forventet mer- mindre forbrug på enkelte områder på konto 41: Konto Tekst Budget 2015 Forventet forbrug Støttepersoner 17 Bevillings behov Løn til støttepersoner, Sisimiut Løn til støttepersoner, SSTR Løn til støttepersoner, Sarf Løn til støttepersoner, Itilleq Plejeophold Rejseudgifter Øvrige udgifter Kost, tøj og lommepenge Tøj og hjemmehjælp

18 Plejevederlag Forældrebetaling Døgninstitutionsophold Selvstyret Selvstyrets døgninstitutioner Døgninstitutionsophold Private Private døgninstitutioner I alt Forventet mer- mindre forbrug på konto familiecenteret: Konto Tekst Budget 2015 Forventet Bevillings behov 2015 forbrug Månedsløn Timeløn Overtid Tjenesterejser Personaleudskiftning Kursusudgifter SIK sygedagpenge Div. Personale udgifter Telefon, fax Annoncer Kontorholdsudgifter Rengøring / renovation Kørsel, takxa Div. Fremmede tjenesteydelser Rengøringsartikler Diverse varekøb Diverse Øvrige anskaffelser Vand El Øvrige Bygninger Div. Reparationer Husleje Div. Indtægter Tilskud fra Selvstyret I alt Total Konto Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 41 - børn- og ungeområdet, sammenholdt med det samlede budget 2015, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. 18

19 Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 41. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om budgetomplacering på kr mio. kr. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag Ingen 19

20 Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 43 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 43 - førtidspension er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, udviser konto 43 et forventet merforbrug for hele 2015 på kr. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 43 - førtidspension, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002 Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør i alt 61,5% svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. kr. Da førtidspension udbetales forud, er udbetalingerne for juli måned 2015 med i juni måneds forbrugsrapport. Oprigtigt skal forbruget ligge på 58,3 % incl. juli 2015, men der er merforbrug på ca kr. incl. juli måned. Der er i årets 6 første måneder tilgået nye førtidspensionister, hvor enkelte er tilkendt med tilbagevirkende kraft, og disse bevillinger har haft indflydelse på konto Ved gennemgang af hele konto 43 sammenholdt ældreafdelingens forventninger til resten af året, forventes at der vil forekomme merforbrug på konto 43 på ca kr., hvorfor det er nødvendigt og får konto 43 justeres evt. ved budgetomplacering fra de områder hvor der er mindre forbrug. Der er 2 kategorier på konto 43 i forhold til Selvstyrets andel, idet Selvstyret refunderer 90% af udgifter til førtidspension, som er bevilget før 1. januar 2002 og 50% som er bevilget efter 1. januar I udgangen af juni 2015 er antallet af førtidspensionister der er bevilget før 1. januar 2002 på 62 og førtidspensionister, der er bevilget efter 1. januar 2002 på 132. Ældreafdelingens forventninger af merforbrug på konto 43 i 2015 ser således ud: Konto Tekst Budget 2015 Forventet forbrug Bevillings behov Førtidspension bev. Før 1. januar Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personlige tillæg Tilskud fra Selvstyret Grundbeløb, Sarfannguit Tilskud fra Selvstyret

21 Grundbeløb, Itilleq Børnetillæg Personlige tillæg Tilskud fra Selvstyret Førtidspension bev. Efter 1. januar Grundbeløb Lommepenge Børnetillæg Personlige tillæg Tilskud fra Selvstyret I alt Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til tillægsbevillinger / budgetomplacering, er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt gennemgang af hver område under konto 43. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om en budgetomplacering fra det områder hvor der er mindre forbrug, evt. tillægsbevilling på kr ,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering / tillægsbevilling godkendes. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag Ingen 21

22 Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 45 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 45 - offentlig hjælp er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, et forventet merforbrug for hele 2015 som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer på konto 45, hvor det forventede forbrug i 2015 udgør merforbrug på kr mio. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 45 - offentlig hjælp, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Pr. 30. juni 2015 udgør den samlede forbrug på konto 45 incl. bygderne på 59,9 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på mio. Der er således overforbrug på Konto 45 med 9,9% svarende til mio. kr. Fordelt over by og bygder, er der merforbrug i Sisimiut med 7,9% svarende til 1 mio. kr., men forbruget er størst i Kangerlussuaq, da alle de budgetterede bevillinger er brugt op, og Kangerlussuaq udbetaler i øjeblikket offentlig hjælp, hvor der ingen er budgetmæssig dækning. I Sarfannguit er der kr. tilbage på kontoen af budget på kr., og i Itilleq resterer der kr. af budget på kr. Der er ikke fået bemærkninger til forbruget fra Bistandsafdelingen, men konto 45 er derfor blevet gennemgået med enkelte sagsbehandlere, da afdelingsleder pt. holder ferie. Pr. 30. juni 2015 udbetales hjælp til 302 hjælpesøgende, men bistandsafdelingen regner med at udbetalingerne i de næste måneder vil falde, da fabrikken åbner ny afdeling der skal beskæftige 25 til filetering af torsk, og derudover har bistand i samarbejde med arbejdsmarkedskontoret fundet 16 revalideringspladser, og forventer derfor at når disse starter på arbejde sammenholdt flere unge senere i sommeren kommer i uddannelse, vil udgifterne til offentlig hjælp falde. Desuden regner man med at når de overskydende skat udbetales i september måned, vil flere af offentlig hjælps modtagere fratrækkes den udbetale overskydende skat, og dertil regner man med at der vil fratrækkes omkring kr. Kangerlussuaq: Der er nu 6 hjælpemodtagere der får hjælp til livets underhold samt tilskud til de faste udgifter. I løbet af sommeren under samtale med servicecenteret i Kangerlussuaq, blev der oplyst om at flere hjælps modtagere har fået arbejde mens enkelte arbejder nu som vikarer. 22

23 Sarfannguit: Arbejdsløsheden har været stor pga. begrænset indhandling. Men der er store forventninger med god indhandling af fisk, efter fabrikkens fryser kapacitet er blevet forbedret. I samtale med servicecenteret tidligere på sommeren, påregnes der at alle som kan arbejde i Sarfannguit vil få arbejde, når fiskesæsonen begynder for alvor. Itilleq: Der er ikke større ændring af udbetalingerne af offentlig i Itilleq. Samlet for konto 45 har udbetalingerne indenfor de sidste 6 måneder været meget høje, og selvom man regner med udgifterne vil falde indenfor de næste måneder, kan overforbruget på konto 45 ikke hjemtages ved mindre udgifter indenfor de næste måneder, da arbejdsløsheden stadigvæk er meget høj. Derfor bør konto 45 justeres og budgettet tilrettes efter de faktiske forhold. Forventninger af merforbrug på konto 45 i 2015 ser således ud: Konto Tekst Budget 2015 Forventet Bevillings behov 2015 forbrug Trangsvurderet hjælp Sisimiut El Husleje Engangshjælp Behovsvurderet hjælp SSTR Trangsvurderet hjælp Hjemrejse Engangshjælp Behovsvurderet hjælp Sarfannguit Trangsvurderet hjælp Engangshjælp Behovsvurderet hjælp - 10 Itilleq Trangsvurderet hjælp Engangshjælp I alt Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 45 - offentlig hjælp, sammenholdt med det samlede budget 2015, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Direktionens bemærkninger Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplaceringer / tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 45. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning. 23

24 Indstilling Område for familie indstiller til familieudvalget at ansøgning om en budgetomplacering / tillægsbevilling på kr mio. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til budgetomplacering / tillægsbevilling godkendes. Afgørelse Indstilling godkendt Bilag Ingen 24

25 Punkt 08 Ansøgning om budgetomplacering / tillægsbevillinger på familieområdets konto 47 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 47 - Ældreområdet området er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, forventes et merforbrug for hele 2015 som angiver nødvendigheden af at søge budgetomplaceringer / tillægsbevilling. Det forventede merforbrug for hele konto 47 udgør mio. kr. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 47 - ældreområdet, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering / tillægsbevilling indenfor familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 54,7 % svarende til mio. kr. af budgetbeløb på kr for hele ældreområdet. Ældreområdets budget udviser overforbrug på ca. 1.4 mio. kr., heraf er der ca kr. pensionsudbetalinger for juli måned, der er med i juni måned. Resten er fordelt over konto Plejehjemmet og konto plejeophold på Sundhedsvæsenet. Forbrug på konto hjemmehjælp er der intet at bemærke, da hjemmehjælps forbrug ligger faktisk på lige under 50%. Dermed må man sige at hjemmehjælpskontoret ikke har problemer med deres budget. Plejehjemmets budget udviser dog merforbrug med ca. 1.2 mio. kr., hvor merforbruget primært ligger i lønområdet, kursusudgifter, taxaudgifter og bespisning. På plejehjemmet er der i løbet af vinteren og foråret overgået 3-4 timelønnede til månedsløn, og dertil burde man have søgt om budgetomplaceringer inden man tog denne beslutning, men når man ser på personalenormeringen som faktisk er på 58 ud af 59, så er lønudgifterne større og dertil burde lønområdet derfor justeres og tilpasses efter det faktiske forhold. I foråret er der i køkkenet konstateret skimmelsvamp hvorfor køkkenet måtte blive lukket i ca. 6 uger, og plejehjemmet har måttet derfor købe mad fra sømandshjemmet og dertil er der brugt ca kr. Kursuspuljen på kr. er brugt op indenfor 6 måneder, men det har været nødvendigt med efteruddannelse af flere medarbejdere, hvor uddannelsen foregik for det meste i Nuuk. Bevillingerne til taxakørsel er allerede indenfor de første 6 måneder overskredet med kr., og dette har været uundgåeligt da bevillingerne til taxakørsel er meget små og ikke svarer til hvad plejehjemmet faktisk bruger til at køre beboere til brættet, sygehuset og andre ture i byen. Desuden er plejehjemmets forbrug omkring medicin, briller og sygeartikler meget høj, da budgettet på kr. indenfor de første 6 måneder, næsten er brugt op. Da beboerne næsten alle er meget plejekrævende, er forbruget af bleer og engangsservietter, vitamin, sæber m.m. meget høj. På omsorgsforanstaltningerne er købet af buskort endnu ikke fået, og det forventes at den vil udgøre ca kr. 25

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat

Familieudvalgets ordinære møde 08/2014, den10. september 2014, referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo august 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Eventuelt. 1 Mødet startet kl. 13.05 Deltagere: Atassut Mette-Sofie Lerch

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 09/2014, den 17. Oktober 2014

Familieudvalgets ordinære møde 09/2014, den 17. Oktober 2014 Familieudvalgets ordinære møde 09/, den 17. Oktober Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 månedsrapport ultimo september i Sisimiut. Punkt 03 månedsrapport ultimo september i

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 10/2014, den 12. november 2014

Familieudvalgets ordinære møde 10/2014, den 12. november 2014 Familieudvalgets ordinære møde 10/, den 12. november Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Ansøgning om tillægsbevillinger på familieområdets konto 40 Sisimiut Punkt

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde EX02/2018 den 20. december 2018 Mødet afholdes via videokonference og starter kl. 08.30 Deltagere: Atassut Karl Davidsen Anna Karen Hoffmann Emilie Olsen Inuit Ataqatigiit Juliane Enoksen, Sofie Dorthe Olsen Erneeraq Poulsen Partii Naleraq

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 03/2017, den 15. marts Referat

Familieudvalgets ordinære møde 03/2017, den 15. marts Referat Oversigt Åbent møde: Generelle sager Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Månedsrapport ultimo februar 2017, Familieudvalget. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo februar 2017, Familieudvalget.

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 11/2015, den 10. december Referat

Familieudvalgets ordinære møde 11/2015, den 10. december Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo november 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 10/2015, den 12. november 2015 Referat

Familieudvalgets ordinære møde 10/2015, den 12. november 2015 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo oktober i Sisimiut Punkt 03 Månedsrapport ultimo oktober i Maniitsoq Punkt 04 Revisionsberetning nr. 19

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 11/2014, den 17. december 2014

Familieudvalgets ordinære møde 11/2014, den 17. december 2014 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 månedsrapport ultimo november 2014 i Sisimiut. Punkt 03 månedsrapport ultimo november 2014 i Maniitsoq. Punkt 04 Nye døgninstitutionstakster

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 01/2015, den 27. januar 2015

Familieudvalgets ordinære møde 01/2015, den 27. januar 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Valg af midlertidig formand Punkt 03 Forslag til udmøntning af ekstra tillægsbevillinger på 9 mio. kr. på konto 4 vedr. budget 2015. Punkt

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 08/2017, den 16. august Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 08/2017, den 16. august Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2017, Udvalg for Familie og Sociale Forhold. Maniitsoq. Punkt 03 Halvårsrapport 2017 for Udvalget

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015

Familieudvalgets ordinære møde 08/2015, den 16. september 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Godkendelse af dagsorden. Økonomirapport juli - august 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sismiut Punkt

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 04/2016, den 13. april 2016 Referat

Familieudvalgets ordinære møde 04/2016, den 13. april 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 1. kvartalsrapport ultimo marts 2016, Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo marts 2016, Maniitsoq. Generelle sager Punkt

Læs mere

Referat af ekstra ordinære økonomiudvalgsmøde ex02/2018 den 14. december 2018

Referat af ekstra ordinære økonomiudvalgsmøde ex02/2018 den 14. december 2018 Referat af ekstra ordinære økonomiudvalgsmøde ex02/2018 den 14. december 2018 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Generelle sager Ansøgning om budgetomplacering

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 06/2014, den 25. juni 2014 kl , referat

Familieudvalgets ordinære møde 06/2014, den 25. juni 2014 kl , referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 månedsrapport ultimo Maj 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport pr. 30. april 2014, Maniitsoq Punkt 04 Forslag til dagsordenen - Møde for

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 03/2018, den 14. marts Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 03/2018, den 14. marts Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Årsrapport ultimo 2017, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut. Punkt 03 Årsrapport 2017 for Området for Familie,

Læs mere

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2015 Punkt 03 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 04/2017, den 12. april 2017

Familieudvalgets ordinære møde 04/2017, den 12. april 2017 Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Kvartalsrapport ultimo marts 2017, Familieudvalget. Sisimiut. Punkt 03 Kvartalsrapport ultimo marts 2017, Familieudvalget. Maniitsoq. Orienteringssager

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ekstraordinære møde 01/2013, den 3. december 2013

Referat af økonomiudvalgets ekstraordinære møde 01/2013, den 3. december 2013 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Ansøgning om Tillægsbevillinger på familieområdet for Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om tillægsbevilling, konto 45 offentlig hjælp,

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 05/2014, den 20. maj 2014, kl , Referat

Familieudvalgets ordinære møde 05/2014, den 20. maj 2014, kl , Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2014 for Området for Familie, Maniitsoq

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 03/2015, den 11. marts 2015

Familieudvalgets ordinære møde 03/2015, den 11. marts 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Årsrapport 2014 Sisimiut Punkt 03 Årsrapport 2014 Maniitsoq Punkt 04 Revisionsberetning nr. 18, delberetning for regnskabsår 2014 Punkt

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 10/2017, den 11. oktober Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 10/2017, den 11. oktober Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo august 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut Punkt 03 Månedsrapport for ultimo august 2017

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 06 /2015, den 10. juni 2015

Familieudvalgets ordinære møde 06 /2015, den 10. juni 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 månedsrapport ultimo maj 2015 i Sisimiut Punkt 03 månedsrapport ultimo maj 2015 i Maniitsoq Punkt 04 Katak Aps og vaskeriet i QUPANUK Punkt

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 11/2018, den 10. december Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 11/2018, den 10. december Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo oktober 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut Punkt 03 Månedsrapport for ultimo oktober

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 09/2016, den 12. oktober Referat. Punkt kvartals økonomirapport 2016 gældende for Sisimiut og bygder.

Familieudvalgets ordinære møde 09/2016, den 12. oktober Referat. Punkt kvartals økonomirapport 2016 gældende for Sisimiut og bygder. Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 3. kvartals økonomirapport 2016 gældende for Sisimiut og bygder. Punkt 03 3. kvartals økonomirapport 2016 gældende for Maniitsoq

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 10/2015, den 15. december 2015

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 10/2015, den 15. december 2015 Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Tid: Kl. 08:30 Sted: Byrådssalen / videokonference Deltagere: Atassut Siverth K. Heilmann, Maniitsoq Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut som suppleant for Bitten Heilmann

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 05/2018, den 14. maj Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 05/2018, den 14. maj Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Kvartalsrapport ultimo marts 2018, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut. Punkt 03 Udvalg for Familie og Sociale

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2012, den 4. december 2014

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2012, den 4. december 2014 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Økonomisager Punkt 04 Udligningsordning for 2015. Punkt 05 Ansøgning om

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 05/2015, den 24. september Punkt 04 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 05/2015, den 24. september Punkt 04 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Punkt 03 Godkendelse af dagsorden. Borgmesterens beretning. Beretninger fra udvalgsformænd. Økonomisager Punkt 04 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 06/2016, den 15. juni Referat. Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2016, Familieudvalget. Sisimiut.

Familieudvalgets ordinære møde 06/2016, den 15. juni Referat. Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2016, Familieudvalget. Sisimiut. Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2016, Familieudvalget. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo maj 2016 Familieudvalget Maniitsoq.

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 02/2017, den 22. februar Referat

Familieudvalgets ordinære møde 02/2017, den 22. februar Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Månedsrapport ultimo januar 2017, Familieudvalget. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo januar 2017, Familieudvalget. Maniitsoq. Punkt

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 06/2017, den 24. maj Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 06/2017, den 24. maj Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo april 2017, Udvalg for Familie

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 03/2016, den 16. marts Månedsrapport ultimo februar 2016, Familieområdet Maniitsoq.

Familieudvalgets ordinære møde 03/2016, den 16. marts Månedsrapport ultimo februar 2016, Familieområdet Maniitsoq. Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Årsrapport 2015 Sisimiut Årsrapport 2015, Område for Familie Maniitsoq Månedsrapport ultimo februar

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 09/2015, den 15. oktober 2015

Familieudvalgets ordinære møde 09/2015, den 15. oktober 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Økonomirapport ultimo september 2015 i Sisimiut Punkt 03 Økonomirapport ultimo september 2015 i Maniitsoq Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 11/2017, den 8. november Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 11/2017, den 8. november Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Økonomisager Punkt 02 Kvartalsrapport ultimo september 2017. Sisimiut Punkt 03 Udvalg for Familie og Sociale forholds økonomirapport for 3. kvartal

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 07/2016, den 10. august 2016

Familieudvalgets ordinære møde 07/2016, den 10. august 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Område for Families halvtårsrapport i. Sisimiut. Punkt 03 Området for Families halvtårsrapport i. Maniitsoq. Punkt 04 Ældrerådet

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 09/2018, den 15. oktober Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 09/2018, den 15. oktober Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo juli 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut Punkt 03 Månedsrapport for ultimo juli 2018,

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 10/2018, den 12. november Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 10/2018, den 12. november Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 3. Kvartalsrapport ultimo september 2018, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut Punkt 03 Udvalget for Familie og

Læs mere

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 03/2017, den15. maj 2017

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 03/2017, den15. maj 2017 Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 03/2017, den15. maj 2017 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen Punkt 03

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 06/2018, den 13. juni Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 06/2018, den 13. juni Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut. Punkt 03 Økonomirapport for ultimo april

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 02/2016, den 17. februar 2016

Familieudvalgets ordinære møde 02/2016, den 17. februar 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo januar 2016 i Sisimiut Punkt 03 Månedsrapport ultimo januar 2016, Maniitsoq. Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 07/2014, den 13.august 2014, referat

Familieudvalgets ordinære møde 07/2014, den 13.august 2014, referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Kvartalsrapport pr. 2. kvartal 2014 for Området for Familie i Maniitsoq. Punkt 03 Kvartalsrapport pr. 2. kvartal 2014 for Området for Familie

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie og Sundhed Nr. 257 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. juli 2008 Nærværende cirkulære opsummerer de satser,

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 07/2017, den 14. juni 2017

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 07/2017, den 14. juni 2017 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo maj 2017, Udvalg

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 1/2014, den 24. januar 2014 kl. 13:00, referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Familieudvalgets ordinære møde 1/2014, den 24. januar 2014 kl. 13:00, referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Budgetomplacering fra Familiecenteret til Forebyggelseskonto. Punkt 03 Stillingsopslag om Misbrugsbehandler Punkt 04 Igangsættelse af tiltag

Læs mere

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 04/2018, den 11. april Referat

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 04/2018, den 11. april Referat Oversigt Åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo februar 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport for ultimo februar

Læs mere

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2016, den 27. oktober Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september 2016

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2016, den 27. oktober Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september 2016 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Punkt 02 Punkt 03 Godkendelse af dagsorden Borgmesterens beretning. Beretninger fra udvalgsformænd Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september

Læs mere

z.: :mac _.zmmärxmqmä S. mo

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2012, den 14. august 2012

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2012, den 14. august 2012 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo juni 2012 (halvårsrapport). Punkt 03 Budgetomplacering til udgifter ifm Nationaldagen,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Budget 2013-2016 Bevillingsoversigt vedr. driftsbudgettet Det fremgår af Styrelseslovens 44, at de poster på årsbudgettet, Kommunalbestyrelsen har taget stilling

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Ordinære møde nr. 03/2018 i Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold den 11. september 2018

Ordinære møde nr. 03/2018 i Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold den 11. september 2018 Dagsorden for det åbne møde: Punkt 01 Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Punkt 06 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Forslag til vedtægt om sænkegarnsfiskeri i Qeqqata Kommunia. Høring vedrørende

Læs mere

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2012, den 23. august 2012

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2012, den 23. august 2012 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Borgmesterens beretning. Punkt 03 Beretninger fra udvalgsformænd. Økonomisager Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport for første halvår

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 Økonomisager Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo sept. 2015 (3. kvartal) Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 3. kvartal

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2003, den 26. august 2003

Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2003, den 26. august 2003 Oversigt - åbent møde: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Borgmesterens beretning. 3. Kommunens økonomiske situation pr. ultimo juli 2003. 4. Tillægsbevilling på det sociale område. 5. Bevilling til overførsel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Udvalg for Erhverv og Turisme ekstraordinære møde EX01/2018, den 22. januar 2018

Udvalg for Erhverv og Turisme ekstraordinære møde EX01/2018, den 22. januar 2018 Dagsorden åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Generelle sager Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2018 Ansøgning

Læs mere

Familieudvalgets ordinære møde 04/2014, den 09. april 2014, Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Familieudvalgets ordinære møde 04/2014, den 09. april 2014, Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo februar 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport ultimo februar 2014 Maniitsoq Punkt 04 Forslag til opførelse

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015. Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Punkt 03 Punkt 04 Punkt 05 Punkt 06 Punkt 07 Punkt 08 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 09/2012, den 27. november 2012

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 09/2012, den 27. november 2012 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Økonomiudvalgets forbrugsrapport for ultimo oktober 2012. Punkt 03 Udvalgsformændenes vederlag. Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 30. juli 2018

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 30. juli 2018 Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen Nr. 288 Cirkulære om gældende sociale kontantydelser

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat Oversigt Åbent møde Punkt 01 Godkendelse af dagsorden... 2 Punkt. 02. Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut, ultimo maj 2018.... 3 Pkt 03 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i

Læs mere

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.:

Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq. Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: Inatsisartut Aningaasaqarnermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 20. december 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00089 Orientering

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING Guldborgsund kommune Maj 10 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE: ARBEJDSMARKEDSYDELSER OG TILSKUD BUDGETOPFØLGNING 30.04.10 Guldborgsund kommune Maj 10 Indledning Området vedrører hovedsagelig førtidspensioner, personlige tillæg til pensionister

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2019

Cirkulære om gældende sociale kontantydelser pr. 1. januar 2019 3732 Isumaginninnermut, Ilaqutariinnut, Naligiissitaanermut Inatsisinillu atortitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet Nr. 289 Cirkulære om gældende sociale

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget

Læs mere

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat Dagsorden til det åbne møde: Pkt. 01 Pkt. 02 Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde. Godkendelse af dagsorden. Formandsberetning. Økonomiske sager Pkt. 03 Balancer. Genrelle sager Pkt. 04.

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 08/2014 d. 18. november 2014

Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 08/2014 d. 18. november 2014 Dagsorden for åbent møde: Punkt. 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Punkt. 02 Høring vedr. tildeling af kvoter for fangst af kvotefangstdyr for 2015 Punkt. 03 Overførsel af harpunkanonkvote til

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006

Samlekonti og arter Kommuneqarfik Sermersooq Bestilt af: Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: Delsystem: Stedkode: Rapportversion: 16-10-2006 Fra Billede: Den: Kl: Antal sider: bogh/324 07:11:24 26 Delsystem: Stedkode: SAMLE * - Alle Alle Rapportversion: 16--2006 1 af 26 02-01-00-90-02 9900 AWG - KREDITORER AWG - KREDITORER 06.41.01.26.51 4980

Læs mere

ALDERSPENSION. Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen

ALDERSPENSION. Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen Layout: icicero, v/nuno B. Hansen Fotos: Leiff Josefsen ALDERSPENSION 1. Indledning Alderspensionen er en ydelse, du kan søge om når du er blevet 66 år. Den 1. januar 2016 trådte nye regler for alderspension

Læs mere

Referat af levende ressourceudvalgsmøde nr. 02/2013 den 19. juni 2013

Referat af levende ressourceudvalgsmøde nr. 02/2013 den 19. juni 2013 Dagsorden åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Generelle sager Punkt 02 Høring om overførsel af restkvoter på hvid- og narhval. Punkt 03 Høring i f.m. kvotetildeling af rensdyr og moskusokse

Læs mere