Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL"

Transkript

1 Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 16. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) Kristina Hviid (V) Norddjurs Kommune

2 Børne- og ungdomsudvalget Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Status på ansættelsesstoppet Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget Godkendelse af rammeaftale for på det sociale område Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan Orientering Ankeafgørelser Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger...10 Bilagsoversigt...11 Norddjurs Kommune

3 Børne- og ungdomsudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Ø00 18/40 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Børne- og ungdomsudvalget samlet oversigt Budget 2018 Opr. Korr. budget Forbrug Forventet Afvigelse* (mio. kr.) budget ekskl. ultimo regnskab driftsoverførslerne juni Drift 679,5 680,1 341,6 683,2 3,7 Anlæg 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 *- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 (Mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler Børne- og ungdomsudvalget 1,6 0,0 Overordnet konklusion Drift På nuværende tidspunkt forventes der et samlet forbrug på ca. 683,2 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på samlet 3,7 mio. kr. på børne- og ungdomsudvalgets område i 2018 set i forhold til det oprindelige budget. Heri er der taget højde for en anslået besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 2,6 mio. kr. i Besparelsen fordeler sig med ca. 2,4 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med ca. 0,2 mio. kr. på socialområdet. 1

4 Børne- og ungdomsudvalget Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra Overholdelse af udvalgets serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge på 6,5 mio. kr. over servicerammen. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er blevet forøget med 0,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 5,0 mio. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser I henhold til Norddjurs Kommunes økonomiske politik, skal de enkelte fagudvalg selv anvise kompenserende besparelser eller merindtægter, hvis der forventes budgetoverskridelser på udvalgets område. Der kan ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at: 1. budgetopfølgningen pr. juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes. 2. børne- og ungdomsudvalget fortsat drøfter, hvordan udgifterne kan nedbringes i Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og /18 ungdomsudvalgets område 2 Åben Anlægsoversigt pr. juni /18 2

5 Børne- og ungdomsudvalget Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Ad. 1: Godkendt. Ad. 2: Børne- og ungdomsudvalget drøftede, hvordan udgifterne kan nedbringes i Der følges op på næste møde i børne- og ungdomsudvalget. 3

6 Børne- og ungdomsudvalget Status på ansættelsesstoppet G01 18/10516 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På økonomiudvalgets møde den 6. juni 2018 blev det besluttet med øjeblikkelig virkning at iværksætte et ansættelsesstop i hele organisationen gældende indtil vedtagelsen af budgettet for Det blev samtidig besluttet, at hvis der er ansættelser, som vurderes at være strengt nødvendige for kommunens fortsatte drift, så kan forvaltningen indstille til økonomiudvalget, at der skal dispenseres for ansættelsesstoppet i de konkrete tilfælde. Efterfølgende har økonomiudvalget på sit møde den 27. juni 2018 givet dispensation til en række stillinger på skole- og dagtilbudsområdet samt socialområdet. På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive givet en aktuel status på, hvordan ansættelsesstoppet håndteres på udvalgets område, og hvilken virkning ansættelsesstoppet har og forventes at få i de kommende måneder på driften af de enkelte aftaleenheder. På udvalgsmødet vil der også blive orienteret om det forventede antal dispensationer, der skal behandles på kommende møde i økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 4

7 Børne- og ungdomsudvalget Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 5

8 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget S00 18/10633 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Ifølge budgetproceduren skal fagudvalgene orienteres om det tekniske budget 2019 indenfor eget område. Økonomiske konsekvenser Det tekniske budget 2019 på børne- og ungdomsudvalgets område er fremkommet således: Teknisk budget (i mio. kr.) 2019 P/L fremskrevet budget 679,9 Mængdereguleringer -1,3 Tekniske korrektioner 0,3 Lov- og cirkulæreprogrammet 0,3 Teknisk budget 679,2 Anm.: Ovennævnte tabel kan variere til tallene i vedlagte materiale, da tallene i materialet er opgjort i en tidligere prisversion. Mængdereguleringer, tekniske korrektioner og lov- og cirkulærekorrektioner er vedlagt som bilag. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen om det tekniske budget på børne- og ungdomsudvalgets område tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk korrektion, Budget 2019 og overslagsår 75470/18 6

9 Børne- og ungdomsudvalget Åben Børne- og ungdomsudvalget - Mængderegulering, Budget 2019 og overslagsår 3 Åben Børne- og ungdomsudvalget - Lov- og cirkulærekorrektioner, Budget 2019 og overslagsår / /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 7

10 Børne- og ungdomsudvalget Godkendelse af rammeaftale for på det sociale område A00 18/5770 Åben sag Sagsgang VPU/BUU, ØK, KB Sagsfremstilling Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen skal hvert andet år indgå en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og regioner. Udkast til rammeaftale for er udarbejdet i dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland. KKR Midtjylland har på et møde den 14. juni 2018 behandlet og godkendt at anbefale, at udkast til rammeaftale godkendes i kommunalbestyrelser og i regionsrådet. Rammeaftalen for består dels af en udviklingsdel og dels en styringsdel, hvor rammerne for styring af økonomi og kapacitet aftales. I rammeaftalen for er der fokus på følgende tre udviklingsområder: Den nære psykiatri et fælles udviklingsområde mellem sundhedsaftalen og rammeaftalen Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme Effekt, kvalitet og progression i tilbud og takster. Styringsaftalen, der er et bilag til rammeaftalen, skal fastsætte rammer for styring af økonomi og kapacitetsudvikling. De 19 kommuner og Region Midtjylland indgår følgende aftale om udviklingen i taksterne i perioden : 8

11 Børne- og ungdomsudvalget Taksterne kan ikke stige i perioden Taksterne skal reduceres med minimum 2. pct. i hele perioden Der er mulighed for at fratrække den del over 3 procent, der blev aftalt i sidste periode Det aftales, at aftalen tages op til fornyet drøftelse i Følgebrev til Rammeaftale 2018 og rammeaftalen for er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Det er forvaltningens vurdering, at rammeaftalen ikke vil få økonomiske konsekvenser. Dette skyldes, at Norddjurs Kommune har reduceret taksterne med mere end 3 pct. i sidste periode, og at udgifterne i den kommende periode vil falde som følge af bl.a. manglende prisfremskrivning på ikke-løn. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til rammeaftale for godkendes. Bilag: 1 Åben Følgebrev til Rammeaftale /18 2 Åben Udkast til Rammeaftale /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Tiltrådt. 9

12 Børne- og ungdomsudvalget Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa A00 18/13171 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6. juni 2018, at børne- og ungdomsudvalget skal drøfte den demokratiske struktur i Område Grenå. Den demokratiske struktur i Område Grenaa består af én samlet fælles områdebestyrelse (forældrebestyrelse) og 5 forældreråd (et i hver institution). Områdebestyrelse Forældreråd Stjernehuset Forældreråd Regnbuen Forældreråd Gymnasivejen Forældreråd Landsbyen Forældreråd Skovbørnehaven Gennem områdebestyrelsen kan forældrene få indflydelse på dagtilbuddets ledelse og drift. Det er lovgivningsmæssigt bestemt, at der skal være en forældrebestyrelse. Sammensætningen af områdebestyrelsen for Område Grenaa er beskrevet i styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning, der er vedlagt som bilag. Det skal bemærkes, at siden styrelsesvedtægten blev vedtaget, er antallet af institutioner i Område Grenaa reduceret til 5. Sammensætningen af områdebestyrelsen ser derfor aktuelt således ud: Alle 5 institutioner er repræsenteret af en forældrerepræsentant + en suppleant. Der er 2 forældrerepræsentanter for dagplejen. Der er 1 medarbejderrepræsentant fra hver institution + 1 fra dagplejen. 10

13 Børne- og ungdomsudvalget Områdebestyrelsens formål er at sikre forældres og medarbejderes indflydelse på principperne for daginstitutionens daglige virke og bidrage til en konstruktiv dialog som udgangspunkt for det bedst mulige samarbejde mellem forældrene og medarbejderne, såvel som mellem forældregruppen, personalegruppen og aftaleholderen. Der afholdes fast fire bestyrelsesmøder om året efter en mødeplan som udsendes ved årets afslutning. Dagsorden udsendes 14 dage før mødet og indeholder følgende faste punkter: Sager til orientering fra ledelsen f.eks. orientering om sygefravær, regnskab Sager til orientering fra institutionerne: Nyheder/den gode historie Sager til beslutning Sager til drøftelse. Områdebestyrelsen for Område Grenaa har bl.a. taget beslutning i disse sager: Tilsynsrapporter, morgenmad i institutioner, skovbørnehavens formålsparagraf, pædagogiske lærerplaner, udvidelse af åbningstid i institutionerne, frokostordning, åbne legepladser, lukkedage, fælles forældremøder og pasning af børnebørn i dagplejen. Eksempler på sager, der har været drøftet i områdebestyrelsen er: Budget, sikkerhed på legepladser, fotografering af børn, mælkeordning, it, forældreråd, byggeri ved Regnbuen, styrelsesvedtægten, vedligehold af institutionerne, infoba og facebook. Referater fra bestyrelsesmøderne i Område Grenaa udsendes efter mødet til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, institutioner og afdelingsledere og lægges nu på område Grenaas hjemmeside. Forældrerådene er ikke et lovkrav, men de er vedtaget som en del af den demokratiske struktur i Område Grenaa for at bevare indflydelse i den enkelte institution og klæde områdebestyrelsesmedlemmet på og være bindeled mellem forældre i de enkelte institutioner og områdebestyrelsen. Herudover bistår forældrerådene ved diverse arrangementer i institutionerne. 11

14 Børne- og ungdomsudvalget Forældrerådet kan anmode om deltagelse af henholdsvis en medarbejder, afdelingsleder eller områdeleder. I så fald skal der foreligge en dagsorden for mødet samt laves referat fra mødet. Det skal bemærkes, at der den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov i kraft, som bl.a. skal styrke forældredemokratiet i danske dagtilbud og som derfor stiller udvidede krav til struktur og indhold for forældrebestyrelser. Denne nye lovgivning skal implementeres i alle kommunens dagtilbudsbestyrelser. Det er bl.a. blevet et struktur krav, at forældre med børn i dagtilbud, der består af flere enheder (som f.eks. Område Grenaa), får ret til at blive repræsenteret i en områdebestyrelse gennem en forældrerepræsentant fra hver enhed. Dette nye lovkrav opfyldes allerede i Område Grenaa. Den nye lov præciserer, at i områdebestyrelser, der både dækker daginstitutioner og dagplejere (som tilfældet er i Område Grenaa), så skal beslutninger, der alene har betydning for dagplejen, træffes af de forældre i bestyrelsen, der repræsenterer dagplejen. Ligeså i spørgsmål, der alene har betydning for daginstitutionerne. Indholdsmæssigt gives i den nye lov en række udvidelser i de emner/områder, forældrebestyrelsen skal have mulighed for at have indflydelse på: Forældrebestyrelsens nuværende minimumskompetence udvides til også at gælde principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Her menes f.eks. principper for dagtilbud/hjem samtaler, hente/bringe-tidspunkter, håndtering af forældres afholdelse af ferie med barnet, gå-hjem møder om inddragelse af forældre i børns læring og fokuseret forældreinvolvering gennem specifikke tiltag som f.eks. frivillig børneplan og familiedeltagelse i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsens ret til at blive inddraget i arbejdet med den pædagogiske læreplan præciseres. Forældrebestyrelsen skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet, så der skabes gode læringsmiljøer i hverdagen i dagtilbuddet. Forældrebestyrelsen skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan skabe gode rammer for børns overgange. 12

15 Børne- og ungdomsudvalget Der ændres ikke på, at det er dagtilbudsledelsen, der har ansvaret for den pædagogiske og administrative ledelse af dagtilbuddene og dermed den daglige håndtering og tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer mv. inden for de rammer, kommunalbestyrelsen og dagtilbudsloven fastsætter. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget foretager en indledende drøftelse af den demokratiske struktur i Område Grenaa. Bilag: 1 Åben Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at der igangsættes en intern proces i Område Grenaa med inddragelse af områdebestyrelse, forældreråd, forældre og medarbejdere, der kan bidrage til at styrke den demokratiske struktur og kultur i Område Grenaa. 13

16 Børne- og ungdomsudvalget Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal A00 18/120 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Underretninger ultimo juli /18 2 Åben Anbringelser ultimo juli /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 14

17 Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan A00 18/118 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for børne- og ungdomsudvalget for Arbejdsplanen for 2018 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2018 godkendes. Bilag: 1 Åben Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 15

18 Børne- og ungdomsudvalget Orientering A00 18/115 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Elevtal for skolerne i Norddjurs Kommune pr. 7. august En oversigt er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Oversigt over elevtal pr. 14. august /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 16

19 Børne- og ungdomsudvalget Ankeafgørelser A00 18/122 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2018 fra Ankestyrelsen. Siden børne- og ungdomsudvalgets sidste møde er der modtaget 3 nye afgørelser (nr. 7-9), som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og ungeudvalget. To af sagerne er blevet stadfæstet og én er blevet ændret. Der er ikke modtaget nye ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse. En oversigt over alle afgørelser i 2018 er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget /18 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 17

20 Børne- og ungdomsudvalget Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger A00 18/11838 Åben sag Sagsgang BUU Sagsfremstilling Syddjurs Kommune anlagde den 7. juni 2016 sag an mod Norddjurs Kommune om mellemkommunal refusion vedrørende betaling af udgifter til tvangsanbringelse af tre børn i en familie, der kort før anbringelsen var flyttet fra Syddjurs Kommune til Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har i sagen fået medhold i Ankestyrelsen, byretten og landsretten med den begrundelse, at Syddjurs Kommune har udvist en sådan passivitet, at Norddjurs Kommune har krav på refusion. Økonomiske konsekvenser Det kan oplyses, at Norddjurs Kommune for perioden 2015 og til dags dato har krav på ca. 6,8 mio. kr. over for Syddjurs Kommune. Hertil kommer, at Syddjurs Kommune skal betale sagsomkostninger for byretten og landsretten til Norddjurs Kommune med 0,2 mio. kr. til udgifter til advokatbistand. Det skal bemærkes, at indtægten på ca. 6,8 mio. kr. har været indregnet i budgetkontrollen for børne- og ungdomsudvalgets område i hele 2018 herunder også i den seneste budgetkontrol pr. ultimo juni 2018 under dagsordenspunkt 1. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: 1 Lukket 18

21 Børne- og ungdomsudvalget Lukket Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den Godkendt. 19

22 Børne- og ungdomsudvalget Bilagsoversigt 1. Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område 1. Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område (138989/18) 2. Anlægsoversigt pr. juni 2018 (136864/18) 3. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk budget Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk korrektion, Budget 2019 og overslagsår (75470/18) 2. Børne- og ungdomsudvalget - Mængderegulering, Budget 2019 og overslagsår (137452/18) 3. Børne- og ungdomsudvalget - Lov- og cirkulærekorrektioner, Budget 2019 og overslagsår (137455/18) 4. Godkendelse af rammeaftale for på det sociale område 1. Følgebrev til Rammeaftale (136908/18) 2. Udkast til Rammeaftale (136909/18) 5. Drøftelse af den demokratiske struktur i område Grenaa 1. Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Område Grenaa og Område Auning (137810/18) 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 1. Underretninger ultimo juli 2018 (137607/18) 2. Anbringelser ultimo juli 2018 (143157/18) 7. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan 2018 (138970/18) 8. Orientering 1. Oversigt over elevtal pr. 14. august 2018 (140742/18) 20

23 Børne- og ungdomsudvalget Ankeafgørelser 1. Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget (138496/18) 10. Lukket punkt - Orientering om dom i sag om mellemkommunale betalinger 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 21

24 Børne- og ungdomsudvalget Underskriftsside Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Mads Nikolajsen (F) Fritz Birk Sørensen (A) Kristina Hviid (V) 22

25 Bilag: 1.2. Anlægsoversigt pr. juni 2018 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

26 Anlægsbudget Juni 2018 (1.000 kr.) Forventet regnskab 2018 Anlægsbevilling Oprindeligt Korr. Forventet Afvigelse i forhold til oprindeligt Udvalg Anlæg Forbrug budget budget regnskab budget ØK Anlæg Arealerhvervelse - pulje ja Byggemodning - pulje nej Handicaprådets tilgængelighedspulje ja Indt. jordforsyning boligformål pulje nej Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje nej IT til administrationen herunder KOMBIT ja IT-anlægspulje ja Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 ja Nyt boligområde i Nørager ja Nyt erhvervsområde i Nørager ja Salg/ køb div. bygninger og arealer 2016 ja Salg/ køb div. bygninger og arealer 2018 ja Trafikknudepunkt Auning ja Udbredelse af bredbånds- og mobildækn. ja Aarhus Lufthavn ja Salg/ køb div. bygninger og arealer 2017 ja Østergade 36 flytning og genhusning ja Medfinansieringspulje ja Salg af sommerhusgrunde ja Mortensensvej Auning ja Bakkesvinget Auning - boligområde ja 0 0 Granbakkevej, Allingåbro ja Hvedevænget, Nørager nej ØK Anlæg Sum BUU - Anlæg Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaf* ja Kattegatskolen påbud ja Ny daginstitution (Auning) ja Ny daginstitution (Østre Skole) ja Modtagerklasser - Auning nej Ørum skole - påbud fra arbejdstilsynet ja BUU - Anlæg Sum KFU - Anlæg El-tavle i Byparken i Auning ja Grenaa Idrætscenter - projektering delvis Kattegatcentrets fremtidige udvikling delvis Multiaktivitetspladser ja Naturlegeplads ved Enslevgården - Udvikl ja Renovering haller og idrætsanlæg mv 2017 ja Thomasminde nej Ungdomsunivers, Arresten ja Ørsted Rideklub ja Voldby SFO lokaler ja KFU - Anlæg Sum MTU - Anlæg Asfalt på en del af Færingevej ja Asfalt Vestre Skole skolegården ja Asfaltbelægninger 2018 ja Diverse trafiksikkerhedsprojekter ja Ekstra p-pladser Mogensgade ja Energiinvesteringspulje ja Energimærkning komm. ejd. + selvej. inst ja Fælles bygningsvedligeholdelse 2017 ja Fælles bygningsvedligeholdelse 2018 ja Gadebelysning LED-lys ja Grenaa-Anholt Færge, dokning 2018 ja Højmose-genopretning Løvenholm ja Klimahandlingsplan & energiplan ja Kloakseparering kommunale ejendomme ja Letbaneprojekter ja Nedlæggelse af brandhaner nej Omfartsvej nord for Grenaa ja Områdefornyelse Auning (fra 2018) ja Områdefornyelse Grenaa (fra 2018) delvis Pulje - cykelstier 2018 ja Pulje - Diverse klimatilpasninger nej Pulje til ekstra asfalt og belægninger ja Pulje til landsbyfornyelse 2015 ja Renovering af broer og bygværker nej Trafikknudepunkt Auning ja Udbyhøj Kabelfærge, dokning 2018 ja Øster Alling Vådenge ja Renovering af offentlige toiletfaciliteter nej Rådhuset i Grenaa - renovering af elevator ja Landsbyfornyelse pulje 2016 nej Pulje til landsbyfornyelse 2017 nej Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej ja Sti mellem Fjellerup og Skovgårde ja Etablering af vej til biogasanlæg Grenaa nej Asfaltbelægninger 2017 ja Kystsikring Anholt ja Mobilitetsprojekter 2018 ja Restaurering Dystrup - Ramten søerne ja Mindre trafiksikkerhedsprojekt/mobilitet (tom) Strategiske udviklingsprojekter (tom) MTU - Anlæg Sum VPU - Anlæg Renovering af køkkener på plejecentre ja Deponering - Sygeplejeklinikken - udvidelse nej VPU - Anlæg Sum Hovedtotal

27 Bilag: 1.1. Bilag til budgetopfølgning pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

28 Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juni 2018 på børne- og ungdomsudvalgets område Samlet oversigt Børne- og ungdomsudvalget - samlet oversigt Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Korr. budget ekskl. driftsoverførsler Forbrug ultimo juni Forventet regnskab Afvigelse* Drift 679,5 680,1 341,6 683,2 3,7 Anlæg 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Børne- og ungdomsudvalget udvalget - udvikling i budget 2018 Budget 2018 (mio. kr.) Opr. budget Tillægsbev. ekskl. driftsoverførsler Overførsler Korr. budget Drift inden for servicerammen 680,6 0,6 1,6 682,8 Drift uden for servicerammen -1,1 0,0 0,0-1,1 Drift i alt 679,5 0,6 1,6 681,7 Anlæg 4,5-2,4 2,9 5,0 Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 Børne- og ungdomsudvalgets område (mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler* I alt 1,6 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. Drift På driften forventes et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelig budget ekskl. overførte mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Heri er der taget højde for en samlet besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på børne- og ungdomsudvalgets område på 2,6 mio. kr. i Besparelsen fordeler sig med 2,4 mio. kr. på skole- og dagtilbudsområdet, samt med 0,2 mio. kr. på socialområdet. Driftsoverførsler På nuværende tidspunkt forventes der ikke et forbrug af driftsoverførslerne fra 2017.

29 Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgettet er forøget med 0,5 mio. kr., så det korrigerede budget nu udgør 5,0 mio. kr. Overholdelse af serviceramme Børne- og ungdomsudvalgets andel af servicerammen udgør 680,6 mio. kr. og det forventes, at udvalgets forbrug inkl. forbrug af overførsler vil ligge 6,5 mio. kr. over servicerammen, når der er taget højde for effekten af ansættelsesstoppet. I henhold til den vedtagne økonomiske politik skal servicerammen overholdes såvel i budget som i regnskab. Dette betyder, at der skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budgettet og servicerammen. Drift Børne- og ungdomsudvalget drift fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget ekskl. driftsoverførsler Forbrug ultimo juni Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagpasningsområdet 495,3 496,2 248,0 494,0-1,3 Socialområdet 184,3 183,9 93,6 189,3 5,0 I alt 679,5 680,1 341,6 683,2 3,7 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Børne- og ungdomsudvalget - driftsoverførsler fra 2017 til 2018 fordelt på områder Område (mio. kr.) Overført beløb i alt Forventet forbrug af overførsler* Skole- og dagpasningsområdet 8,7 0,0 Socialområdet -7,1 0,0 I alt 1,6 0,0 * + = overført mindreforbrug/merindtægt, - = overført merforbrug/mindreindtægt. Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på skole- og dagtilbudsområdet i Heri er der taget højde for en besparelseseffekt af ansættelsesstoppet på skole- og dagtilbudsområdet på ca. 2,4 mio. kr. i Desuden er der taget højde for, at den endelig afregning til staten for produktionsskoleelever er 0,6 mio. kr. større end hidtil forventet. Den endelige afregning forelå først i juni. Aftaleenhederne på området har samlet overført et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. fra 2017 til Dette medfører, at der set i forhold til det korrigerede budget er et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i 2018.

30 Opmærksomhedspunkter Der er følgende tre aftaleenheder under administration: Djurslandsskolen det forventes, at gælden er afviklet i Distrikt Ørum der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. ekskl. overførsler. I mindreforbruget er der indregnet en indtægt på ca. 1,3 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Der er desuden taget højde for en anlægsudgift på 0,4 mio. kr. i forbindelse med påbuddet fra Arbejdstilsynet på Ørum Skole. Auning Skole gælden er afviklet i 2017, hvor regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. I 2018 forventes der et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. ekskl. overførsler. I det forventede merforbrug er der dog ikke indregnet en indtægt på ca. 1,5 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever, da det er usikkert om karakterløftet bliver indfriet. Derudover er der følgende to aftaleenheder, som forventer betydelige merforbrug i 2018: Kattegatskolen der forventes et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. ekskl. overførsler. På Kattegatskolen er der indregnet en indtægt på ca. 1,4 mio. kr. i forbindelse med det statslige Program for løft af de fagligt svageste elever. Det skal bemærkes, at Kattegatskolens budget i 2018 er reduceret med 1,3 mio. kr., som følge af nedtrapning over en 4 årig periode af det særlige tilskud, som skolen har modtaget til dækning af ekstraordinært store udgifter til specialundervisning. Vestre Skole der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. ekskl. overførsler. Generelt oplever hovedparten af aftaleenhederne, at det er vanskeligt at overholde den del af deres driftsbudgetter, der vedrører skolerne. Dette skyldes primært en stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisningstilbud samtidig med, at budgettet er reduceret fra 68,0 mio. kr. i 2017 til 67,0 mio. kr. i 2018, som følge af mængdereguleringer. Hertil kommer, at Kattegatskolens særlige tilskud til specialundervisning er blevet reduceret. Desuden er den samlede budgetramme ud over mængdereguleringer blevet reduceret med 2,1 mio. kr., jf. beslutning i budgetforliget i 2016, og med ca. 0,3 mio. kr. som følge af manglende prisfremskrivning af ikke-lønkonti. Endvidere er det statslige tilskud til gennemførelse af folkeskolereformen blevet nedtrappet med ca. 2,2 mio. kr.

31 Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på ca. 5,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på socialområdet i På området inden for servicerammen forventes et merforbrug på ca. 7,8 mio. kr., heraf vedrører ca. 7,6 mio. kr. et merforbrug på socialområdets centrale konti. For aftaleenhederne på socialområdet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører primært forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge. Merforbruget inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger herunder betydelige udgifter til flygtninge, som følge af bortfald af statsrefusion efter integrationsperiodens udløb. Samtidig kan det konstateres, at investeringen i forebyggende foranstaltninger endnu ikke kan finansieres fuld ud via en reduktion i antallet af anbringelser. Der foregår på nuværende tidspunkt et arbejde med at gennemgå alle anbringelses- og aflastningssager for på bedre vis at kunne styre udgifterne på området. I arbejdet indgår også mulighederne for bl.a. at afslutte igangværende anbringelser hurtigere, benytte flere korttidsanbringelser og foretage en mere målrettet visitation til de forebyggende foranstaltninger. Uden for servicerammen forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært øget statsrefusion samt en ekstraordinær efterregulering af statsrefusionen for vedrørende specialskolekørsel. Det skal bemærkes, at der på socialområdet er en negativ budgetoverførsel på ca. 7,1 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. Der forventes således et samlet merforbrug på ca. 12,1 mio. kr. i Det skal endvidere bemærkes, at der på nuværende tidspunkt verserer 3 ankesager fra 2018 vedrørende mellemkommunale refusioner i forbindelse med anbringelsessager. Hvis sagerne tabes, kan det medføre ekstra udgifter på op til 1,4 mio. kr. En eventuel tilbagebetaling indgår ikke i det forventede resultat på socialområdet.

32 Budgetproblemer i 2019 På børne- og ungdomsudvalgets møde den 7. august 2018 blev der taget initiativ til at opnå en driftsbesparelse på i alt 9,7 mio. kr. i Samtidig lægges der op til, at der, hvor besparelsesforslagene kan få en effekt allerede i 2018, skal forslagene gennemføres snarest muligt. Det skal bemærkes, at der desuden i budget 2019 er indarbejdet en reduktion på socialområdets centrale konti på ca. 0,65 mio. kr. som følge af manglende prisfremskrivning på de dele af budgettet, som ikke vedrører lønkonti. Endvidere er der i budgettet for 2019 på skole- og dagtilbudsområdet indarbejdet en yderligere besparelse på i alt 3,7 mio. kr. Der er tale om generel besparelse på 2,1 mio. kr. på skoleområdet og en reduktion af Kattegatskolens særlige tilskud til specialundervisning på 1,3 mio. kr. samt en budgetreduktion på ca. 0,3 mio. som følge af manglende prisfremskrivning på ikke lønkonti. Ovenstående vurdering er under forudsætning af, at det udgiftspres, som hovedparten af aftaleenhederne på skole- og dagtilbudsområdet oplever i 2018 som følge af bl.a. flere specialundervisningselever, ikke stiger yderligere i Ligeledes er der ikke taget højde for, at der i 2019 også vil være en negativ budgetoverførsel, som følge af merforbruget på socialområdets centrale konti på 8,6 mio. kr. i 2017 og forventet 7,6 mio. kr. i De negative budgetoverførsler skal tilbagebetales til kommunekassen i de efterfølgende år. Anlæg Børne- og ungdomsudvalget anlæg - fordelt på områder Område (mio. kr.) Opr. budget Korrigeret budget Forbrug ultimo juni Forventet regnskab 2018 Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 I alt 4,5 5,0 0,3 2,7-1,8 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelse i forhold til oprindeligt budget. Evt. uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2018 besluttet, at der indføres et anlægsstop. Dermed forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som et separat bilag.

33 Bilag: 3.1. Børne- og ungdomsudvalget - Teknisk korrektion, Budget 2019 o g overslagsår Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 75470/18

34 Børne- og ungdomsudvalget Teknisk korrektion budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Kompensation for tjenestemænd i den lukkede gruppe T301 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,166 0,111 0,409 0, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto 0,166 0,111 0,409 0,594 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion En gruppe af tjenestemandsansatte lærere ansat i folkeskolen, benævnt den lukkede gruppe, har ved overgangen af deres ansættelsesforhold fra staten til kommunerne, opretholdt retten til at gå på pension i statens regi. Det særlige for gruppen er, at de er aflønnet efter det kommunale lønsystem, men de har ret til tjenestemandspension fra staten. Det betyder, at kommunerne ikke afholder pensionsudgifterne til denne gruppe. Efterhånden som lærerne i den lukkede gruppe går på pension, skal de erstattes med nye overenskomstansatte lærere. For disse nye medarbejdere er det kommunerne, som afholder pensionsudgifterne, hvilket medfører en merudgift til den forøgede pensionsbetaling for de nye lærere. Nedenstående tabel viser, hvor mange medarbejdere i den lukkede gruppe, der forventes at gå på pension i de kommende år, samt den akkumulerede merudgift i forbindelse med ansættelse af overenskomstansatte medarbejdere i stedet.

35 Børne- og ungdomsudvalget Teknisk korrektion budget 2019 og overslagsår År Ledere Lærere I alt I alt akkumuleret Akkumuleret udgift * År Skole ledere Lærere I alt I alt akkumuleret Akkumuleret udgift I alt *Opgørelsen dækker antallet tilbage i tid fra I tabellen er effekten beregnet fra 2019 til 2026, hvorefter alle lærere i den lukkede gruppe forventes at være gået på pension. Beregningen er baseret på en sammenligning af gennemsnitsudgifterne for medarbejderne i den lukkede gruppe og de overenskomstansatte lærere i hver af stillingskategorierne. Det år, hvor tjenestemanden går på pension, er indregnet med halv effekt, da pensionstidspunktet typisk vil være i forbindelse med et nyt skoleår, som falder midt i budgetåret. I 2026 vises den samlede helårseffekt efter den sidste lærer, som går på pension i Økonomiske konsekvenser Der forventes en udgift på ca. 2,2 mio. kr. i 2019, stigende til ca. 3,0 mio. kr. i Denne udgiftsstørrelse skal ses i sammenhæng med tidligere vedtaget teknisk korrektion til budget 2017, hvor der blev givet en budgetudvidelse på 2,0 mio.kr. i 2019 og 2,4 mio.kr. i 2020 og efterfølgende år. (Mio. kr. i 2019 priser) T307 til budgetlægningen for budget ,015 2,387 2,387 2,387 T301 til budgetlægningen for budget ,181 2,498 2,796 2,981 I alt 0,166 0,111 0,409 0,594

36 Børne- og ungdomsudvalget Teknisk korrektion budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Vederlag til skolebestyrelsesmedlemmer T302 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,150 0,150 0,150 0, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto 0,150 0,150 0,150 0,150 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Baggrund for og beskrivelse af den tekniske korrektion I henhold til Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen har kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttet at yde fast vederlag til forældrerepræsentanter og diæter pr. møde til elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. Størrelsen af det hidtidige vederlag, som fastsættes i bekendtgørelsen har været på kr. årligt til forældrerepræsentanter og 100 kr. pr.møde til elevrepræsentanter. Den nye bekendtgørelse af september 2017 fastsætter vederlagene til kr. årligt til forældrerepræsentanter og 150 kr. pr. møde til elevrepræsentanter. Dette medfører en øget udgift 0,150 mio. kr. Økonomiske konsekvenser Der forventes en merudgift på 0,150 mio. kr. i 2019 og overslagsår.

37 Bilag: 3.2. Børne- og ungdomsudvalget - Mængderegulering, Budget 2019 o g overslagsår Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

38 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Skoleområdet M301 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 1,691 1,432 0,712-2, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto 1,691 1,432 0,712-2,320 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 3,4 2,9 1,4-4,7 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 81, ,868 Variable omkostninger 253,909 1, ,600 I alt 335,777 1, ,468 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for I overordnede grupperinger ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år.

39 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 2. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe ** 6 årige Ny forventning til mængder 347* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel årige Ny forventning til mængder 1.107* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel årige Ny forventning til mængder 1.223* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel årige Ny forventning til mængder 1.250* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel årige Ny forventning til mængder 466* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel *Faktisk befolkningstal pr. 1/ **Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til Som det fremgår af tabel 2, forventes der et fald i antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune i alle aldersgrupperne i perioden jf. den nye prognose, dog forventes antallet af børn ikke at falde så meget som i prognosen fra sidste år. Beregningen tager udgangspunkt i den samlede økonomiske ramme til folkeskolen dvs. både udgifter til almenskolen klasse, 10. klasse og specialundervisning. Budget 2019 udgør på skoleområdet 335,8 mio. kr. ekskl. SFO og PPR. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.

40 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 81,868 24% Variable omkostninger 253,909 76% I alt 335, % Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 76 % af budgettet svarende til ca. 253,9 mio. kr. påvirkes af udviklingen i antallet af børn og unge i kommunen. Fordelingen af skoleområdets udgifter på alderskategorier tager udgangspunkt i det forventede elevtal pr. 1. august 2018, samt en vægtning af timetallet for alderskategorierne 6-årige, 7-9 årige, årige, årige og 16 årige. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose, vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer, hvor der tidligere har været indarbejdet et større fald i antal børn. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af den seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) årige 0,088-0,146-0,590 1, årige -0,282-0,587-0,953-3, årige 0,833 1,000 1,125 0, årige 0,739 0,886 0,906-1, årige 0,313 0,279 0,224 0,606 I alt 1,691 1,432 0,712-2,320 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 337, , , , ,220 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0 1,691 1,432 0,712-2,320 Mængdereguleret budget 337, , , , ,900

41 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Fordelingsmodel på skoleområdet Fordelingsmodellen er baseret på kalenderår. Den andel af budgettet som vedrører specialundervisningsmidler fordeles efter KORA-modellen, vedtaget i kommunalbestyrelsen den 27. juni Den resterende del af budgettet fordeles efter nedenstående fordelingsmodel, der blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni I lighed med mængdeudviklingsmodellen bygger fordelingsmodellen også på en opdeling i fire omkostningstyper: Centrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, fælles lønpulje på skole- og specialområdet, honorar til hoved- og områdeudvalg, IT, svømmeundervisning halleje, skolekonsulenter og specialvejledere, udgifter og indtægter i forbindelse med frikøbte lærere under DLF, fællestillidsrepræsentant samt mellemkommunale betalinger vedr. specialskole- og specialklasseelever fra andre kommuner. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, privat/friskoler, efterskoler, ungdomsuddannelser, betalinger til/fra kommuner/regioner og elevbefordring. Decentrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra elevtal, men ud fra de reale omkostninger. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter. De decentrale, variable omkostninger fordeles på skolerne og 10. klasse efter følgende principper: o Et grundbeløb som afhænger af skolestørrelse. Skoler med 0-99 elever får 1,0 mio. kr. i grundtildeling, skoler med elever får 0,8 mio. kr. i grundtildeling og skoler med elever får 0,6 mio. kr. i grundtildeling. Der tildeles ikke grundbeløb til 10. Klasse Center Djursland. o Et centralt puljebeløb på 2,0 mio. kr. til kompensation for eventuelle skævheder i fordelingen. o Der afsættes et budgetbeløb til finansiering for de elever, der går i skole over kommunegrænsen. o Restbeløbet (hovedbeløbet) indenfor rammen vægtes efter timetallet og fordeles med udgangspunkt i det faktiske elevtal opgjort pr. 1. august året forud for budgetåret.

42 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Budgettildelingen er gældende for hele det efterfølgende kalenderår. Titel Nr. SFO M302 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,028-0,108-0,228-0, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,028-0,108-0,228-0,219 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,07-0,27-0,58-0,56 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 2, ,917 Variable omkostninger 13,606-0,028 13,578 I alt 16,523-0,028 16,495 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for For de 6-9 årige ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe ** 6-9 årige Ny forventning til mængder 1.454* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel * Faktisk befolkningstal pr. 1/ ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 6-9 årige at falde i perioden jf. den nye prognose, og faldet forventes at blive større end i sidste års prognose. Budget 2019 udgør på SFO området 16,4 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.

43 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 2,917 18% Variable omkostninger 13,606 82% I alt 16, % Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 82 % af budgettet svarende til ca. 13,6 mio. kr. påvirkes af udviklingen i antallet af børn i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) årige -0,028-0,108-0,228-0,219 I alt -0,028-0,108-0,228-0,219 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 17,455 16,523 16,684 16,192 16,192 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0-0,028-0,108-0,228-0,219 Mængdereguleret budget 17,455 16,495 16,576 15,964 15,973 Fordelingsmodel på SFO området Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for de elever, der går i SFO over kommunegrænsen. Fordelingen af budgettet på de enkelte institutioner finder sted efter det faktiske antal indskrevne børn pr. august 2018.

44 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Dagpasningsområdet M303 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -3,138-3,766-4,217-3, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -3,138-3,766-4,217-3,801 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -8,0-9,6-10,8-9,7 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 20, ,938 Variable omkostninger 108,399-3, ,261 I alt 129,337-3, ,199 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for I overordnede grupperinger ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe ** 0-2 årige Ny forventning til mængder 972* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel årige Ny forventning til mængder 1.002* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel * Faktisk befolkningstal pr. 1/ ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til 2022.

45 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-2 år at stige, mens der for de 3-5 årige forventes et fald i 2019 og 2020, hvorefter det stiger igen jf. den nye prognose. Antallet af børn er endvidere lavere i den nye prognose i forhold til sidste års prognose. Budget 2019 udgør på dagpasningsområdet 129,1 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger. Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 20,938 16% Variable omkostninger 108,399 84% I alt 129, % Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 84 % af budgettet svarende til ca. 108,4 mio. kr. påvirkes af udviklingen i antallet af børn i kommunen. Fordelingen af udgifter til dagpleje og daginstitutioner tager udgangspunkt i en vægtning mellem de to alderskategorier, hvor 0-2 årige vægter 1,83 og 3-5 årige vægter 1. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) årige -2,277-2,449-2,659-2, årige -0,861-1,317-1,558-1,558 I alt -3,138-3,766-4,217-3,801 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 128, , , , ,330 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0-3,138-3,766-4,217-3,801 Mængdereguleret budget 128, , , , ,529

46 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Fordelingsmodel på dagpasningsområdet Fordelingsmodellen er baseret på kalenderår. Som følge heraf tildeles budgetter fremover for et kalenderår ad gangen. Fordelingen af ressourcer på dagpasningsområdet følger følgende principper: Centrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, PAU elever samt forsikringspulje for daginstitutioner. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale og aktivitetsudgifter. Decentrale omkostninger: Faste omkostninger: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Faste omkostninger fordeles ikke ud fra børnetal, men ud fra de reale omkostninger. Variable omkostninger: Løn til fagpersonale, vikarer, uddannelse, øvrige personaleudgifter samt materiale og aktivitetsudgifter. De decentrale variable omkostninger fordeles på dagplejen og institutioner efter følgende principper: Et fast beløb til dagplejen i forhold til antallet af ansatte dagplejere i budgetåret. Antallet fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning, og er gældende for hele året. Et beløb til daginstitutioner, som fordeles efter fastlagte point. Pointene er vægtet mellem to alderskategorier: årige vægter 1,83 point årige vægter 1 point. Tildelingen baseres på det forventede antal point i institutionerne for budgetåret. Små institutioner tildeles som minimum 1,7 mio. kr. Rammen for de variable omkostninger fordeles til institutionerne, efter der er afsat et budgetbeløb til finansiering for børn, der går i institution over kommunegrænsen.

47 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Den samlede budgetramme er gældende for hele det efterfølgende kalenderår, hvilket betyder, at der ikke foretages efterreguleringer af rammen i løbet af året. Titel Nr. PPR M304 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,108 0,102 0,086-0, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto 0,108 0,102 0,086-0,079 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,2 0,2 0,2-0,1 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 0, ,892 Variable omkostninger 10,329 0,108 10,437 I alt 11,221 0,108 11,329 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for For de 7-16 årige ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe ** 7-16 årige Ny forventning til mængder 4.046* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel * Faktisk befolkningstal pr. 1/ ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 7-16 årige at falde i perioden jf. den nye prognose. Antallet af børn er højere i den nye prognose i forhold til sidste års prognose, bortset fra i år 2022, hvor antallet af børn er lavere.

48 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Budget 2019 for PPR udgør 11,2 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger. Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 0,892 8% Variable omkostninger 10,329 92% I alt 11, % Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 92 pct. af budgettet svarende til ca. 10,3 mio. kr. påvirkes af antallet af børn og unge i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) årige 0,108 0,102 0,086-0,079 I alt 0,108 0,102 0,086-0,079 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 11,237 11,221 11,155 11,045 11,045 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0 0,108 0,102 0,086-0,079 Mængdereguleret budget 11,237 11,329 11,257 11,131 10,966

49 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Ungdomsskolen M305 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,223 0,264 0,273 0, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto 0,223 0,264 0,273 0,100 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger 0,6 0,7 0,7 0,3 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 10, ,432 Variable omkostninger 15,002 0,223 15,225 I alt 25,434 0,223 25,657 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for For aldersgruppen år ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe ** årige Ny forventning til mængder 3.042* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel * Faktisk befolkningstal pr. 1/ ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen årige at falde i perioden jf. den nye prognose. Men der forventes flere unge i den nye prognose end i sidste års prognose. Budget 2019 udgør for ungdomsskolen 25,4 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.

50 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 10,432 41% Variable omkostninger 15,002 59% I alt 25, % Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger, kontakten og heltidsundervisning med 3,5 mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 59 pct. af budgettet svarende til ca. 15,0 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) årige 0,223 0,264 0,273 0,100 I alt 0,223 0,264 0,273 0,100 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 25,414 25,434 25,142 24,952 24,952 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0 0,223 0,264 0,273 0,100 Mængdereguleret budget 25,414 25,657 25,406 25,225 25,052

51 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Tandplejen M306 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,017-0,031-0,077-0, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,017-0,031-0,077-0,162 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,03-0,06-0,15-0,32 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 5, ,159 Variable omkostninger 11,595-0,017 11,578 I alt 16,754-0,017 16,737 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for I aldersgruppen 0-17 år ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn og unge fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe ** 0-17 årige Ny forventning til mængder 6.875* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel *Faktisk befolkningstal pr. 1/ **Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn og unge i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-17 årige at falde i perioden jf. den nye prognose, og faldet forventes at være større end i sidste års prognose. Budget 2019 udgør for tandplejen 17,3 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.

52 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 5,159 31% Variable omkostninger 11,595 69% I alt 16, % Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel, udgifter vedrørende grunde og bygninger og fælleskommunal tandpleje. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 69 pct. af budgettet svarende til ca. 11,6 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) årige -0,017-0,031-0,077-0,162 I alt -0,017-0,031-0,077-0,162 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 17,048 16,754 16,670 16,657 16,657 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0-0,017-0,031-0,077-0,162 Mængdereguleret budget 17,048 16,737 16,639 16,580 16,495

53 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Sundhedsplejen M307 (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter -0,116-0,153-0,190-0, januar 2019 Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0,116-0,153-0,190-0,096 Ja - = mindreudgifter/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger -0,3-0,3-0,4-0,2 Baggrund for og beskrivelse af mængdereguleringen For at bibeholde det politisk bestemte serviceniveau mellem årene skal der reguleres for ændringerne i befolkningssammensætningen. Reguleringen medfører en ændring i budgettet, som angivet i tabel 1. Tabel 1. Budget 2019 efter mængderegulering: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget Regulering 2019 Mængdereguleret budget 2019 Faste omkostninger 0, ,285 Variable omkostninger 5,107-0,116 4,991 I alt 5,392-0,116 5,276 Norddjurs Kommune har i samarbejde med Boelplan fået udarbejdet en befolkningsprognose for I aldersgruppen 0-6 år, ser befolkningsprognosen ud som vist i tabel 2, hvor den nye forventning sammenlignes med de indarbejdede mængder fra sidste år. Tabel 2. Antal børn fordelt på alderskategorier: Aldersgruppe ** 0-6 årige Ny forventning til mængder 2.321* årige Tidligere indarbejdede mængder Forskel * Faktisk befolkningstal pr. 1/ ** Under tidligere indregnede mængder er anvendt befolkningstallet for 2021, da budgettet er fremrullet fra 2021 til Som det fremgår af tabel 2, forventes antallet af børn i Norddjurs Kommune i aldersgruppen 0-6 årige at stige i perioden jf. den nye prognose, og stigningen forventes at være større end i sidste års prognose. Budget 2019 for sundhedsplejen udgør 5,4 mio. kr. I tabel 3 er der foretaget en opdeling mellem faste og variable omkostninger.

54 Børne- og ungdomsudvalget Mængderegulering budget 2019 og overslagsår Tabel 3. Teknisk budget 2019: Omkostningstype (i mio. kr.) Teknisk budget 2019 Fordeling i pct. Faste omkostninger 0,285 5% Variable omkostninger 5,107 95% I alt 5, % Anm.: De faste udgifter vedrører følgende elementer: Ledelse, øvrig personale, personale med tilskud, elever, administrative udgifter, rengøringsartikler, IT, inventar, materiel samt udgifter vedrørende grunde og bygninger. Beregningen tager udgangspunkt i tabel 3. Heraf fremgår det, at ca. 95 pct. af budgettet svarende til ca. 5,1 mio. kr. påvirkes af antallet af børn i kommunen. Økonomiske konsekvenser Med udgangspunkt i, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes, vurderes det, at der på baggrund af den seneste befolkningsprognose vil være behov for nedenstående tilpasninger. Tilpasningerne skal ses i forhold til tidligere indregnede mængdereguleringer. Tabel 4. Økonomisk tilpasning på baggrund af seneste befolkningsprognose: (i mio. kr.) årige -0,116-0,153-0,190-0,096 I alt -0,116-0,153-0,190-0,096 De mængderegulerede budgetrammer fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5. Budgetrammer efter mængderegulering: (i mio. kr.) Budget inkl. tidligere indregnet mængderegulering 5,365 5,392 5,411 5,441 5,441 Tilpasning pba. seneste befolkningsprognose 0-0,116-0,153-0,190-0,096 Mængdereguleret budget 5,365 5,276 5,258 5,251 5,345

55 Bilag: 3.3. Børne- og ungdomsudvalget - Lov- og cirkulærekorrektioner, Budg et 2019 og overslagsår Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

56 Børne- og ungdomsudvalget Lov- og cirkulærekorrektioner budget 2019 og overslagsår Titel Nr. Ændring af dagtilbudsloven - øget fleksibilitet i dagtilbud (Mio. kr. i 2019-priser) Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,253 0,235 0,232 0, Indtægter Indenfor servicerammen: Netto 0,253 0,235 0,232 0,232 Ja - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Antal fuldtidsstillinger Bloktilskud -0,253-0,235-0,232-0,232 LC301 Baggrund for og beskrivelse af lov- og cirkulærekorrektionen Folketinget har 29. maj 2018 vedtaget en ændring af dagtilbudsloven med fokus på styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre. Forslaget indebærer blandt andet, at der indføres to nye dagtilbudsformer, et kombinationstilbud mellem kommunal og privat pasningsordning samt at forældre på barsels- eller forældreorlov får ret til en deltids plads på 30 timer ugentligt for ældre søskende. For kombinationstilbuddet gælder det, at enlige forældre og forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, skal tilbydes et kombinationstilbud. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning (privat børnepasning). Tilbuddet kan ikke samlet overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et dagtilbud i kommunen. For tilbuddet til forældre på barsels- eller forældreorlov, som får ret til deltidspladser til ældre søskende gælder det, at deltidspladsen skal tilbydes i den daginstitution, hvor barnet allerede går, og deltidspladsen skal have en reduceret forældrebetaling. Økonomiske konsekvenser Det forventes, at de økonomiske konsekvenser i Norddjurs Kommune medfører en merudgift på 0,253 mio. kr. i 2019, 0,235 mio. kr. i 2020 og 0,232 mio. kr. i efterfølgende år. Beløbet kompenseres via bloktilskuddet. 1

57 Bilag: 4.2. Udkast til Rammeaftale Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 16. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

58 Rammeaftale Politisk aftale om udvikling, koordinering og styring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

59 Indhold Resumé Udviklingsområder Den nære psykiatri Fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme... 8 Effekt, kvalitet og progression som det bærende princip Nyt i styringsaftale Principper for takstsamarbejdet Øvrige fælles udviklingstiltag Tværregional koordination Bilag til Rammeaftale Kontakt

60 Forord Med rammeaftalen sætter vi i de midtjyske kommuner og region retningen for de kommende års samarbejde om udvikling af faglige indsatser og koordinering af kapacitet og styring på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Retningen er politisk sat med indspil fra kommunerne og regionen, og med udgangspunkt i en fælles vision om, at borgeren er i centrum, og at det er borgerens hverdag og livskvalitet, det handler om. Aftalen er for første gang toårig. Det giver os bedre mulighed for at folde fælles udviklingsområder og initiativer ud i større omfang end tidligere. I Rammeaftale sætter vi fokus på faglig udvikling inden for en række områder, hvor vi ser behov for at stå tættere sammen for at udvikle og udbrede metoder og viden om, hvad der virker. Et væsentligt element i samarbejdet om at løfte rammeaftalens visioner er at skabe videndeling om faglige metoder og tilgange på tværs af kommuner og region og med organisationer og civilsamfund som en vigtig medspiller. Det kan vi kun gøre, når vi samarbejder om at styrke den faglighed, der skal understøtte borgerens potentiale for at kunne mestre sit eget liv. Med rammeaftalen vil vi i de kommende år sætte fokus på at udvikle den nære psykiatri i en ny alliance med sundhedsområdet, praktiserende læger og patient- og pårørendeforeninger. Vi vil også igangsætte fælles udviklingstiltag for børn og unge med autisme, så de får de bedste vilkår til at leve et godt liv og til at være en aktiv del af samfundet. Derudover vil vi bidrage til at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og mestring ved at sætte effekt, kvalitet og progression som det overordnede bærende princip i arbejdet med borgeren. Vi ser frem til samarbejdet om at udfolde rammeaftalens visioner og initiativer til konkret handling og vil takke alle jer, der er med til at give rammeaftalen liv og værdi lokalt. Med venlig hilsen Torben Hansen Formand for KKR Midtjylland Steen Vindum Næstformand for KKR Midtjylland 3

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 16. august 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Mængdekorrektioner Budget

Mængdekorrektioner Budget Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa Dato: Tirsdag den 25. september 2018 Start kl.: 15:00 Slut

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. januar 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Aftale om ny skolestruktur

Aftale om ny skolestruktur Aftale om ny skolestruktur 1 Norddjurs 22. august 2018 Aftale om ny skolestruktur Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftalen er

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget REFERAT

Voksen- og plejeudvalget REFERAT Voksen- og plejeudvalget REFERAT Sted: Fuglsanggaarden Trekanten 1, Grenaa Dato: Tirsdag den 28. august 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Steen Therkel Jensen (O) Karoline

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 23. september 2015 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:45 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Børne- og Ungecenter Norddjurs Trekanten 34 i Grenaa Dato: Onsdag den 25. januar 2017 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft

Læs mere

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018

ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 4. juli 208 Start kl.: 0:00 Slut kl.: 2:00 Medlemmer: Fraværende: Ingeborg Kyed Pedersen (Formand) Yvonne Karnøe (Næstformand)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier. , Side 1 2. Åbent punkt - Beslutning om høring om principper for ny tildelingsmodel til de kommunale dagtilbud - Sag nr. 17/23502 Sagsgang og sagstype Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Beslutningssag

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår

Styregruppen for Analyse af folkeskoleområdet Budget 2017 og overslagsår Spørgsmål Nedbrydning af skolebudget Nr. Bilag 3 (mio. kr. i 2016-priser) 2017 2018 2019 2020 Udgifter Indtægter Netto - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt Iværksættelsestidspunkt:

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 14. november 2018 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august 2019.

Den nye skolestruktur skal gælde fra skoleåret 2019/20 og træder således i kraft fra august 2019. Høring i forbindelse med ny skolestruktur 17.01.04A26 18/16528 Åben sag Sagsgang BUU, ØK, KB, høring, BUU, ØK, KB Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 den 9. oktober 2018 blev

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Børnehaven Savværket Knud Albæks Vej 5 i Gjerrild. Selve udvalgsmødet afholdes i Børneby Glesborg, Glesborg Bygade 81 i Glesborg. Dato: Onsdag den 20.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Arresten, rådssalen samt gæstekantinen Dato: Mandag den 5. september 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Onsdag den 24. maj 2017 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (O)

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 1. marts 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Fraværende: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V)

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT

Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Børne- og ungdomsudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 25. oktober 2018 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Fraværende: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)

Læs mere

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget

Budget Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Børne- og ungdomsudvalget Børne- og ungdomsudvalget 684.004 678.463 670.897 668.846 666.663 Skoleområdet 374.360 364.919 360.717 358.270 354.059 032201 Folkeskoler 213.622

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Sandstumpvej 35, Grenaa (rejsegilde) Mødet fortsætter derefter på Vestre Skole Dato: Onsdag den 25. februar 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:00 Medlemmer:

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Den Gamle Stald, Gl. Estrup Dato: Onsdag den 23. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen (A) Lars Sørensen (V) Diana Skøtt Larsen

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. juni 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Lars Møller (A) Steen Therkel Jensen (O) Karoline Bergkvist

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner

Børne- og ungdomsudvalget. Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulære korrektioner Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Udvalg Korrektion Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Lov og cirkulære LC301 Lov om socialtilsyn 301 295 251 251 LC302

Læs mere

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Skaterparken Rolshøjvej 7 i Grenaa. Mødet forsætter i mødelokale 2 på rådhuset i Grenaa. Dato: Onsdag den 27. januar 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.:

Læs mere

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler,

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSREFERAT

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSREFERAT Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSREFERAT Sted: Arresten, Markedsgade 1 A i Grenaa, Rådssalen samt gæstekantinen på rådhuset i Grenaa. Dato: Mandag den 9. april 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår

Børne- og ungdomsudvalget Politikerspørgsmål - budget 2016 og overslagsår Udvidelse af åbningstiden i juniorklubberne P306 (Mio. kr. i 2016-priser) 2016 2017 2018 2019 Iværksættelsestidspunkt: Udgifter 0,613 0,613 0,613 0,613 01.01.2016 Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor

Læs mere

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT Spørgsmål Til spørgsmålet vedr. 10. klasse spørger vi til sammenlægning med Kattegatskolen, vil også gerne have belyst konsekvenserne ved en sammenlægning med Ung Norddjurs.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL

Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Handicaprådet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 8, Glesborg Dato: Torsdag den 28. juni 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 16:15 Medlemmer: Fraværende: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET

BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SIDE 1/5 BESLUTNINGSSAG: UDMØNTNING AF BESPARELSER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INDSTILLING: Direktionen indstiller til Børn, Familie og Uddannelsesudvalget: 1. At der ikke foretages kapacitetsmæssige tilpasninger

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mælkevejen i Auning Sdr. Fælledvej 13 A og B samt Auning Skole, Sdr. Fælledvej 2-4 i Auning Dato: Onsdag den 25. maj 2016 Start kl.: 14:15 Slut kl.:

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Hotel Phønix, mødelokale 1 Dato: Mandag den 23. oktober 2017 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 17:40 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Lars Pedersen (A) Harald

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 7. august 208 Start kl.: 6:30 Slut kl.: 8:00 Medlemmer: Mads Nikolajsen (F) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Fritz Birk Sørensen (A) Tom Bytoft

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Handicaprådet DAGSORDEN

Handicaprådet DAGSORDEN Handicaprådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 16. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan Åkesson Kåre Lehmann

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Bind 3: Faktaoplysninger

Bind 3: Faktaoplysninger Kvalitetsrapport for skoler og dagtilbud i Bind 3: Faktaoplysninger Billeder:Colourbox.dk 2 Læsevejledning Kvalitetsrapporten for 2017 består som i de forrige år af 3 bind: Bind 1 samler alle data og analyser

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen DAGSORDEN

Ungdomsskolebestyrelsen DAGSORDEN Ungdomsskolebestyrelsen DAGSORDEN Sted: Åboulevarden 62, repoen, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 19. juni 2019 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:30 Medlemmer: Niels Basballe Mogens Buhl Christensen Rikke Albæk

Læs mere

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Tirsdag den 12. juni Start kl.: 8:00. Slut kl.: 10:00

REFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Tirsdag den 12. juni Start kl.: 8:00. Slut kl.: 10:00 Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. juni 2018 Start kl.: 8:00 Slut kl.: 10:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed

Læs mere

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Torsdag den 22. november 2018 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 220, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Else Søjmark (A) Lars Pedersen

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget. Miljø- og teknikudvalget samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* Forventet budget regnskab tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Holbæk kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Holbæk kommune 18. maj 2016 Læring og trivsel 18. maj 2016 Læring og trivsel Indhold Udvalgets forord... 5 Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommunes dagtilbud... 6 Forældrebestyrelsens

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Bilag til samlet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2018

Bilag til samlet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2018 Bilag til samlet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2018 1 Indhold Indledning og samlet oversigt...3 Økonomiudvalget...4 Drift...5 Anlæg...7 Finansielle poster...8 Tillægsbevillinger, omplaceringer imellem

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Arresten Mogensgade 1A i Grenaa. Dato: Onsdag den 30. marts 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Tekniske korrektioner

Tekniske korrektioner Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling

Læs mere

Skoleanalyse Faktaark

Skoleanalyse Faktaark Skoleanalyse Faktaark Indhold OVERSIGTSKORT SKOLEDISTRIKTERNE...6 ALLINGÅBRO BØRNEBYS SKOLEDISTRIKT...7 Samlet antal elever og klassestørrelser i skoleåret 2015/2016...7 Antal indskrevne børn i den kommunale

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset i Grenaa Dato: Onsdag den 27. maj 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget

Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Regnskab 2018 Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 972,9

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 20. juni 2018 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør Kenneth

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere