Reviderede spareforslag fra Børn og Unge til Budget 2019

Relaterede dokumenter
Nyt bilag Forslag til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Spareforslag fra Børn og Unge til Budget Hermed fremsendes besparelsesforslag fra Børn og Unge til Budget

Dagsorden. 1. Præsentation af forslag til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge. 2. Præsentation af spareforslag

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Høringssvar fra Skæring Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelse til Sparekatalog 2018 version 2

Svar til Peter Sporleder (V) og Almaz Mengesha (LA) på spørgsmål om udgifter til folkeskoleområdet

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Indstilling. Fælles ledelse for Elev og Hårup Skoler. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007 Århus Kommune

Fremsendelse af Børn og Unges budgetforslag

Forlig. Forlig om fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus kommune. Alle byrådets partier er med i aftalen

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Tids- og procesplan. 15. januar Høring af byrådsindstilling (4 uger) maj. 1. byrådsbehandling 13. august. Evt. 2.

Udkast til evalueringstemaer og tidsramme for evaluering af dagtilbuds- og skolestruktur.

Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service

FU-analyse 2014 HØRINGSSVAR

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Center for Undervisning

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Høring vedrørende indførelse af SFO I Dragør Kommune

4. BS Forslag til ny budgettildelingsmodel for specialklasser m.v. i Horsens Kommune

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Bliv klogere på økonomien i din SFO klasse

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

BLIV KLOGERE PÅ DIN SKOLES ØKONOMI TALLENE I PJECEN REFERERER TIL BUDGET 2017

Implementering af budget

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Kort resume af forslaget om etablering af en central ejendomsdriftsenhed under Københavns Ejendomme (KEjd)

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

Økonomien i dagtilbuddene

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

NY SKOLE- STRUKTUR. Administrationens indstilling til ny samlet skolestruktur i Svendborg Kommune

Overordnet kompetencefordeling inden for skolesektoren

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

BLIV KLOGERE PÅ ØKONOMIEN I DIN SFO KLASSE

ØKONOMIEN I DAGTILBUDDENE

Spareforslag MTM 1

Trivsel, læring og udvikling hos børn og unge i Aarhus

Status på evaluering af ledelses- og områdestruktur for dagtilbud og skoler Den 20. november 2018 LÆRING & TRIVSEL

Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Notat. Ny folkeskolereform Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Spareplaner for sygehusene i 2017

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

Ny struktur for dagtilbud og skoler

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Bilag 10. Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Orientering om FU underliggende ledelsesstruktur. Børn og Unge-udvalget den 27. maj 2015

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Tilsyn med dagtilbudsområdet

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

BØRN OG UNGE NOTAT. Til Børn og Unge-udvalget. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen om sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Godkendelse af organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PLADSANVISNING OG ELEV- ADMINISTRATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

Kolding Kommune Uddannelsesudvalget Sidenr. 1

Folkeskolereformen. Skolen i morgen Ledelse. Økonomi. Proces. Oplæg budgetkonference 29. august 2013

Lederforeningens arbejdsprogram

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Bilag 3. Resultat af høring (oversigtsform)

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Principper for Furesø Fritidsordning

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

Indledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel

Bilag 12. Alternativ besparelser i Børn og Unge til budget Flytning af fritidstilbuddet til børn i 4. klasse fra SFO til fritidsklub

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Transkript:

Reviderede spareforslag fra Børn og Unge til Budget 2019 Hermed fremsendes et tillæg til det sparekatalog, som Børn og Unge tidligere har sendt i høring til Budget 2019 2022, som partierne i byrådet har anmodet Børn og Unge om at udarbejde. Tillægget består af nye spareforslag og konsekvensrettelser i enkelte af de øvrige spareforslag. 5. september 2018 Side 1 af 15 Der kan stadigt afgives høringssvar på de oprindelige spareforslag. Dette sparekatalog betragtes som et tillæg til det oprindelige sparekatalog. Følgende forslag er tilrettede i forhold til det oprindelige sparekatalog: Forslag 17 og 18 er tilrettede beløbsmæssigt i forhold det samlede reviderede sparekrav. Forslag 19 vedrører etablering af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen. Forslaget er tilrettet, således at der oprettes 20 administrative fællesskaber i stedet for 19, som hver betjener 2-3 skoler og 2-3 dagtilbud. Besparelsen er uændret. Forslag 20 vedrører tilrettet forslag om ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge efter, hvor alt vedrørende skolestruktur er taget ud. Der er i hovedtræk følgende ændringer i forhold til forslaget, som blev sendt i høring den 22. august: o Områdechefniveauet nedlægges fortsat. Der oprettes 5 Børn og Unge-chefstillinger i stedet for 4 for at have et passende ledelsesspænd. o Med henblik på ikke at have en for stor chefgruppe og for mange referencer til direktøren som følge af den ekstra Børn og Unge-chef ændres forslaget til organisering af forvaltningen, hvor der oprettes 2 forvaltningsafdelinger og en stab alle under ledelse af en forvaltningschef i stedet for 3 forvaltningsafdelinger og en stab. o Organiseringen af fritids- og ungdomsskoleområdet tilpasses organiseringen af forvaltningen, således at der bliver 5 FU-områder i stedet for 4. Der oprettes fortsat en ny FU-lederstilling, og FU-lederen for Gellerup-Toveshøj skal varetage ledelsen af hele det område, som 1

o Gellerup-Toveshøj er placeret i. Der er fortsat en besparelse på 6 fritidslederstillinger. Der foreslås 7 sammenlægninger af dagtilbud i stedet for 8. Den 8. sammenlægning kan ikke gennemføres, fordi det vil blive et dagtilbud, som vil gå på tværs af to garantidistrikter. De nuværende 8 garantidistrikter og anvisningsdistrikter fortsætter uændret, idet der ikke længere vil være det samme antal garantidistrikter og ledelsesområder. 5. september 2018 Side 2 af 15 Forslag 21-23 er nye forslag: Forslag 21 er et forslag vedrørende ejendomsområdet, der er hentet fra Fælles om nye løsninger Forslag 22 og 23 er rammebesparelser på henholdsvis den centrale administration og på skoleområdet. Med venlig hilsen Søren Aakjær Konstitueret direktør 2

Indholdsfortegnelser over spareforslagene: Side: Reviderede forslag:... 4 17. Vedligeholdese af kommunale ejendomme (KB, indfasningsmidler) (Revideret oprindeligt forslag 17)... 4 18. Reduktion og forskydning af brug af opsparede midler (Revideret oprindeligt forslag 18)... 5 19. Ændring af organisering af de adm. fællesskaber (Revideret del af oprindeligt forslag 1)... 6 20. Ændret organisering af forvaltningen og fritids- og ungdomsskoleområdet samt sammenlægning af dagtilbud (Revideret del af oprindeligt forslag 1 og 2)... 8 Nye forslag:... 11 21. Fælles om nye løsninger, ejendomsområdet (Ny)... 11 22. Rammebesparelse på fællesfunktionerne (Ny)... 13 23. Rammebesparelse på skoleområdet (Ny)... 14 3

Reviderede forslag: 17. Vedligeholdese af kommunale ejendomme (KB, indfasningsmidler) (Revideret oprindeligt forslag 17) Sektor: Forslagets betegnelse: 5.53 Børn og Unge KB Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (KB-bevillinger - indfasningsmidler) Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.) Forslag 2019 2020 2021 2022 Vedligeholdelse af kommunale Reduk -8.600-4.847-1.026 0 ejendomme (KB-bevillinger) Nettoændring i driftsudgifter -8.600-4.847-1.026 0 Personaleændringer 0 0 0 0 Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål: Det foreslås, at KB-bevillingen til vedligeholdelse af skoler og dagtilbud i 2019 anvendes til indfasning af besparelsen. KB-bevillinger anvendes typisk i forbindelse med tilbagevendende anlægsarbejder, som har karakter af vedligeholdelse af eksisterende anlæg, så som modernisering og genopretning af daginstitutioner, skoler mv. Det årlige budget på området er 17,2 mio.kr. De besparelser, der er foreslået, summerer op til 14,5 mio. kr. over tre år. Når der spares på vedligeholdelse, kan der være fare for, at der vil ske en nedslidning af bygningerne, der senere vil betyde øgede udgifter til genopretning. Det vurderes dog, at det kan lade sig gøre for denne konkrete besparelse, og det vil blive forsøgt sikret de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder ved omflytning af midler. Fordelingen over de tre år er foretaget med henblik på at få det samlede reviderede sparekrav opfyldt de enkelte år. Budget for området: 17,2 mio. kr. pr. år Besparelse i %: I procent som et gennemsnit over de tre år er besparelsen 28 % Procentvis ændring af enhedspris: 4

18. Reduktion og forskydning af brug af opsparede midler (Revideret oprindeligt forslag 18) Sektor: Forslagets betegnelse: 5.51 Børn og Unge Opsparede midler (indfasningsmidler) Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.) Forslag 2019 2020 2021 2022 Opsparede midler Reduk -37.469 0 0 0 Nettoændring i driftsudgifter -37.469 0 0 0 Personaleændringer 0 0 0 0 Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål: Børn og Unge har en række opsparede midler, hvoraf langt de fleste er disponerede og budgetlagt til konkrete formål. Disse midler vil blive genvurderet, så der kan findes det anviste beløb til brug for indfasning af det samlede sparebeløb. Budget for området: Besparelse i %: Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området 5

19. Ændring af organisering af de adm. fællesskaber (Revideret del af oprindeligt forslag 1) Sektor: Forslagets betegnelse: 5.51 Børn og Unge Forslag om etablering af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021 (2019-priser i 1.000 kr.) Forslag 2019 2020 2021 2022 Besparelse på adm. ledelse Eff/adm -4.412-11.850-11.850-11.850 Anlægsbehov til samling af ledelse 16.000 0 0 0 og administration Nettoændring i driftsudgifter -4.412-11.850-11.850-11.850 Personaleændringer Administrative ledere -10-25 -25-25 Kontorchef for adm. ledere 1 1 1 1 Personaleændringer i alt -9-24 -24-24 Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål: Byrådet har tidligere besluttet at etablere administrative og bygningstekniske fællesskaber mellem skoler og dagtilbud. Dette forslag handler om at forankre de administrative og byggetekniske fællesskaber i forvaltningen og at samle administrationen for skoler og dagtilbud på færre enheder. Skoler, dag- og fritidstilbud skal have tid og ressourcer til kerneopgaven og skal bruge så få ressourcer som muligt på administration og bygningsdrift. Hensigten med forslaget er at frigøre tid og ressourcer til kerneopgaven i skoler, dag- og fritidstilbud ved at forankre de administrative og bygningstekniske fællesskaber i forvaltningen. Hensigten med forslaget er også at øge sammenhængskraften mellem på den ene side dagtilbud og skoler og på den anden side forvaltningen i Børn og Unge. Det forventes at udmønte sig i en endnu mere effektiv varetagelse af de administrative opgaver i skoler, dag- og fritidstilbud samt en mere ensartet implementering af administrative og bygningstekniske tiltag. Dertil kommer, at forslaget vil give anledning til besparelser. Det foreslås, at der etableres 20 administrative og bygningstekniske fællesskaber på folkeskolerne plus et administrativt og bygningsteknisk fællesskab for fritids- og ungdomsskoleområdet samt administration på de to specialskoler. Det vil sige i alt 23. Til sammenligning er der i dag 45 administrative fællesskaber på folkeskolerne, to på specialskoler samt en for fritids- og ungdomsskoleområdet, i alt 48. 6

Hvert administrativt fællesskab vil således i gennemsnit skulle betjene 2-3 skoler og 2-3 dagtilbud. De administrative og bygningstekniske fællesskaber forankres i forvaltningen under en kontorchef i Økonomi- og Administrationsafdelingen. Der vil være en administrativ leder i hvert administrativt og bygningsteknisk fællesskab, hvor den administrative leder refererer til kontorchefen i forvaltningen og ikke til skolelederen som i dag. Kontorchefen får det ledelsesmæssige ansvar for de administrative ledere samt det overordnede ansvar for implementering af administrative opgaver i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Kontorchefen er ansvarlig for, at der bliver en ensartet administration i alle administrative fællesskaber, og at fælles retningslinjer bliver implementeret. Budgetansvaret ligger fortsat hos skoleleder, dagtilbudsleder og FU-leder. For at hente en effektiviseringsgevinst ved at samle de administrative fællesskaber i 20 enheder, er det en forudsætning, at personalet kan sidde samlet på den skole, hvor den administrative leder er. Det er vurderingen, at der vil være behov for ud- og ombygning på en del af disse skoler, men omfanget kendes ikke, før placeringerne er endeligt fastlagt. Der er afsat 16 mio. kr. hertil, som finansieres via opsparede midler, som indregnet i det reviderede forslag 18. Såfremt forslaget vedtages, vil der efterfølgende blive tilrettelagt en proces, hvor opgaveporteføljen drøftes, og det aftales, hvilke opgaver de administrative fællesskaber henholdsvis skal og kan varetage. Opgave-porteføljen er dynamisk og skal løbende tilpasse sig ændrede arbejdsgange og fælleskommunale forretningsgange. Strukturændringen træder i kraft pr. 1. august 2019. Se bilaget for en uddybning af forslaget. Budget for området: 110 mio. kr. Besparelse i %: 10,8 Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): 7

20. Ændret organisering af forvaltningen og fritids- og ungdomsskoleområdet samt sammenlægning af dagtilbud (Revideret del af oprindeligt forslag 1 og 2) Sektor: 5.51 Forslagets betegnelse: Ændret organisering af forvaltningen og fritids- og ungdomsskoleområdet samt sammenlægning af dagtilbud Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021 (2019-priser i 1.000 kr.) Forslag 2019 2020 2021 2022 Reduktion i forvaltningen i forhold Eff/adm -3.300-3.600-3.600-3.600 til ledelse af dagtilbuds-, skoleog FU-ledere Reduktion i ledelse og administration Eff/adm -2.500-2.700-2.700-2.700 i forvaltningen Reduktion i decentral ledelse FU Eff/adm -1.400-2.000-2.000-2.000 Sammenlægning af dagtilbud Eff/adm -1.200-1.400-1.400-1.400 Nettoændring i driftsudgifter -8.400-9.700-9.700-9.700 Personaleændringer -19,1-22 -22-22 Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål: Forslaget har til formål at styrke samarbejdet om og ledelsen af den fælles opgave med børnene og de unges læring, udvikling og trivsel. På den baggrund foreslås det, at organiseringen af ledelsen af dagtilbuds-, skole- og FU-ledere ændres. Formålet er at øge sammenhængskraften mellem på den ene side dagtilbud, skoler og FU-tilbud og på den anden side forvaltningen, at styrke fokus på det fagfaglige perspektiv, samtidig med at 0-18-års perspektivet fastholdes, samt at have et ledelsesspænd, som giver mulighed for nærværende ledelse. Det foreslås, at områdechefniveauet, inklusiv dagtilbuds-, skole- og fritidschefen, nedlægges svarende til ti stillinger, og at der i stedet oprettes fem forvaltningschefstillinger pr. 1 februar 2019 (herefter kaldet Børn og Unge-chefer), hvortil dagtilbuds-, skole- og FU-ledere refererer. Der vil i gennemsnit være 18,6 ledere, som refererer til Børn og Unge-cheferne. Beslutning om den konkrete inddeling af dagtilbuds- og skoleledere under de fem Børn og Unge-chefer vil efterfølgende blive truffet af rådmanden for Børn og Unge. Inddelingen kan være geografisk, men andre muligheder vil også blive overvejet i forhold til, hvilke samarbejdsrelationer mellem dagtilbuds- og skoleledere, som bedst understøtter 0-18-års perspektivet. 8

De fem Børn og Unge-chefer refererer til direktøren, og de vil være en del af chefgruppen og deltage i rådmandsmøder. Dette vil bidrage til at styrke sammenhængskraften fra dagtilbud, skoler og FU-tilbud til den øverste ledelse af Børn og Unge. Det foreslås endvidere, at Børn og Unge-cheferne ud over ledelsesansvaret for dagtilbud, skoler og FU-tilbud også får ansvar for ledelsen af faglige netværk for henholdsvis dagtilbud, skoler, fritidspædagogik, specialtilbud og sårbare og udsatte børn og unge samt ad hoc netværk. Børn og Unge-chefen vil deltage i udvikling inden for sit fagområde. Det betyder for det første, at den fagfaglige udvikling bliver styrket ved, at der er en chef, som er netværksansvarlig for udviklingen af et fagområde. Det betyder for det andet, at dagtilbud, skoler og FU-tilbud i højere grad vil blive involveret i nye tiltag og projekter. Med henblik på at styrke den pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige understøttelse af dagtilbud, skoler og FU-tilbud foreslås det, at forvaltningen inddeles i to forvaltningsafdelinger Økonomi og Administration, Pædagogik og Forebyggelse samt en stab for Strategi og Udvikling, som alle vil blive ledet af en forvaltningschef. Der vil endvidere blive oprettet et netværk, som har til opgave at udarbejde analyser på tværs af fagligheder, og et netværk, som har til opgave at sikre en sammenhængende pædagogisk og ledelsesmæssig support til dagtilbud, skoler og FU-tilbud. Der skal efterfølgende foretages en gennemgang af opgaverne, som skal være i de to forvaltningsafdelinger og staben. På den baggrund vil der skulle ske en opdeling af forvaltningsafdelingerne og staben i kontorer, og medarbejderne vil skulle placeres i kontorerne. Den ændrede organisering træder i kraft pr. 1. februar 2019. For at styrke den nye organisering foreslås, at der indføres en ny model for ledelse og samarbejde i Børn og Unge. Formålet er, at alle medarbejdere og ledere såvel i dagtilbud, skoler og FU-tilbud som i forvaltningen skal indgå i et mere forpligtende samarbejde og have en oplevelse af, at de har et fælles ansvar for opgaverne. Det vil sige, at alle ledere og medarbejdere skal have en anden tilgang til initiering og samarbejde om opgaver, idet ansvaret for opgaveløsningen vil blive et fælles anliggende. Det foreslås, at fritids- og ungdomsskoleområdets organisering ændres, således at det kan indgå i den nye organisering med fem områder. Der er i dag 3 FU-ledere og vicefu-ledere. Der oprettes en ny FU- og en ny vicefu-lederstilling som oprindeligt foreslået. Det foreslås endvidere, at FU-lederen og vicefulederen for Gellerup-Toveshøj varetager ledelsen af alle FU-tilbud i det område, hvor Gellerup-Toveshøj hører til. Der vil således være en FU- og vicefu-lederstilling i hvert af de fem områder. Der vil ikke være en selvstændig organisering af Gellerup/Toveshøj. Forslaget betyder, at der vil være en stærkere ledelsesmæssig tilknytning i et 0-18-års perspektiv samtidig med, at det fagfaglige perspektiv fastholdes. FU-chefstillingen nedlægges, og en af Børn og Unge- 9

cheferne vil have ansvaret for et fagligt netværk for fritidspædagogik. Der vil ske en reduktion i antallet af fritidsledere som følge af, at der tilføres mere ledelse på FU-lederniveau. Der vil blive nedlagt 6 fritidslederstillinger. Det foreslås, at den nye FU-struktur træder i kraft i forhold til FU/viceFU-lederen fra 1. marts 2019 og i forhold til fritidscentrene fra 1. april 2019. Det foreslås, at der sker 7 dagtilbudssammenlægninger og i den forbindelse sammenlægning af to dagplejeafdelinger. Antallet af dagtilbud vil blive reduceret fra 45 til 38. Forslaget vil betyde, at de sammenlagte dagtilbud vil dække to naboskoledistrikter. Sammenlægningerne træder i kraft pr. 1. marts 2019. Se bilaget for uddybning af forslaget. Budget for området: 218,6 mio. kr. vedrørende FU, 126,0 mio. kr. vedrørende den centrale administration og 78,3 mio. kr. vedrørende ledelse og administration i dagtilbud. I alt 327,2 mio. kr. Besparelse i %: 0,9 % vedrørende FU, 5,0 % vedrørende den centrale administration og 1,8 % pct. vedrørende dagtilbud. Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel 10

Nye forslag: 21. Fælles om nye løsninger, ejendomsområdet (Ny) Sektor: Forslagets betegnelse: 5.51 Børn og Unge Ejendomsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021 (2019-priser i 1.000 kr.) Forslag 2019 2020 2021 2022 Strategisk ejendomsporteføljestyring Eff. 0 0-2.000-2.000 Øvrig ejendomsdrift Eff. 0-200 -200-200 Nettoændring i driftsudgifter Eff. 0-200 -2.200-2.200 Personaleændringer 0 0 0 0 Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål: I effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger er der beskrevet en række tiltag på ejendomsområdet, som vil kunne medvirke til effektiviseringer. Strategisk ejendomsporteføljestyring I forslaget peges på, at der kommer effektiviseringer ved: 1) bedre udnyttelse af bygningerne f.eks. ved at udnytte lokaler til forskellige formål, hvor brugstider og antal brugere øges over døgnet, og hvor antallet af lejede arealer reduceres. 2) systematisk anvendelse af delte arbejdspladser, og ved generel indskrænkning af arealforbruget pr. medarbejder, f.eks. til kontorarbejdspladser samt 3) Strategisk placering af arbejdspladser Børn og Unge har i perioden siden 2007 arbejdet med RULL programmet og har herigennem opnået betydelige erfaringer med arealoptimering m.v. Det er vurderingen, at et samarbejde med de øvrige magistratsafdelinger vil kunne give besparelser på området og for alle afdelinger. Hvis der afsættes midler til anlægsinvesteringer er det vurderingen, at der i Børn og Unge kan spares 2 mio. kr. årligt i fra 2021 i en 5-årig periode. Øvrig bygningsdrift Øvrig bygningsdrift vedrører elafgifter, tilsyn med udbud og servicekontrakter. Børn og Unges servicekontrakter for en række bygningstekniske forhold er aftalt overdraget til MTM. Såfremt der forudsættes en effektiviseringsgevinst på 10 % kan det give en besparelse i MBU på 0,2 mio. kr. årligt. 11

Budget for området: Forslaget berører alle dele af Børn og Unge. Med et samlet budget på 4,6 mia. kr. Besparelse i %: 0,0 % Procentvis ændring af enhedspris: Ingen budgetmodel på området. 12

22. Rammebesparelse på fællesfunktionerne (Ny) Sektor: Forslagets betegnelse: 5.51 Børn og Unge Reduktioner og effektiviseringer i Fællesfunktionerne Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021 (2019-priser i 1.000 kr.) Forslag 2019 2020 2021 2022 Reduktioner og effektiviseringer i Reduk. 0 0-2.000-2.000 Fællesfunktionerne Nettoændring i driftsudgifter 0 0-2.000-2.000 Personaleændringer 0 0-4 -4 Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål: Der foretages en generel besparelse på 2 mio. kr. på Fællesfunktionerne. En del af besparelsen kan opnås med afsæt i de beskrevne initiativer i Fælles om nye løsninger samt ved den planlagte gennemgang af de opgaver, der skal være i de to forvaltninger og staben som beskrevet i Forslag til ændring af samarbejde, ledelse og organisering af Børn og Unge. I den forbindelse vil der blive foretaget en prioritering af, hvilke opgaver der skal varetages i Fællesfunktionerne. Besparelsen vil reducere antallet af medarbejdere i Fællesfunktionerne med 4 stillinger. Dette kommer oveni besparelserne i Fællesfunktionerne på 9 stillinger, som følger af forslag 20. Den samlede besparelse på ledelse og administration i Fællesfunktionerne (forslag 20 og 22) udgør 6,6 procent af budgettet til central administration. I budgetforligene for 2017 og 2018 blev der vedtaget administrative besparelser, hvor den centrale del af besparelsen udgør 5,8 mio. kr. af dette. Som i resten af organisationen er besparelserne i 2018 afholdt af opsparinger. Ud over at besparelserne for 2017 og 2018 er klaret via opsparinger, er der også andre midlertidige stillinger i fællesfunktionerne, der har været finansieret via opsparinger. Besparelserne fra 2017 og 2018 samt evt. andre stillinger finansieret af opsparinger, skal effektueres i fællesfunktionerne. Det betyder en reduktion på ca. 16 stillinger. Budget for området: 126 mio. kr. Besparelse i %: 1,6 % Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): 13

23. Rammebesparelse på skoleområdet (Ny) Sektor: Forslagets betegnelse: 5.51 Børn og Unge Rammereduktion på skoleområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021 (2019-priser i 1.000 kr.) Forslag 2019 2020 2021 2022 Rammereduktion på skoleområdet Reduk. 0 0-4.840-4.840 Nettoændring i driftsudgifter 0 0-4.840-4.840 Personaleændringer -9-9 Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål: Forligspartierne bag budget 2018-2021 har bestilt et alternativt spareforslag til erstatning for besparelserne på effektivklassedannelse og skoleledelse i det oprindelige forslag Ændret skolestruktur og ændringer i administrative fællesskaber og dagtilbud. De dele af sparekataloget udgør 31 mio. kr. Sparekravet er samtidig blevet nedsat fra 109 mio. kr. til 93 mio. kr. i alle år i budgetperioden. Herved er det blevet muligt at lave en væsentlig mindre rammereduktion end den oprindelige besparelse. Det foreslås således, at der foretages en rammereduktion på skoleområdet på samlet 4,8 mio. kr., der fordeles forholdsmæssigt blandt skolerne. Der er generelt et pres på folkeskolernes økonomi. Dette pres stiger yderligere, når besparelserne besluttet med budget 2018 bliver indført i de kommende år. Der kan derfor ikke foretages yderlige besparelser uden, at det vil gå ud over undervisningen. Dette fremgår også af Børn og Unges følgeskrivelse til afdelingernes budget 2019, hvoraf det bl.a. fremgår at: På denne baggrund vil Børn og Unge frem mod budget 2020 udarbejde en analyse af skoleområdets økonomi, der skal give viden om, hvad det koster at undervise elever i normalklasser. Det foreslås således, at rammebesparelsen følges op af en analyse af skoleøkonomien med henblik på at pege på, hvilke muligheder der findes for, at der bliver en bæredygtig økonomi på skoleområdet. I følgeskrivelsen henvises endvidere til et bilag om implementeringen af folkeskolereformen til budgetforlig 2014-17, hvori det blev påpeget, at de obligatoriske timer kommer til at fylde mere i skolernes budget efter reformen end ud- 14

gifterne til minimumstimetallet gjorde før reformen. Derfor blev skolernes råderum i forhold til at ændre på timetallet væsentligt mindre, og der er således også et stigende antal skoler, der modtager garantiressourcer. I 2018 er det nødvendigt at tildele 25 ud af 44 skoler garantiressourcer for, at de kan leve op til minimumstimetallet. I analysen af skoleøkonomi skal også indgå overvejelser omkring to-voksenordning, sprogstøtteordninger, specialundervisning mm. Desuden arbejdes der med justeringer i skolernes tildelingsmodel. Budget for området: 1,8 mia. kr. Besparelse i %: 0,3 % Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Enhedsbeløbet i budgetmodellen skal tilpasses 15