Opstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2



Relaterede dokumenter
Indkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2

Formål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller

Beskrivelse af Ordretyper og Varetyper i IndFak

Opsætningsworkshop Indkøb

Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

IndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering

Indkøb Opsætningsworkshop

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

FÆLLES INDKØB & DISPONERING FI&D

VELKOMMEN TIL KICK-OFF

Indkøbsstrategi Herning Kommune

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF FI&D

2A Connectivity for Procurement

Rettigheder og Roller i IndFak

IndFak Modtager manual

Indkøber Basisuddannelse

IFS i UC-sektoren: Perspektiver og muligheder

Implementering af IndFak

Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

2A Kravspecifikation

DTU e-handel Basware Brugerforum d. 11. oktober Danmarks Tekniske Universitet

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

Implementering af RejsUd2. september

Introduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019

IndFak Indkøber manual

Indkøbsundersøgelse. Effektiv forandring. Effektiv indkøb og procesunderstøttelse: `fra ordre til betaling. Forsommeren A-2 A/S

Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

Procedurer og retningslinjer for indkøb i Region Syddanmark for medarbejdere (bilag til indkøbspolitikken)

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Udviklingsmodel for Offentligt Indkøb Kommuner. 21.december 2009

Velkommen til Indkøb & Udbud

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

NemHandel i den offentlige sektor

IndFak Brugeradministration

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

Kravspecifikation - IFS

IndFak. Systemadministrator Basis uddannelse

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Indkøbspolitik og anvendelse af indkøbssystem for Hospitalsenheden Vest

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej Køge Indkøbspolitik

Sikring af rettidig betaling

Fællesoffentlige krav til e-handel

Ordre Faktura match i IndFak

Bilag 3 Administration af brugeradgang

IndFak: Nyt indkøbs- og fakturasystem tæt på take-off

SCAN OFFICE DET RIGTIGE VALG, GANSKE ENKELT!

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november Koncernøkonomi

Rekvirent med prokura kvik-guide

Leverandøraktivering. 5B Står der E foran dine leverandører? Mette Rosenstand, Volume Sales Denmark

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Vejledning og krav til indlæsning af elektronisk vare- og priskatalog til de kommuner i KomUdbud, der anvender Fujitsu A/S - Prisme Indkøb / Comcare

AU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Varemodtagelse. Indholdsfortegnelse

Aktuel driftsstatus for IndFak

Økonomi og Personale Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Bilag 1. Styring- og governancemodel for indkøbsområdet. Sagsnr Baggrund. Dokumentnr

Fakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer Faktura uden e-ordre modtaget 3

Fakturahåndtering: Idéer til gode arbejdsmåder

Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

Transkript:

Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015

INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes Tekstordre Opfølgning Compliance Dispositionsregnskab Stående ordre Ordrebekræftelse eller ændring Leverandør Faktura-ordrematch Faktura m. ordrereference Faktura u. ordrereference Faktura uden ordre Godkendt faktura Stamdataoverførsel Bogføring og betaling Navision Stat

VARE- OG ORDRETYPER HANDLES DER PÅ? Ordretype Katalogordre Standardvare Katalogordre Konfigurerbar Karakteristika Standardindkøb - Standard produkter - Lagerførende produkter - Langvarige kontraktperioder - Hyppige bestillinger Konfigurerbare indkøb - Kvalitet, størrelse, pris etc. - Ydelserne sammensættes - Hyppige bestillinger Eksempler Kontorartikler Toner Papir Kontormøbler IT udstyr Tekstordre Dialogbaseret indkøb - Kvalitet, pris, leveringsevne etc. - Typisk udbudsvarer og projekter - Ydelserne defineres fra gang til gang - Løbende varemodtagelse Konsulentbistand Rengøring Vikarer Stående ordre Stående ordre - Gentagelseskøb - Lav udskiftningsrate - Fastprisaftaler Husleje Avis- og tidsskrifter Telefoni 3

DIGITALT INDKØB OG BEST PRACTICE PROCESSER 1. Aftale 2. Rekvisition 3. Ordre-afsend 4. Leverancemodtag 5. Faktura 6. Bogføring (lager) 7. Betaling 8 Kreditnota http://www.modst.dk/regnskab/indkoeb-i-staten/best-practice-for-digitale-indkoeb Procesforbedring Elektronisk understøttelse af kataloger og forretningsdokumenter gør processen fra bestilling til betaling lettere. Desuden mulighed for, at ordre og faktura automatisk kan matches. Økonomistyring og opfølgning Ved at digitalisere indkøbsflowet sikres disponering på bestillingstidpunkt. Herved opnås overblik over foretagne dispositioner, og sikkerhed for overholdelse af budgetmæssige rammer Indkøbsaftaler Registrering af indkøbene giver information, der kan benyttes til at indgå endnu bedre indkøbsaftaler. Godkendelse/kompetencer inden ordreafgivelse giver styring af loyalitet (compliance) på fælles aftaler 4

IMPLEMENTERING AF E-INDKØB OVERORDNET Indkøbsstrategi Indkøbsorganisering Indkøbsanalyse og segmentering Leverandøraktivering Standardopsætning i IndFak Brugere og roller i IndFak Kataloghåndtering i IndFak Send E-ordre i IndFak Modtagelse og Fakturamatch Opfølgning og handling

INDKØBSPROCESSEN OVERVEJELSER (EJ SYSTEM) Best Practice for implementering af indkøbsdelen følges for bedste resultat. Institutionens indkøbsstrategi tilpasses til hvilke trin der tages i brug Indkøbsstrategi Indkøbsorganisering Indkøbsanalyse og segmentering Opfølgning på indkøb Hvad vil vi overodnet med indkøb og måles på? Hvordan skal vi organiseres, så der købes rigtigt ind? Hvem vi handler med og hvad der købes ind (overblik) Hvordan følger vi op på indkøb og handler på det? Definere indkøbspolitik Koncernindkøb Overblik over Indkøbs- og ordretyper Opfølgning på compliance Opstille mål og KPI Rekvirenter, indkøbere, disponenter (indkøbsområder, kompetencer) Volumen på anvendte leverandører Opfølgning på mål og processer 6

IBRUGTAGNING AF INDKØBSDELEN I INDFAK2 Leverandøraktivering eordrer Organisatorisk ibrugtagning Hvem handles der med? Hvad handler vi og hvordan? Hvem skal foretage bestillinger? FM Katalogordre (standardindkøb) Valg og opsætning af brugerroller mv. SKI Tekstordre (dialogbaseret indkøb) Uddannelse af brugere Lokale Stående ordrer (gentagne indkøb) Håndtering af faktura med og uden ordre 7

IMPLEMENTERING AF INDKØBSDELEN I INDFAK TRINOPDELT Når man har implementeret IndFak, har man også indkøbsdelen til rådighed så det handler mest om den organisatoriske ibrugtagning og aktivering af leverandører Implementering af elektronisk Indkøb bør ske trinvis, så lavt hængende frugter høstes. Fx at starte med indkøb på eksisterende FM-aftaler på standardkøb Hvem skal bestille? Hvad vil vi handle? Udvælg indkøbsproces fx køb af simple standardindkøb Hvordan vil vi handle? Udvælg indkøbs- /ordretype fx. Katalog ordrer på køb af kontorartikler Hvem skal vi handle med? Udvælg leverandør/aftale fx eksisterende leverandør på FMaftale på kontorhold Udvælg brugergruppe/ kompetence fx central funktion som står for indkøb af kontorartikler 8

VALG AF OMRÅDER FOR IBRUGTAGNING FM-aftale Leverandøraktivering SKI-aftale Lokal-aftale Katalogordre (standardindkøb) Tekstordre (dialogbaseret indkøb) Stående ordrer (gentagne indkøb) Opsætning af brugerroller mv. eordrer Organisatorisk ibrugtagning Uddannelse af brugere (kompetencer) Håndtering af faktura uden/med ordre (match)

NÆSTE SKRIDT (HER OG NU) Modst: Klargør opsætning og konfiguration så Institutionen kan tage Indkøbsdelen i brug Modst indkalder til bruger workshop Modst udfærdiger Best Practice på indkøbsprocesser og systemvejledninger Institutionen: Melder tilbage til Modst en uge efter opstartsmøde med følgende Udvælger de første indkøbstyper der skal handles på Udvælge første vareleverandører der skal handles med Udvælge de første brugere som skal foretage indkøb 10

OPSTARTSIMPLEMENTERINGSFORLØb Uge 1 Opstartsmøde Uge 3-4 Workshop Uge 6-8 Evaluering Ult. dec Opstartsimpl. slut Uge 2-3 Impl.forløb aftalt Ibrugtag og driftsstøtte Opsamling 11

OPSTARTSIMPLEMENTERINGSFORLØB Aktivitet Processtid Aktør Opstartsworkshop (1 time) 1 time Modst./Inst. Aftale hvilke områder Institutionen ønsker at tage i brug 30 min Modst./Inst. Opsætningsark leveret Inst. Konfiguration af Inst. opsætning (bruger, roller mm) 1-3 timer Modst. Indkøbsworkshop (1/2 dag) 4 timer Modst./Inst. Ibrugtagning af system Driftstøtte Inst. Modst./Inst. Opfølgning (processer, volume mm) 2 timer Modst./Inst. Evaluering af ibrugtagning (2 timer) Overdragelse til support og ordinær drift Modst./Inst. Inst. 12