Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Relaterede dokumenter
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Budgetprocedure

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Budgetstrategi Budget Januar 2018

Tidsplan for budgetlægning

Budgetvejledning 2016

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetproces og tidsplan 2020

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

169. Budgetforslag for Odsherred Kommune

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

Budgetvejledning Senest revideret

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Budgetstrategi

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Budgetproces for Budget 2020

Budgetproces og tidsplan 2019

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Kapitel 1. Generelle rammer

Budgetvejledning. for. Budget

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

BUDGET Borgermøde september 2017

Budgetvejledning

Udgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.

Budgetvejledning 2017

Januar Budgetnotat 1: Budgetstrategi

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Som supplement til tidsplanen er der udarbejdet nærværende notat, som kort beskriver de enkelte elementer i budgetprocessen.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Budgetprocedure for budgetåret 2015 Samt budgetoverslagsårene

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budget 2019 forslag til proces

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 3 hovedaktiviteter:

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2013 og overslagsårene

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Budgetvejledning 2019

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

2017-tidsplan for budgetlægning for 2018, budgetopfølgning for 2017 og regnskab for 2016

Byrådet, Side 1

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Ordbog i Økonomistyring

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Bilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune

Bilag 5. Tilskud og udligning

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Administrativ drejebog. Budget

Igangsætning af budgetlægningen

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. oktober 2012 kl i Borgmesterens kontor

Budget Politisk tids- og arbejdsplan 2017

Mødesagsfremstilling

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Det politiske arbejde i budgetlægningen

Tidsplan for Sundheds- og Kulturudvalgets budgetproces (Møder markeret med gult er intern tidplan for Sundheds- og Kulturudvalg/forvaltning)

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

Politisk drejebog til. Budgetlægningen

Byrådet Beslutningstema: Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 10. oktober 2018.

Generelle bemærkninger

Økonomiudvalget. Referat fra møde Onsdag den 1. oktober 2014 kl i F 6

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for

Forslag til budget

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

ØU budgetoplæg

Transkript:

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk budget Det tekniske budget udarbejdes af forvaltningen ud fra de fastsatte retningslinjer. I det tekniske budget tages der højde for lønudviklingen fra 2017 til 2018. Endvidere indarbejdes tekniske ændringer blandt andet konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetlægning. Endelig beregnes konsekvenserne af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper. Politisk behandling Det første temamøde om budget 2018 afholdes fredag den 28. april 2017 fra kl. 9, her vil status på det tekniske budget blive gennemgået. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2018 og lette forhandlingsprocessen, prioriterer fagudvalgene anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Der afholdes temamøde i kommunalbestyrelsen torsdag den 22. juni fra kl. 12 for at give et samlet overblik over de prioriterede anlægsforslag fra fagudvalgene. På samme møde vil KL aftalen blive gennemgået. I august måned danner økonomiudvalget sig et overblik over den samlede balance for budgetforslaget 2018-2021, og godkender de tekniske korrektioner. Den 10. august kl. 12 afholdes der temamøde for kommunalbestyrelsen, hvor forudsætninger for budgetlægningen og det tekniske budget gennemgås. Efter behandlingen af budgettet i økonomiudvalget den 23. august 2017 indstilles budgetforslag til 1. behandling i kommunalbestyrelsen og sendes i høring. Der afholdes borgermøde i Ørum Aktiv Center tirsdag den 29. august kl. 19-21 med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet. Fristen for aflevering af høringssvar er den 13. september 2017 kl. 10. Efter høringsperiodens udløb afholdes et temamøde om budgettet den 15. september kl. 9 for kommunalbestyrelsen. 1

Fredag den 22. september er der deadline for resultat af de politiske forhandlinger, og de politiske partier har mulighed for at komme med ændringsforslag hertil indtil mandag den 25. september kl.10. På kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2017 vedtages budgettet for 2018 2021. Politiske forhandlinger Efter temamødet den 22. juni indledes de politiske drøftelser/forhandlinger om budget 2018 2021. Alle partier vil blive samlet. Der vil være politisk forhandling af 1. behandlingsbudgettet efter temamødet 10. august frem til 15. august. Der vil ligeledes være politisk forhandling om budgettet efter temamødet den 15. september og frem til 22. september. Spørgsmål fra de politiske partier afklares i de perioder, hvor der er politiske forhandlinger. Udvalgenes behandlinger På udvalgsmøderne i maj prioriteres anlægsforslagene inden for de respektive udvalgsområder. På udvalgsmøderne i august 2017 orienteres udvalgene om det tekniske budget, herunder de tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, lov- og cirkulæreprogram samt eventuelle ændringer i forhold til anlægsforslagene, som blev prioriteret af fagudvalgene i maj. 2

Dialog med borgere og høring Der er fortsat stor fokus på information til borgerne og dialog med borgere samt medarbejdere om prioriteringerne i budgettet. Der afholdes et borgermøde (i uge 35) i ugen efter 1. behandlingen i økonomiudvalget. Høringsperioden mellem 1. behandlingsbudgettet og 2. behandlingsbudgettet til budget 2018 er på 3 uger. De høringsberettigede og andre interessenter har således god tid til at udarbejde høringssvar til de planer, som kommunalbestyrelsen arbejder med i forbindelse med budgettet for 2018 2021. Principper for udarbejdelse af teknisk budget 2018-2021 I forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget anvendes følgende principper. Finansiering Det tekniske indtægtsbudget udarbejdes på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldte statsgaranti. Skatteindtægten beregnes på baggrund af den vedtagne skatteprocent fra 2017. Budgetoverslagsårene udarbejdes ved hjælp af KL s tilskudsmodel til beregning af generelle tilskud og udligning. I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018-2021 vælger kommunalbestyrelsen mellem statsgarantien og selvbudgettering. 3

Pris- og lønfremskrivning Det tekniske budget tager udgangspunkt i overslagsårene fra seneste vedtaget budget (budget 2017). Budgettet er hidtil, jævnfør beslutningen fra budget 2011, blot fremskrevet med den forventede lønfremskrivning. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 blev det besluttet at lave en analyse af konsekvenserne af den manglende prisfremskrivning. Analysen vil blive fremlagt til politisk behandling i foråret 2017. I de foregående år er driftsbudgettet som hovedregel ikke blevet prisfremskrevet. Dog er indtægtssiden prisfremskrevet, med det seneste skøn fra KL. Kommunalbestyrelsesbeslutninger Kommunalbestyrelsesbeslutninger, som har effekt for budgetperioden, indarbejdes administrativt. Tekniske korrektioner Der indarbejdes tekniske korrektioner i det tekniske budget som følge af: Ny lovgivning Øvrige korrektioner Ad1: Korrektioner som følge af ny lovgivning omfatter mer- eller mindreudgifter i forbindelse med ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser. Ad 2: Øvrige korrektioner omfatter fejlretning samt uundgåelige og ikkeforudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager. Der er en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., der bevirker, at korrektioner under +/-0,1 mio. kr. ikke indarbejdes. Der afsættes en pulje på 5,0 mio. kr. til imødekommelse af korrektioner efter udarbejdelsen af det tekniske budget. Et eventuelt restbeløb vil blive tilbag e- ført kassen i forbindelse med 2. behandling af budgettet. Mængderegulering Med baggrund i befolkningsprognosen, som bliver revideret i foråret, indarbejdes der mængdereguleringer i det tekniske budget på børne- og ungeområdet, arbejdsmarkedsområdet, den administrative organisation og på ældreområdet. Lov- og cirkulæreprogrammet 4

Der afsættes en udgiftspulje svarende til den beregnede kompensation af lovog cirkulæreprogrammet. Med baggrund i det vedtagne lov- og cirkulæreprogram indarbejdes alle relevante mer-/mindreudgifter samt mer-/mindreindtægter. Dog er der en bagatelgrænse på 0,1 mio. kr., således at reguleringer under +/- 0,1 mio. kr. ikke indarbejdes. Anlæg Anlægsrammen i det tekniske budget består af overslagsårene fra seneste vedtaget budget. Anlægsrammen prisfremskrives ikke. Med medfinansieringspuljen er der indført en ny styringsmodel, som betyder, at nogle projekter kan gennemføres, selvom der mangler finansiering. Denne f i- nansiering kan senere findes blandt andet via mindreforbrug på anlægsprojekter, yderligere lånefinansiering eller i øvrige mindreforbrug på andre områder. 5