Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter



Relaterede dokumenter
Bilag 6c - Anlægsudgifter

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Forslag til Plejeboligstrategi (Forkortet udgave)

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Indhold Social pædagogisk center Pædagogisk Assistentuddannelse... 2

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Forslag til Plejeboligstrategi

13. Direktion og sekretariater

Bilag 1a - Et overblik over eksisterende plejeboliger i Aabenraa Kommune

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Institutionsprofil for Rødbo / Taxhuset. Rødbo. Taxhuset

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Institutionsprofil for Længen

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den økonomiske regulering er inklusiv, hvad der er allerede er lagt i budgetrammerne fra tidligere års demografireguleringer.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Bilag. Region Midtjylland. Udmøntning af rammebevilling til udvikling af tilbud på psykiatri og socialområdet

Notat Servicepakke takster for 2016.

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Valg af retning for ny struktur for de administrative huse i Hedensted Kommune

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang

Indhold 108 Grimstrupvej nedlæggelse af nattevagt... 2

Bilag Serviceharmonisering plejeboliger

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Social- og Sundhedsudvalget

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Overordnede regler vedrørende valgfri servicebetaling i botilbud på handicap- og psykiatriområdet i Norddjurs Kommune

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Standarden er godkendt af Serviceudvalget den At sikre botilbud med døgnovervågning til borgere med varig funktionsnedsættelse.

Internt notat Krogens fremtid

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

Handlingsplan - Familieområdet

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Forslag 3.1 ( )

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster

Besvarelse af spørgsmål fra Trine Schaltz (F) vedrørende udgifter på ældrepleje i 6-byerne.

Frit valg - notat vedr. genberegning af madservice priser på baggrund af regnskab 2009

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om formandens godkendelse af ansøgninger fra Vejle Amt og Århus Amt om økonomiske dispositioner

Institutionsprofil for Center for Døve

Budget Besparelsesforslag, drift

Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Midt. Aktivitetscentret Kellersvej

Ledelsesinformation for 1. halvår Udarbejdet den 3. november 2015

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Proces og rammer BUDGET

Besvarelse af spørgsmål fra Pia Allerslev (V) vedrørende økologi og ældremad

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget

Analyse af ældrecentrene

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

NOTAT: Konjunkturvurdering

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Reduktion af ressourcetildeling til fritidshjem (fritidsdelen błrn 6-9 r)

1. Indledning. Efter servicelovens 186 kan en kommunalbestyrelse vælge at overtage regionale tilbud, der er beliggende I kommunen.

Forslag til Budget behandling

Regnskab Regnskab 2017

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

18. januar Sagsnr

Bemærkninger til budget 2017 politikområde Administrationen

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Forslag til driftsudvidelser Budget

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Social- og Sundhedsudvalget

Personalenormering NOTAT. Notat vedr. fastsættelse af døgntakst for Attendos friplejeboliger i Frederikssund

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Transkript:

Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse af forventede driftsudgifter ved gennemførelse af handleplanen i Plejeboligstrategien. Driftsudgifterne omhandler udelukkende drift og indhold af plejehjemmet og omfatter således ikke drift og vedligehold af boligerne. 1. Generelt De efterfølgende afsnit beskriver kort forudsætningerne for beregningerne. Driftsudgifterne tager udgangspunkt, dels i grundplanen for bæredygtighedsmodellen og dels i den nuværende for plejehjem i Aabenraa Kommune. Plejehjem der, i handleplanen, ikke ombygges eller ændres, så de opnår bæredygtighed, videreføres med den nuværende. For at opnå bæredygtighed, skal plejehjemmets fysiske rammer give mulighed for enheder på 12 boliger. Kun derigennem gives den sammenhæng og cirkularitet, der kræves for at kunne bruges bæredygtighedsmodellen. Driftsudgifterne indeholder kendte besparelser i forhold til samling af aflastningspladser og servicereduktion i 2014 og 2015, mens procesforbedringsbesparelserne i 2012-2015 ikke er indregnet. Alle priser er i 2012-prisniveau. Bilaget Tabel 6b: Plejeboligstrategi- handleplan driftsudgifter for 2012/2015/2018/2025 viser driftsudgifterne for de enkelte plejehjem, i de enkelte handleplaner. Driftsudgifterne indeholder ikke områdeledelse og administration, der forventes at være uændret over årene. 2. Overordnet ledelse områdeledelse Områdeledelsen omfatter områdeleder, administrative medarbejdere samt plejehjemmenes fælles reguleringspulje. Områdeledelsen forudsættes uændret i alle år, da den ikke er påvirket af de enkelte centre, men er styret af strukturelle forhold. Budgetramme 2012 2013 2014 2015 Områdeledelse m.v. 11.494 11.494 11.494 11.494 Besparelse lederstruktur 0-1.008-1.008-1.008 I alt 11.494 10.485 10.485 10.485 Tabel 1. Den samlede budgetramme for områdeledelse, administration og reguleringspulje 3. Driftsledelse Driftsledelse omfatter den daglige drift af plejehjemmet, hvor større plejehjem har en driftsleder og mindre har en gruppeleder. I den bæredygtige model indgår driftsledelse med en normering på 1 driftsleder ved 1-4 boenheder, svarende til 12-48 boliger, 2 driftsledere ved 5-8 boenheder, svarende til 60-96 boliger, 3 driftsledere ved 9-11 boenheder, svarende til 72-132 boliger og 4 driftsledere fra 12 enheder, svarende til 144 boliger. Plejehjem, der ikke opnår bæredygtighed, ved ombygning eller nybygning, tildeles 1 driftsleder. Driftsledelsen indgår i driftsudgifterne med 0,514 mio.kr. årligt pr. driftsleder. 1

4. Basispersonale Basispersonale omfatter løn til plejepersonale excl. driftsledelse. I len er gruppeledelsen oprindelig inkluderet som en del af plejepersonalet, men i forbindelse med omstruktureringen er gruppeledelsen taget ud og ses nu som driftsledelse. Budgettet er reduceret med 5,8 mio. kr. til driftsledelse. Dette betyder, at angivelsen af normeringen for plejepersonalet ændres fra 0,779 pr. bolig til 0,740 pr. bolig. Efter reduktionen ved samling af aflastningsplader og servicereduktioner i 2014 og 2015 er normeringen på 0,733 pr. bolig. Normering 2011 2012 2013 2014 2015 Antal boliger 401 401 401 401 401 Gns. løn 360 368 368 368 368 Basisbudget 113.111 109.883 109.883 109.883 109.883 Norm 0,779 0,740 0,740 0,740 0,740 Samling aflastning -818-818 -818-818 Plejeløn 113.111 109.066 109.066 109.066 109.066 Norm 0,779 0,739 0,739 0,739 0,739 Servicereduktion 0 0 0-962 -932 Plejeløn 113.111 109.066 109.066 108.104 108.134 Norm 0,779 0,739 0,739 0,733 0,733 Tabel 2. Udvikling i normering af plejepersonale For plejehjem, der ved ombygning eller nybygning, opnår bæredygtighed ved boenheder af 12 boliger, bruges bæredygtighedsmodellen til tildeling af personaleressourcer. Til plejehjem, hvis fysiske rammer ikke opfylder kravene til bæredygtighed, tildeles personaleressourcer efter den nuværende. 5. Øvrige driftsudgifter Driftsudgifterne i den nuværende omfatter: Personale (personalerelaterede udgifter fordelt i forhold til lønbudgettet) Beboer (beboerrelaterede udgifter fordelt efter antal pladser) Bygning (bygningsrelaterede udgifter fordelt efter m2) Faste aftaler (forbrug el/vand/varme, rengøring, husleje, teknik m.v. fordelt efter centerets aktuelle forbrug og aftaler) Den nuværende videreføres på plejehjem, der ikke ombygges eller nybygges og dermed opnår status som bæredygtige. Ved udvidelse fremskrives udgiften lineært til det nye antal boliger. Øvrige driftsudgifter er opdelt i udgifter, der relaterer sig til servicearealet og bygningen og udgifter, der relaterer sig til beboere og personale. De bygningsrelaterede udgifter er et optimeret gennemsnit af de aktuelle udgifter i den nuværende, tilpasset til servicearealets størrelse. De plejehjem, der tildeles efter bæredygtighedsmodellen, har fysiske rammer på boenheder af 12 boliger og et serviceareal på 1.500 m 2 hhv. 1.800 m 2, afhængigt af antallet af boenheder. Antal boliger 36-60-84 120 Serviceareal - antal m² 1.500 1.800 Løn teknisk servicemedarb. 89.500 107.400 El 115 171.975 206.370 Vand 17 25.110 30.132 Varme 142 212.565 255.078 Forsikring/serviceaftaler 96 144.707 173.649 Rengøring 214 320.937 385.125 Vedligehold 86 128.489 154.187 I alt 1.093.284 1.311.940 Tabel 3. Bygningsrelaterede udgifter til serviceareal (bæredygtighedsmodel) 2

Tabel 3 viser fordelingen af udgifterne til den del af driften, der relaterer sig til servicearealet. Det omfatter teknisk service, forbrug, rengøring, serviceaftaler og indvendig vedligehold. Ressourcer tildeles i forhold til antal m 2 og beløbene pr. år. Tabel 4 viser fordelingen af udgifterne til den del af driften, der relaterer sig til beboere og personale og derfor følger antallet af boliger. Udgifterne omfatter vask af beboernes tøj, personaleudgifter og øvrige udgifter vedr. beboere. Ressourcer tildeles pr. bolig og beløbene er pr. år. Indtægten er også beboerafhængig og er beregnet som prisen på en servicepakke 763 kr. pr. måned og sat i forhold til den forventede belægningsprocent på 97 %. Gennemsnit pr..bolig pr. år Vask af tøj 3.570 Personale udgifter 2.838 Beboer udgifter 11.254 Servicepakke (indtægter) -8.891 I alt 8.771 Tabel 4. Beboer/personale relaterede udgifter (bæredygtighedsmodel) Driftsudgifterne for de enkelte plejehjem i 2012, 2015, 2018 og 2025 kan ses i tabel 6B. 3

Handleplan Plejehjem Antal boliger 2012 2025 Bovrup 26 36 Enggården 29 37 Tildeling af ressourcer Udvides i 2015 med 10 boliger. De fysiske rammer opfylder ikke kravet til bæredygtighed, så fortsætter med nuværende. Udvides med 8 boliger i 2013 ved overtagelse af Engbo. De fysiske rammer opfylder ikke kravet til bæredygtighed, så fortsætter med nuværende. Grønningen 25 0 Omlægges til andre formål Kliplev 18 0 Omlægges til Handicap & Psykiatri Midtpunkt 17 0 Omlægges til andre formål Grønnegården 39 39 Kirketoften 20 20 Lergården 41 84 Fortsætter uændret med nuværende Satellit til SRC. Fortsætter uændret med nuværende Udbygges trinvist med 20 boliger i 2013 og 23 boliger i 2014. Indtil plejehjemmet er fuldt udbygget tildeles efter den nuværende, når 84 boliger tildeles efter bæredygtighedsmodellen Møllemærsk 40 0 Omlægges til Handicap & Psykiatri Rise 33 84 Udbygges til 84 boliger i 2014. Bæredygtighedsmodel. Rødekro 41 38 SRC. Fortsætter med nuværende Birkelund 32 56 Rønshave 40 40 Udbygges med 12 boliger i 2017 og 12 boliger i 2025. De fysiske rammer oplylder ikke kravet til bæredygtighed, så fortsætter med nuværende Fortsætter uændret med nuværende Nyt center (Grønningen) Nyt center (Nord) 0 60 0 84 Nyt center (Grønningen) bygges trinvist til 60 boliger. 36 boliger i 2016 og yderligere 24 boliger i 2020. Bæredygtighedsmodel Nyt center (Nord) bygges trinvist med 36 boliger fra 2018 til 84 boliger i 2025. Bæredygtighedsmodel I alt 401 578 Se økonomisk overblik i tabel 6B Handleplan 4

Tabel 6b: Plejeboligstrategi- handleplan driftsudgifter for 2012/2015/2018/2025 13. marts 2012 budget 2012 forventet budget 2015 forventet budget 2018 forventet budget 2025 antal antal Lineær / antal Lineær / antal Lineær / boliger I alt boliger fremskrivning bæredygtighed boliger fremskrivning bæredygtighed boliger fremskrivning bæredygtighed Bovrup 26 8.276.853 36 11.083.488 36 11.083.488 36 11.083.488 Enggården 29 10.236.696 37 12.482.004 37 12.482.004 37 12.482.004 Grønningen 25 8.728.967 25 8.728.967 0 0 0 0 Kliplev 18 6.028.312 0 0 0 0 0 0 Midtpunkt 17 5.593.114 0 0 0 0 0 0 ny Grønningen 0 0 36 11.446.668 60 18.387.941 Grønnegården 39 12.910.387 39 12.910.387 39 12.910.387 39 12.910.387 Kirketoften 20 6.339.724 20 6.339.724 20 6.339.724 20 6.339.724 Lergården 41 14.091.331 84 25.404.002 84 25.404.002 84 25.404.002 Møllemærsk 40 13.397.140 0 0 0 0 0 0 nyt center Nord 0 0 36 11.446.668 84 24.152.559 Rise 33 10.818.085 84 23.638.159 84 23.638.159 84 23.638.159 Rødekro 41 12.713.591 38 12.250.484 38 12.250.484 38 12.250.484 Birkelund 32 10.550.994 32 10.550.994 44 13.918.957 56 17.801.319 Rønshave 40 12.958.497 40 12.958.497 40 12.958.497 40 12.958.497 i alt 401 132.643.692 435 143.890.289 136.346.708 494 163.406.443 153.879.040 578 191.192.154 177.408.564 gnst. pr. bolig 330.782 330.782 313.441 330.782 311.496 330.782 306.935 Budgetramme* 132.139.584 139.942.928 139.942.928 139.942.928 139.942.928 139.942.928 139.942.928 difference -504.108-3.947.361 3.596.220-23.463.515-13.936.112-51.249.226-37.465.636