Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab væsentlige afvigelser.

Relaterede dokumenter
Regnskab 2016 Økonomiudvalget

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr.

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015

Regnskab 2017 Økonomiudvalget

KØBENHAVNS KOMMUNE REGNSKAB 2014 UDVALGSREGNSKABER OG OBLIGATORISKE OVERSIGTER

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

BILAG 3. BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2009

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Regnskab Vedtaget budget 2011

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2017

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 P/L)

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget

egnskabsredegørelse 2016

Tillægs bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

U Nedjustering af fællesordning, beløbet lægges i kassen -611

Planlægning og Byggeri

Beretning 2011 for politikområderne:

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Periodiseret budget. Afvigelse ifht. periodiseret budget 3. kvartalsregnskab

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Det forventede regnskab

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

Gennemgang af 2003 budget for fællesfonden

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Økonomiudvalgets regnskab 2018

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Til Økonomiudvalget Sagsnr ØU Budgetbidrag finansposter

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Gennemgang af fællesfondens økonomi oktober 2003

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Forventet regnskab pr. 26. oktober Økonomiudvalget

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Regnskab Vedtaget budget 2009

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Beretning 2010 for politikområderne:

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Generelle bemærkninger

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Forventet Regnskab. pr i overblik

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Halvårs- regnskab 2014

Bilag 1 - Det forventede regnskab

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Forventet Regnskab for Københavns Kommune Opsummering af halvårsregnskabet 2015

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetopfølgning 2/2012

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Bilag 4. Økonomiudvalgets finansposter i budgetbidraget for 2019

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Halvårsregnskab 2017

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget

Transkript:

Bilag 9: Økonomiudvalgets regnskab 2015 - væsentlige afvigelser. Service Økonomisk forvaltning, service 11.897 Af det samlede mindreforbrug på 11,9 mio. kr., vedrører 7,4 mio. kr. kontraktligt forpligtede midler, hvor betalingen ført falder i 2016. Det resterende mindreforbrug skyldes blandt andet en række mindre poster, såsom serveradministration, Eurocities og regionalt EU kontor. Fælles forsikringer, service 3.343 Fælles arbejdsskadepulje, service 9.894 Barselsfonden -19.168 Mindreforbruget på ordningen skyldes: Mindreforbrug på 4,5 mio. for løsøre i medfør af nye interne forsikringsbetingelser, herunder nedskrivninger samt genestimering af udestående skader. Merforbrug på 2,0 mio. kr. på ekstern forsikringspræmie der primært skyldes en forhøjelse af kommunens aktivsum, der medfører en forhøjelse af ekstern forsikringspræmie. Mindreforbruget på ordningen skyldes: Mindreforbrug vedrørende engangserstatninger på 9,4 mio. kr. i medfør af forsinket sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen og deraf følgende færre afgørelser end forventet. Hovedaktiviteten udviser et merforbrug på 19,2 mio. kr., som skyldes større aktivitet og et deraf følgende højere udgiftsniveau end forventet. Merforbruget skal derudover ses i lyset af, at der med virkning fra 2015 er bragt en ny budgetteringsmodel i anvendelse for ordningen.

Fælles tjenestemandspensioner 3.165 Københavns Ejendomme, Service 6.955 Grundbudget til vedligeholdelse, service -3.637 Fællessystemer og driftsaftaler, service 3.019 Hovedaktiviteten udviser et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som til dels skyldes at ordningens budgetteringsmodel, der indebærer at udgangspunktet for bevillingen ved budgetlægningen blev overvurderet med i størrelsesordenen 20 mio. kr., dels at fremskrivningen til 2015- niveau i medfør af overenskomstresultatet for 2015 var for høj. Mindreforbruget skyldes blandt andet Et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som følge af en periode med vakante stillinger i Københavns Ejendomme i forbindelse med opsplitningen af Københavns Ejendomme. Merindtægter på 2,4 mio. kr. vedr. rengøring og arrangementer samt øget aktivitet i slutningen af året. Merindtægter på 2,8 mio. kr. vedr. lavere tomgangstab på ejendomme som er til salg. Merindtægter på 1,2 mio. kr. vedr. mere udlejning til kommunale lejere end forventet og dermed mindre udlejning til private lejere. Et merforbrug på 3,3 mio. kr., som skyldes større affaldsudgifter end forventet samt højere Forbrugsudgifter til f.eks. el- og vandafgifter. mindreindtægter på 1,9 mio. kr. på udlejning til private Merforbrug skyldes flere akut opståede vedligeholdelsesopgaver i 4. kvartal, samt vedligeholdelsesopgaver der er løst tidligere end planlagt på grund af den milde vinter. Mindreforbruget på 3,0 mio. kr. skyldes at udrulningen af edoc systemet blev udsat.

Anlæg Fælles forsikringer, anlæg -4.779 Merforbruget skyldes: Merforbrug på 14,2 mio. kr. vedrørende opskrivning af Byggeri Københavns tilgodehavende for Sydhavnsskolen. Mindreforbrug på 9,5 mio. kr. vedrørende bygningsskader, der primært skyldes en reestimering af uafsluttede skader samt færre skadesudgifter end budgetteret. Fælles anlægspuljer -11.299 Mindreforbruget skyldes: Merforbrug på 12,5 mio. kr. vedrørende pulje til håndtering af økonomiske risici. Der er i budget 2016 afsat midler som følge af at tidsplanen for 'nyt lønsystem' blev fremrykket, da man allerede i 2015 fik brug for midler fra puljen. Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på pulje til resterende anlægsudgifter vedr. Københavns Brandvæsen. Midlerne er en del af en anlægsbevilling givet til Københavns Brandvæsen til anskaffelse af ambulancer. Økonomisk Forvaltning, anlæg -51.242 Merforbruget skyldes hovedsageligt mindreindtægter på 55,5 mio.kr. som følge af forsinkelse af tilskud fra Trafikstyrelsen. Derudover ses mindreudgifter på i alt 4,3 mio. kr. bestående af 1,9 mio. kr. udskydelse af busplanlægning Bynet 2019 til 2016. 1,1 mio. kr. udskydelse af projektet Smart City. 1,0 mio. kr. udskydelse af udredning vedr. letbane i sydhavnen. Byggeri København, anlæg -6.862 Københavns Ejendomme, Anlæg 45.524 Merforbruget på 6,9 mio. kr. er marginalt og skyldes en række mindre afvigelser på anlægsprojekter. Afvigelser i denne størrelsesorden er normale. Mindreforbruget skyldes Mindreforbrug på 35,5 mio. kr. som følge af periodeforskydninger i betalingerne på en række projekter. Mindreforbrug på 10 mio. kr. som følge af forsinkelse af færdiggørelsen af en række projekter. Merforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. finansiering af projekter til vedligeholdelse. Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. skyldes udeståender i forbindelse med bodelingen af Byggeri København og Københavns Ejendomme.

Grundbudget til vedligeholdelse, anlæg Salg af rettigheder m.v. -22.197-8.441 Forsyningsvirksomheder 3.406 Merforbruget skyldes: Merforbrug på 16,9 mio. kr. skyldes et højere aktivitetsniveau i de sidste tre måneder af 2015 end forudsat i budgetteringen. Merudgift på 8,4 mio. kr. vedr. afskrivning af forsikringssager fra tidligere og indeværende år. Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. vedr. vedligeholdelsesudgifter der er finansieret af bevillingen "Københavns Ejendomme, anlæg". Merforbruget skyldes merindtægter på en enkelt sag, som var forventet afsluttet i 2015, men som nu i stedet forventes afsluttet og indtægtsført i 2016. Mindreforbruget på tjenestemandspensioner skyldes dels ordningens budgetteringsmodel, der indebar, at udgangspunktet for bevillingen ved budgetlægningen blev overvurderet med godt 2 mio. kr., dels at fremskrivningen til 2015-niveau i medfør af overenskomstresultatet for 2015 var for høj.

Mindreforbruget skyldes primært renter vedrørende indskud i pengeinstitutter og realkreditobligationer. Finansposter Renter m.v. 5.352 Skatter, tilskud og udligning -32.042 Langfristede balanceposter -39.185 Øvrige balanceposter 21.762 Merforbruget vedrører refusion af købsmoms. Økonomiforvaltningen har iværksat et arbejde for at forbedre styringen af momsudgifterne. Merforbruget skyldes deponeringer og deponeringsfrigivelser. Det er normalt med afvigelser på dette område idet posteringerne foretages i slutningen af året. På øvrige balanceposter opsamles udbetalinger og indbetalinger der afventer betalingsdatoen for de enkelte betalinger.