REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 21. juni 2011. Sag nr. 2. Emne: 2. Økonomirapport 2011. bilag 3



Relaterede dokumenter
Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet

POLITIKERSPØRGSMÅL. 4. Hvor meget lyder den udgift på årligt? 5. Hvornår besluttes det hvor båndet skal indplaceres?

Regionsrådets møde den 16. december Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Emne: Fase 2 screening til Kvalitetsfonden - før-screening

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober Punkt nr. 11

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Budgetopfølgning 1/2012

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning 2/2013

Skole- og Børneudvalget. NOTAT: Mulige modeller for organisering af 10. klasse i Roskilde Kommune

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Forretningsudvalgets møde den 12. oktober Sag nr. 1

NOTAT. Til: Møde i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

Notat vedrørende regnskab 2014 for dag- og fritidstilbud og SFO

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 16. april Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. Bilag 5

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

Køb af pladser* Salg af pladser Teknisk korrektion - Netto

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

1) Hvordan stemmer meddelelsen fra direktionen på Herlev og Gentofte Hospital overens med den politiske beslutning?

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af analyse om unge uden job og uddannelse.

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

ØKONOMISK POLITIK

Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Punkt nr. 1 - Meddelelse - Likviditetsopgørelse for 2014 efter kassekreditreglen Bilag 1 - Side -1 af 2

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Regionernes regnskaber 2015

1) Opfordring til at ansøge om prækvalifikation Ordregiver opfordrer Dem hermed til at ansøge om prækvalifikation på nedenstående opgave.

Udvalgets sammenfatning og vurdering

13. Direktion og sekretariater

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

En styrket indsats over for unge ledige

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal januar til 30.

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Bilag 4 Opgaveændringer

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

1. Lovgivningsmæssigt krav om EUD10 tilbud i Randes Kommune fra

Budget SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Patienter, der viderevisiteres

Forretningsudvalget. Investeringsregnskaber. 7 investeringsregnskaber forelægges til godkendelse: Til:

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Regionernes budgetter for 2011

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Hospitalers, virksomheders og koncerncentrenes forslag til effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse

Udvalget for Sundhed og Socialservice

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

BU Temadrøftelse økonomi

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Oversigt over udvidelsesforslag budget 2016 Børn- og Skoleudvalg

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

Region Sjælland- Følgebrev til budget 2012, 1. behandling for Trafikselskabet Movia(2)

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

I kan finde tre links om Movias budget behandling på Movias hjemmeside:

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Transkript:

REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 3

Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Økonomisk Planlægning Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 56 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Journal nr.: 08011008 Ref.: ulrsta Dato: 16. juni 2011 Notat om bevilling til akutberedskab Der blev ved Forretningsudvalgets behandling af sag om budgetrammer for 2012 spurgt om ikke bevillingen vedr. det akutte beredskab var givet for en 3-årig periode. Det kan oplyses, at Regionsrådet d. 2. februar 2010 godkendte forlængelse af supplerende beredskaber for resten af 2010, og at helårsudgiften hertil udgjorde 18 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2011 er denne udgift indarbejdet som en permanent bevilling. Der henvises til budget 2011 side 85, hvoraf følgende fremgår: Til akut befordring er afsat 486,8 mio. kr. Budgettet er fremskrevet på basis af de i kontrakten om ambulancekørsel anførte prisreguleringsbestemmelser. Budgettet er ud over de i budget 2010 afsatte 5 mio. kr. til øget ambulanceberedskab forhøjet med 18 mio. kr., således at tilkøb af ekstra beredskab på samlet 23 mio. kr. kan opretholdes. Der er ikke medtaget konsekvenserne af den forventede overtagelse af 112- opkald, eller driftsudgifter i relation til det fælles regionale udbud af it-udstyr til vagtcentral. Det kan oplyses, at Regionsrådet den 16. november 2010 godkendte etablering af en 112-model. Finansieringen af denne sker i 2011 ved ledige DUT-midler fra kvalitetsområdet. Disse DUT-midler er 3-årige.

REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 2 Emne: 2. Økonomirapport 2011 bilag 4

Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 20. juni 2011 Praksisområdet, merudgifter. I 2. økonomirapport er generelt angivet et forventet merforbrug på 180 mio. kr. på praksisområdet ekskl. medicintilskud. I tabellen på side 10 Drift - standardiseret økonomiopfølgning er angivet et merforbrug på 185 mio. kr. På mødet i forretningsudvalget den 14. juni 2011 blev der spurgt om årsagen til, at tallene er forskellige. Tallene afviger, da der er tale om to lidt forskellige opgørelsesmetoder. Det generelt angivne forventede merforbrug på 180 mio. kr. er opgjort i forhold til det korrigerede budget for praksisområdet 2011 efter korrektionerne i 2. økonomirapport. Tallet udgør budgetafvigelsen opgjort i forhold til det ajourførte budget, dvs. efter bevillingsændringer mellem praksisområdet og øvrige bevillingsområder, der er indarbejdet efter det vedtagne budget for 2011. Bortset fra en korrektion vedrørende en DUT-sag (egenbetaling for kunstig befrugtning) er budgetrammen for praksisområdet netto forhøjet med 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den nævnte DUT-sag fører til en reduktion af budgetrammen med 8,4 mio. kr., og inklusive denne er rammen nedsat med i alt 3,9 mio. kr. siden det vedtagne budget. I tabellen på side 10 vises afvigelsen i forhold til det oprindelige årsbudget. Afvigelsen er dermed opgjort ekskl. budgetflytninger mellem bevillingsområder, hvor der bortset fra DUT-korrektionen som nævnt er sket en forhøjelse af bevillingsrammen med 4,5 mio. kr. (afrundet: 5 mio. kr.), som udgør forskellen mellem de to opgørelser. Der er ikke i tabellen på side 10 taget hensyn til DUT-korrektionen, som først vil blive medtaget i forbindelse med opgørelsen i 3. økonomirapport.

Efter opgørelsesmetoden for tabellen side 10, som er fastlagt af Indenrigs- og sundhedsministeriet, skal afvigelsen ses i forhold til det oprindelige budget, og der vil kunne være afvigelse mellem de to opgørelser, hvis der i den løbende budgettering sker ændringer i årsbudgettet ved flytning af rammebeløb mellem bevillingsområderne. Administrationen vil foreslå Indenrigs- og sundhedsministeriet, at den standardiserede økonomiopfølgning tilpasses, så der i budgetgrundlaget også tages højde for flytning af rammebeløb mellem de forskellige bevillingsområder, når regionsrådet har truffet beslutning herom i forbindelse med økonomirapporteringen. Side 2

REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 21. juni 2011 Sag nr. 10 Emne: Evaluering af de regionale uddannelsesprojekter bilag 3

Koncern Regional Udvikling Oversigt over udviklingsprojekter inden for uddannelse Projektnavn Budget mio. kr. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 20. juni 2011 Region H bevilling mio. kr. Periode Afsluttet Veje Videre 5 2,28 2007 2011 X Videncenter om iværksætteri, innovation og inkubation 70 5 2008 2010 X Lige muligheder for alle 10,84 3,4 2008 2010 X Videncenter om fastholdelse og frafald 5,99 4,22 2008 2010 X Akademi for Talentfulde Unge (ATU) 4,56 1,21 2008 2010 X KULT Kunst og kultur 9,15 2,06 2008 2010 X REKOMENT realkompetencevurdering og mentorordninger 13,34 6,7 2008 2010 X Nye pigeorienterede erhvervsuddannelser 20,95 3,84 2008 2011 Overgangsprojekt mellem teknisk gymnasium og universitetet 4,28 2,75 2008 2012 Bioteknologi i gymnasiet 25 9,3 2009 2011 Innovationsfabrikken Move & Learn bevægelse, kreativitet og idégenerering 5 2,6 2009 2011 Det samarbejdende klasserum nye målgrupper på VUC 17,75 3,1 2009 2010 X Fælles Viden bedre forløb! Effektivisering og udvikling af vejledernetværk mellem erhvervs og produktionsskoler 2,88 1,11 2009 2011 Innovation og entreprenørskab i gymnasiet 27,5 6,05 2009 2012 Ny genvej til ungdomsuddannelse information og vejledning til folkeskolens afgangsklasser 19,7 8,7 2009 2011 Udvikling med udsigt 48 7 2009 2011 Ny uddannelse sundhedsservicesekretær 1 0,5 2009 2012 Relationer der forpligter mentorordninger på erhvervsuddannelser 20 7 2009 2012 Øget samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og SMV'er omkring kompetenceudvikling 15 3,76 2009 2012 Mere og bedre erhvervsuddannelser i Region Hovedstaden 5,73 1,2 2009 2011 Progression og overgang brobygning fra gymnasiet til videregående uddannelser 12,36 6,4 2009 2012 Kom Med Social og sundhedshjælpere 5,95 1,52 2009 2010 X Uddannelse og opkvalificering af regionens køkkener 3,65 1,93 2009 2012 Nye Læringsfællesskaber på sosu 9,7 5,6 2009 2011 Akademi for Talentfulde Unge II 3,8 1,4 2010 2013 Ambitiøs IT 9,2 2,9 2010 2012 E læring 15,6 4,96 2011 2013 I alt 391,93 106,49

Side 2