:51:24. Budget Økonomiudvalget. Page 1 of 5

Relaterede dokumenter
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

Notat til ØK den 4. juni 2012

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Plan- og Teknikudvalgets område

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

HANDLEFORSLAG VEDR. ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Budgetovervejelser Budget

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr Balancetjek af BUU s budgetforslag Dokumentnr

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Direktion Hovedtabeller

NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Bemærkninger til budget 2018 politikområde Tværgående Puljer

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

, Side 1. Beslutningen betyder, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til dagtilbudsområdet, der indfrier ovenstående kriterier.

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

Økonomiudvalget Balancekatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget

Aktuel status 2019 og budgetforslag for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder.

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Vangeboskolens økonomiske situation

Strategisk anlægsplan

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Omprioriteringskatalog Budget

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

Udvalget for Klima og Miljø

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Beretning 2011 for politikområderne:

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Budgetvurdering - Budget

Økonomiudvalget Anlægsforslag

:51:24. Budget Beskæftigelses- og Socialudvalget. Page 1 of 5

Omstilling, effektivisering og innovation

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune Sagsnr

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Struer Kommune - budget

Notat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

UDVALG FOR BØRN OG UNGE kr

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Budgetopfølgning 30. september 2008

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

politikområde Tværgående Puljer

Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

Notat. Budget 2013 Middelfart Spildevand

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017

Budgetoplæg

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner

Bilag 5: Politiske handlemuligheder

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

SOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Indhold. Anlægsblokke for Økonomi-udvalg. Udskiftning af låse og sikringer Investeringsoversigt Jord og bygninger...

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Forslag til budget

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

BUDGET Direktionens budgetforslag

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Budget forslag Budget forslag 2016

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

November Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget

Øget brug af jobrotation via en investeringsmodel.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Budgetdrøftelse Budget 2017 Børne- og Skoleudvalget og Område MED v. Per B. Christensen

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Transkript:

13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 5

Budgetforbedringsforslag Tekst KM1 Omlægning af bio naturgas til lokal CO2-spareindsats De afsatte midler på 0,6 mio. Kr. årligt til indkøb af bionaturgas til kommunale institutioner på naturgas benyttes fremover i stedet til investeringer i CO2-spareindsatser lokalt. 1104b UVEG Det foreslås, at UVEG s budget til aktiviteter nedsættes med 1,0 mio. kr. 1105 MED - pulje Der har i flere år været en mindreudgift på 0,2 mio. kr. på drift til MED (ikke frikøb) 1107 Tjenestemandspensioner Der indsættes færre midler i kommunens forsikring til dækning af udgifter til tjenestemandspensioner. Det anbefales at behovet for dækning på kontoen vurderes efter 4 år. 1108a Nedsættelse af barselsrefusionsprocent med 1/2 af oprindelig forslag I dag gives arbejdspladser med barslende medarbejder en refusion af lønudgiften på 88 %. Denne kan sættes ned til 84 %. For en arbejdsplads med en fuldtidsansat på barsel i 34 uger vil nedsættelsen af barselsrefusionen betyde, at arbejdspladsen går glip af ca. 12.500 kr. Omsat til årsværk svarer nedsættelsen til, at der i hele kommunen kan ansættes ca. 4½ årsværk mindre på grund af den lavere barselsrefusion. 1109 Rammebesparelse på administrationen Det resterende beløb op til en samlet ØU-besparelse på 15,8 mio. kr. udgøres af besparelser på administrationen, hvor der således foreslås en rammebesparelse på 9,9 mio. kr. i 2020 svarende til ca. 20 årsværk. Som alternativ til et eller flere af ovenstående forslag kan også nævnes Byrådets udviklingspulje på 7 mio. kr. årligt, julegave til alle medarbejdere (1,6 mio. kr.) jf. forslag fra FMU. Rammebesparelsen på 9,9 mio. kr. fra 2020, svarende til ca. 20 årsværk blev gennemført i juni, jf. beslutning i Byrådet den 29. maj, punkt 136. 1110 Udviklingspuljen reduceres Udviklingspuljen reduceres med 2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. udmøntes i forbindelse med overførsler i 2020. 1113 Reduktion i driftsmidler 1,7 mio. kr. udmøntes administrativt og vil ikke vedrører lønudgifter 1114b Medarbejdernes forslag på forskellige udvalg Medarbejderne har udarbejdet forslag til besparelser og af den samlede besparelse på 1,0 mio.kr. tages der fra forvaltningens side udgangspunkt i følgende konkrete forslag på økonomiudvalgets budgetområde, at der på IT-området gennemføres en besparelse ved indkøb af produkter og licenser og at der gennemføres en besparelse på abonnementer til aviser og tidsskrifter, herunder ved at overgå til e-abonnementer. Page 2 of 5

1115b Videreførsel af likviditetstilskud, jf. KL's aftale med regeringen Aftalen mellem KL og regeringen har tidligere år indeholdt et likviditetstilskud. Likviditetstilskud indgår pt. ikke i kommunens flerårs budgetter og en eventuel videreførelse vil derfor være en budgetforbedring, her indregnet med 20 mio. kr. Det eventuelle tilskud og tilskuddets størrelse vil dog først være endeligt kendt ved indgåelse af aftalen mellem regering og KL. Aftalen forventes først indgået ultimo august. 1118b Generel reduktion af konsulentforbrug udenfor stabene inkl. SBU En generel reduktion svarende til 1,5 mio. kr. årligt af konsulentforbruget udenfor stabene inkl. SBU. I praksis vil dette betyde en reduktion på løn og driftsrammen. 1122 Digitalisering af Kilden Ved en digitalisering af Kilden forventes en besparelse på 164.000 kr. årligt. Page 3 of 5

Strategisk Anlægsplan 1001 Grusgravning (indtægt) Grundet udskudt udgravning af Darup Idrætsanlæg forventes der ikke indtægter på grusgravning de kommende tre år. Nymølle har foretaget en forudbetaling på 10 mio. kr. i 2012 for råstoffer under Darup Idrætsanlæg. I 2024-27 ventes en årlig indtægt på omkring 3 mio. kr. Størrelse og tidspunkt for indtægter afhænger af markedet for råstoffer, men er foreløbigt estimeret som beskrevet. 1002 Udvendig genopretning af kommunale udlejningsejendomme De kommunale udlejningsboliger er i en dårlig bygningsmæssig stand. Det bygningsmæssige efterslæb kan ikke alene afhjælpes gennem den opkrævede husleje. Der blev derfor i Budget 2019 afsat i alt 2,8 mio. kr.til udvendig vedligeholdelse af de kommunale udlejningsejendomme, udover hvad der kan finansieres over huslejen. Det foreslås i forlængelse med Budget 2019 at afsætte 0,8 mio. kr. i 2020. 1003 Indvendigt løft/opretning af de kommunale udlejningsejendomme De kommunale udlejningsboliger er i en indvendig varierende stand. Det er ikke muligt at sikre et rimeligt niveau på den indvendige vedligeholdelse gennem den opkrævede husleje. Det foreslås at afsætte1,64 mio. kr. om året i perioden 2020-2027, så der løbende, og særligt i forbindelse med fraflytninger kan foretages den nødvendige opretning. 1004 Kloakering til skel til 7 kolonihaver Opfyldelse af gældende spildevandsplan for Roskilde Kommune for 7 kolonihaver. De 7 kolonihaver er udlejet af Roskilde Kommune til Roskilde Haveselskab. Tilslutningsbidrag til skel samt stikledning til Roskilde Haveselskabs egne fælles toilethuse med badefaciliteter mv. (såkaldt campingløsning) vil skønsmæssigt fordele sig med 7 pumpestationer og 7 trykledninger. Udgift i alt for Roskilde Kommune vil udgøre ca. 8 mio. kr. der foreslås afsat i 2024. 1005 Anlægsbufferpulje I løbet af forsommeren har der været konkrete politiske behandlinger af 3 anlægsprojekter, der indgår i Strategisk Anlægsplan. Det drejer sig om: Etablering af Børnehuset Fuglebakken (ØU 22/5-19) Forlængelse af options- og udbygningsaftale Ny Østergade (BY 19/6-19) Roskilde Idrætspark (BY 19/6-19) De tre sager medfører samlet en udskydelse af anlægsudgifter til årene efter 2023. Den samlede anlægssum i de enkelte budgetår 2020-2023 foreslås imidlertid ikke ændret i Strategisk Anlægsplan, idet der i budgetlægningsperioden i stedet foreslås indarbejdet en anlægsbufferpulje på 15 mio. kr. i 2020, 8 mio. kr. i 2022 og 28 mio. kr. i 2023 svarende til anlægssummen for udskydelsen af de 3 projekter. Bufferpuljen skal ses i lyset af blandt andet usikkerheden omkring de endelige anlægsudgifter vedrørende svømmehallen og et ønske om at kunne sætte anlægsmidler bag indholdet i boligpolitikken. Afsættelsen af anlægsbufferpuljen skal desuden ses i sammenhæng med kommunens økonomiske principper. Her er det formuleret, at Roskilde Kommunes budgetramme til anlægsprojekter skal udgøre netto min. 175 mio. kr. eksklusiv byggemodning, idet byggemodning skal ses i sammenhæng med kommunens grundsalg. Page 4 of 5

Page 5 of 5